Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Амурской области от 27.08.2014 N 515 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 3 июля 2013 г. N 302"



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2014 г. № 515

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 3 ИЮЛЯ 2013 Г. № 302

В целях корректировки программных мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы" Правительство Амурской области постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 3 июля 2013 г. № 302 (в редакции постановления Правительства области от 25 июня 2014 г. № 403), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО





Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 27 августа 2014 г. № 515

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

1. В паспорте программы:
строку "Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:

"Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Всего - 139900482,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 1631787,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1299766,5 тыс. рублей;
2015 год - 166010,4 тыс. рублей;
2016 год - 166010,4 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 51325136,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 6832345,7 тыс. рублей;
2015 год - 7156406,5 тыс. рублей;
2016 год - 7156906,5 тыс. рублей;
2017 год - 7323509,4 тыс. рублей;
2018 год - 7475146,5 тыс. рублей;
2019 год - 7620611,2 тыс. рублей;
2020 год - 7760210,7 тыс. рублей;
средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 3396,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 487,1 тыс. рублей;
2015 год - 485,3 тыс. рублей;
2016 год - 485,0 тыс. рублей;
2017 год - 484,9 тыс. рублей;
2018 год - 484,9 тыс. рублей;
2019 год - 484,8 тыс. рублей;
2020 год - 484,8 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 80371245,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9392366,0 тыс. рублей;
2015 год - 10510486,2 тыс. рублей;
2016 год - 11151663,6 тыс. рублей;
2017 год - 11627118,9 тыс. рублей;
2018 год - 12042907,4 тыс. рублей;
2019 год - 12563804,0 тыс. рублей;
2020 год - 13082899,8 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 6568915,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 764743,5 тыс. рублей;
2015 год - 819810,6 тыс. рублей;
2016 год - 875026,1 тыс. рублей;
2017 год - 933931,4 тыс. рублей;
2018 год - 997914,4 тыс. рублей;
2019 год - 1059293,1 тыс. рублей;
2020 год - 1118196,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
Всего - 31273463,2 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 583345,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 340905,4 тыс. рублей;
2015 год - 121219,8 тыс. рублей;
2016 год - 121219,8 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2485060,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 410681,9 тыс. рублей;
2015 год - 309782,4 тыс. рублей;
2016 год - 309782,4 тыс. рублей;
2017 год - 330636,5 тыс. рублей;
2018 год - 353288,1 тыс. рублей;
2019 год - 375017,8 тыс. рублей;
2020 год - 395871,2 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 26389731,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3133868,1 тыс. рублей;
2015 год - 3584032,0 тыс. рублей;
2016 год - 3824161,8 тыс. рублей;
2017 год - 3732510,6 тыс. рублей;
2018 год - 3868374,0 тыс. рублей;
2019 год - 4038582,7 тыс. рублей;
2020 год - 4208202,7 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 1815326,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 211337,6 тыс. рублей;
2015 год - 226555,4 тыс. рублей;
2016 год - 241814,3 тыс. рублей;
2017 год - 258092,8 тыс. рублей;
2018 год - 275774,6 тыс. рублей;
2019 год - 292736,6 тыс. рублей;
2020 год - 309014,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
Всего - 63311409,5 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 1031684,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 947709,4 тыс. рублей;
2015 год - 41987,4 тыс. рублей;
2016 год - 41987,4 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 10702331,4 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1765257,1 тыс. рублей;
2015 год - 1333105,2 тыс. рублей;
2016 год - 1333505,2 тыс. рублей;
2017 год - 1425274,0 тыс. рублей;
2018 год - 1522781,9 тыс. рублей;
2019 год - 1616320,4 тыс. рублей;
2020 год - 1706087,6 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 47305643,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 5455520,9 тыс. рублей;
2015 год - 6038517,7 тыс. рублей;
2016 год - 6389392,7 тыс. рублей;
2017 год - 6929644,9 тыс. рублей;
2018 год - 7181883,7 тыс. рублей;
2019 год - 7497886,6 тыс. рублей;
2020 год - 7812797,2 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 4271750,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 497310,8 тыс. рублей;
2015 год - 533120,9 тыс. рублей;
2016 год - 569027,4 тыс. рублей;
2017 год - 607333,3 тыс. рублей;
2018 год - 648941,4 тыс. рублей;
2019 год - 688855,7 тыс. рублей;
2020 год - 727160,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка".
Всего - 1958139,6 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 8363,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 8363,8 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 816959,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 109276,8 тыс. рублей;
2015 год - 105598,5 тыс. рублей;
2016 год - 105698,5 тыс. рублей;
2017 год - 112813,9 тыс. рублей;
2018 год - 120542,7 тыс. рублей;
2019 год - 127956,9 тыс. рублей;
2020 год - 135072,2 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 1118654,4 тыс. рублей, из них:
2014 год - 123453,2 тыс. рублей;
2015 год - 144327,4 тыс. рублей;
2016 год - 152378,4 тыс. рублей;
2017 год - 164512,6 тыс. рублей;
2018 год - 170500,9 тыс. рублей;
2019 год - 178002,9 тыс. рублей;
2020 год - 185479,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 14161,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1648,7 тыс. рублей;
2015 год - 1767,4 тыс. рублей;
2016 год - 1886,5 тыс. рублей;
2017 год - 2013,5 тыс. рублей;
2018 год - 2151,4 тыс. рублей;
2019 год - 2283,7 тыс. рублей;
2020 год - 2410,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей".
Всего - 5441122,9 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 959776,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 151709,6 тыс. рублей;
2015 год - 120674,6 тыс. рублей;
2016 год - 120674,6 тыс. рублей;
2017 год - 128798,2 тыс. рублей;
2018 год - 137622,0 тыс. рублей;
2019 год - 146086,9 тыс. рублей;
2020 год - 154210,1 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 4135028,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 476235,1 тыс. рублей;
2015 год - 546469,5 тыс. рублей;
2016 год - 581378,9 тыс. рублей;
2017 год - 596099,0 тыс. рублей;
2018 год - 617797,0 тыс. рублей;
2019 год - 644980,0 тыс. рублей;
2020 год - 672069,1 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 346318,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 40317,9 тыс. рублей;
2015 год - 43221,0 тыс. рублей;
2016 год - 46132,0 тыс. рублей;
2017 год - 49237,6 тыс. рублей;
2018 год - 52610,8 тыс. рублей;
2019 год - 55846,8 тыс. рублей;
2020 год - 58952,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы
здравоохранения".
Всего - 152044,5 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 131544,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 21500,0 тыс. рублей;
2015 год - 1500,0 тыс. рублей;
2016 год - 1500,0 тыс. рублей;
2017 год - 26601,0 тыс. рублей;
2018 год - 26710,7 тыс. рублей;
2019 год - 26815,9 тыс. рублей;
2020 год - 26916,9 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 20500,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20500,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям".
Всего - 61037,3 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 61037,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 10815,4 тыс. рублей;
2015 год - 7500,0 тыс. рублей;
2016 год - 7500,0 тыс. рублей;
2017 год - 8004,9 тыс. рублей;
2018 год - 8553,3 тыс. рублей;
2019 год - 9079,4 тыс. рублей;
2020 год - 9584,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы".
Всего - 37558842,1 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 8394,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2787,9 тыс. рублей;
2015 год - 2803,2 тыс. рублей;
2016 год - 2803,2 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 36043359,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4341952,7 тыс. рублей;
2015 год - 5262415,4 тыс. рублей;
2016 год - 5262415,4 тыс. рублей;
2017 год - 5274686,7 тыс. рублей;
2018 год - 5288015,5 тыс. рублей;
2019 год - 5300801,6 тыс. рублей;
2020 год - 5313072,4 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 1401687,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 182788,7 тыс. рублей;
2015 год - 197139,6 тыс. рублей;
2016 год - 204351,8 тыс. рублей;
2017 год - 204351,8 тыс. рублей;
2018 год - 204351,8 тыс. рублей;
2019 год - 204351,8 тыс. рублей;
2020 год - 204351,8 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 105400,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 12270,6 тыс. рублей;
2015 год - 13154,2 тыс. рублей;
2016 год - 14040,1 тыс. рублей;
2017 год - 14985,3 тыс. рублей;
2018 год - 16011,9 тыс. рублей;
2019 год - 16996,8 тыс. рублей;
2020 год - 17941,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в
здравоохранении".
Всего - 111660,6 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 95701,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 17152,2 тыс. рублей;
2015 год - 11730,4 тыс. рублей;
2016 год - 11730,4 тыс. рублей;
2017 год - 12520,1 тыс. рублей;
2018 год - 13377,8 тыс. рублей;
2019 год - 14200,7 тыс. рублей;
2020 год - 14990,3 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 15958,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1857,9 тыс. рублей;
2015 год - 1991,7 тыс. рублей;
2016 год - 2125,8 тыс. рублей;
2017 год - 2268,9 тыс. рублей;
2018 год - 2424,3 тыс. рублей;
2019 год - 2573,5 тыс. рублей;
2020 год - 2716,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту".
Всего - 32762,7 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 29365,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4000,0 тыс. рублей;
2015 год - 4100,0 тыс. рублей;
2016 год - 4100,0 тыс. рублей;
2017 год - 4174,1 тыс. рублей;
2018 год - 4254,5 тыс. рублей;
2019 год - 4331,6 тыс. рублей;
2020 год - 4405,7 тыс. рублей;
средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 3396,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 487,1 тыс. рублей;
2015 год - 485,3 тыс. рублей;
2016 год - 485,0 тыс. рублей;
2017 год - 484,9 тыс. рублей;
2018 год - 484,9 тыс. рублей;
2019 год - 484,8 тыс. рублей;
2020 год - 484,8 тыс. рублей".

2. Раздел "Описание системы подпрограмм" после абзаца семьдесят восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год."
3. В подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) слова "Всего - 31273372,7 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 31273463,2 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 2484969,8 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 2485060,3 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 410591,4 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 410681,9 тыс. рублей";
2) подраздел "Мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности" раздела "Описание системы основных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"Мероприятие 1.11. Капитальные вложения
в объекты государственной собственности

В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение работ по реконструкции здания школы под размещение ГБУЗ АО "Соловьевская участковая больница", Тындинский район, с. Соловьевск.
В селе Соловьевск имеющееся деревянное здание участковой больницы 1954 года постройки находится в ветхом состоянии, не соответствует нормам СанПиН. Здание, находящееся в аварийном состоянии, несет реальную угрозу обрушения. Износ здания составляет более 80%.
Для достижения современного качества обслуживания пациентов, соблюдения гигиены труда медицинских работников, приведения площадей функциональных помещений в соответствие санитарному законодательству, оказания населению качественной, доступной медицинской помощи существует необходимость в новом здании для размещения больницы.
Проведение реконструкции здания школы под размещение участковой больницы позволит создать условия по оказанию качественной и доступной медицинской помощи жителям сел Соловьевск, Уркан, Янкан, Бугорки.
Имеющиеся помещения детской поликлиники № 2 ГБУЗ АО "Детская городская клиническая больница" не соответствуют современным санитарным нормам размещения необходимого медицинского оборудования для проведения лечебно-диагностических и профилактических мероприятий оказания медицинской помощи детям.
В сентябре 2013 года на баланс ГБУЗ АО "Детская городская клиническая больница" передано здание учебного корпуса (литера А11А12А13), принадлежащее ГОАУ НПО АО "Профессиональный технический лицей № 1", расположенного по ул. Ленина, 1, г. Благовещенск. Для реконструкции в полноценное здание детской поликлиники требуется финансирование на изготовление проектно-сметной документации.
Реконструкция здания предусматривает строительство пристроек к существующему зданию с устройством дополнительных лестничных клеток и больничных лифтов, перепланировку внутренних помещений здания согласно требованиям санитарных и строительных норм, предъявляемых к данному типу лечебных учреждений, отделку помещений, размещение технологического оборудования.
Проведение реконструкции здания позволит улучшить условия труда сотрудников учреждения, создать условия по оказанию качественной медицинской помощи детям г. Благовещенск.
По результатам реализации данного мероприятия планируются:
ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения в 2014 году;
изготовление в 2014 году проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция здания учебного корпуса (литера А11А12А13) с перепрофилированием под детскую поликлинику, расположенного по адресу: г. Благовещенск ул. Ленина, 1".
Перечень объектов капитального строительства приведен в приложении № 7 к государственной программе.";
3) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "31273372,7 тыс. рублей" заменить суммой "31273463,2 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "2484969,8 тыс. рублей" заменить суммой "2485060,3 тыс. рублей".
4. В подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) слова "Всего - 63368191,4 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 63311409,5 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 10759113,3 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 10702331,4 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 1822039,0 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 1765257,1 тыс. рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "63368191,4 тыс. рублей" заменить суммой "63311409,5 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "10759113,3 тыс. рублей" заменить суммой "10702331,4 тыс. рублей".
5. В подпрограмме 3 "Охрана здоровья матери и ребенка":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) слова "Всего - 1963507,9 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 1958139,6 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 822327,8 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 816959,5 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 114645,1 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 109276,8 тыс. рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "1963507,9 тыс. рублей" заменить суммой "1958139,6 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "822327,8 тыс. рублей" заменить суммой "816959,5 тыс. рублей".
6. В подпрограмме 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
1) в паспорте программы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
слова "Всего - 5444571,5 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 5441122,9 тыс. рублей, из них";
слова "средства областного бюджета - 963224,6 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 959776,0 тыс. рублей, из них";
слова "2014 год - 155158,2 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 151709,6 тыс. рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "5444571,5 тыс. рублей" заменить суммой "5441122,9 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "963224,6 тыс. рублей" заменить суммой "959776,0 тыс. рублей".
7. В подпрограмме 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
1) в паспорте программы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
слова "Всего - 151044,5 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 152044,5 тыс. рублей, из них";
слова "средства областного бюджета - 130544,5 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 131544,5 тыс. рублей, из них";
слова "2014 год - 20500,0 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 21500,0 тыс. рублей";
2) раздел "Описание системы основных мероприятий" дополнить подразделом "Мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год" следующего содержания:

"Мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат
медицинским работникам за 2012 год

В рамках реализации мероприятия планируется предоставление единовременных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2012 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта, из расчета 1 миллион рублей на одного медицинского работника.
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам за 2012 год осуществляется за счет средств областного бюджета.
Порядок заключения с медицинским работником в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2012 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта, договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты утверждается постановлением Правительства Амурской области.
Выполнение мероприятия позволит создать условия для преодоления кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения за счет предоставления мер социальной поддержки работающим специалистам.
По результатам реализации мероприятия планируется к 2020 году достичь снижения дефицита медицинских кадров и увеличения укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Амурской области на 5%.";

2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "151044,5 тыс. рублей" заменить суммой "152044,5 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "130544,5 тыс. рублей" заменить суммой "131544,5 тыс. рублей";
3) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" раздела "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы

N
Наименование мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
5.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
-
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
5.2.
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
0,5
-
-
0,5
0,5
0,5
0,5
5.3.
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
0,5
-
-
-
-
-
-".

8. В подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) слова "Всего - 59548,5 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 61037,3 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 59548,5 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 61037,3 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 9326,6 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 10815,4 тыс. рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "59548,5 тыс. рублей" заменить суммой "61037,3 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "59548,5 тыс. рублей" заменить суммой "61037,3 тыс. рублей".
9. В подпрограмме 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
а) слова "Всего - 37558391,9 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 37558842,1 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 36042909,5 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 36043359,7 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 4341502,5 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 4341952,7 тыс. рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "37558391,9 тыс. рублей" заменить суммой "37558842,1 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "36042909,5 тыс. рублей" заменить суммой "36043359,7 тыс. рублей".
10. Приложения N№ 1, 3 - 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям N№ 1 - 6 к настоящим изменениям соответственно.





Приложение № 1
к изменениям

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Наименование показателя, единица измерения
2012 год
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение к 2012 году, %
начало
завершение
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы" (обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг)
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Смертность от всех причин (на 1000 населения)
14,7
13,8
13,8
13,5
13
12
12
12
81,6
Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми)
42,6
16,9
16,8
16,7
16,5
16,4
16,3
16,2
38
Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)
13,7
11
10
9,8
9,5
9
8,8
8,7
63,5
Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)
764
757
752,5
740
745,2
740,5
740,5
740,5
96,9
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)
16,7
13,6
12,8
12
11,2
10,2
10,2
10,2
61,1
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)
182,6
177,5
172,5
167,6
160,5
156,7
156,7
156,7
85,8
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)
34,3
34
33,5
33
32,5
32
31,5
31
90,4
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год)
14,7
14,5
14,4
14,3
14,2
14,1
14
13,9
94,6
Распространенность потребления табака среди взрослого населения (процентов)
42,2
40,7
39,8
39
38,2
37,4
36,6
35,8
84,8
Распространенность потребления табака среди детей и подростков (процентов)
20,7
19,2
18,4
17,6
16,8
16
-15,6
15
72,5
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)
110
100,6
90,5
80,4
70,3
60
60
60
54,5
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)
48,3
41,5
41,4
41,3
41,1
41
41
41
84,9
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
01:02,2
01:02,3
01:02,4
01:02,5
01:02,6
01:02,7
01:02,8
1:03
6072,3
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)
119,1
130,7
137
159,6
200
200
200
200
167,9
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)
68
76,2
79,3
86,3
100
100
100
100
147,1
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)
35,5
51
52,4
70,5
100
100
100
100
281,7
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
65,5
66
66,5
67
67,5
69
69
69
105,3
1.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов)
96,2
96,5
96,8
97
97,3
97,6
97,8
98
101,9
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Охват диспансеризацией подростков (процентов)
97,3
97,7
97,8
97,9
98
98,2
98,4
98,6
101,3
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) (процентов)
24
23,8
23,5
23,1
22,8
22,4
22
19,6
81,7
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения (процентов)
10,3
10,31
10,31
10,32
10,32
10,33
10,33
10,33
100,3
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения (процентов)
30
28
27
26
25,5
25
24,5
24
80
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения (процентов)
60
59,4
59
58,6
58,2
57,8
57,4
57,4
95,7
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения (процентов)
65
64,2
63,4
63
62,2
61,4
60,6
59,8
92
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях (процентов)
47,9
48,6
50,9
52,4
53,4
55,2
56,7
57,7
120,5
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)
91,7
92,5
92,9
93,3
93,7
94,1
94,5
95
103,6
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года (процентов)
31
25,4
25,05
25
24,95
24,9
24,85
24,8
80
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года (процентов)
31,5
29,73
29,23
29,21
29,2
29,18
29,17
29,15
92,5
Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения)
47,5
47,4
47,35
47,3
47,25
47,2
47,15
47,1
99,2
Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Заболеваемость корью (на 1 млн. населения)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения)
0,48
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
20,8
Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B (на 100 тыс. населения)
0,48
0,81
0,63
0,57
0,57
0,55
0,56
0,55
114,6
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки (процентов)
100
95
95
95
95
95
95
95
95
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки (процентов)
100
95
95
95
95
95
95
95
95
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки (процентов)
100
95
95
95
95
95
95
95
95
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки (процентов)
100
95
95
95
95
95
95
95
95
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки (процентов)
100
95
95
95
95
95
95
95
95
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов)
67
68
69
69
69,3
69,5
69,7
70
104,5
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) (процентов)
98,6
98,8
98,9
99
99,2
99,4
99,6
99,8
101,2
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей) (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД (врачебные посещения)
910
900
910
910
910
910
910
910
100
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество публикаций в местных газетах (ед.)

29
20
20
20
20
20
20

Охват населения информационно-наглядным материалом, в том числе тиражирование печатной продукции для населения по факторам риска для родителей и подростков (количество экземпляров)

54000
35000
35000
35000
35000
35000
35000

1.3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение учреждений здравоохранения области вакцинами по эпидемическим показаниям (доз)
214741
123154
125000
125000




2,6
1.4.
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Охват населения области профилактическими мероприятиями (процентов)

53
76
80





1.5.
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Приобретение высококачественных тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции
925
300
250
250





1.6.
Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение нуждающихся в лечении больных ВИЧ-инфекцией и сочетанной патологией ВИЧ/гепатиты B и C антиретровирусными препаратами (чел.)
57
55
56
56





1.7.
Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания (чел.)
30166
31279
31300
31402
31420
31450
31500
31550
104,6
опечатка: одни и те же слова повторяются дважды.
------------------------------------------------------------------
1.8.
Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами (чел.)
249
332
351
370
389
409
429
450
180,7
1.9.
Основное мероприятие 1.9. Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов


Министерство здравоохранения области
Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь (процентов)
100
100
100
100





1.10.
Основное мероприятие 1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания
100
100
100
100





1.11.
Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014 г.
2014 г.
Министерство здравоохранения области
Изготовление проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция здания учебного корпуса (литера А11А12А13) с перепрофилированием под детскую поликлинику, расположенного по адресу: г. Благовещенск ул. Ленина, 1"

1







Министерство строительства и архитектуры области
Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)

1







2.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (процентов)
27,5
33,7
36,8
39,9
43
46,1
49,2
52,3
190,2
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете (процентов)
27,8
27
27
27
27
27
27
27
97,1
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
8,2
8,6
8,8
9
9,2
9,4
9,6
9,7
118,3
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
9
9,4
9,6
9,8
10
10,2
10,3
10,4
115,6
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
12
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
107,5
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
9,2
9,6
9,8
10
10,1
10,2
10,3
10,4
113
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (процентов)
13,2
15,4
15,4
15,3
15,2
15,1
15,1
15
113,6
Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения)
384,9
374,7
369,9
367,6
365,3
363
360,7
358,4
93,1
Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения)
174,6
172,4
171,4
170,3
169,2
168,1
167
165,9
95
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (процентов)
54,1
54,6
54,4
54,6
54,1
54,2
54,8
54,5
100,7
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (процентов)
31,8
30,3
29,1
28,6
27,4
27,1
26,5
26
81,8
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (процентов)
91,4
95,5
96,5
97,5
98,5
100
100
100
109,4
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (процентов)
3,5
3,47
3,45
3,44
3,42
3,4
3,38
3,35
95,7
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций (пациентодней)
55620
57500
55620
55620
55620
55620
55620
55620
100
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койкодней)
732775
683246
732805
732805
732805
732805
732805
732805
100
Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной) (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
восстановить по смыслу который не представляется возможным.
------------------------------------------------------------------





Услуги по проведению лабораторных
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
100
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Оснащение медицинских организаций (подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, в соответствии с утвержденными требованиями (процентов)

100







Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (процентов)

На 30







Число доноров крови и ее компонентов на 1000 человек населения (чел.)

18







2.3.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение социальной поддержки доноров (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.4.
Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Увеличение эффективности лечения больных туберкулезом по закрытию полостей распада (процентов)
72
67
69
72





Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом из числа впервые выявленных (процентов)
53
57
59
61





2.5.
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными лекарственными препаратами (единиц/упаковок лекарственных форм)
88861
57736
53593
54811





Обеспечение больных туберкулезом лекарственными препаратами (процентов)
78
60
58
59





Оснащение противотуберкулезной службы медицинским оборудованием (ед.)
7
1







2.6.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение больных сахарным диабетом современными лекарственными препаратами (единиц/упаковок лекарственных форм)
109660
32570
35000
35000





Обеспечение больных сахарным диабетом высококачественными инсулинами (процентов)
100
40
42
45





Обеспечение больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами (процентов)
100
20
23
26





Обеспечение детей средствами самоконтроля уровня глюкозы крови (процентов)
100
100
100
100





2.7.
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Снижение уровня тяжести травматизма пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

2.8.
Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
670
465







2.9.
Основное мероприятие 2.9. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014 г.
2014 г.
Министерство строительства и архитектуры области
Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)

1







3.
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
66,1
70,5
72,3
74,5
76,4
78,5
79,2
80
121
Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных) (процентов)
98
98,2
98,3
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
100,8
Охват аудиологическим скринингом (доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных) (процентов)
99
99,2
99,3
99,3
99,4
99,4
99,5
99,5
100,5
Показатель ранней неонатальной смертности (случаев на 1000 родившихся живыми)
4,7
4,5
4,4
4,2
4
3,8
3,6
3,4
72,3
Смертность детей 0 - 17 лет (случаев на 10000 населения соответствующего возраста)
14
9,5
9,2
9
8,7
8,5
8,3
7,7
55
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (доля (промилле) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре)
34,8
35
36,2
37,1
38,2
39,2
40
42
120,7
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре (доля (промилле) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре)
86,7
87
87,1
87,2
87,3
87,4
87,5
87,7
101,2
Больничная летальность детей (доля (процентов) умерших детей от числа поступивших)
0,27
0,25
0,24
0,23
0,22
0,2
0,19
0,18
66,7
Первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста))
29
28,7
28,6
28,4
28,3
28,1
27,9
27,7
95,5
Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) (процентов)
2
2,4
2,6
2,8
2,9
3
3,1
3,2
160
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка (койкодней)
38000
37970
38000
38000
38000
38000
38000
38000
100
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства (койкодней)

1000
1500
1500
1500
1500
1500
1500

3.2.
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Приобретение расходных материалов, наборов реактивов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка (ед.)
1500
313
315
315





3.3.
Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Приобретение наборов реактивов для обследования беременных женщин на внутриутробные инфекции, наборов расходных материалов для выявления по каждому виду наследственных заболеваний
4456
341
345
345





3.4.
Основное мероприятие 3.4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Приобретение оборудования для неонатального и аудиологического скрининга (ед.)

1







Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга (кол-во наборов)

42







3.5.
Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014 г.
2014 г.
Министерство здравоохранения области
Ввод в эксплуатацию очистных сооружений

1







4.
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся (процентов)
92
93
93,5
94
94,5
95
95,5
96
104,3
Охват санаторно-курортным лечением пациентов (процентов)
2,4
7
10
12,5
15
17,5
20
22
916,7
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов (процентов)
1,2
4
5
6,5
7,5
9
10,5
12
1000
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения (койкодней)
22050
21750
22050
22050
22050
22050
22050
22050
100
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (среднегодовое количество обслуживаемых лиц)
30000
29990
30000
30000
30000
30000
30000
30000
100
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям (койкодней)
29400
29400
29400
29400
29400
29400
29400
29400
100
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество граждан, направленных на долечивание непосредственно после стационарного лечения
903
688







5.
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (чел.)
20
23
20
20
20
20
23
20
100
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (чел.)
7
10
7
7
7
10
10
7
100
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования (чел.)
535
527
507
523
535
541
519
507
94,8
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования (чел.)
555
559
545
547
556
543
558
545
98,2
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации (процентов)
78,8
85
90
92
95
100
100
100
126,9
Снижение дефицита медицинских кадров и увеличение укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Амурской области (процентов)

5
5
5
5
5
5
5

5.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество лиц, прошедших повышение квалификации
780
780
780
780
780
780
780
780
100
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество лиц, получивших единовременную компенсационную выплату за работу в сельской местности
68
41


25
25
25
25
36,8
5.3.
Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество лиц, получивших компенсационную выплату

1







6.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (коек/100 тыс. взрослого населения)
2,4
4,6
4,62
4,63
4,64
4,65
4,66
4,67
194,6
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (коек/100 тыс. детского населения)
-
-
1,12
1,14
1,16
1,18
1,2
1,22

6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койкодней)
6630
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
99,5
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Выполнение функций государственных органов (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество жителей Амурской области, направленных на лечение в медицинские организации, находящиеся на территории Российской Федерации, для оказания медицинской услуги по трансплантации почки
4
3
3
3
3
3
3
3
75
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Выполнение государственных работ (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение средствами в соответствии с нормативами (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.3.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и исследования трупов (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
7.4.
Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субвенция
29
29
29
29
29
29
29
29
100
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
45,5
45,5
46
46
46
46
46
46
101,1
7.6.
Основное мероприятие 7.6. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Осуществление переданных полномочий (процентов)

100
100
100
100
100
100
100

7.7.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014 г.
2015 г.
Министерство здравоохранения области
Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)


1






8.
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество медицинских учреждений в текущем году, обеспеченных компьютерной техникой, сетевым оборудованием и средствами информационной безопасности (число учреждений)

6
4
3
17
12
8
8

8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Внедрение электронных карт (кол-во пациентов)
200000
254239
295348
336041
418041
499133
579258
658439
329,2
Внедрение электронных карт (процентов от населения)
20
30
35
40
50
60
70
80
400
9.
Подпрограмма 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области, министерство сельского хозяйства области
Рост группы профилактического наблюдения потребителей наркотических веществ
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

9.1.
Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Приобретение иммунохроматографических тестов для определения наркотических веществ в биологических средах
30105
24000
24000
24000





9.2.
Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
2014 г.
2020 г.
Министерство сельского хозяйства области
Уничтожение выявленных площадей дикорастущей конопли (процентов)
96
80
80
80
80
80
80
80
83,3





Приложение № 2
к изменениям

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ГРБС
РЗ Пр
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
51325136,5
6832345,7
7156406,5
7156906,5
7323509,4
7475146,5
7620611,2
7760210,7
Минздрав АО
X
X
X
X
51296535,9
6821745,1
7153406,5
7153906,5
7320509,4
7472146,5
7617611,2
7757210,7
Минстрой АО
X
X
X
X
5479,1
5479,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минсельхоз АО
X
X
X
X
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
1.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
2485060,3
410681,9
309782,4
309782,4
330636,5
353288,1
375017,8
395871,2
Минздрав АО
X
X
X
X
2478433,7
404055,3
309782,4
309782,4
330636,5
353288,1
375017,8
395871,2
Минстрой АО
X
X
X
X
4505,1
4505,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
1913955,8
287061,1
242956,3
242956,3
259311,8
277077,0
294119,1
310474,2
Минздрав АО
918
0901
0611059
600
69688,1
11620,3
8671,7
8671,7
9255,5
9889,5
10497,8
11081,6
918
0902
0611059
600
1672976,4
254027,6
211902,2
211902,2
226167,1
241661,7
256525,5
270790,1
918
0909
0611059
600
171291,3
21413,2
22382,4
22382,4
23889,2
25525,8
27095,8
28602,5
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего, в том числе
X
X
X
X
7896,2
1200,0
1000,0
1000,0
1067,3
1140,4
1210,6
1277,9
Минздрав АО
918
0909
0611133
200
7896,2
1200,0
1000,0
1000,0
1067,3
1140,4
1210,6
1277,9
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего, в том числе
X
X
X
X
268368,5
34000,0
35000,0
35000,0
37356,1
39915,4
42370,5
44726,5
Минздрав АО
918
0909
0611134
200
268368,5
34000,0
35000,0
35000,0
37356,1
39915,4
42370,5
44726,5
1.4.
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
Всего, в том числе
X
X
X
X
5517,8
1500,0
600,0
600,0
640,4
684,3
726,4
766,7
Минздрав АО
918
0909
0611135
200
5517,8
1500,0
600,0
600,0
640,4
684,3
726,4
766,7
1.6.
Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе
X
X
X
X
263640,7
77818,1
27750,3
27750,3
29618,4
31647,5
33594,0
35462,1
Минздрав АО
918
1003
0617058
300
263640,7
77818,1
27750,3
27750,3
29618,4
31647,5
33594,0
35462,1
1.7.
Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего, в том числе
X
X
X
X
19054,7
2476,1
2475,8
2475,8
2642,5
2823,5
2997,2
3163,8
Минздрав АО
918
0909
0611137
200
19054,7
2476,1
2475,8
2475,8
2642,5
2823,5
2997,2
3163,8
1.8.
Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
6626,6
6626,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минстрой АО
910
0901
0611101
400
4505,1
4505,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0902
0611101
400
2121,5
2121,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
10702331,4
1765257,1
1333105,2
1333505,2
1425274,0
1522781,9
1616320,4
1706087,6
Минздрав АО
X
X
X
X
10701581,4
1764507,1
1333105,2
1333505,2
1425274,0
1522781,9
1616320,4
1706087,6
Минстрой АО
X
X
X
X
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
10142450,4
1580511,8
1278618,4
1278618,4
1364692,2
1458186,7
1547875,2
1633947,7
Минздрав АО
918
0901
0621059
600
8117548,7
1252126,3
1025264,9
1025264,9
1094283,5
1169252,5
1241169,5
1310187,1
918
0902
0621059
600
833125,6
114219,8
107359,6
107359,6
114586,8
122437,1
129967,8
137194,9
918
0903
0621059
600
122893,9
19308,3
15469,2
15469,2
16510,6
17641,7
18726,8
19768,1
918
0904
0621059
600
583774,6
135106,3
67003,0
67003,0
71513,5
76412,8
81112,8
85623,2
918
0906
0621059
600
485107,6
59751,1
63521,7
63521,7
67797,8
72442,6
76898,3
81174,4
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови
Всего, в том числе
X
X
X
X
36411,1
36411,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0906
0621087
200
36411,1
36411,1






2.3.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего, в том числе
X
X
X
X
116099,3
14404,6
15186,8
15186,8
16209,2
17319,7
18385,0
19407,2
Минздрав АО
918
0901
0627059
300
3610,4
469,1
469,1
469,1
500,7
535,0
567,9
599,5
918
0906
0627059
300
107206,3
13929,7
13929,7
13929,7
14867,4
15886,0
16863,1
17800,7
918
0909
0627059
300
5282,6
5,8
788,0
788,0
841,1
898,7
954,0
1007,0
2.4.
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего, в том числе
X
X
X
X
70066,3
10000,0
8800,0
9000,0
9605,9
10264,0
10895,3
11501,1
Минздрав АО
918
0909
0621138
200
70066,3
10000,0
8800,0
9000,0
9605,9
10264,0
10895,3
11501,1
2.5.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего, в том числе
X
X
X
X
247518,8
42144,1
30500,0
30700,0
32766,7
35011,5
37164,9
39231,6
Минздрав АО
918
0909
0621139
200
247518,8
42144,1
30500,0
30700,0
32766,7
35011,5
37164,9
39231,6
2.6.
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе
X
X
X
X
33759,2
25759,2
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Минздрав АО
918
0909
0621140
600
33759,2
25759,2

0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2.7.
Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Всего, в том числе
X
X
X
X
55276,3
55276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0901
0621141
600
55276,3
55276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Основное мероприятие 2.9. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе
X
X
X
X
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минстрой АО
910
0902
0621101
400
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
816959,5
109276,8
105598,5
105698,5
112813,9
120542,7
127956,9
135072,2
Минздрав АО
X
X
X
X
816735,5
109052,8
105598,5
105698,5
112813,9
120542,7
127956,9
135072,2
Минстрой АО
X
X
X
X
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
783180,9
102852,8
101598,5
101598,5
108437,9
115866,9
122993,5
129832,8
Минздрав АО
918
0901
0631059
600
28486,5
3179,3
3779,3
3779,3
4033,7
4310,1
4575,2
4829,6
918
0909
0631059
600
754694,4
99673,5
97819,2
97819,2
104404,2
111556,8
118418,3
125003,2
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего, в том числе
X
X
X
X
15392,5
2000,0
2000,0
2000,0
2134,6
2280,9
2421,2
2555,8
Минздрав АО
918
0909
0631142
200
15392,5
2000,0
2000,0
2000,0
2134,6
2280,9
2421,2
2555,8
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего, в том числе
X
X
X
X
15962,1
2000,0
2000,0
2100,0
2241,4
2394,9
2542,2
2683,6
Минздрав АО
918
0909
0631143
200
15962,1
2000,0
2000,0
2100,0
2241,4
2394,9
2542,3
2683,6
3.4.
Основное мероприятие 3.4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего, в том числе
X
X
X
X
2200,0
2200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0909
0631089
200
2200,0
2200,0






3.5.
Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе
X
X
X
X
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минстрой АО
910
0905
0631101
400
224,0
224,0






4.
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Всего, в том числе
X
X
X
X
959776,0
151709,6
120674,6
120674,6
128798,2
137622,0
146086,9
154210,1
Минздрав АО
X
X
X
X
959776,0
151709,6
120674,6
120674,6
128798,2
137622,0
146086,9
154210,1
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
810290,6
114885,1
103850,1
103850,1
110841,1
118434,7
125719,4
132710,1
Минздрав АО
918
0905
0641059
600
677553,4
98242,0
86512,9
86512,9
92336,8
98662,7
104731,1
110554,9
918
0909
0641059
600
132737,2
16643,1
17337,2
17337,2
18504,3
19772,0
20988,2
22155,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Всего, в том числе
X
X
X
X
149485,4
36824,5
16824,5
16824,5
17957,1
19187,3
20367,9
21500,0
Минздрав АО
918
0909
0641144
200
149485,4
36824,5
16824,5
16824,5
17957,1
19187,3
20367,5
21500,0
5.
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего, в том числе
X
X
X
X
131544,5
21500,0
1500,0
1500,0
26601,0
26710,7
26815,9
26916,9
Минздрав АО
X
X
X
X
131544,5
21500,0
1500,0
1500,0
26601,0
26710,7
26815,9
26916,9
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
10044,5
0,0
1500,0
1500,0
1601,0
1710,7
1815,9
1916,9
Минздрав АО
918
0901
0651059
600
10044,5
0,0
1500,0
1500,0
1601,0
1710,7
1815,9
1916,9
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего, в том числе
X
X
X
X
120500,0
20500,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
Минздрав АО
918
0909
0657060
300
120500,0
20500,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
5.3.
Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего, в том числе
X
X
X
X
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0909
0657084
300
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе
X
X
X
X
61037,3
10815,4
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
Минздрав АО
X
X
X
X
61037,3
10815,4
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
61037,3
10815,4
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
Минздрав АО
918
0901
0661059
600
61037,3
10815,4
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Всего, в том числе
X
X
X
X
36043359,7
4341952,7
5262415,4
5262415,4
5274686,7
5288015,5
5300801,6
5313072,4
Минздрав АО
X
X
X
X
36043359,7
4341952,7
5262415,4
5262415,4
5274686,7
5288015,5
5300801,6
5313072,4
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе
X
X
X
X
310993,4
45133,0
39702,9
39702,9
42375,7
45278,2
48063,7
50736,4
Минздрав АО
918
0909
0671019
100
269131,4
35809,0
34843,8
34843,8
37189,4
39737,2
42181,3
44526,9
918
0909
0671019
200
41606,2
9290,8
4825,9
4825,9
5150,8
5503,7
5842,1
6167,0
918
0909
0671019
800
255,8
33,2
33,2
33,2
35,5
37,9
40,3
42,5
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе
X
X
X
X
34572828,8
4092043,4
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
Минздрав АО
918
0904
0678735
500
383116,9
383116,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
918
0909
0678735
500
34189711,9
3708926,5
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
7.3.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
785205,3
104892,8
101596,1
101596,1
108435,5
115864,3
122990,7
129829,8
Минздрав АО
918
0909
0671059
100
142802,5
18554,8
18554,8
18554,8
19803,9
21160,7
22462,2
23711,3
918
0909
0671059
200
165950,0
25044,9
21042,4
21042,4
22459,0
23997,6
25473,6
26890,1
918
0909
0671059
600
468513,9
60417,9
60944,0
60944,0
65046,7
69503,0
73777,9
77880,4
918
0909
0671059
800
7938,9
875,2
1054,9
1054,9
1125,9
1203,0
1277,0
1348,0
7.4.
Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего, в том числе
X
X
X
X
133212,6
17308,8
17308,8
17308,8
18474,0
19739,6
20953,7
22118,9
Минздрав АО
918
0909
0678736
500
133212,6
17308,8
17308,8
17308,8
18474,0
19739,6
20953,7
22118,9
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего, в том числе
X
X
X
X
221119,6
62574,7
23676,7
23676,7
25270,6
27001,9
28662,6
30256,4
Минздрав АО
918
0901
0671145
200
196067,2
54969,2
21071,2
21071,2
22489,7
24030,5
25508,5
26926,9
918
0909
0671145
200
25052,4
7605,5
2605,5
2605,5
2780,9
2971,4
3154,1
3329,5
7.6.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе
X
X
X
X
20000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0909
0671101
400
20000,0
20000,0






8.
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"
Всего, в том числе
X
X
X
X
95701,9
17152,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
Минздрав АО
X
X
X
X
95701,9
17152,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
95701,9
17152,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
Минздрав АО
918
0909
0681059
600
95701,9
17152,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
9.
Подпрограмма 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
29365,9
4000,0
4100,0
4100,0
4174,1
4254,5
4331,6
4405,7
Минздрав АО
X
X
X
X
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
Минсельхоз АО
X
X
X
X
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего, в том числе
X
X
X
X
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
Минздрав АО
918
0909
0691018
200
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего, в том числе
X
X
X
X
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Минсельхоз АО
913
0405
0698724
500
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0





Приложение № 3
к изменениям

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы
Всего
139900482,4
18289708,8
18653199,0
19350091,6
19885044,6
20516453,2
21244193,1
21961792,1
Федеральный бюджет
1631787,3
1299766,5
166010,4
166010,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
51325136,5
6832345,7
7156406,5
7156906,5
7323509,4
7475146,5
7620611,2
7760210,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
3396,8
487,1
485,3
485,0
484,9
484,9
484,8
484,8
Территориальные внебюджетные фонды
80371245,9
9392366,0
10510486,2
11151663,6
11627118,9
12042907,4
12563804,0
13082899,8
Юридические лица <*>
6568915,9
764743,5
819810,6
875026,1
933931,4
997914,4
1059293,1
1118196,8
1.
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего
31273463,2
4096793,0
4241589,6
4496978,3
4321239,9
4497436,7
4706337,1
4913088,6
Федеральный бюджет
583345,0
340905,4
121219,8
121219,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
2485060,3
410681,9
309782,4
309782,4
330636,5
353288,1
375017,8
395871,2
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
26389731,9
3133868,1
3584032,0
3824161,8
3732510,6
3868374,0
4038582,7
4208202,7
Юридические лица
1815326,0
211337,6
226555,4
241814,3
258092,8
275774,6
292736,6
309014,7
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
30119013,7
3632266,8
4053543,7
4308932,4
4249915,2
4421225,6
4625438,4
4827691,6
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
1913955,8
287061,1
242956,3
242956,3
259311,8
277077,0
294119,1
310474,2
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0







Территориальные внебюджетные фонды
26389731,9
3133868,1
3584032,0
3824161,8
3732510,6
3868374,0
4038582,7
4208202,7
Юридические лица
1815326,0
211337,6
226555,4
241814,3
258092,8
275774,6
292736,6
309014,7
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего
7896,2
1200,0
1000,0
1000,0
1067,3
1140,4
1210,6
1277,9
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
7896,2
1200,0
1000,0
1000,0
1067,3
1140,4
1210,6
1277,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего
268368,5
34000,0
35000,0
35000,0
37356,1
39915,4
42370,5
44726,5
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
268368,5
34000,0
35000,0
35000,0
37356,1
39915,4
42370,5
44726,5
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
Всего
2806,8
935,6
935,6
935,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
2806,8
935,6
935,6
935,6




Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
Всего
8032,9
4015,1
600,0
600,0
640,4
684,3
726,4
766,7
Федеральный бюджет
2515,1
2515,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
5517,8
1500,0
600,0
600,0
640,4
684,3
726,4
766,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Всего
16635,9
5545,3
5545,3
5545,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
16635,9
5545,3
5545,3
5545,3




Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего
263640,7
77818,1
27750,3
27750,3
29618,4
31647,5
33594,0
35462,1
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
263640,7
77818,1
27750,3
27750,3
29618,4
31647,5
33594,0
35462,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего
40407,2
9593,6
9593,3
9593,3
2642,5
2823,5
2997,2
3163,8
Федеральный бюджет
21352,5
7117,5
7117,5
7117,5




Областной бюджет
19054,7
2476,1
2475,8
2475,8
2642,5
2823,5
2997,2
3163,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Основное мероприятие 1.9. Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Всего
217170,5
217170,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
217170,5
217170,5






Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Основное мероприятие 1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Всего
322864,2
107621,4
107621,4
107621,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
322864,2
107621,4
107621,4
107621,4




Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
6626,6
6626,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
6626,6
6626,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего
63311409,5
8665798,2
7946731,2
8333912,7
8962252,2
9353607,0
9803062,7
10246045,5
Федеральный бюджет
1031684,2
947709,4
41987,4
41987,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
10702331,4
1765257,1
1333105,2
1333505,2
1425274,0
1522781,9
1616320,4
1706087,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
47305643,7
5455520,9
6038517,7
6389392,7
6929644,9
7181883,7
7497886,6
7812797,2
Юридические лица
4271750,2
497310,8
533120,9
569027,4
607333,3
648941,4
688855,7
727160,7
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
61719844,3
7533343,5
7850257,0
8237038,5
8901670,4
9289011,8
9734617,5
10173905,6
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
10142450,4
1580511,8
1278618,4
1278618,4
1364692,2
1458186,7
1547875,2
1633947,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0







Территориальные внебюджетные фонды
47305643,7
5455520,9
6038517,7
6389392,7
6929644,9
7181883,7
7497886,6
7812797,2
Юридические лица
4271750,2
497310,8
533120,9
569027,4
607333,3
648941,4
688855,7
727160,7
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови
Всего
147307,8
147307,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
110896,7
110896,7






Областной бюджет
36411,1
36411,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего
116099,3
14404,6
15186,8
15186,8
16209,2
17319,7
18385,0
19407,2
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
116099,3
14404,6
15186,8
15186,8
16209,2
17319,7
18385,0
19407,2
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Всего
125962,2
41987,4
41987,4
41987,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
125962,2
41987,4
41987,4
41987,4




Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего
70066,3
10000,0
8800,0
9000,0
9605,9
10264,0
10895,3
11501,1
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
70066,3
10000,0
8800,0
9000,0
9605,9
10264,0
10895,3
11501,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего
247518,8
42144,1
30500,0
30700,0
32766,7
35011,5
37164,9
39231,6
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
247518,8
42144,1
30500,0
30700,0
32766,7
35011,5
37164,9
39231,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего
33759,2
25759,2
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
33759,2
25759,2
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Всего
65992,0
65992,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
10715,7
10715,7






Областной бюджет
55276,3
55276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Основное мероприятие 2.9. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
784859,6
784859,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет <***>
784109,6
784109,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
1958139,6
242742,5
251693,3
259963,4
279340,0
293195,0
308243,5
322961,9
Федеральный бюджет
8363,8
8363,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
816959,5
109276,8
105598,5
105698,5
112813,9
120542,7
127956,9
135072,2
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
1118654,4
123453,2
144327,4
152378,4
164512,6
170500,9
178002,9
185479,0
Юридические лица
14161,9
1648,7
1767,4
1886,5
2013,5
2151,4
2283,7
2410,7
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
1915997,2
227954,7
247693,3
255863,4
274964,0
288519,2
303280,1
317722,5
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
783180,9
102852,8
101598,5
101598,5
108437,9
115866,9
122993,5
129832,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0







Территориальные внебюджетные фонды
1118654,4
123453,2
144327,4
152378,4
164512,6
170500,9
178002,9
185479,0
Юридические лица
14161,9
1648,7
1767,4
1886,5
2013,5
2151,4
2283,7
2410,7
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего
19922,4
6529,9
2000,0
2000,0
2134,6
2280,9
2421,2
2555,8
Федеральный бюджет
4529,9
4529,9






Областной бюджет
15392,5
2000,0
2000,0
2000,0
2134,6
2280,9
2421,2
2555,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего
15962,1
2000,0
2000,0
2100,0
2241,4
2394,9
2542,2
2683,6
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
15962,1
2000,0
2000,0
2100,0
2241,4
2394,9
2542,2
2683,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Основное мероприятие 3.4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего
6033,9
6033,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
3833,9
3833,9






Областной бюджет
2200,0
2200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Всего
5441122,9
668262,6
710365,1
748185,5
774134,8
808029,8
846913,7
885231,4
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
959776,0
151709,6
120674,6
120674,6
128798,2
137622,0
146086,9
154210,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
4135028,6
476235,1
546469,5
581378,9
596099,0
617797,0
644980,0
672069,1
Юридические лица
346318,3
40317,9
43221,0
46132,0
49237,6
52610,8
55846,8
58952,2
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5291637,5
631438,1
693540,6
731361,0
756177,7
788842,5
826546,2
863731,4
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
810290,6
114885,1
103850,1
103850,1
110841,1
118434,7
125719,4
132710,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0







Территориальные внебюджетные фонды
4135028,6
476235,1
546469,5
581378,9
596099,0
617797,0
644980,0
672069,1
Юридические лица
346318,3
40317,9
43221,0
46132,0
49237,6
52610,8
55846,8
58952,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
Всего
149485,4
36824,5
16824,5
16824,5
17957,1
19187,3
20367,5
21500,0
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
149485,4
36824,5
16824,5
16824,5
17957,1
19187,3
20367,5
21500,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Всего
152044,5
42000,0
1500,0
1500,0
26601,0
26710,7
26815,9
26916,9
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
131544,5
21500,0
1500,0
1500,0
26601,0
26710,7
26815,9
26916,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды <**>
20500,0
20500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
10044,5
0,0
1500,0
1500,0
1601,0
1710,7
1815,9
1916,9
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
10044,5
0,0
1500,0
1500,0
1601,0
1710,7
1815,9
1916,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего
141000,0
41000,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
120500,0
20500,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды <**>
20500,0
20500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3.
Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
61037,3
10815,4
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
61037,3
10815,4
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
61037,3
10815,4
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
61037,3
10815,4
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
Всего
37558842,1
4539799,9
5475512,4
5483610,5
5494023,8
5508379,2
5522150,2
5535366,1
Федеральный бюджет
8394,3
2787,9
2803,2
2803,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
36043359,7
4341952,7
5262415,4
5262415,4
5274686,7
5288015,5
5300801,6
5313072,4
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
1401687,3
182788,7
197139,6
204351,8
204351,8
204351,8
204351,8
204351,8
Юридические лица
105400,8
12270,6
13154,2
14040,1
14985,3
16011,9
16996,8
17941,9
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
1712680,7
227921,7
236842,5
244054,7
246727,5
249630,6
252415,5
255088,2
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
310993,4
45133,0
39702,9
39702,9
42375,7
45278,8
48063,7
50736,4
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
1401687,3
182788,7
197139,6
204351,8
204351,8
204351,8
204351,8
204351,8
Юридические лица
0,0







7.2.
Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего
34572828,8
4092043,4
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
34572828,8
4092043,4
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
890606,1
117163,4
114750,3
115636,2
123420,8
131876,2
139987,5
147771,7
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
785205,3
104892,8
101596,1
101596,1
108435,5
115864,3
122990,7
129829,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
105400,8
12270,6
13154,2
14040,1
14985,3
16011,9
16996,8
17941,9
7.4.
Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
133212,6
17308,8
17308,8
17308,8
18474,0
19739,6
20953,7
22118,9
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
133212,6
17308,8
17308,8
17308,8
18474,0
19739,6
20953,7
22118,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего
221119,6
62574,7
23676,7
23676,7
25270,6
27001,9
28662,6
30256,4
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
221119,6
62574,7
23676,7
23676,7
25270,6
27001,9
28662,6
30256,4
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.6.
Основное мероприятие 7.6. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Всего
8394,3
2787,9
2803,2
2803,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
8394,3
2787,9
2803,2
2803,2




Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.7.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
20000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0




Областной бюджет
20000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Подпрограмма 8. Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
111660,6
19010,1
13722,1
13856,2
14789,0
15802,1
16774,2
17706,9
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
95701,9
17152,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
15958,7
1857,9
1991,7
2125,8
2268,9
2424,3
2573,5
2716,6
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
111660,6
19010,1
13722,1
13856,2
14789,0
15802,1
16774,2
17706,9
Федеральный бюджет
0,0







Областной бюджет
95701,9
17152,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
15958,7
1857,9
1991,7
2125,8
2268,9
2424,3
2573,5
2716,6
9.
Подпрограмма 9. Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
Всего
32762,7
4487,1
4585,3
4585,0
4659,0
4739,4
4816,4
4890,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
29365,9
4000,0
4100,0
4100,0
4174,1
4254,5
4331,6
4405,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
3396,8
487,1
485,3
485,0
484,9
484,9
484,8
484,8
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего
24396,8
3487,1
3485,3
3485,0
3484,9
3484,9
3484,8
3484,8
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
3396,8
487,1
485,3
485,0
484,9
484,9
484,8
484,8
Территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.
<**> Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.
<***> Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29 августа 2013 г. № 023 "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы".





Приложение № 4
к изменениям

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей
1-й год
2-й год
3-й год
1-й год
2-й год
3-й год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи







Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений







Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний
ед.
1
1
1
9731,6
10616,3
10616,3
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
ед.
1
1
1
1317,5
1317,5
1317,5
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом
врачебные посещения
900
910
910
9382,1
10113,1
10113,1
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные посещения
678054
756311
756311
195450,4
210532,1
210532,1
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования
ед.
1
1
1
11620,3
8671,7
8671,7
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации







Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений







Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные посещения
227180
227900
227900
114219,8
107359,6
107359,6
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций
пациентодни
57500
55620
55620
19308,3
15469,2
15469,2
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койкодень
683246
732805
732805
991016,5
1004451,3
1004451,3
Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)
ед.
1
1
1
86645,8
66645,8
66645,8
Работы по заготовке донорской консервированной крови и ее компонентов
ед.
1
1
1
59476,5
63247,1
63247,1
Услуги по проведению лабораторных исследований
количество исследований
70000
70000
70000
8350,9
8350,9
8350,9
Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи







Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению <*>
количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
465


65992,0


Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка







Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений







Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка
койкодень
37970
38000
38000
96297,6
97506,1
97506,1
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства
койкодень
1000
1500
1500
3179,3
3479,3
3479,3
Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей







Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений







Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения
койкодень
21750
22050
22050
38003,7
35938,7
35938,7
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям
койкодень
29400
29400
29400
52433,4
46933,4
46933,4
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
среднегодовое количество обслуживаемых лиц
29990
30000
30000
16205,9
17058,8
17058,8
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям







Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений







Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койкодень
6600
6600
6600
10815,4
7500,0
7500,0
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы







Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений







Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов
ед.
1
1
1
27032,9
27617,6
27617,6
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и исследования трупов
ед.
1
1
1
27032,9
27617,6
27617,6
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых
ед.
1
1
1
5208,7
5208,8
5208,8
Подпрограмма 8. Развитие информатизации в здравоохранении







Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений







Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области
ед.
1
1
1
15317,2
11230,4
11230,4

--------------------------------
<*> С учетом средств федерального бюджета.





Приложение № 5
к изменениям

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей (по годам)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Смертность от всех причин
на 1000 населения
14,80
14,70
14,70
13,80
13,80
13,50
13,00
12,00
12,00
12,00

Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
17,80
42,60
17
16,9
16,8
16,7
16,5
16,4
16,30
16,20

Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
10,70
13,70
12,00
11,00
10,00
9,80
9,50
9,00
8,80
8,70

Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
746,70
764,00
760
757
752,5
740
745,2
740,5
740,50
740,50

Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
15,90
16,70
14,4
13,6
12,8
12
11,2
10,2
10,20
10,20

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения
188,50
182,60
182,6
177,5
172,5
167,6
160,5
156,7
156,70
156,70

Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
39,60
34,30
34,3
34,0
33,5
33,0
32,5
32,0
31,5
31,0

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
14,50
14,70
14,60
14,50
14,40
14,30
14,20
14,10
14,00
13,90

Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процент
43,00
42,20
41,50
40,70
39,80
39,00
38,20
37,40
36,60
35,80

Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процент
21,50
20,70
20,00
19,20
18,40
17,60
16,80
16,00
15,60
15,00

Заболеваемость туберкулезом
на 100 тыс. населения
123,60
110,00
110,7
100,6
90,5
80,4
70,3
60,0
60,0
60,0

Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
52,40
48,30
41,70
41,50
41,40
41,90
41,10
41,00
41,00
41,00

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

1:2,29
1:2,25
1:2,2
1:2,3
1:2,4
1:2,5
1:2,6
1:2,7
1:2,8
1:3

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе
процент
115,70
119,10
129,70
130,70
137,00
159,60
200,00
200,00
200,00
200,00

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе
процент
64,90
68,00
75,60
76,20
79,30
86,30
100,00
100,00
100,00
100,00

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе
процент
37,80
35,50
50,10
51,00
52,40
70,50
100,00
100,00
100,00
100,00

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
64,80
65,50
65,50
66,00
66,50
67,00
67,50
69,00
69,00
69,00
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
(процент)
70,70
96,20
96,30
96,50
96,80
97,00
97,30
97,60
97,80
98,00
1.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.3.
Охват диспансеризацией подростков
процент
93,50
97,30
97,50
97,7
97,80
97,90
98,00
98,20
98,40
98,60
1.4.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
процент
24,00
24,00
24,00
23,80
23,50
23,10
22,80
22,40
22,00
19,60
1.5.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процент
8,40
10,30
10,30
10,31
10,31
10,32
10,32
10,33
10,33
10,33
1.6.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процент
30,00
30,00
29,00
28,00
27,00
26,00
25,50
25,00
24,50
24,00
1.7.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процент
60,00
60,00
60,00
59,40
59,00
58,60
58,20
57,80
57,40
57,40
1.8.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процент
65,00
65,00
65,00
64,20
63,40
63,00
62,20
61,40
60,60
59,80
1.9.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях
процент
45,60
47,90
48,10
48,60
50,90
52,40
53,40
55,20
56,70
57,70
1.10.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процент
92,80
91,70
92,10
92,50
92,90
93,30
93,70
94,10
94,50
95,00
1.11.
Заболеваемость дифтерией
(на 100 тыс. населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12.
Заболеваемость корью
на 1 млн. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.13.
Заболеваемость краснухой
на 100 тыс. населения
0,10
0,48
0,38
0,20
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
1.14.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.15.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
на 100 тыс. населения
1,31
0,48
0,68
0,81
0,63
0,57
0,57
0,55
0,56
0,55
1.16.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
процент
100,00
100,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
1.17.
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
100,00
100,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
1.18.
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
процент
100,00
100,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
1.19.
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
процент
100,00
100,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
1.20.
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
100,00
100,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
1.21.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процент
66,70
67,00
68,00
68,00
69,00
69,00
69,30
69,50
69,70
70,00
1.22.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процент
31,60
31,00
25,76
25,40
25,05
25,00
24,95
24,90
24,85
24,80
1.23.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процент
31,90
31,50
30,24
29,73
29,23
29,21
29,20
29,18
29,17
29,15
1.24.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
процент
94,1
98,6
98,7
98,8
98,9
99,0
99,2
99,4
99,6
99,8
1.25.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)
процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.26.
Смертность от самоубийств
на 100 тыс. населения
51,60
47,50
47,45
47,40
47,35
47,30
47,25
47,20
47,15
47,10
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процент
23,4
27,5
30,6
33,7
36,8
39,9
43,0
46,1
49,2
52,3
2.2.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процент
26,90
27,80
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
2.3.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,70
2.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
8,90
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20
10,30
10,40
2.5.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
11,20
12,00
12,20
12,30
12,40
12,50
12,60
12,70
12,80
12,90
2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
8,70
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,10
10,20
10,30
10,40
2.7.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процент
12,7
13,2
15,5
15,4
15,4
15,3
15,2
15,1
15,1
15,0
2.8.
Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения
353,60
384,90
379,80
374,70
369,90
367,60
365,30
363,00
360,70
358,40
2.9.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. населения
180,10
174,60
173,50
172,40
171,40
170,30
169,20
168,10
167,00
165,90
2.10.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
54,80
54,10
54,50
54,60
54,40
54,60
54,10
54,20
54,80
54,50
2.11.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
процент
29,80
31,80
30,80
30,30
29,10
28,60
27,40
27,10
26,50
26,00
2.12.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
93,80
91,40
94,50
90,00
90,10
90,20
90,30
90,40
100,00
100,00
2.13.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
5,50
3,50
3,48
3,47
3,45
3,44
3,42
3,40
3,38
3,35
2.15.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
3.1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процент
69,00
66,10
68,10
70,50
72,30
74,50
76,40
78,50
79,20
80,00
3.2.
Охват неонатальным скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
96,00
98,00
98,10
98,20
98,30
98,40
98,50
98,60
98,70
98,80
3.3.
Охват аудиологическим скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
96,00
99,00
99,10
99,20
99,30
99,30
99,40
99,40
99,50
99,50
3.4.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
3,80
4,70
4,60
4,50
4,40
4,20
4,00
3,80
3,60
3,40
3.5.
Смертность детей 0 - 17 лет
случаев на 10000 населения соответствующего возраста
12,60
14,00
10,00
9,50
9,20
9,00
8,70
8,50
8,30
7,70
3.6.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
доля (процент) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах
-
34,80
34,90
35,00
36,20
37,10
38,20
39,20
40,00
42,00
3.7.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре
доля (%) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре
83,00
86,70
86,80
87,00
87,10
87,20
87,3
87,40
87,50
87,70
3.8.
Больничная летальность детей
доля (процент) умерших детей от числа поступивших
0,24
0,27
0,26
0,25
0,24
0,23
0,22
0,20
0,19
0,18
3.9.
Первичная инвалидность у детей
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
28,80
29,00
28,80
28,70
28,60
28,40
28,30
28,10
27,90
27,70
3.10.
Результативность мероприятий по профилактике абортов
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3.11.
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
4.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процент
2,30
2,40
3,00
7,00
10,00
12,50
15,00
17,50
20,00
22,00
4.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процент
1,00
1,20
3,50
4,00
5,00
6,50
7,50
9,00
10,50
12,00
4.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процент
91,00
92,00
92,50
93,00
93,50
94,00
94,50
95,00
95,5
96,00
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
5.1.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
чел.
19
20
20
23
20
20
20
20
23
20
5.2.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
чел.
0
7
10
10
7
7
7
10
10
7
5.3.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
чел.
519
535
541
527
507
523
535
541
519
507
5.4.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
чел.
541
555
547
559
545
547
556
543
558
545
5.5.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации
процент
78,40
78,80
80,00
85,00
90,00
92,00
95,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
6.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек/100 тыс. взрослого населения
1,20
2,40
2,40
4,60
4,62
4,63
4,64
4,65
4,66
4,67
6.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/100 тыс. детского населения
-
-
-
-
1,12
1,14
1,16
1,18
1,20
1,22
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
7.1.
Выполнение функций государственных органов
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7.2.
Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7.3.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
45,00
45,50
45,50
45,50
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"
8.1.
Количество медицинских учреждений, в текущем году обеспеченных компьютерной техникой, сетевым оборудованием и средствами информационной безопасности
число учреждений
-
-
-
6,00
4,00
3,00
17,00
12,00
8,00
8,00
Подпрограмма 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"
9.1.
Рост группы профилактического наблюдения потребителей наркотических веществ
процентов


1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

9.2.
Уничтожение выявленных площадей дикорастущей конопли
процентов
-
96,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00





Приложение № 6
к изменениям

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует)
Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. рублей)
Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей
Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию
год
общий объем финансирования, тыс. рублей
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
всего
в т.ч. расходы на ПИР и ПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе



264689,55

Всего по основному
24851,21
2384,24
0,0
24851,21
0,0

мероприятию за весь период






реализации государственной программы






в том числе на трехлетний бюджетный период:
6626,62
2360,64
0,0
6626,62
0,0
текущий финансовый год
6626,62
2360,64
0,0
6626,62
0,0
1-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция здания учебного корпуса (литера А11А12А13) с перепрофилированием под детскую поликлинику, расположенного по адресу: г. Благовещенск ул. Ленина, 1
Реконструкция

Отсутствует
221689,55
I квартал 2014 года
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы
2121,5
2121,5
0,0
2121,5
0,0

в том числе на трехлетний бюджетный период:
2121,5
2121,5
0,0
2121,5
0,0
2016 год
текущий финансовый год
2121,5
2121,5
0,0
2121,5
0,0
1-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция здания школы под размещение ГБУЗ АО "Соловьевская участковая больница", Тындинский район, с. Соловьевск
Реконструкция
34 койкоместа
Имеется
43000,0
II квартал 2013 года
всего по объекту за весь период реализации государственной программы
22729,71
262,74
0,0
22729,71
0,0
2014 год
в том числе на трехлетний бюджетный период:
4505,12
239,14
0,0
4505,12
0,0
текущий финансовый год
4505,12
239,14
0,0
4505,12
0,0
1-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе
Строительство
250 коек
Имеется
2258495,06
IV квартал 2005 года
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы
3063627,02
25834,20
2654972,08
408654,94
0,0
2014 год
в том числе на трехлетний бюджетный период:
784859,634
0,0
784109,634
750,0
0,0
текущий финансовый год
754859,634
0,0
784109,634 <*>
750,0
0,0
1-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Хирургический корпус на 250 коек областного государственного учреждения здравоохранения "Амурская областная детская клиническая больница"
Строительство
250 коек
Имеется
2258495,06
IV квартал 2005 года
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы
3063627,02
25834,20
2654972,08
408654,94
0,0
2014 год
в том числе на трехлетний бюджетный период:
784859,634
0,0
784109,634
750,0
0,0
текущий финансовый год
784859,634
0,0
784109,634 <*>
750,0
0,0
1-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе
Строительство/реконструкция
60 куб. м/сутки
Имеется
15143,05
I квартал 2010 года
Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
16886,78
40,8
0,0
16886,78
0,0
2014 год
в том числе на трехлетний бюджетный период:
224,0
0,0
0,0
224,0
0,0
текущий финансовый год
224,0
0,0
0,0
224,0
0,0
1-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство очистных сооружений производительностью 60 куб. м/сут. и реконструкция наружных канализационных сетей ГАУЗ "Амурский областной детский санаторий "Василек"
Строительство/реконструкция
60 куб. м/сутки
Имеется
15143,05
I квартал 2010 года
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы
16886,78
40,8
0,0
16886,78
0,0
2014 год
в том числе на трехлетний бюджетный период:
224,0
0,0
0,0
224,0
0,0
текущий финансовый год
224,0
0,0
0,0
224,0
0,0
1-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе
Реконструкция
1453 кв. м, 300 потребителей, 22 ставки
Имеется
111995,39
2013
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы
111995,39
0,0
0,0
108635,5
3359,862
2015 год
в том числе на трехлетний бюджетный период:
20000,0
0,0
0,0
20000,0
0,0
текущий финансовый год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
0,0
1-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция учебного корпуса в лабораторный корпус по ул. Нагорной, 4
Реконструкция
1453 кв. м, 300 потребителей, 22 ставки
Имеется
111995,39
2013
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы
111995,39
0,0
0,0
108635,5
3359,862
2015 год
в том числе на трехлетний бюджетный период:
20000,0
0,0
0,0
20000,0

текущий финансовый год
20000,0
0,0
0,0
20000,0

1-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2-й год планового периода
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> Неиспользованные остатки средств федерального бюджета 2013 года.


------------------------------------------------------------------