Постановление Правительства Амурской области от 23.04.2014 N 253 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 3 июля 2013 г. N 302"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2014 г. № 253
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 3 ИЮЛЯ 2013 Г. № 302
В целях корректировки программных мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы" Правительство Амурской области постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 3 июля 2013 г. № 302 (в редакции постановления Правительства области от 19 марта 2014 г. № 146), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 23 апреля 2014 г. № 253
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1. В паспорте программы:
строку "Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
"Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Всего - 139332001,7 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 997 677,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 665656,9 тыс. рублей;
2015 год - 166010,4 тыс. рублей;
2016 год - 166010,4 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 51390765,4 тыс. рублей, из них:
2014 год - 6897974,6 тыс. рублей;
2015 год - 7156406,5 тыс. рублей;
2016 год - 7156906,5 тыс. рублей;
2017 год - 7323509,4 тыс. рублей;
2018 год - 7475146,5 тыс. рублей;
2019 год - 7620611,2 тыс. рублей;
2020 год - 7760210,7 тыс. рублей;
средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 3396,8 тыс. руб., из них:
2014 год - 487,1 тыс. рублей;
2015 год - 485,3 тыс. рублей;
2016 год - 485,0 тыс. рублей;
2017 год - 484,9 тыс. рублей;
2018 год - 484,9 тыс. рублей;
2019 год - 484,8 тыс. рублей;
2020 год - 484,8 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 80371245,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9392366,0 тыс. рублей;
2015 год - 10510486,2 тыс. рублей;
2016 год - 11151663,6 тыс. рублей;
2017 год - 11627118,9 тыс. рублей;
2018 год - 12042907,4 тыс. рублей;
2019 год - 12563804,0 тыс. рублей;
2020 год - 13082899,8 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 6568915,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 764743,5 тыс. рублей;
2015 год - 819810,6 тыс. рублей;
2016 год - 875026,1 тыс. рублей;
2017 год - 933931,4 тыс. рублей;
2018 год - 997914,4 тыс. рублей;
2019 год - 1059293,1 тыс. рублей;
2020 год - 1118196,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего - 31275124,0 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 583345,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 340905,4 тыс. рублей;
2015 год - 121219,8 тыс. рублей;
2016 год - 121219,8 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2486721,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 412342,7 тыс. рублей;
2015 год - 309782,4 тыс. рублей;
2016 год - 309782,4 тыс. рублей;
2017 год - 330636,5 тыс. рублей;
2018 год - 353288,1 тыс. рублей;
2019 год - 375017,8 тыс. рублей;
2020 год - 395871,2 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 26389731,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3133868,1 тыс. рублей;
2015 год - 3584032,0 тыс. рублей;
2016 год - 3824161,8 тыс. рублей;
2017 год - 3732510,6 тыс. рублей;
2018 год - 3868374,0 тыс. рублей;
2019 год - 4038582,7 тыс. рублей;
2020 год - 4208202,7 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 1815326,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 211337,6 тыс. рублей;
2015 год - 226555,4 тыс. рублей;
2016 год - 241814,3 тыс. рублей;
2017 год - 258092,8 тыс. рублей;
2018 год - 275774,6 тыс. рублей;
2019 год - 292736,6 тыс. рублей;
2020 год - 309014,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего - 62733649,1 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 397574,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 313599,8 тыс. рублей;
2015 год - 41987,4 тыс. рублей;
2016 год - 41987,4 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 10758680,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1821606,3 тыс. рублей;
2015 год - 1333105,2 тыс. рублей;
2016 год - 1333505,2 тыс. рублей;
2017 год - 1425274,0 тыс. рублей;
2018 год - 1522781,9 тыс. рублей;
2019 год - 1616320,4 тыс. рублей;
2020 год - 1706087,6 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 47305643,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 5455520,9 тыс. рублей;
2015 год - 6038517,7 тыс. рублей;
2016 год - 6389392,7 тыс. рублей;
2017 год - 6929644,9 тыс. рублей;
2018 год - 7181883,7 тыс. рублей;
2019 год - 7497886,6 тыс. рублей;
2020 год - 7812797,2 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 4271750,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 497310,8 тыс. рублей;
2015 год - 533120,9 тыс. рублей;
2016 год - 569027,4 тыс. рублей;
2017 год - 607333,3 тыс. рублей;
2018 год - 648941,4 тыс. рублей;
2019 год - 688855,7 тыс. рублей;
2020 год - 727160,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего - 1963583,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 8363,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 8363,8 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 822403,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 114721,1 тыс. рублей;
2015 год - 105598,5 тыс. рублей;
2016 год - 105698,5 тыс. рублей;
2017 год - 112813,9 тыс. рублей;
2018 год - 120542,7 тыс. рублей;
2019 год - 127956,9 тыс. рублей;
2020 год - 135072,2 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 1118654,4 тыс. рублей, из них:
2014 год - 123453,2 тыс. рублей;
2015 год - 144327,4 тыс. рублей;
2016 год - 152378,4 тыс. рублей;
2017 год - 164512,6 тыс. рублей;
2018 год - 170500,9 тыс. рублей;
2019 год - 178002,9 тыс. рублей;
2020 год - 185479,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 14161,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1648,7 тыс. рублей;
2015 год - 1767,4 тыс. рублей;
2016 год - 1886,5 тыс. рублей;
2017 год - 2013,5 тыс. рублей;
2018 год - 2151,4 тыс. рублей;
2019 год - 2283,7 тыс. рублей;
2020 год - 2410,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Всего - 5445571,5 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 964224,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 156158,2 тыс. рублей;
2015 год - 120674,6 тыс. рублей;
2016 год - 120674,6 тыс. рублей;
2017 год - 128798,2 тыс. рублей;
2018 год - 137622,0 тыс. рублей;
2019 год - 146086,9 тыс. рублей;
2020 год - 154210,1 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 4135028,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 476235,1 тыс. рублей;
2015 год - 546469,5 тыс. рублей;
2016 год - 581378,9 тыс. рублей;
2017 год - 596099,0 тыс. рублей;
2018 год - 617797,0 тыс. рублей;
2019 год - 644980,0 тыс. рублей;
2020 год - 672069,1 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 346318,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 40317,9 тыс. рублей;
2015 год - 43221,0 тыс. рублей;
2016 год - 46132,0 тыс. рублей;
2017 год - 49237,6 тыс. рублей;
2018 год - 52610,8 тыс. рублей;
2019 год - 55846,8 тыс. рублей;
2020 год - 58952,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего - 151044,5 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 130544,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20500,0 тыс. рублей;
2015 год - 1500,0 тыс. рублей;
2016 год - 1500,0 тыс. рублей;
2017 год - 26601,0 тыс. рублей;
2018 год - 26710,7 тыс. рублей;
2019 год - 26815,9 тыс. рублей;
2020 год - 26916,9 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 20500,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20500,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего - 59548,5 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 59548,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9326,6 тыс. рублей;
2015 год - 7500,0 тыс. рублей;
2016 год - 7500,0 тыс. рублей;
2017 год - 8004,9 тыс. рублей;
2018 год - 8553,3 тыс. рублей;
2019 год - 9079,4 тыс. рублей;
2020 год - 9584,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Всего - 37559391,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 8394,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2787,9 тыс. рублей;
2015 год - 2803,2 тыс. рублей;
2016 год - 2803,2 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 36043909,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4342502,5 тыс. рублей;
2015 год - 5262415,4 тыс. рублей;
2016 год - 5262415,4 тыс. рублей;
2017 год - 5274686,7 тыс. рублей;
2018 год - 5288015,5 тыс. рублей;
2019 год - 5300801,6 тыс. рублей;
2020 год - 5313072,4 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 1401687,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 182788,7 тыс. рублей;
2015 год - 197139,6 тыс. рублей;
2016 год - 204351,8 тыс. рублей;
2017 год - 204351,8 тыс. рублей;
2018 год - 204351,8 тыс. рублей;
2019 год - 204351,8 тыс. рублей;
2020 год - 204 351,8 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 105400,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 12270,6 тыс. рублей;
2015 год - 13154,2 тыс. рублей;
2016 год - 14040,1 тыс. рублей;
2017 год - 14985,3 тыс. рублей;
2018 год - 16011,9 тыс. рублей;
2019 год - 16996,8 тыс. рублей;
2020 год - 17941,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"
Всего - 111325,6 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 95366,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 16817,2 тыс. рублей;
2015 год - 11730,4 тыс. рублей;
2016 год - 11730,4 тыс. рублей;
2017 год - 12520,1 тыс. рублей;
2018 год - 13377,8 тыс. рублей;
2019 год - 14200,7 тыс. рублей;
2020 год - 14990,3 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 15958,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1857,9 тыс. рублей;
2015 год - 1991,7 тыс. рублей;
2016 год - 2125,8 тыс. рублей;
2017 год - 2268,9 тыс. рублей;
2018 год - 2424,3 тыс. рублей;
2019 год - 2573,5 тыс. рублей;
2020 год - 2716,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"
Всего - 32762,7 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 29365,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4000,0 тыс. рублей;
2015 год - 4100,0 тыс. рублей;
2016 год - 4100,0 тыс. рублей;
2017 год - 4174,1 тыс. рублей;
2018 год - 4254,5 тыс. рублей;
2019 год - 4331,6 тыс. рублей;
2020 год - 4405,7 тыс. рублей;
средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 3396,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 487,1 тыс. рублей;
2015 год - 485,3 тыс. рублей;
2016 год - 485,0 тыс. рублей;
2017 год - 484,9 тыс. рублей;
2018 год - 484,9 тыс. рублей;
2019 год - 484,8 тыс. рублей;
2020 год - 484,8 тыс. рублей".
2. Раздел "Описание системы подпрограмм" изложить в следующей редакции:
"Описание системы подпрограмм
Государственная программа состоит из 9 подпрограмм:
1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
3. "Охрана здоровья матери и ребенка".
4. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей".
5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения".
6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям".
7. "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы".
8. "Развитие информатизации в здравоохранении".
9. "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту".
Подпрограммы состоят из основных мероприятий, направленных на решение задач программы в целях обеспечения доступности медицинской помощи, повышения эффективности медицинских услуг.
В подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" выделены следующие задачи:
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни;
снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний;
сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха);
раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C;
обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания;
обеспечение доступности медицинской помощи сельскому населению.
Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака.
3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.
4. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C.
5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
6. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.
7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях.
8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.
9. Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.
11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.
В подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" выделены следующие задачи:
соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи; увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом;
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;
модернизация наркологической службы;
совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;
увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями;
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями;
совершенствование системы управления скорой медицинской помощью;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови;
совершенствование оказания хирургической помощи населению.
Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
2. Мероприятия по развитию службы крови.
3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам.
4. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.
5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом.
6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом.
7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи.
9. Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета.
В подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка" выделены следующие задачи:
повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям;
развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям;
совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии;
снижение уровня первичной инвалидности детей;
профилактика и снижение количества абортов;
увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар "мать-дитя" в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.
Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.
3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка.
4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения.
В подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" выделена следующая задача:
разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.
Задачу планируется решить посредством реализации следующих мероприятий подпрограммы:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей.
В подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" выделены задачи:
снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из системы здравоохранения;
устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи;
повышение престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном сознании;
развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников.
Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам.
В подпрограмме "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" выделены следующие задачи:
повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников;
адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов;
повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи.
Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующего мероприятия подпрограммы:
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" выделены следующие задачи:
реализация функции центрального аппарата исполнителя государственной программы;
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам фондов обязательного медицинского страхования;
обеспечение хранения и складирования медицинского имущества мобилизационного резерва;
обеспечение развития государственной судебно-медицинской экспертной деятельности;
защита прав совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, на неограниченный срок;
обеспечение лекарственными средствами и расходными материалами для оказания высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи, предоставляемой жителям области, за счет средств областного бюджета;
направление жителей Амурской области в государственные медицинские учреждения, находящиеся на территории Российской Федерации, для оказания высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи.
Указанные задачи планируется решить посредством реализации основных мероприятий:
1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти.
2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования.
3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами.
5. Отдельные полномочия в области здравоохранения.
6. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.
В подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении" выделена следующая задача:
повышение доступности и качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций.
Указанную задачу планируется решить посредством реализации следующего мероприятия подпрограммы:
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
В подпрограмме "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" выделены следующие задачи:
сокращение в области масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;
реализация системы целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков;
выявление на территории области мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожение.
Указанные задачи планируется решить посредством реализации основных мероприятий:
1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков.
2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков.
Система программных мероприятий и плановых показателей реализации программы представлена в приложении № 1 к государственной программе.".
3. В подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) слова "Всего - 31264825,0 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 31275124,0 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 2476422,1 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 2486721,1 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 402043,7 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 412342,7 тыс. рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "31264825,0 тыс. рублей" заменить суммой "31275124,0 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "2476422,1 тыс. рублей" заменить суммой "2486721,1 тыс. рублей".
4. В подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) слова "Всего - 62286117,6 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 62733649,1 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства федерального бюджета - 247574,6 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства федерального бюджета - 397574,6 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 163599,8 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 313599,8 тыс. рублей";
г) слова "средства областного бюджета - 10674525,3 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 10758680,6 тыс. рублей, из них";
д) слова "2014 год - 1737451,0 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 1821606,3 тыс. рублей";
ж) слова "средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 47092267,5 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 47305643,7 тыс. рублей, из них";
з) слова "2014 год - 5242144,7 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 5455520,9 тыс. рублей";
2) раздел "Описание системы мероприятий" дополнить подразделом следующего содержания:
"Мероприятие 2.9. Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета
В рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" запланировано строительство объекта "Хирургический корпус на 250 коек областного государственного учреждения здравоохранения "Амурская областная детская клиническая больница", г. Благовещенск". По состоянию на 1 января 2014 года техническая готовность объекта составляет 90,0%.
Не использованный по состоянию на 1 января 2014 года остаток средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с Соглашением от 29 августа 2013 г. № 023 "О предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных федеральной целевой программой "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", заключенным между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Амурской области, планируется использовать на завершение работ на объекте.
По результатам реализации данного мероприятия планируется ввод в эксплуатацию данного объекта здравоохранения в 2014 году.";
3) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "62286117,6 тыс. рублей" заменить суммой "62733649,1 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "247574,6 тыс. рублей" заменить суммой "397574,6 тыс. рублей";
в) абзац третий изложить в следующей редакции:
"средства областного бюджета - 10758680,6 тыс. рублей;";
г) в абзаце четвертом сумму "47092267,5 тыс. рублей" заменить суммой "47305643,7 тыс. рублей";
4) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" раздела "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы
N
Наименование мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,12
0,16
0,16
0,2
0,2
0,2
0,2
2.2.
Мероприятия по развитию службы крови
0,11
0,12
0,12
-
-
-
-
2.3.
Обеспечение мер социальной поддержки донорам
0,11
0,12
0,12
0,16
0,16
0,16
0,16
2.4.
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
0,11
0,12
0,12
-
-
-
-
2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
0,11
0,12
0,12
0,16
0,16
0,16
0,16
2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
0,11
0,12
0,12
0,16
0,16
0,16
0,16
2.7.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
0,11
0,12
0,12
0,16
0,16
0,16
0,16
2.8.
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
0,11
0,12
0,12
0,16
0,16
0,16
0,16
2.9.
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета
0,11
-
-
-
-
-
-".
5. В подпрограмме 3 "Охрана здоровья матери и ребенка":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) слова "Всего - 1959724,1 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 1963583,9 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 818544,0 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 822403,8 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 110861,3 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 114721,1 тыс. рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "1959724,1 тыс. рублей" заменить суммой "1963583,9 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "818544,0 тыс. рублей" заменить суммой "822403,8 тыс. рублей".
6. В подпрограмме 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
1) в паспорте программы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
слова "Всего - 5440571,5 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 5445571,5 тыс. рублей, из них";
слова "средства областного бюджета - 959224,6 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 964224,6 тыс. рублей, из них";
слова "2014 год - 151158,2 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 156158,2 тыс. рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "5440571,5 тыс. рублей" заменить суммой "5445571,5 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "959224,6 тыс. рублей" заменить суммой "964224,6 тыс. рублей".
7. В подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) слова "Всего - 59092,8 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 59548,5 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 59092,8 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 59548,5 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 8870,9 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 9326,6 тыс. рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "59092,8 тыс. рублей" заменить суммой "59548,5 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "59092,8 тыс. рублей" заменить суммой "59548,5 тыс. рублей".
8. В подпрограмме 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
а) слова "Всего - 37663161,7 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 37559391,9 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 36147679,3 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 36043909,5 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 4446272,3 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 4342502,5 тыс. рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы по предварительной оценке на 2014 - 2020 годы составляют 37559391,9 тыс. рублей, из них:";
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
"средства областного бюджета - 36043909,5 тыс. рублей;".
9. В подпрограмме 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту":
1) в абзаце третьем подраздела "Мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков" раздела "Описание системы основных мероприятий" слова "бюджетам муниципальных районов" заменить словами "бюджетам муниципальных образований";
2) в абзаце пятом раздела "Ресурсное обеспечение подпрограммы" слова "бюджетам муниципальных районов" заменить словами "бюджетам муниципальных образований";
3) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
10. Раздел 2 приложения № 1 к государственной программе дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
"2.9.
Основное мероприятие 2.9. Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета
2014 г.
2014 г.
Министерство здравоохранения области
Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)
1,0".
11. В графе "Основные положения (наименование) нормативного правового акта" приложения № 2 к государственной программе, в пункте 1.1 слова "бюджетам муниципальных районов" заменить словами "бюджетам муниципальных образований".
12. Приложение № 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.
13. Приложение № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.
Приложение № 1
к изменениям
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ КОНОПЛИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПРОИЗВОДНОЙ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и правила предоставления и расходования субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований области (далее - муниципальные образования) из областного бюджета на проведение мероприятий по уничтожению сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков, по подпрограмме "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы" (далее соответственно - субсидии, программа).
2. Субсидии предоставляются и расходуются в целях реализации мероприятий по уничтожению сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков, на территориях муниципальных образований.
3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является министерство сельского хозяйства области (далее - министерство).
4. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:
а) представление в министерство информации о наличии на территории муниципального образования площадей произрастания дикорастущей конопли, заверенной главой (главой администрации) муниципального образования;
б) представление в министерство заверенной копии муниципальной программы, предусматривающей расходы муниципального образования на проведение мероприятий по уничтожению сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков;
в) представление в министерство выписки из решения о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год со сведениями о финансировании мероприятий по уничтожению сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков;
г) заключение между администрацией муниципального образования и министерством соглашения о взаимодействии по реализации программы по форме, установленной министерством (далее - Соглашение);
д) софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования расходов по уничтожению сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков, в размере не менее уровня софинансирования, определяемого согласно пункту 7 настоящего Порядка.
5. Критерием отбора муниципальных образований является наличие на территории муниципального образования площадей произрастания дикорастущей конопли.
6. Министерство осуществляет отбор муниципальных образований в соответствии с условиями и критериями отбора, установленными в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, для предоставления субсидий.
7. Распределение субсидий осуществляется исходя из площадей произрастания дикорастущей конопли на территориях муниципальных образований и объема субсидий, выделенных в соответствующем финансовом году, и определяется по формуле:
где:
i - муниципальные образования, на территории которых располагается сырьевая база конопли, являющаяся производной для изготовления наркотиков;.
- объем субсидии, выделенный бюджету i-му муниципальному образованию в соответствующем финансовом году (тыс. рублей);
- общий объем субсидий, выделенных бюджетам муниципальных образований на реализацию программы в соответствующем финансовом году (тыс. рублей);
- площадь произрастания дикорастущей конопли на территории муниципального образования в соответствующем году (га);
- общая площадь произрастания дикорастущей конопли на территории области в соответствующем году (га);
Vi - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального обязательства, который осуществляется по формуле:
Vi = 0,95 / РБОi,
где:
0,95 - средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования;
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования не может быть установлен выше 95% и ниже 60% расходного обязательства.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается постановлением Правительства области.
8. Министерство на основании утвержденного Правительством области распределения субсидий в сроки и порядке, установленные Соглашениями, осуществляет в текущем финансовом году перечисление субсидий на балансовый счет Управления Федерального казначейства по Амурской области № 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" для последующего перечисления на счета бюджетов муниципальных образований, открытые в органах Федерального казначейства.
9. Субсидии отражаются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации.
10. Муниципальные образования - муниципальные районы вправе передавать полученные средства субсидий в бюджеты сельских поселений области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
11. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют ежемесячно, не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным, министерству отчет об использовании средств субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
12. В случае нарушения целей и условий, установленных для предоставления субсидии, данные средства подлежат возврату в областной бюджет.
13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет министерство.
14. В случае отсутствия потребности муниципального образования в субсидиях в установленном размере, что подтверждается письменным обращением муниципального образования, неиспользованные субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределяются.
15. В случае увеличения в текущем году утвержденного объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий осуществляется дополнительное распределение субсидий.
16. Перераспределение (дополнительное распределение) субсидий осуществляется на основании письменных обращений муниципальных образований о дополнительной потребности в субсидии в соответствии с настоящим Порядком путем внесения изменений в постановление о распределении субсидий.
О предстоящем перераспределении (дополнительном распределении) субсидии министерство информирует муниципальные образования не менее чем за 10 дней до окончания срока подачи документов для получения субсидии.
Приложение
к Порядку
ОТЧЕТ
об использовании субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных
образований на проведение мероприятий по уничтожению
сырьевой базы конопли, являющейся производной
для изготовления наркотиков, по подпрограмме
"Противодействие злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту"
государственной программы "Развитие
здравоохранения Амурской области
на 2014 - 2020 годы"
____________________________________________
(наименование муниципального образования)
Наименование мероприятия
Единица измерения
Количество
Объем субсидий на год ____ (руб.)
Профинансировано нарастающим итогом на конец отчетного периода (руб.)
Направлено исполнителям работ
всего
областной бюджет
бюджет муниципального образования
всего
областной бюджет
бюджет муниципального образования
всего
областной бюджет
бюджет муниципального образования
Глава муниципального образования ___________ ________________ "__" _____________ 20__ г.
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение № 2
к изменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ГРБС
РЗ Пр
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
51390765,4
6897974,6
7156406,5
7156906,5
7323509,4
7475146,5
7620611,2
7760210,7
Минздрав АО
X
X
X
X
51361450,7
6886659,9
7153406,5
7153906,5
7320509,4
7472146,5
7617611,2
7757210,7
Минстрой АО
X
X
X
X
8314,7
8314,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минсельхоз АО
X
X
X
X
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
1.
Подпрограмма 1
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
2486721,1
412342,7
309782,4
309782,4
330636,5
353288,1
375017,8
395871,2
Минздрав АО
X
X
X
X
2478406,4
404028,0
309782,4
309782,4
330636,5
353288,1
375017,8
395871,2
Минстрой АО
X
X
X
X
8314,7
8314,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Основное мероприятие 1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
1914708,5
287813,8
242956,3
242956,3
259311,8
277077,0
294119,1
310474,2
Минздрав АО
918
0901
0611059
600
72788,1
14720,3
8671,7
8671,7
9255,5
9889,5
10497,8
11081,6
918
0902
0611059
600
1665381,5
246432,7
211902,2
211902,2
226167,1
241661,7
256525,5
270790,1
918
0909
0611059
600
176538,9
26660,8
22382,4
22382,4
23889,2
25525,8
27095,8
28602,5
1.2.
Основное мероприятие 1.2.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего, в том числе
X
X
X
X
7896,2
1200,0
1000,0
1000,0
10673
1140,4
1210,6
12773
Минздрав АО
918
0909
0611133
200
7896,2
1200,0
1000,0
1000,0
1067,3
1140,4
1210,6
1277,9
1.3.
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего, в том числе
X
X
X
X
268368,5
34000,0
35000,0
35000,0
37356,1
39915,4
42370,5
44726,5
Минздрав АО
918
0909
0611134
200
268368,5
34000,0
35000,0
35000,0
37356,1
39915,4
42370,5
44726,5
1.4.
Основное мероприятие 1.5.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
Всего, в том числе
X
X
X
X
4737,8
720,0
600,0
600,0
640,4
684,3
726,4
766,7
Минздрав АО
918
0909
0611135
200
4737,8
720,0
600,0
600,0
640,4
684,3
726,4
766,7
1.6.
Основное мероприятие 1.7.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе
X
X
X
X
263640,7
77818,1
27750,3
27750,3
29618,4
31647,5
33594,0
35462,1
Минздрав АО
918
1003
0617058
300
263640,7
77818,1
27750,3
27750,3
29618,4
31647,5
33594,0
35462,1
1.7.
Основное мероприятие 1.8.
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего, в том числе
X
X
X
X
19054,7
2476,1
2475,8
2475,8
2642,5
2823,5
2997,2
3163,8
Минздрав АО
918
0909
0611137
200
19054,7
2476,1
2475,8
2475,8
2642,5
2823,5
29973
3163,8
1.8.
Основное мероприятие 1.11.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе
X
X
X
X
8314,7
8314,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минстрой АО
910
0901
0611101
400
8314,7
8314,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего, в том числе
X
X
X
X
10758680,6
1821606,3
1333105,2
1333505,2
1425274,0
1522781,9
1616320,4
1706087,6
Минздрав АО
X
X
X
X
10758680,6
18216063
1333105,2
1333505,2
1425274,0
1522781,9
1616320,4
1706087,6
2.1.
Основное мероприятие 2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
10229622,9
1667684,3
1278618,4
1278618,4
1364692,2
1458186,7
1547875,2
1633947,7
Минздрав АО
918
0901
0621059
600
8206386,2
1340963,8
1025264,9
1025264,9
1094283,5
1169252,5
1241169,5
1310187,1
918
0902
0621059
600
841858,0
122952,2
107359,6
107359,6
114586,8
122437,1
129967,8
137194,9
918
0903
0621059
600
121786,4
18200,8
15469,2
15469,2
16510,6
17641,7
18726,8
19768,1
918
0904
0621059
600
568714,1
120045,8
67003,0
67003,0
71513,5
76412,8
81112,8
85623,2
918
0906
0621059
600
490878,2
65521,7
63521,7
63521,7
67797,8
72442,6
76898,3
81174,4
2.2.
Основное мероприятие 2.2.
Мероприятия по развитию службы крови
Всего, в том числе
X
X
X
X
5544,8
5544,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0906
0621087
200
5544,8
5544,8
2.3.
Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего, в том числе
X
X
X
X
116881,5
15186,8
15186,8
15186,8
16209,2
17319,7
18385,0
19407,2
Минздрав АО
918
0901
0627059
300
3610,4
469,1
469,1
469,1
500,7
535,0
567,9
599,5
918
0906
0627059
300
107206,3
13929,7
13929,7
13929,7
14867,4
15886,0
16863,1
17800,7
918
0909
0627059
300
6064,8
788,0
788,0
788,0
841,1
898,7
954,0
1007,0
2.4.
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего, в том числе
X
X
X
X
70066,3
10000,0
8800,0
9000,0
9605,9
10264,0
10895,3
11501,1
Минздрав АО
918
0909
0621138
200
70066,3
10000,0
8800,0
9000,0
9605,9
10264,0
10895,3
11501,1
2.5.
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего, в том числе
X
X
X
X
247518,8
42144,1
30500,0
30700,0
32766,7
35011,5
37164,9
39231,6
Минздрав АО
918
0909
0621139
200
247518,8
42144,1
30500,0
30700,0
32766,7
35011,5
37164,9
39231,6
2.6.
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе
X
X
X
X
33770,0
25770,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Минздрав АО
918
0909
0621140
600
33770,0
25770,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2.7.
Основное мероприятие 2.8.
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Всего, в том числе
X
X
X
X
55276,3
55276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0901
0621141
600
55276,3
55276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3
"Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе
X
X
X
X
822403,8
114721,1
105598,5
105698,5
112813,9
4120542,7
127956,9
135072,2
Минздрав АО
X
X
X
X
822403,8
114721,1
105598,5
105698,5
12813,9
120542,7
127956,9
135072,2
3.1.
Основное мероприятие 3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
788849,2
108521,1
101598,5
101598,5
108437,9
115866,9
122993,5
129832,8
Минздрав АО
918
0901
0631059
600
29086,5
3779,3
3779,3
3779,3
4033,7
4310,1
4575,2
4829,6
918
0909
0631059
600
759762,7
104741,8
97819,2
97819,2
104404,2
111556,8
118418,3
125003,2
3.2.
Основное мероприятие 3.2.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего, в том числе
X
X
X
X
15392,5
2000,0
2000,0
2000,0
2134,6
2280,9
2421,2
2555,8
Минздрав АО
918
0909
0631142
200
15392,5
2000,0
2000,0
2000,0
2134,6
2280,9
2421,2
2555,8
3.3.
Основное мероприятие 3.3.
Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего, в том числе
X
X
X
X
15962,1
2000,0
2000,0
2100,0
2241,4
2394,9
2542,2
2683,6
Минздрав АО
918
0909
0631143
200
15962,1
2000,0
2000,0
2100,0
2241,4
2394,9
2542,2
2683,6
3.4.
Основное мероприятие 3.4.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего, в том числе
X
X
X
X
2200,0
2200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0909
0631089
200
2200,0
2200,0
4.
Подпрограмма 4
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Всего, в том числе
X
X
X
X
964224,6
156158,2
120674,6
120674,6
128798,2
137622,0
146086,9
154210,1
Минздрав АО
X
X
X
X
964224,6
156158,2
120674,6
120674,6
128798,2
137622,0
146086,9
154210,1
4.1.
Основное мероприятие 4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
814739,2
119333,7
103850,1
103850,1
110841,1
118434,7
125719,4
132710,1
Минздрав АО
918
0905
0641059
600
680149,1
100837,7
86512,9
86512,9
92336,8
98662,7
104731,2
110554,9
918
0909
0641059
600
134590,1
18496,0
17337,2
17337,2
18504,3
19772,0
20988,2
22155,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Всего, в том числе
X
X
X
X
149485,4
36824,5
16824,5
16824,5
17957,1
19187,3
20367,5
21500,0
Минздрав АО
918
0909
0641144
200
149485,4
36824,5
16824,5
16824,5
17957,1
19187,3
20367,5
21500,0
5.
Подпрограмма 5
"Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего, в том числе
X
X
X
X
130544,5
20500,0
1500,0
1500,0
26601,0
26710,7
26815,9
26916,9
Минздрав АО
X
X
X
X
130544,5
20500,0
1500,0
1500,0
26601,0
26710,7
26815,9
26916,9
5.1.
Основное мероприятие 5.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
10044,5
0,0
1500,0
1500,0
1601,0
1710,7
1815,9
1916,9
Минздрав АО
918
0901
0651059
600
10044,5
0,0
1500,0
1500,0
1601,0
1710,7
1815,9
1916,9
5.2.
Основное мероприятие 5.2.
Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
Всего, в том числе
X
X
X
X
120500,0
20500,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
Минздрав АО
918
0909
0657060
300
120500,0
20500,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
6.
Подпрограмма 6
"Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе
X
X
X
X
59548,5
9326,6
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
Минздрав АО
X
X
X
X
59548,5
9326,6
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
6.1.
Основное мероприятие 6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
59548,5
9326,6
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
Минздрав АО
918
0901
0661059
600
59548,5
9326,6
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
7.
Подпрограмма 7
"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Всего, в том числе
X
X
X
X
36043909,5
4342502,5
5262415,4
5262415,4
5274686,7
5288015,5
5300801,6
5313072,4
Минздрав АО
X
X
X
X
36043909,5
4342502,5
5262415,4
5262415,4
5274686,7
52880153
5300801,6
5313072,4
7.1.
Основное мероприятие 7.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе
X
X
X
X
310993,4
45133,0
39702,9
39702,9
42375,7
45278,8
48063,7
50736,4
Минздрав АО
918
0909
0671019
100
269131,4
35809,0
34843,8
34843,8
37189,4
39737,2
42181,3
44526,9
918
0909
0671019
200
41606,2
9290,8
4825,9
4825,9
5150,8
5503,7
5842,1
6167,0
918
0909
0671019
800
255,8
33,2
33,2
33,2
35,5
37,9
40,3
42,5
7.2.
Основное мероприятие 7.2.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе
X
X
X
X
34572828,8
4092043,4
5080130,9
5080130,9
5080130,9
50801303
5080130,9
5080130,9
Минздрав АО
918
0904
0678735
500
383116,9
383116,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
918
0909
0678735
500
34189711,9
3708926,5
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
7.3.
Основное мероприятие 7.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
788018,9
107706,4
101596,1
101596,1
108435,5
115864,3
122990,7
129829,3
Минздрав АО
918
0909
0671059
100
142802,5
18554,8
18554,8
18554,8
19803,9
21160,7
22462,2
23711,3
918
0909
0671059
200
163965,8
23060,7
21042,4
21042,4
22459,0
23997,6
25473,6
26890,1
918
0909
0671059
600
473132,0
65036,0
60944,0
60944,0
65046,7
69503,0
73777,9
77880,4
918
0909
0671059
800
8118,6
1054,9
1054,9
1054,9
1125,9
1203,0
1277,0
1348,0
7.4.
Основное мероприятие 7.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего, в том числе
X
X
X
X
133212,6
17308,8
17308,8
17308,8
18474,0
19739,6
20953,7
22118,9
Минздрав АО
918
0909
0678736
500
133212,6
17308,8
17308,8
17308,8
18474,0
19739,6
20953,7
22118,9
7.5.
Основное мероприятие 7.5.
Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего, в том числе
X
X
X
X
218855,8
60310,9
23676,7
23676,7
25270,6
27001,9
28662,6
30256,4
Минздрав АО
918
0901
0671145
200
193803,4
52705,4
21071,2
21071,2
22489,7
24030,5
25508,5
26926,9
918
0909
0671145
200
25052,4
7605,5
2605,5
2605,5
2780,9
2971,4
3154,1
3329,5
7.6.
Основное мероприятие 7.7.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе
X
X
X
X
20000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0909
0671101
400
20000,0
20000,0
8.
Подпрограмма 8
"Развитие информатизации в здравоохранении"
Всего, в том числе
X
X
X
X
95366,9
16817,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
Минздрав АО
X
X
X
X
95366,9
16817,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
8.1.
Основное мероприятие 8.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
95366,9
16817,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
Минздрав АО
918
0909
0681059
600
95366,9
16817,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
9.
Подпрограмма 9
"Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
29365,9
4000,0
4100,0
4100,0
4174,1
4254,5
4331,6
4405,7
Минздрав АО
X
X
X
X
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
Минсельхоз АО
X
X
X
X
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1.
Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего, в том числе
X
X
X
X
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
Минздрав АО
918
0909
0691018
200
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
9.2.
Основное мероприятие 9.2.
Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего, в том числе
X
X
X
X
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Минсельхоз АО
913
0405
0698724
500
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Приложение № 3
к изменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы
Всего
139332001,7
17721228,1
18653199,0
19350091,6
19885044,6
20516453,2
21244193,1
21961792,1
Федеральный бюджет
997677,7
665656,9
166010,4
166010,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
51390765,4
6897974,6
7156406,5
7156906,5
7323509,4
7475146,5
7620611,2
7760210,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
3396,8
487,1
485,3
485,0
484,9
484,9
484,8
484,8
Территориальные внебюджетные фонды
80371245,9
9392366,0
10510486,2
11151663,6
11627118,9
12042907,4
12563804,0
13082899,8
Юридические лица <*>
6568915,9
764743,5
819810,6
875026,1
933931,4
997914,4
1059293,1
1118196,8
1.
Подпрограмма 1.
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего
31275124,0
4098453,8
4241589,6
4496978,3
4321239,9
4497436,7
4706337,1
4913088,6
Федеральный бюджет
583345,0
340905,4
121219,8
121219,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
2486721,1
412342,7
309782,4
309782,4
330636,5
353288,1
375017,8
395871,2
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
26389731,9
3133868,1
3584032,0
3824161,8
3732510,6
3868374,0
4038582,7
4208202,7
Юридические лица
1815326,0
211337,6
226555,4
241814,3
258092,8
275774,6
292736,6
309014,7
1.1.
Основное мероприятие 1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
30119766,4
3633019,5
4053543,7
4308932,4
4249915,2
4421225,6
4625438,4
4827691,6
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
1914708,5
287813,8
242956,3
242956,3
259311,8
277077,0
294119,1
310474,2
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
26389731,9
3133868,1
3584032,0
3824161,8
3732510,6
3868374,0
4038582,7
4208202,7
Юридические лица
1815326,0
211337,6
226555,4
241814,3
258092,8
275774,6
292736,6
309014,7
1.2.
Основное мероприятие 1.2.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего
7896,2
1200,0
1000,0
1000,0
1067,3
1140,4
1210,6
1277,9
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
7896,2
1200,0
1000,0
1000,0
1067,3
1140,4
1210,6
1277,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего
268368,5
34000,0
35000,0
35000,0
37356,1
39915,4
42370,5
44726,5
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
268368,5
34000,0
35000,0
35000,0
37356,1
39915,4
42370,5
44726,5
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Основное мероприятие 1.4.
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
Всего
2806,8
935,6
935,6
935,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
2806,8
935,6
935,6
935,6
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Основное мероприятие 1.5.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
Всего
7252,9
3235,1
600,0
600,0
640,4
684,3
726,4
766,7
Федеральный бюджет
2515,1
2515,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
4737,8
720,0
600,0
600,0
640,4
684,3
726,4
766,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Основное мероприятие 1.6.
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Всего
16635,9
5545,3
5545,3
5545,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
16635,9
5545,3
5545,3
5545,3
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Основное мероприятие 1.7.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего
263640,7
77818,1
27750,3
27750,3
29618,4
31647,5
33594,0
35462,1
Федеральный бюджет
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
263640,7
77818,1
27750,3
27750,3
29618,4
31647,5
33594,0
35462,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Основное мероприятие 1.8.
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных нм тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего
40407,2
9593,6
9593,3
9593,3
2642,5
2823,5
2997,2
3163,8
Федеральный бюджет
21352,5
7117,5
7117,5
7117,5
Областной бюджет
19054,7
2476,1
2475,8
2475,8
2642,5
2823,5
2997,2
3163,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Основное мероприятие 1.9.
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Всего
217170,5
217170,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
217170,5
217170,5
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Основное мероприятие 1.10.
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Всего
322864,2
107621,4
107621,4
107621,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
322864,2
107621,4
107621,4
107621,4
Областной бюджет
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Основное мероприятие 1.11.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
8314,7
8314,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
8314,7
8314,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2.
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего
62733649,1
8088037,8
7946731,2
8333912,7
8962252,2
9353607,0
9803062,7
10246045,5
Федеральный бюджет
397574,6
313599,8
41987,4
41987,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
10758680,6
1821606,3
1333105,2
1333505,2
1425274,0
1522781,9
1616320,4
1706087,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
47305643,7
5455520,9
6038517,7
6389392,7
6929644,9
7181883,7
7497886,6
7812797,2
Юридические лица
4271750,2
497310,8
533120,9
569027,4
607333,3
648941,4
688855,7
727160,7
2.1.
Основное мероприятие 2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
61807016,8
7620516,0
7850257,0
8237038,5
8901670,4
9289011,8
9734617,5
10173905,6
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
10229622,9
1667684,3
1278618,4
1278618,4
1364692,2
1458186,7
1547875,21
1633947,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
47305643,7
5455520,9
6038517,7
6389392,7
6929644,9
7181883,7
7497886,6
7812797,2
Юридические лица
4271750,2
497310,8
533120,9
569027,4
607333,3
648941,4
688855,7
727160,7
2.2.
Основное мероприятие 2.2.
Мероприятия по развитию службы крови
Всего
116441,5
116441,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
110896,7
110896,7
Областной бюджет
5544,8
5544,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего
116881,5
15186,8
15186,8
15186,8
16209,2
17319,7
18385,0
19407,2
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
116881,5
15186,8
15186,8
15186,8
16209,2
17319,7
18385,0
19407,2
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие 2.4.
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Всего
125962,2
41987,4
41987,4
41987,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
125962,2
41987,4
41987,4
41987,4
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего
70066,3
10000,0
8800,0
9000,0
9605,9
10264,0
10895,3
11501,1
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
70066,3
10000,0
8800,0
9000,0
9605,9
10264,0
10895,3
11501,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего
247518,8
42144,1
30500,0
30700,0
32766,7
35011,5
37164,9
39231,6
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
247518,8
42144,1
30500,0
30700,0
32766,7
35011,5
37164,9
39231,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего
33770,0
25770,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Федеральный бюджет
0.0
Областной бюджет
33770,0
25770,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Основное мероприятие 2.8.
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Всего
65992,0
65992,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
10715,7
10715,7
Областной бюджет
55276,3
55276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Основное мероприятие 2.9.
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета
Всего
150000,0
150000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет <***>
150000,0
150000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3.
Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
1963583,9
248186,8
251693,3
259963,4
279340,0
293195,0
308243,5
322961,9
Федеральный бюджет
8363,8
8363,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
822403,8
114721,1
105598,5
105698,5
112813,9
120542,7
127956,9
135072,2
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
1118654,4
123453,2
144327,4
152378,4
164512,6
170500,9
178002,9
185479,0
Юридические лица
14161,9
1648,7
1767,4
1886,5
2013,5
2151,4
2283,7
2410,7
3.1.
Основное мероприятие 3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
1921665,5
233623,0
247693,3
255863,4
274964,0
288519,2
303280,1
317722,5
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
788849,2
108521,1
101598,5
101598,5
108437,9
115866,9
122993,5
129832,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
1118654,4
123453,2
144327,4
152378,4
164512,6
170500,9
178002,9
185479,0
Юридические лица
14161,9
1648,7
1767,4
1886,5
2013,5
2151,4
2283,7
2410,7
3.2.
Основное мероприятие 3.2.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего
19922,4
6529,9
2000,0
2000,0
2134,6
2280,9
2421,2
2555,8
Федеральный бюджет
4529,9
4529,9
Областной бюджет
15392,5
2000,0
2000,0
2000,0
2134,6
2280,9
2421,2
2555,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Основное мероприятие 3.3.
Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего
15962,1
2000,0
2000,0
2100,0
2241,4
2394,9
2542,2
2683,6
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
15962,1
2000,0
2000,0
2100,0
2241,4
2394,9
2542,2
2683,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Основное мероприятие 3.4.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего
6033,9
6033,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
3833,9
3833,9
Областной бюджет
2200,0
2200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Всего
5445571,5
672711,2
710365,1
748185,5
774134,8
808029,8
846913,7
885231,4
Федеральный бюджет
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
964224,6
156158,2
120674,6
120674,6
128798,2
137622,0
146086,9
154210,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
4135028,6
476235,1
546469,5
581378,9
596099,0
617797,0
644980,0
672069,1
Юридические лица
346318,3
40317,9
43221,0
46132,0
49237,6
52610,8
55846,8
58952,2
4.1.
Основное мероприятие 4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5296086,1
635886,7
693540,6
731361,0
756177,7
788842,5
826546,2
863731,4
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
814739,2
119333,7
103850,1
103850,1
110841,1
118434,7
125719,4
132710,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
4135028,6
476235,1
546469,5
581378,9
596099,0
617797,0
644980,0
672069,1
Юридические лица
346318,3
40317,9
43221,0
46132,0
49237,6
52610,8
55846,8
58952,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Всего
149485,4
36824,5
16824,5
16824,5
17957,1
19187,3
20367,5
21500,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
149485,4
36824,5
16824,5
16824,5
17957,1
19187,3
20367,5
21500,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5.
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Всего
151044,5
41000,0
1500,0
1500,0
26601,0
26710,7
26815,9
26916,9
Федеральный бюджет
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
130544,5
20500,0
1500,0
1500,0
26601,0
26710,7
26815,9
26916,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды <**>
20500,0
20500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.
Основное мероприятие 5.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
10044,5
0,0
1500,0
1500,0
1601,0
1710,7
1815,9
1916,9
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
10044,5
0,0
1500,0
1500,0
1601,0
1710,7
1815,9
1916,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Основное мероприятие 5.2.
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего
141000,0
41000,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
120500,0
20500,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды <**>
20500,0
20500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
59548,5
9326,6
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
59548,5
9326,6
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
Основное мероприятие 6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
59548,5
9326,6
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
59548,5
9326,6
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма 7.
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
Всего
37559391,9
4540349,7
5475512,4
5483610,5
5494023,8
5508379,2
5522150,2
5535366,1
Федеральный бюджет
8394,3
2787,9
2803,2
2803,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
36043909,5
4342502,5
5262415,4
5262415,4
5274686,7
5288015,5
5300801,6
5313072,4
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
1401687,3
182788,7
197139,6
204351,8
204351,8
204351,8
204351,8
204351,8
Юридические лица
105400,8
12270,6
13154,2
14040,1
14985,3
16011,9
16996,8
17941,9
7.1.
Основное мероприятие 7.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
1712680,7
227921,7
236842,5
244054,7
246727,5
249630,6
252415,5
255088,2
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
310993,4
45133,0
39702,9
39702,9
42375,7
45278,8
48063,7
50736,4
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
1401687,3
182788,7
197139,6
204351,8
204351,8
204351,8
204351,8
204351,8
Юридические лица
0,0
7.2.
Основное мероприятие 7.2.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего
34572828,8
4092043,4
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
34572828,8
4092043,4
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
893419,7
119977,0
114750,3
115636,2
123420,8
131876,2
139987,5
147771,7
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
788018,9
107706,4
101596,1
101596,1
108435,5
115864,3
122990,7
129829,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
105400,8
12270,6
13154,2
14040,1
14985,3
16011,9
16996,8
17941,9
7.4.
Основное мероприятие 7.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
133212,6
17308,8
17308,8
17308,8
18474,0
19739,6
20953,7
22118,9
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
133212,6
17308,8
17308,8
17308,8
18474,0
19739,6
20953,7
22118,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.5.
Основное мероприятие 7.5.
Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего
218855,8
60310,9
23676,7
23676,7
25270,6
27001,9
28662,6
30256,4
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
218855,8
60310,9
23676,7
23676,7
25270,6
27001,9
28662,6
30256,4
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.6.
Основное мероприятие 7.6.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Всего
8394,3
2787,9
2803,2
2803,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
8394,3
2787,9
2803,2
2803,2
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.7.
Основное мероприятие 7.7.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
20000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
20000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Подпрограмма 8.
Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
111325,6
18675,1
13722,1
13856,2
14789,0
15802,1
16774,2
17706,9
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
95366,9
16817,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
15958,7
1857,9
1991,7
2125,8
2268,9
2424,3
2573,5
2716,6
8.1.
Основное мероприятие 8.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
111325,6
18675,1
13722,1
13856,2
14789,0
15802,1
16774,2
17706,9
Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
95366,9
16817,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
15958,7
1857,9
1991,7
2125,8
2268,9
2424,3
2573,5
2716,6
9.
Подпрограмма 9.
Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
Всего
32762,7
4487,1
4585,3
4585,0
4659,0
4739,4
4816,4
4890,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
29365,9
4000,0
4100,0
4100,0
4174,1
4254,5
4331,6
4405,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
3396,8
487,1
485,3
485,0
484,9
484,9
484,8
484,8
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1.
Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Основное мероприятие 9.2.
Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего
24396,8
3487,1
3485,3
3485,0
3484,9
3484,9
3484,8
3484,8
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
3396,8
487,1
485,3
485,0
484,9
484,9
484,8
484,8
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.
<**> Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.
<***> Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29 августа 2013 г. № 023 "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы".
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: