Постановление Правительства Амурской области от 27.05.2014 N 326 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 3 июля 2013 г. N 302"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2014 г. № 326
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 3 ИЮЛЯ 2013 Г. № 302
В целях корректировки программных мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы" Правительство Амурской области постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 3 июля 2013 г. № 302 (в редакции постановления Правительства области от 23 апреля 2014 г. № 253), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 27 мая 2014 г. № 326
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1. В паспорте программы:
строку "Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
"Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Всего - 139966111,3 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 1631787,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1299766,5 тыс. рублей;
2015 год - 166010,4 тыс. рублей;
2016 год - 166010,4 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 51390765,4 тыс. рублей, из них:
2014 год - 6897974,6 тыс. рублей;
2015 год - 7156406,5 тыс. рублей;
2016 год - 7156906,5 тыс. рублей;
2017 год - 7323509,4 тыс. рублей;
2018 год - 7475146,5 тыс. рублей;
2019 год - 7620611,2 тыс. рублей;
2020 год - 7760210,7 тыс. рублей;
средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 13396,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 487,1 тыс. рублей;
2015 год - 485,3 тыс. рублей;
2016 год - 485,0 тыс. рублей;
2017 год - 484,9 тыс. рублей;
2018 год - 484,9 тыс. рублей;
2019 год - 484,8 тыс. рублей;
2020 год - 484,8 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 80371245,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9392366,0 тыс. рублей;
2015 год - 10510486,2 тыс. рублей;
2016 год - 11151663,6 тыс. рублей;
2017 год - 11627118,9 тыс. рублей;
2018 год - 12042907,4 тыс. рублей;
2019 год - 12563804,0 тыс. рублей;
2020 год - 13082899,8 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 6568915,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 764743,5 тыс. рублей;
2015 год - 819810,6 тыс. рублей;
2016 год - 875026,1 тыс. рублей;
2017 год - 933931,4 тыс. рублей;
2018 год - 997914,4 тыс. рублей;
2019 год - 1059293,1 тыс. рублей;
2020 год - 1118196,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
Всего - 31282824,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 583345,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 340905,4 тыс. рублей;
2015 год - 121219,8 тыс. рублей;
2016 год - 121219,8 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2494421,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 420042,7 тыс. рублей;
2015 год - 309782,4 тыс. рублей;
2016 год - 309782,4 тыс. рублей;
2017 год - 330636,5 тыс. рублей;
2018 год - 353288,1 тыс. рублей;
2019 год - 375017,8 тыс. рублей;
2020 год - 395871,2 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 26389731,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3133868,1 тыс. рублей;
2015 год - 3584032,0 тыс. рублей;
2016 год - 3824161,8 тыс. рублей;
2017 год - 3732510,6 тыс. рублей;
2018 год - 3868374,0 тыс. рублей;
2019 год - 4038582,7 тыс. рублей;
2020 год - 4208202,7 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 1815326,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 211337,6 тыс. рублей;
2015 год - 226555,4 тыс. рублей;
2016 год - 241814,3 тыс. рублей;
2017 год - 258092,8 тыс. рублей;
2018 год - 275774,6 тыс. рублей;
2019 год - 292736,6 тыс. рублей;
2020 год - 309014,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
Всего: 63361799,7 тыс. рублей, из них:
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
Всего - 63361799,7 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 1031684,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 947709,4 тыс. рублей;
2015 год - 41987,4 тыс. рублей;
2016 год - 41987,4 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 10752721,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1815647,3 тыс. рублей;
2015 год - 1333105,2 тыс. рублей;
2016 год - 1333505,2 тыс. рублей;
2017 год - 1425274,0 тыс. рублей;
2018 год - 1522781,9 тыс. рублей;
2019 год - 1616320,4 тыс. рублей;
2020 год - 1706087,6 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 47305643,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 5455520,9 тыс. рублей;
2015 год - 6038517,7 тыс. рублей;
2016 год - 6389392,7 тыс. рублей;
2017 год - 6929644,9 тыс. рублей;
2018 год - 7181883,7 тыс. рублей;
2019 год - 7497886,6 тыс. рублей;
2020 год - 7812797,2 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 4271750,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 497310,8 тыс. рублей;
2015 год - 533120,9 тыс. рублей;
2016 год - 569027,4 тыс. рублей;
2017 год - 607333,3 тыс. рублей;
2018 год - 648941,4 тыс. рублей;
2019 год - 688855,7 тыс. рублей;
2020 год - 727160,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка".
Всего - 1963507,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 8363,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 8363,8 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 822327,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 114645,1 тыс. рублей;
2015 год - 105598,5 тыс. рублей;
2016 год - 105698,5 тыс. рублей;
2017 год - 112813,9 тыс. рублей;
2018 год - 120542,7 тыс. рублей;
2019 год - 127956,9 тыс. рублей;
2020 год - 135072,2 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 1118654,4 тыс. рублей, из них:
2014 год - 123453,2 тыс. рублей;
2015 год - 144327,4 тыс. рублей;
2016 год - 152378,4 тыс. рублей;
2017 год - 164512,6 тыс. рублей;
2018 год - 170500,9 тыс. рублей;
2019 год - 178002,9 тыс. рублей;
2020 год - 185479,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 14161,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1648,7 тыс. рублей;
2015 год - 1767,4 тыс. рублей;
2016 год - 1886,5 тыс. рублей;
2017 год - 2013,5 тыс. рублей;
2018 год - 2151,4 тыс. рублей;
2019 год - 2283,7 тыс. рублей;
2020 год - 2410,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей".
Всего - 5444571,5 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 963224,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 155158,2 тыс. рублей;
2015 год - 120674,6 тыс. рублей;
2016 год - 120674,6 тыс. рублей;
2017 год - 128798,2 тыс. рублей;
2018 год - 137622,0 тыс. рублей;
2019 год - 146086,9 тыс. рублей;
2020 год - 154210,1 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 4135028,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 476235,1 тыс. рублей;
2015 год - 546469,5 тыс. рублей;
2016 год - 581378,9 тыс. рублей;
2017 год - 596099,0 тыс. рублей;
2018 год - 617797,0 тыс. рублей;
2019 год - 644980,0 тыс. рублей;
2020 год - 672069,1 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 346318,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 40317,9 тыс. рублей;
2015 год - 43221,0 тыс. рублей;
2016 год - 46132,0 тыс. рублей;
2017 год - 49237,6 тыс. рублей;
2018 год - 52610,8 тыс. рублей;
2019 год - 55846,8 тыс. рублей;
2020 год - 58952,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения".
Всего - 151044,5 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 130544,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20500,0 тыс. рублей;
2015 год - 1500,0 тыс. рублей;
2016 год - 1500,0 тыс. рублей;
2017 год - 26601,0 тыс. рублей;
2018 год - 26710,7 тыс. рублей;
2019 год - 26815,9 тыс. рублей;
2020 год - 26916,9 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 20500,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20500,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям".
Всего - 59548,5 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 59548,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9326,6 тыс. рублей;
2015 год - 7500,0 тыс. рублей;
2016 год - 7500,0 тыс. рублей;
2017 год - 8004,9 тыс. рублей;
2018 год - 8553,3 тыс. рублей;
2019 год - 9079,4 тыс. рублей;
2020 год - 9584,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы".
Всего - 37558391,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 8394,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2787,9 тыс. рублей;
2015 год - 2803,2 тыс. рублей;
2016 год - 2803,2 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 36042909,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4341502,5 тыс. рублей;
2015 год - 5262415,4 тыс. рублей;
2016 год - 5262415,4 тыс. рублей;
2017 год - 5274686,7 тыс. рублей;
2018 год - 5288015,5 тыс. рублей;
2019 год - 5300801,6 тыс. рублей;
2020 год - 5313072,4 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 1401687,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 182788,7 тыс. рублей;
2015 год - 197139,6 тыс. рублей;
2016 год - 204351,8 тыс. рублей;
2017 год - 204351,8 тыс. рублей;
2018 год - 204351,8 тыс. рублей;
2019 год - 204351,8 тыс. рублей;
2020 год - 204351,8 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 105400,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 12270,6 тыс. рублей;
2015 год - 13154,2 тыс. рублей;
2016 год - 14040,1 тыс. рублей;
2017 год - 14985,3 тыс. рублей;
2018 год - 16011,9 тыс. рублей;
2019 год - 16996,8 тыс. рублей;
2020 год - 17941,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в
здравоохранении".
Всего - 111660,6 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 95701,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 17152,2 тыс. рублей;
2015 год - 11730,4 тыс. рублей;
2016 год - 11730,4 тыс. рублей;
2017 год - 12520,1 тыс. рублей;
2018 год - 13377,8 тыс. рублей;
2019 год - 14200,7 тыс. рублей;
2020 год - 14990,3 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 15958,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1857,9 тыс. рублей;
2015 год - 1991,7 тыс. рублей;
2016 год - 2125,8 тыс. рублей;
2017 год - 2268,9 тыс. рублей;
2018 год - 2424,3 тыс. рублей;
2019 год - 2573,5 тыс. рублей;
2020 год - 2716,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту".
Всего - 32762,7 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 29365,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4000,0 тыс. рублей;
2015 год - 4100,0 тыс. рублей;
2016 год - 4100,0 тыс. рублей;
2017 год - 4174,1 тыс. рублей;
2018 год - 4254,5 тыс. рублей;
2019 год - 4331,6 тыс. рублей;
2020 год - 4405,7 тыс. рублей;
средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 3396,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 487,1 тыс. рублей;
2015 год - 485,3 тыс. рублей;
2016 год - 485,0 тыс. рублей;
2017 год - 484,9 тыс. рублей;
2018 год - 484,9 тыс. рублей;
2019 год - 484,8 тыс. рублей;
2020 год - 484,8 тыс. рублей".
2. Раздел "Описание системы подпрограмм" изложить в следующей редакции:
"Описание системы подпрограмм
Государственная программа состоит из 9 подпрограмм:
1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
3. "Охрана здоровья матери и ребенка".
4. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей".
5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения".
6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям".
7. "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы".
8. "Развитие информатизации в здравоохранении".
9. "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту".
Подпрограммы состоят из основных мероприятий, направленных на решение задач программы в целях обеспечения доступности медицинской помощи, повышения эффективности медицинских услуг.
В подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" выделены следующие задачи:
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни;
снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний;
сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха);
раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C;
обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания;
обеспечение доступности медицинской помощи сельскому населению.
Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака.
3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.
4. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C.
5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
6. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.
7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях.
8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.
9. Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.
11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.
В подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" выделены следующие задачи:
соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи; увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом;
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;
модернизация наркологической службы;
совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;
увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями;
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями;
совершенствование системы управления скорой медицинской помощью;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови;
совершенствование оказания хирургической помощи населению.
Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
2. Мероприятия по развитию службы крови.
3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам.
4. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.
5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом.
6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом.
7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи.
9. Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года.
В подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка" выделены следующие задачи:
повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям;
развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям;
совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии;
снижение уровня первичной инвалидности детей;
профилактика и снижение количества абортов;
увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар "мать-дитя" в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.
Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.
3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка.
4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения.
5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.
В подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" выделена следующая задача:
разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.
Задачу планируется решить посредством реализации следующих мероприятий подпрограммы:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей.
В подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" выделены задачи:
снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из системы здравоохранения;
устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи;
повышение престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном сознании;
развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников.
Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам.
В подпрограмме "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" выделены следующие задачи:
повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников;
адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов;
повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи.
Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующего мероприятия подпрограммы:
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" выделены следующие задачи:
реализация функции центрального аппарата исполнителя государственной программы;
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам фондов обязательного медицинского страхования;
обеспечение хранения и складирования медицинского имущества мобилизационного резерва;
обеспечение развития государственной судебно-медицинской экспертной деятельности;
защита прав совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, на неограниченный срок;
обеспечение лекарственными средствами и расходными материалами для оказания высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи, предоставляемой жителям области за счет средств областного бюджета;
направление жителей Амурской области в государственные медицинские учреждения, находящиеся на территории Российской Федерации, для оказания высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи.
Указанные задачи планируется решить посредством реализации основных мероприятий:
1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти.
2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования.
3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами.
5. Отдельные полномочия в области здравоохранения.
6. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.
В подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении" выделена следующая задача:
повышение доступности и качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций.
Указанную задачу планируется решить посредством реализации следующего мероприятия подпрограммы:
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
В подпрограмме "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" выделены следующие задачи:
сокращение в области масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;
реализация системы целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков;
выявление на территории области мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожение.
Указанные задачи планируется решить посредством реализации основных мероприятий:
1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков.
2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков.
Система программных мероприятий и плановых показателей реализации программы представлена в приложении № 1 к государственной программе.".
3. В подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) слова "Всего - 31275124,0 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 31282824,0 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 2486721,1 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 2494421,1 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 412342,7 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 420042,7 тыс. рублей";
2) в подразделе "Мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности" раздела "Описание системы мероприятий":
а) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"Перечень объектов капитального строительства приведен в приложении № 7 к государственной программе.";
б) таблицу 2 исключить;
3) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "31275124,0 тыс. рублей" заменить суммой "31282824,0 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "2486721,1 тыс. рублей" заменить суммой "2494421,1 тыс. рублей".
4. В подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) слова "Всего - 62733649,1 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 63361799,7 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства федерального бюджета - 397574,6 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства федерального бюджета - 1031684,2 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 313599,8 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 947709,4 тыс. рублей";
г) слова "средства областного бюджета - 10758680,6 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 10752721,6 тыс. рублей, из них";
д) слова "2014 год - 1821606,3 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 1815647,3 тыс. рублей";
2) наименование подраздела "Мероприятие 2.9. Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета" раздела "Описание системы основных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 2.9. Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года";
3) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "62733649,1 тыс. рублей" заменить суммой "63361799,7 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "397574,6 тыс. рублей" заменить суммой "1031684,2 тыс. рублей";
в) в абзаце третьем сумму "10758680,6 тыс. рублей" заменить суммой "10752721,6 тыс. рублей";
4) в пункте 2.9 графу "Наименование мероприятия" таблицы "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" раздела "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года".
5. В подпрограмме 3 "Охрана здоровья матери и ребенка":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) слова "Всего - 1963583,9 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 1963507,9 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 822403,8 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 822327,8 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 114721,1 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 114645,1 тыс. рублей";
2) раздел "Описание системы мероприятий" дополнить подразделом следующего содержания:
"Мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты
государственной собственности
В государственном автономном учреждении здравоохранения Амурской области "Амурский областной санаторий "Василек" ежегодно проходят стационарное лечение свыше 2 тысяч детей в возрасте от 4 до 14 лет.
В ходе реализации долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы" проведены мероприятия по строительству очистных сооружений производительностью 60 куб. м/сутки и реконструкции наружных канализационных сетей ГАУЗ Амурской области "Амурский областной санаторий "Василек".
В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнение работ по паспортизации объекта и геодезической съемке территории для ввода в эксплуатацию объекта.
По результатам реализации данного мероприятия планируется в 2014 году ввод в эксплуатацию очистных сооружений, что позволит обеспечить нормы экологической безопасности и требования СанПин.";
3) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "1963583,9 тыс. рублей" заменить суммой "1963507,9 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "822403,8 тыс. рублей" заменить суммой "822327,8 тыс. рублей";
4) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" раздела "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы
N
Наименование мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,2
0,25
0,25
0,4
0,4
0,4
0,4
3.2.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
0,2
0,25
0,25
0,3
0,3
0,3
0,3
3.3.
Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
0,2
0,25
0,25
0,3
0,3
0,3
0,3
3.4.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
0,2
0,25
0,25
-
-
-
-
3.5.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,2
-
-
-
-
-
-".
6. В подпрограмме 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
1) в паспорте программы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
слова "Всего - 5445571,5 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 5444571,5 тыс. рублей, из них";
слова "средства областного бюджета - 964224,6 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 963224,6 тыс. рублей, из них";
слова "2014 год - 156158,2 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 155158,2 тыс. рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "5445571,5 тыс. рублей" заменить суммой "5444571,5 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "964224,6 тыс. рублей" заменить суммой "963224,6 тыс. рублей".
7. В подпрограмме 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
а) слова "Всего - 37559391,9 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 37558391,9 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 36043909,5 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 36042909,5 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 4342502,5 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 4341502,5 тыс. рублей";
2) в подразделе "Мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности" раздела "Описание системы мероприятий":
а) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"Перечень объектов капитального строительства приведен в приложении № 7 к государственной программе.";
б) таблицу исключить;
3) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "37559391,9 тыс. рублей" заменить суммой "37558391,9 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "36043909,5 тыс. рублей" заменить суммой "36042909,5 тыс. рублей".
8. В подпрограмме 8 "Развитие информатизации в здравоохранении":
1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
а) слова "Всего - 111325,6 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 111660,6 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 95366,9 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 95701,9 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 16817,2 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 17152,2 тыс. рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "111325,6 тыс. рублей" заменить суммой "111660,6 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "95366,9 тыс. рублей" заменить суммой "95701,9 тыс. рублей".
9. Пункт 8 приложения к подпрограмме 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" изложить в следующей редакции:
"8. Министерство на основании утвержденного Правительством области распределения субсидий в сроки и порядке, установленные Соглашениями, осуществляет в текущем финансовом году перечисление субсидий на балансовый счет Управления Федерального казначейства по Амурской области № 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" для последующего перечисления на счета бюджетов муниципальных образований, открытые в органах Федерального казначейства.
В случае если министерством принято решение о передаче территориальному управлению Федерального казначейства по Амурской области своих полномочий по перечислению в бюджет муниципального образования субсидии, перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству, на счета территориальных органов Федерального казначейства по Амурской области, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.".
10. В приложении № 1 к государственной программе:
1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество публикаций в местных газетах
(ед.)
20
20
20
20
20
20
20
Охват населения информационно-наглядным материалом, в том числе тиражирование печатной продукции для населения по факторам риска для родителей и подростков (количество экземпляров)
40000
35000
35000
35000
35000
35000
35000";
2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Оснащение медицинских организаций (подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, в соответствии с утвержденными требованиями (процентов)
100
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (процентов)
На 30
Число доноров крови и ее компонентов на 1000 человек населения (чел.)
18";
3) в пункте 2.9 графу 2 изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 2.9. Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года";
4) раздел 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
"3.5.
Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014 г.
2014 г.
Министерство здравоохранения области
Ввод в эксплуатацию очистных сооружений
1".
11. Приложение № 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
12. Приложение № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.
13. Приложение № 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.
14. Государственную программу дополнить приложением № 7 согласно приложению № 4 к настоящим изменениям.
Приложение № 1
к изменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ГРБС
РЗ Пр
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
51390765,4
6897974,6
7156406,5
7156906,5
7323509,4
7475146,5
7620611,2
7760210,7
Минздрав АО
X
X
X
X
51361226,7
6886435,9
7153406,5
7153906,5
7320509,4
7472146,5
7617611,2
7757210,7
Минстрой АО
X
X
X
X
8538,7
8538,7
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
Минсельхоз АО
X
X
X
X
21000,1
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
1.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
2494421,1
420042,7
309782,4
309782,4
330636,5
353288,1
375017,8
395871,2
Минздрав АО
X
X
X
X
2486106,4
411728,0
309782,4
309782,4
330636,5
353288,1
375017,8
395871,2
Минстрой АО
X
X
X
X
8314,7
8314,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
1922408,5
295513,8
242956,3
242956,3
259311,8
277077,0
294119,1
310474,2
Минздрав АО
918
0901
0611059
600
67788,1
9720,3
8671,7
8671,7
9255,5
9889,5
10497,8
11081,6
918
0902
0611059
600
1681381,5
262432,7
211902,2
211902,2
226167,1
241661,7
256525,5
270790,1
918
0909
0611059
600
173238,9
23360,8
22382,4
22382,4
23889,2
25525,8
27095,8
28602,5
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего, в том числе
X
X
X
X
7896,2
1200,0
1000,0
1000,0
1067,3
1140,4
1210,6
1277,9
Минздрав АО
918
0909
0611133
200
7896,2
1200,0
1000,0
1000,0
1067,3
1140,4
1210,6
1277,9
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего, в том числе
X
X
X
X
268368,5
34000,0
35000,0
35000,0
37356,1
39915,4
42370,5
44726,5
Минздрав АО
918
0909
0611134
200
268368,5
34000,0
35000,0
35000,0
37356,1
39915,4
42370,5
44726,5
1.4.
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
Всего, в том числе
X
X
X
X
4737,3
720,0
600,0
600,0
640,4
684,3
726,4
766,7
Минздрав АО
918
0909
0611135
200
4737,8
720,0
600,0
600,0
640,4
684,3
726,4
766,7
опечатка: исходя из смысла постановления, имеется в виду: "Всего,
в том числе".
------------------------------------------------------------------
1.6.
Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том
X
X
X
X
263640,7
77818,1
27750,3
27750,3
29618,4
31647,5
33594,0
35462,1
Минздрав АО
918
1003
0617058
300
263640,7
77818,1
27750,3
27750,3
29618,4
31647,5
33594,0
35462,1
1.7.
Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего, в том числе
X
X
X
X
19054,7
2476,1
2475,8
2475,8
2642,5
2823,5
2997,2
3163,8
Минздрав АО
918
0909
0611137
200
19054,7
2476,1
2475,8
2475,8
2642,5
2823,5
2997,2
3163,8
1.8.
Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе
X
X
X
X
8314,7
8314,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минстрой АО
910
0901
0611101
400
8314,7
8314,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего, в том числе
X
X
X
X
10752721,6
1815647,3
1333105,2
1333505,2
1425274,0
1522781,9
1616320,4
1706087,6
Минздрав АО
X
X
X
X
10752721,6
1815647,3
1333105,2
1333505,2
1425274,0
1522781,9
1616320,4
1706087,6
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
10192797,6
1630859,0
1278618,4
1278618,4
1364692,2
1458186,7
1547875,2
1633947,7
Минздрав АО
918
0901
0621059
600
8172850,4
1307428,0
1025264,9
1025264,9
1094283,5
1169252,5
1241169,5
1310187,1
918
0902
0621059
600
841858,0
122952,2
107359,6
107359,6
114586,8
122437,1
129967,8
137194,9
918
0903
0621059
600
121786,4
18200,8
15469,2
15469,2
16510,6
17641,7
18726,8
19768,1
918
0904
0621059
600
567424,6
118756,3
67003,0
67003,0
71513,5
76412,8
81112,8
85623,2
918
0906
0621059
600
488878,2
63521,7
63521,7
63521,7
67797,8
72442,6
76898,3
81174,4
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови
Всего, в том числе
X
X
X
X
36411,1
36411,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0906
0621087
200
36411,1
36411,1
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего, в том числе
X
X
X
X
116881,5
15186,8
15186,8
15186,8
16209,2
17319,7
18385,0
19407,2
Минздрав АО
918
0901
0627059
300
3610,4
469,1
469,1
469,1
500,7
535,0
567,9
599,5
918
0906
0627059
300
107206,3
13929,7
13929,7
13929,7
14867,4
15886,0
16863,1
17800,7
918
0909
0627059
300
6064,8
788,0
788,0
788,0
841,1
898,7
954,0
1007,0
2.4.
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего, в том числе
X
X
X
X
70066,3
10000,0
8800,0
9000,0
9605,9
10264,0
10895,3
11501,1
Минздрав АО
918
0909
0621138
200
70066,3
10000,0
8800,0
9000,0
9605,9
10264,0
10895,3
11501,1
2.5.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего, в том числе
X
X
X
X
247518,8
42144,1
30500,0
30700,0
32766,7
35011,5
37164,9
39231,6
Минздрав АО
918
0909
0621139
200
247518,8
42144,1
30500,0
30700,0
32766,7
35011,5
37164,9
39231,6
2.6.
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе
X
X
X
X
33770,0
25770,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Минздрав АО
918
0909
0621140
600
33770,0
25770,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
пропуск текста, восстановить по смыслу который не представляется
возможным.
------------------------------------------------------------------
В столбце 3, видимо, допущена опечатка: исходя из смысла
постановления, имеется в виду: "Всего, в том числе".
------------------------------------------------------------------
2.7.
Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов
Всего, в том
X
X
X
X
55276,3
55276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0901
0621141
600
55276,3
55276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
822327,8
114645,1
105598,5
105698,5
112813,9
120542,7
127956,9
135072,2
Минздрав АО
X
X
X
X
822103,8
114421,1
105598,5
105698,5
112813,9
120542,7
127956,9
135072,2
Минстрой АО
X
X
X
X
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
788549,2
108221,1
101598,5
101598,5
108437,9
115866,9
122993,5
129832,8
Минздрав АО
918
0901
0631059
600
28786,5
3479,3
3779,3
3779,3
4033,7
4310,1
4575,2
4829,6
918
0909
0631059
600
759762,7
104741,8
97819,2
97819,2
104404,2
111556,8
118418,3
125003,2
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего, в том числе
X
X
X
X
15392,5
2000,0
2000,0
2000,0
2134,6
2280,9
2421,2
2555,8
Минздрав АО
918
0909
0631142
200
15392,5
2000,0
2000,0
2000,0
2134,6
2280,9
2421,2
2555,8
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего, в том числе
X
X
X
X
15962,1
2000,0
2000,0
2100,0
2241,4
2394,9
2542,2
2683,6
Минздрав АО
918
0909
0631143
200
15962,1
2000,0
2000,0
2100,0
2241,4
2394,9
2542,2
2683,6
3.4.
Основное мероприятие 3.4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего, в том числе
X
X
X
X
2200,0
2200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0909
0631089
200
2200,0
2200,0
3.5.
Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе
X
X
X
X
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минстрой АО
910
0905
0631101
400
224,0
224,0
4.
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Всего, в том числе
X
X
X
X
963224,6
155158,2
120674,6
120674,6
128798,2
137622,0
146086,9
154210,1
Минздрав АО
X
X
X
X
963224,6
155158,2
120674,6
120674,6
128798,2
137622,0
146086,9
154210,1
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
813739,2
118333,7
103850,1
103850,1
110841,1
118434,7
125719,4
132710,1
Минздрав АО
918
0905
0641059
600
680149,1
100837,7
86512,9
86512,9
92336,8
98662,7
104731,2
110554,9
918
0909
0641059
600
133590,1
17496,0
17337,2
17337,2
18504,3
19772,0
20988,2
22155,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Всего, в том числе
X
X
X
X
149485,4
36824,5
16824,5
16824,5
17957,1
19187,3
20367,5
21500,0
Минздрав АО
918
0909
0641144
200
149485,4
36824,5
16824,5
16824,5
17957,1
19187,3
20367,5
21500,0
5.
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего, в том числе
X
X
X
X
130544,5
20500,0
1500,0
1500,0
26601,0
26710,7
26815,9
26916,9
Минздрав АО
X
X
X
X
130544,5
20500,0
1500,0
1500,0
26601,0
26710,7
26815,9
26916,9
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
10044,5
0,0
1500,0
1500,0
1601,0
1710,7
1815,9
1916,9
Минздрав АО
918
0901
0651059
600
10044,5
0,0
1500,0
1500,0
1601,0
1710,7
1815,9
1916,9
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
Всего, в том числе
X
X
X
X
120500,0
20500,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
Минздрав АО
918
0909
0657060
300
120500,0
20500,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
6.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе
X
X
X
X
59548,5
9326,6
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
Минздрав АО
X
X
X
X
59548,5
9326,6
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждении
Всего, в том числе
X
X
X
X
59548,5
9326,6
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
Минздрав АО
918
0901
0661059
600
59548,5
9326,6
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Всего, в том числе
X
X
X
X
36042909,5
4341502,5
5262415,4
5262415,4
5274686,7
5288015,5
5300801,6
5313072,4
Минздрав АО
X
X
X
X
36042909,5
4341502,5
5262415,4
5262415,4
5274686,7
5288015,5
5300801,6
5313072,4
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе
X
X
X
X
310993,4
45133,0
39702,9
39702,9
42375,7
45278,8
48063,7
50736,4
Минздрав АО
918
0909
0671019
100
269131,4
35809,0
34843,8
34843,8
37189,4
39737,2
42181,3
44526,9
918
0909
0671019
200
41606,2
9290,8
4825,9
4825,9
5150,8
5503,7
5842,1
6167,0
918
0909
0671019
800
255,8
33,2
33,2
33,2
35,5
37,9
40,3
42,5
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе
X
X
X
X
34572828,8
4092043,4
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
Минздрав АО
918
0904
0678735
500
383116,9
383116,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
918
0909
0678735
500
34189711,9
3708926,5
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
7.3.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
787018,9
106706,4
101596,1
101596,1
108435,5
115864,3
122990,7
129829,8
Минздрав АО
918
0909
0671059
100
142802,5
18554,8
18554,8
18554,8
19803,9
21160,7
22462,2
23711,3
918
0909
0671059
200
163965,8
23060,7
21042,4
21042,4
22459,0
23997,6
25473,6
26890,1
918
0909
0671059
600
472132,0
64036,0
60944,0
60944,0
65046,7
69503,0
73777,9
77880,4
918
0909
0671059
800
8118,6
1054,9
1054,9
1054,9
1125,9
1203,0
1277,0
1348,0
7.4.
Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего, в том числе
X
X
X
X
133212,6
17308,8
17308,8
17308,8
18474,0
19739,6
20953,7
22118,9
Минздрав АО
918
0909
0678736
500
133212,6
17308,8
17308,8
17308,8
18474,0
19739,6
20953,7
22118,9
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего, в том числе
X
X
X
X
218855,8
60310,9
23676,7
23676,7
25270,6
27001,9
28662,6
30256,4
Минздрав АО
918
0901
0671145
200
193803,4
52705,4
21071,2
21071,2
22489,7
24030,5
25508,5
26926,9
918
0909
0671145
200
25052,4
7605,5
2605,5
2605,5
2780,9
2971,4
3154,1
3329,5
7.6.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе
X
X
X
X
20000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0909
0671101
400
20000,0
20000,0
8.
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"
Всего, в том числе
X
X
X
X
95701,9
17152,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
Минздрав АО
X
X
X
X
95701,9
17152,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
95701,9
17152,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
Минздрав АО
918
0909
0681059
600
95701,9
17152,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
9.
Подпрограмма 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
29365,9
4000,0
4100,0
4100,0
4174,1
4254,5
4331,6
4405,7
Минздрав АО
X
X
X
X
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
Минсельхоз АО
X
X
X
X
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего, в том числе
X
X
X
X
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
Минздрав АО
918
0909
0691018
200
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
опечатка: исходя из смысла постановления, имеется в виду: "Всего,
в том числе".
------------------------------------------------------------------
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего, в том
X
X
X
X
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Минсельхоз АО
913
0405
0698724
500
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Приложение № 2
к изменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы
Всего
139966111,3
18355337,7
18653199,0
19350091,6
19885044,6
20516453,2
21244193,1
21961792,1
федеральный бюджет
1631787,3
1299766,5
166010,4
166010,4
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
51390765,4
6897974,6
7156406,5
7156906,5
7323509,4
7475146,5
7620611,2
7760210,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
3396,8
487,1
485,3
485,0
484,9
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
80371245,9
9392366,0
10510486,2
11151663,6
11627118,9
12042907,4
12563804,0
13082899,8
юридические лица <*>
6568915,9
764743,5
819810,6
875026,1
933931,4
997914,4
1059293,1
1118196,8
1.
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего
31282824,0
4106153,8
4241589,6
4496978,3
4321239,9
4497436,7
4706337,1
4913088,6
федеральный бюджет
583345,0
340905,4
121219,8
121219,8
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2494421,1
420042,7
309782,4
309782,4
330636,5
353288,1
375017,8
395871,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26389731,9
3133868,1
3584032,0
3824161,8
3732510,6
3868374,0
4038582,7
4208202,7
юридические лица
1815326,0
211337,6
226555,4
241814,3
258092,8
275774,6
292736,6
309014,7
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
30127466,4
3640719,5
4053543,7
4308932,4
4249915,2
4421225,6
4625438,4
4827691,6
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
1922408,5
295513,8
242956,3
242956,3
259311,8
277077,0
294119,1
310474,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26389731,9
3133868,1
3584032,0
3824161,8
3732510,6
3868374,0
4038582,7
4208202,7
юридические лица
1815326,0
211337,6
226555,4
241814,3
258092,8
275774,6
292736,6
309014,7
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего
7896,2
1200,0
1000,0
1000,0
1067,3
1140,4
1210,6
1277,9
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
7896,2
1200,0
1000,0
1000,0
1067,3
1140,4
1210,6
1277,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего
268368,5
34000,0
35000,0
35000,0
37356,1
39915,4
42370,5
44726,5
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
268368,5
34000,0
35000,0
35000,0
37356,1
39915,4
42370,5
44726,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
Всего
2806,8
935,6
935,6
935,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2806,8
935,6
935,6
935,6
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
Всего
7252,9
3235,1
600,0
600,0
640,4
684,3
726,4
766,7
федеральный бюджет
2515,1
2515,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4737,8
720,0
600,0
600,0
640,4
684,3
726,4
766,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Всего
16635,9
5545,3
5545,3
5545,3
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16635,9
5545,3
5545,3
5545,3
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего
263640,7
77818,1
27750,3
27750,3
29618,4
31647,5
33594,0
35462,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
263640,7
77818,1
27750,3
27750,3
29618,4
31647,5
33594,0
35462,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего
40407,2
9593,6
9593,3
9593,3
2642,5
2823,5
2997,2
3163,8
федеральный бюджет
21352,5
7117,5
7117,5
7117,5
областной бюджет
19054,7
2476,1
2475,8
2475,8
2642,5
2823,5
2997,2
3163,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Основное мероприятие 1.9. Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Всего
217170,5
217170,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
217170,5
217170,5
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Основное мероприятие 1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Всего
322864,2
107621,4
107621,4
107621,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
322864,2
107621,4
107621,4
107621,4
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
8314,7
8314,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8314,7
8314,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджета муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего
63361799,7
8716188,4
7946731,2
8333912,7
8962252,2
9353607,0
9803062,7
10246045,5
федеральный бюджет
1031684,2
947709,4
41987,4
41987,4
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10752721,6
1815647,3
1333105,2
1333505,2
1425274,0
1522781,9
1616320,4
1706087,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0'
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47305643,7
5455520,9
6038517,7
6389392,7
6929644,9
7181883,7
7497886,6
7812797,2
юридические лица
4271750,2
497310,8
533120,9
569027,4
607333,3
648941,4
688855,7
727160,7
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
61770191,5
7583690,7
7850257,0
8237038,5
8901670,4
9289011,8
9734617,5
10173905,6
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
10192797,6
1630859,0
1278618,4
1278618,4
1364692,2
1458186,7
1547875,2
1633947,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47305643,7
5455520,9
6038517,7
6389392,7
6929644,9
7181883,7
7497886,6
7812797,2
юридические лица
4271750,2
497310,8
533120,9
569027,4
607333,3
648941,4
688855,7
727160,7
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови
Всего
147307,8
147307,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
110896,7
110896,7
областной бюджет
36411,1
36411,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего
116881,5
15186,8
15186,8
15186,8
16209,2
17319,7
18385,0
19407,2
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
116881,5
15186,8
15186,8
15186,8
16209,2
17319,7
18385,0
19407,2
консолидированные бюджета муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Всего
125962,2
41987,4
41987,4
41987,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
125962,2
41987,4
41987,4
41987,4
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего
70066,3
10000,0
8800,0
9000,0
9605,9
10264,0
10895,3
11501,1
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
70066,3
10000,0
8800,0
9000,0
9605,9
10264,0
10895,3
11501,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего
247518,8
42144,1
30500,0
30700,0
32766,7
35011,5
37164,9
39231,6
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
247518,8
42144,1
30500,0
30700,0
32766,7
35011,5
37164,9
39231,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего
33770,0
25770,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
33770,0
25770,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Всего
65992,0
65992,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
10715,7
10715,7
областной бюджет
55276,3
55276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Основное мероприятие 2.9. Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
Всего
784109,6
784109,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет <***>
784109,6
784109,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
1963507,9
248110,8
251693,3
259963,4
279340,0
293195,0
308243,5
322961,9
федеральный бюджет
8363,8
8363,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
822327,8
114645,1
105598,5
105698,5
112813,9
120542,7
127956,9
135072,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1118654,4
123453,2
144327,4
152378,4
164512,6
170500,9
178002,9
185479,0
юридические лица
14161,9
1648,7
1767,4
1886,5
2013,5
2151,4
2283,7
2410,7
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
1921365,5
233323,0
247693,3
255863,4
274964,0
288519,2
303280,1
317722,5
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
788549,2
108221,1
101598,5
101598,5
108437,9
115866,9
122993,5
129832,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1118654,4
123453,2
144327,4
152378,4
164512,6
170500,9
178002,9
185479,0
юридические лица
14161,9
1648,7
1767,4
1886,5
2013,5
2151,4
2283,7
2410,7
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего
19922,4
6529,9
2000,0
2000,0
2134,6
2280,9
2421,2
2555,8
федеральный бюджет
4529,9
4529,9
областной бюджет
15392,5
2000,0
2000,0
2000,0
2134,6
2280,9
2421,2
2555,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего
15962,1
2000,0
2000,0
2100,0
2241,4
2394,9
2542,2
2683,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
15962,1
2000,0
2000,0
2100,0
2241,4
2394,9
2542,2
2683,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Основное мероприятие 3.4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего
6033,9
6033,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3833,9
3833,9
областной бюджет
2200,0
2200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
документа.
------------------------------------------------------------------
3.4.
Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
224,0
224,0
' 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Всего
5444571,5
671711,2
710365,1
748185,5
774134,8
808029,8
846913,7
885231,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
963224,6
155158,2
120674,6
120674,6
128798,2
137622,0
146086,9
154210,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4135028,6
476235,1
546469,5
581378,9
596099,0
617797,0
644980,0
672069,1
юридические лица
346318,3
40317,9
43221,0
46132,0
49237,6
52610,8
55846,8
58952,2
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5295086,1
634886,7
693540,6
731361,0
756177,7
788842,5
826546,2
863731,4
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
813739,2
118333,7
103850,1
103850,1
110841,1
118434,7
125719,4
132710,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4135028,6
476235,1
546469,5
581378,9
596099,0
617797,0
644980,0
672069,1
юридические лица
346318,3
40317,9
43221,0
46132,0
49237,6
52610,8
55846,8
58952,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Всего
149485,4
36824,5
16824,5
16824,5
17957,1
19187,3
20367,5
21500,0
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
149485,4
36824,5
16824,5
16824,5
17957,1
19187,3
20367,5
21500,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Всего
151044,5
41000,0
1500,0
1500,0
26601,0
26710,7
26815,9
26916,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
130544,5
20500,0
1500,0
1500,0
26601,0
26710,7
26815,9
26916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды <**>
20500,0
20500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
10044,5
0,0
1500,0
1500,0
1601,0
1710,7
1815,9
1916,9
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
10044,5
0,0
1500,0
1500,0
1601,0
1710,7
1815,9
1916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего
141000,0
41000,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
120500,0
20500,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды <**>
20500,0
20500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
59548,5
9326,6
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
59548,5
9326,6
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
59548,5
9326,6
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
59548,5
9326,6
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
Всего
37558391,9
4539349,7
5475512,4
5483610,5
5494023,8
5508379,2
5522150,2
5535366,1
федеральный бюджет
8394,3
2787,9
2803,2
2803,2
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
36042909,5
4341502,5
5262415,4
5262415,4
5274686,7
5288015,5
5300801,6
5313072,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1401687,3
182788,7
197139,6
204351,8
204351,8
204351,8
204351,8
204351,8
юридические лица
105400,8
12270,6
13154,2
14040,1
14985,3
16011,9
16996,8
17941,9
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
1712680,7
227921,7
236842,5
244054,7
246727,5
249630,6
252415,5
255088,2
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
310993,4
45133,0
39702,9
39702,9
42375,7
45278,8
48063,7
50736,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1401687,3
182788,7
197139,6
204351,8
204351,8
204351,8
204351,8
204351,8
юридические лица
0,0
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего
34572828,8
4092043,4
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
34572828,8
4092043,4
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
892419,7
118977,0
114750,3
115636,2
123420,8
131876,2
139987,5
147771,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
787018,9
106706,4
101596,1
101596,1
108435,5
115864,3
122990,7
129829,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
105400,8
12270,6
13154,2
14040,1
14985,3
16011,9
16996,8
17941,9
7.4.
Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
133212,6
17308,8
17308,8
17308,8
18474,0
19739,6
20953,7
22118,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
133212,6
17308,8
17308,8
17308,8
18474,0
19739,6
20953,7
22118,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего
218855,8
60310,9
23676,7
23676,7
25270,6
27001,9
28662,6
30256,4
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
218855,8
60310,9
23676,7
23676,7
25270,6
27001,9
28662,6
30256,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.6.
Основное мероприятие 7.6. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Всего
8394,3
2787,9
2803,2
2803,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
8394,3
2787,9
2803,2
2803,2
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.7.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
20000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
20000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Подпрограмма 8. Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
111660,6
19010,1
13722,1
13856,2
14789,0
15802,1
16774,2
17706,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
95701,9
17152,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15958,7
1857,9
1991,7
2125,8
2268,9
2424,3
2573,5
2716,6
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
111660,6
19010,1
13722,1
13856,2
14789,0
15802,1
16774,2
17706,9
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
95701,9
17152,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15958,7
1857,9
1991,7
2125,8
2268,9
2424,3
2573,5
2716,6
9.
Подпрограмма 9. Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
Всего
32762,7
4487,1
4585,3
4585,0
4659,0
4739,4
4816,4
4890,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
29365,9
4000,0
4100,0
4100,0
4174,1
4254,5
4331,6
4405,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
3396,8
487,1
485,3
485,0
484,9
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего
24396,8
3487,1
3485,3
3485,0
3484,9
3484,9
3484,8
3484,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
3396,8
487,1
485,3
485,0
484,9
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.
<**> Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.
<***> Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29 августа 2013 г. № 023 "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы".
Приложение № 3
к изменениям
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей
1-й год
2-й год
3-й год
1-й год
2-й год
3-й год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний
ед.
1
1
1
10616,3
10616,3
10616,3
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
ед.
1
1
1
1317,5
1317,5
1317,5
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД
врачебные посещения
910
910
910
10113,1
10113,1
10113,1
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные посещения
765691
756311
756311
219528,1
210532,1
210532,1
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования
ед.
1
1
1
9720,3
8671,7
8671,7
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные посещения
227900
227900
227900
122952,2
107359,6
107359,6
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций
пациентодни
55620
55620
55620
18200,8
15469,2
15469,2
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койкодень
695124
732805
732805
1104240,7
1004451,3
1004451,3
Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)
ед.
1
1
1
66645,8
66645,8
66645,8
Работы по заготовке донорской консервированной крови и ее компонентов
ед.
1
1
1
63247,1
63247,1
63247,1
Услуги по проведению лабораторных исследований
количество исследований
70000
70000
70000
8350,9
8350,9
8350,9
Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению <*>
количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
465
65992,0
Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка
койкодень
38000
38000
38000
101365,9
97506,1
97506,1
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства
койкодень
1500
1500
1500
3479,3
3479,3
3479,3
Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения
койкодень
22050
22050
22050
42763,6
35938,7
35938,7
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям
койкодень
29400
29400
29400
52433,4
46933,4
46933,4
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
среднегодовое количество обслуживаемых лиц
30000
30000
30000
17058,8
17058,8
17058,8
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койкодень
6600
6600
6600
9326,6
7500,0
7500,0
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов
ед.
1
1
1
28592,8
27617,6
27617,6
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и исследования трупов
ед.
1
1
1
28592,7
27617,6
27617,6
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых
ед.
1
1
1
5208,8
5208,8
5208,8
Подпрограмма 8. Развитие информатизации в здравоохранении
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области
ед.
1
1
1
15317,2
11230,4
11230,4
--------------------------------
<*> С учетом средств федерального бюджета.
Приложение № 4
к изменениям
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРИОБРЕТАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует)
Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. рублей)
Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей
Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию
год
общий объем финансирования, тыс. рублей
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
всего
в т.ч. расходы на ПИР и ПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе
Реконструкция
34 койкоместа
Имеется
43000,0
II квартал 2013 года
Всего по основному мероприятию за весь период
22729,71
262,74
0,0
22729,71
0,0
реализации государственной программы
в том числе на трехлетний бюджетный период
8314,72
239,14
0,0
8314,72
0,0
текущий финансовый год
8314,72
239,14
0,0
8314,72
0,0
1-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция здания школы под размещение ГБУЗ АО "Соловьевская участковая больница", Тындинский район, с. Соловьевск
Реконструкция
34 койкоместа
Имеется
43000,0
II квартал 2013 года
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы
22729,71
262,74
0,0
22729,71
0,0
2014 год
в том числе на трехлетний бюджетный период:
8314,72
239,14
0,0
8314,72
0,0
текущий финансовый год
8314,72
239,14
0,0
8314,72
0,0
1-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе
Строительство
250 коек
Имеется
2258495,06
IV квартал 2005 года
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы
3062877,02
25834,20
2654972,08
407904,94
0,0
2014 год
в том числе на трехлетний бюджетный период:
784109,634
0,0
784109,634
0,0
0,0
текущий финансовый год
784109,634 <*>
0,0
784109,634
0,0
0,0
1-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Хирургический корпус на 250 коек областного государственного учреждения здравоохранения "Амурская областная детская клиническая больница"
Строительство
250 коек
Имеется
2258495,06
IV квартал 2005 года
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы
3062877,02
25834,20
2654972,08
407904,94
0,0
2014 год
в том числе на трехлетний бюджетный период
784109,634
0,0
784109,634
0,0
0,0
текущий финансовый год
784109,634 <*>
0,0
784109,634
0,0
0,0
1-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе
Строительство/реконструкция
60 куб. м/сутки
Имеется
15143,05
I квартал 2010 года
Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
16886,78
40,8
0,0
16886,78
0,0
2014 год
в том числе на трехлетний бюджетный период:
224,0
0,0
0,0
224,0
0,0
текущий финансовый год
224,0
0,0
0,0
224,0
0,0
1-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство очистных сооружений производительностью 60 куб. м/сут. и реконструкция наружных канализационных сетей ГАУЗ "Амурский областной детский санаторий "Василек"
Строительство/реконструкция
60 куб. м/сутки
Имеется
15143,05
I квартал 2010 года
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы
16886,78
40,8
0,0
16886,78
0,0
2014 год
в том числе на трехлетний бюджетный период:
224,0
0,0
0,0
224,0
0,0
текущий финансовый год
224,0
0,0
0,0
224,0
0,0
1-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:
Реконструкция
1453 кв. м, 300 потребителей, 22 ставки
Имеется
111995,39
2013
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы
111995,39
0,0
0,0
108635,5
3359,862
2015 год
в том числе на трехлетний бюджетный период
20000,0
0,0
0,0
20000,0
0,0
текущий финансовый год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
0,0
1-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция учебного корпуса в лабораторный корпус по ул. Нагорной, 4
Реконструкция
1453 кв. м, 300 потребителей, 22 ставки
Имеется
111995,39
2013
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы
111995,39
0,0
0,0
108635,5
3359,862
2015 год
в том числе на трехлетний бюджетный период
20000,0
0,0
0,0
20000,0
текущий финансовый год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
1-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> Неиспользованные остатки средств федерального бюджета 2013 года.
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: