Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Администрации города Белогорска от 15.10.2014 N 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2014 г. № 1877

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. БЕЛОГОРСК НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Белогорска
от 24.02.2015 № 319, от 09.04.2015 № 627,
от 04.06.2015 № 983, от 23.09.2015 № 1713)

В целях реализации Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", постановления администрации г. Белогорск от 29 мая 2014 г. № 900 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" (приложение).
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Постановление от 26 марта 2009 г. № 323 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009 - 2017 годы" и постановление от 13 сентября 2012 г. № 1529 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске на 2013 - 2020 годы" считать утратившими силу.
4. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
5. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" базы нормативных правовых актов администрации города Белогорск.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по ЖКХ - начальника МКУ "Управление ЖКХ" А.Н.Башуна.

Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ





Приложение
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 15 октября 2014 г. № 1877

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. БЕЛОГОРСК НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Белогорска
от 24.02.2015 № 319, от 09.04.2015 № 627,
от 04.06.2015 № 983, от 23.09.2015 № 1713)

1. Паспорт программы
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 24.02.2015 № 319)

1.
Наименование муниципальной программы
Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы
2.
Координатор муниципальной программы
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
3.
Координатор подпрограмм
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
4.
Участники муниципальной программы
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск", администрация г. Белогорск, МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск", организации, выполняющие работы, оказывающие услуги по содержанию дорог муниципального образования г. Белогорск"
(п. 4 в ред. постановления администрации города Белогорска от 04.06.2015 № 983)
5.
Цели муниципальной программы
1. Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям и потребностям населения в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте.
2. Сокращение на территории г. Белогорска количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
3. Повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сфере транспортного обслуживания населения
6.
Задачи муниципальной программы
1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.
2. Развитие системы безопасности дорожного движения.
3. Обеспечение функций МБУ "Единая диспетчерская служба города Белогорск"
7.
Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу
1. Развитие улично-дорожной сети.
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.
3. Организация транспортного обслуживания населения
8.
Сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2020 годы
9.
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета составляет 105793,517 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 28440,617 тыс. руб.;
2016 г. - 23438,1 тыс. руб.;
2017 г. - 20278,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10941,7 тыс. руб.;
2019 г. - 11207,8 тыс. руб.;
2020 г. - 11487,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составляет 115641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 115641,0 тыс. руб.
(п. 9 в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
10.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
В результате реализации программы протяженность автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, уменьшится к 2020 году до 62,7 км.
Количество дорожно-транспортных происшествий снизится к 2020 году на 10%.
100% выполнение муниципального задания МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск" по обеспечению транспортного обслуживания населения

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии города. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы города. От уровня развития автомобильных дорог во многом зависят решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей и улучшение качества жизни населения.
Протяженность дорог местного значения в городе Белогорске на 1 января 2014 года составляет 171,1 км, в том числе не соответствующих нормативным требованиям - 78,4 км.
Темпы развития дорожной сети не соответствуют потребности города Белогорска и еще больше увеличивают разрыв между темпами роста автомобилизации и развития автомобильных дорог, что в итоге может привести к возникновению системных транспортных заторов из-за недостаточной пропускной способности дорожной сети.
Особое беспокойство вызывает состояние существующей дорожной сети, так как не обеспечивает восстановление ежегодного износа автомобильных дорог.
Муниципальные автомобильные дороги относятся к собственности муниципального образования и их содержание и развитие осуществляются за счет средств местного бюджета, именно по этой сети осуществляются значительные объемы автотранспортных перевозок, они не имеют постоянно закрепленных источников финансирования, качество муниципальных дорог значительно ниже, чем федеральных и территориальных дорог.
В сложившейся ситуации проблема повышения безопасности дорожного движения требует разработки и реализации ряда мероприятий, выполнение которых предусмотрено муниципальной программой.

3. Приоритеты в сфере реализации программы, цели,
задачи и ожидаемые конечные результаты

Основными приоритетами в сфере реализации программы являются обеспечение безопасности функционирования транспортной инфраструктуры города, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, создание безопасных условий для движения транспорта, качественное транспортное обслуживание населения города.

Проблемы, задачи и результаты реализации
муниципальной программы

№ п/п
Формулировка решаемой проблемы
Наименование задачи муниципальной программы
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи
Сроки реализации подпрограммы
Конечный результат подпрограмм
1
2
3
4
5
6
1.
Более 50% автомобильных дорог города находятся в неудовлетворительном состоянии
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям
Развитие улично-дорожной сети
2015 - 2020 годы
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, на 3 км ежегодно
2.
Большое количество ДТП с пострадавшими (за 2013 год - 1484 ДТП)
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
Обеспечение безопасности дорожного движения
2015 - 2020 годы
Снижение количества ДТП к 2020 году на 10%
3.
Низкий уровень транспортного обслуживания населения
Обеспечение функций МБУ "Единая диспетчерская служба города Белогорск"
Организация транспортного обслуживания населения
2015 - 2020 годы
100% обеспечение транспортного обслуживания населения

4. Описание системы подпрограмм

Структура муниципальной программы состоит из трех подпрограмм, предусматривающих комплекс мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач.
В подпрограмме "Развитие улично-дорожной сети" выделены следующие задачи:
- повышение качества дорожных работ с использованием новых технологий и материалов;
- снижение последствий от чрезвычайных ситуаций;
- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.
Для решения задач определены следующие основные мероприятия:
- обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования;
- совершенствование материально-технической базы.
В подпрограмме "Обеспечение безопасности дорожного движения" выделены следующие задачи:
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.
Для решения задачи определено основное мероприятие: организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы.
В подпрограмме "Организация транспортного обслуживания населения" выделена следующая задача: повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сфере транспортного обслуживания населения.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 319)
Для решения задач определено основное мероприятие: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.
Система основных мероприятий реализации муниципальной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

5. Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых актов:
1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в редакции от 23 июня 2014 года) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2. Бюджетный кодекс РФ.
3. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
4. Постановление губернатора Амурской области от 12 февраля 2004 г. № 64 "О состоянии безопасности дорожного движения на территории Амурской области и мерах по ее повышению".
5. Постановление администрации города Белогорск от 29 мая 2014 г. № 900 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности".
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы изложены в приложении № 3 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета составляет 105793,517 тыс. руб., в том числе по годам:
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2015 г. - 28440,617 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2016 г. - 23438,1 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2017 г. - 20278,1 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2018 г. - 10941,7 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2019 г. - 11207,8 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2020 г. - 11487,2 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет областного бюджета составляет 115641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2015 - 115641,0 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
Планируется привлечение средств областного и федерального бюджетов.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) за счет средств местного бюджета представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также при уточнении бюджета в течение финансового года.

7. Планируемые показатели эффективности
реализации муниципальной программы

Оценка достижений целей муниципальной программы производится посредством достижения следующих показателей реализации муниципальной программы:
1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям, составит 62,7 км к концу 2020 года (в 2013 году протяженность дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям, - 78,4 км), по отношению к 2013 году протяженность автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям, уменьшится на 20%.
2. Снижение количества ДТП на 10% к концу 2020 года (в 2013 году количество ДТП - 1484 единицы, к 2020 году прогнозируется снижение количества ДТП до 1336 единиц).
3. 100% выполнение муниципального задания МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск" по обеспечению транспортного обслуживания населения.

8. Риски реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:
1. Макроэкономические риски обусловлены неблагоприятным изменением макроэкономической ситуации, что может привести к серьезному снижению объемов инвестиций и недостаточному ресурсному обеспечению мероприятий по развитию сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры. Такой сценарий развития будет характеризоваться отказом от реализации новых долгосрочных проектов и может привести к невыполнению поставленных целей.
2. Информационные риски определены отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа по следующим направлениям:
- выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации бюджетной и инвестиционной политики;
- мониторинг и оценка исполнения показателей эффективности муниципальной программы, выявление факторов риска, оценка их значимости.





I. ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Белогорска
от 24.02.2015 № 319, от 09.04.2015 № 627,
от 04.06.2015 № 983, от 23.09.2015 № 1713)

1. Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Развитие улично-дорожной сети
2.
Координатор подпрограммы
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
3.
Участники муниципальной подпрограммы
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск", администрация г. Белогорск, МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск", организации, индивидуальные предприниматели, признанные специализированными организациями в части ремонта и содержания дорог
(п. 3 в ред. постановления администрации города Белогорска от 04.06.2015 № 983)
4.
Цель подпрограммы
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям
5.
Задачи подпрограммы
1. Повышение качества дорожных работ с использованием новых технологий и материалов.
2. Снижение последствий от чрезвычайных ситуаций.
3. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям
6.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 66787,486 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 17134,486 тыс. руб.;
2016 г. - 18156,5 тыс. руб.;
2017 г. - 14996,5 тыс. руб.;
2018 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2019 г. - 5500,0 тыс. руб.;
2020 г. - 5500,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет областного бюджета составляет 115641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 115641,0 тыс. руб.
(п. 7 в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, на 3 км ежегодно

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы города. От уровня развития автомобильных дорог во многом зависят решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей и улучшение качества жизни населения.
Протяженность дорог местного значения в городе Белогорске составляет 174990,62 км.
Темпы развития дорожной сети не соответствуют потребности города Белогорска и еще больше увеличивают разрыв между темпами роста автомобилизации и развития автомобильных дорог, что в итоге может привести к возникновению системных транспортных заторов из-за недостаточной пропускной способности дорожной сети.
Особое беспокойство вызывает состояние существующей дорожной сети, так как не обеспечивает восстановление ежегодного износа автомобильных дорог.
Муниципальные автомобильные дороги относятся к собственности муниципального образования и их содержание и развитие осуществляются за счет средств местного бюджета, именно по этой сети осуществляются значительные объемы автотранспортных перевозок, они не имеют постоянно закрепленных источников финансирования, качество муниципальных дорог значительно ниже, чем федеральных и территориальных дорог.

3. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели,
задачи и ожидаемые конечные результаты

Целью подпрограммы исходя из перспектив социально-экономического развития города является увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.
Задачами подпрограммы являются:
- повышение качества дорожных работ с использованием новых технологий и материалов;
- снижение последствий от чрезвычайных ситуаций;
- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.

4. Описание системы основных мероприятий

Основные мероприятия, реализация которых планируется в рамках муниципальной подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети", в конечном итоге направлены на удовлетворение транспортных потребностей населения.
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1. Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования, которое включает в себя:
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
- разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, автомобильных мостов;
- капитальный ремонт, ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, автомобильных мостов;
- проведение работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог, улучшению эксплуатационного состояния дорожной сети, уменьшению отставания по срокам ремонтов дорог;
- ввод объектов строительства в эксплуатацию;
- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов, государственная экспертиза ПСД.
(абзац введен постановлением администрации города Белогорска от 09.04.2015 № 627)
2. Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них включает в себя предоставление субсидий на выполнение мероприятий по дорожной деятельности, оплату ранее выполненных работ по дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы".
(п. 2 в ред. постановления администрации города Белогорска от 04.06.2015 № 983)

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств муниципального бюджета, но помимо бюджетного финансирования работ необходимо привлечение финансовой помощи средств бюджета субъекта.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 66787,486 тыс. рублей, в т.ч.:
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2015 г. - 17134,486 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2016 г. - 18156,5 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2017 г. - 14996,5 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2018 г. - 5500,0 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2019 г. - 5500,0 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2020 г. - 5500,0 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет областного бюджета составляет 115641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2015 - 115641,0 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) за счет средств местного бюджета представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы будет использован индикатор эффективности - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, км.
Непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы:
1. Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %.
Индикатор определяется как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования г. Белогорск.
Алгоритм формирования индикатора:

A / B x 100%, где:

A - протяженность автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям, км;
B - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, км.
2. Доля выполнения мероприятия "Совершенствование материально-технической базы", %.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты значимости основных мероприятий
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 23.09.2015 № 1713)

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети"
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.1. Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования
0,13
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.2. Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
0,87
-
-
-
-
-





II. ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Белогорска
от 24.02.2015 № 319, от 09.04.2015 № 627,
от 04.06.2015 № 983, от 23.09.2015 № 1713)

1. Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности дорожного движения
2.
Координатор подпрограммы
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
3.
Участник подпрограммы
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
4.
Цель подпрограммы
Развитие системы безопасности дорожного движения
(п. 4 в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 319)
5.
Задачи подпрограммы
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
(п. 5 в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 319)
6.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 4785,087 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 4025,087 тыс. руб.;
2016 г. - 200,0 тыс. руб.;
2017 г. - 200,0 тыс. руб.;
2018 г. - 120,0 тыс. руб.;
2019 г. - 120,0 тыс. руб.;
2020 г. - 120,0 тыс. руб.
Планируется привлечение средств областного и федерального бюджетов
(п. 7 в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Снижение количества погибших и раненых в ДТП к 2020 году на 10%

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Обстановка на дорогах России представляет реальную опасность демографии и национальной безопасности государства. В 2013 году на российских дорогах погибло более 27 тыс. человек. Несмотря на внушительную цифру, число жертв ДТП в прошлом году снизилось на 3,5% по сравнению с 2012. На российских дорогах в 2013 году произошло 204068 серьезных ДТП с пострадавшими и погибшими. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года. При этом число погибших в автокатастрофах за год снизилось на 3,5%, до 27025 человек. Согласно итоговому статистическому отчету Госавтоинспекции пострадавших в дорожных авариях оказалось 258437 человек - почти столько же, сколько годом ранее (снижение на 0,1%).
В 2013 году на территории г. Белогорска зарегистрировано 1484 дорожно-транспортных происшествия, из низ 79 происшествий с пострадавшими, в которых 13 человек погибли и 122 человека получили ранения.
На основе топографического анализа установлено, что очаги концентрации ДТП продолжают формироваться на улицах с наибольшей интенсивностью движения.
Всего на территории города выявлено 33 очага аварийности, в которых зарегистрировано 1107 ДТП, что составляет 56,2% от общего числа ДТП.
Наиболее аварийной остается ул. Кирова, где выявлено 6 очагов аварийности, в которых зарегистрировано 351 ДТП, что составляет 18,6% от общего количества ДТП. В данных ДТП 7 человек погибли и 29 человек получили ранения различной степени тяжести.
Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем комплексной реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, при совместном участии Правительства Амурской области, управления государственной инспекции по безопасности дорожного движения УВД Амурской области, администрации г. Белогорска, ГУ МОМВД "Белогорский" Амурской области.
Муниципальная подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске на 2015 - 2020 годы" позволит:
определить политику органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности дорожного движения в г. Белогорске;
сформировать комплекс практических действий органов исполнительной власти, местного самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
обеспечить координацию действий органов власти различных уровней, концентрацию финансовых ресурсов для решения приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
комплексно решить ряд проблем по обеспечению безопасности дорожного движения посредством аккумуляции средств за счет различных источников.

3. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели,
задачи и ожидаемые конечные результаты

Основными приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются обеспечение безопасного движения автомобильного транспорта и пешеходов, снижение количества погибших и раненых в ДТП, снижение количества ДТП с участием пешеходов.
Целью подпрограммы является развитие системы безопасности дорожного движения.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 319)
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 319)
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 319)
- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 319)

4. Описание системы основных мероприятий

Основные мероприятия, реализация которых планируется в рамках подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения", в конечном итоге направлены на сокращение количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, с пострадавшими на территории города Белогорска.
Для эффективной реализации основных мероприятий необходимо нормативное правовое и методологическое, финансовое и организационное обеспечение.
Основное мероприятие подпрограммы - организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы, которое включает:
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.
Система основных мероприятий реализации муниципальной подпрограммы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 4785,087 тыс. руб., в том числе по годам:
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2015 г. - 4025,087 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2016 г. - 200,0 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2017 г. - 200,0 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2018 г. - 120,0 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2019 г. - 120,0 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2020 г. - 120,0 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) за счет средств местного бюджета представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.

6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы будет использован следующий показатель:
- снижение количества погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях к 2020 году на 10%.
В результате реализации подпрограммы планируется достичь следующего непосредственного результата основного мероприятия:
- 100% исполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты значимости основных мероприятий

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске на 2015 - 2020 годы"
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
1
1
1
1
1
1





III. ПОДПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Белогорска
от 24.02.2015 № 319, от 09.04.2015 № 627,
от 23.09.2015 № 1713)

1. Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Организация транспортного обслуживания населения
2.
Координатор подпрограммы
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
3.
Участники подпрограммы
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск", МБУ "Единая диспетчерская служба города Белогорск"
4.
Цель подпрограммы
Обеспечение функций МБУ "Единая диспетчерская служба города Белогорск"
(п. 4 в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 319)
5.
Задача подпрограммы
Повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сфере транспортного обслуживания населения
(п. 5 в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 319)
6.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 34220,944 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 7281,044 тыс. руб.;
2016 г. - 5081,6 тыс. руб.;
2017 г. - 5081,6 тыс. руб.;
2018 г. - 5321,7 тыс. руб.;
2019 г. - 5587,8 тыс. руб.;
2020 г. - 5867,2 тыс. руб.
(п. 7 в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
100% обеспечение транспортного обслуживания населения г. Белогорск

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Эффективная и надежная работа пассажирского транспорта является важнейшим фактором социально-политической и экономической стабильности.
На территории муниципального образования г. Белогорск функции по транспортному обслуживанию населения, направленные на удовлетворение спроса населения в транспортных перевозках в соответствии с возложенными задачами, осуществляет МБУ "Единая диспетчерская служба города Белогорск".
Выполнение работ и услуг в целях транспортного обслуживания населения осуществляется МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск" на основании муниципального задания, утвержденного МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск".

3. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели,
задачи и ожидаемые конечные результаты

Основными приоритетами в сфере транспорта являются расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования и повышения их качества, а также повышение эффективности и результативности расходов средств местного бюджета.
Цель подпрограммы - повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сфере транспортного обслуживания населения.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 319)
Для достижения цели определена задача подпрограммы - обеспечение функций МБУ "Единая диспетчерская служба города Белогорск".
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 319)
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы - 100% обеспечение транспортного обслуживания населения г. Белогорск.

4. Описание системы основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы сформированы исходя из текущей ситуации в сфере транспорта и направлены на дальнейшее развитие основных направлений отрасли.
На решение задачи по обеспечению функций органов местного самоуправления направлены следующие основные мероприятия:
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений;
- создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров.
Система основных мероприятий реализации муниципальной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 34220,944 тыс. руб., в том числе по годам:
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2015 г. - 7281,044 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2016 г. - 5081,6 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2017 г. - 5081,6 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2018 г. - 5321,7 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2019 г. - 5587,8 тыс. руб.;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
2020 г. - 5867,2 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 23.09.2015 № 1713)
Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению, а также при уточнении бюджета в течение финансового года.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) за счет средств местного бюджета представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы

Показателем эффективности реализации подпрограммы является 100% выполнение обеспечения транспортного обслуживания населения.
Непосредственными результатами основных мероприятий подпрограммы являются:
- численность МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск", чел.;
- количество установленных информационных табло, ед.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты значимости основных мероприятий
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 23.09.2015 № 1713)

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения"
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
0,99
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 3.2. Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров
0,01
-
-
-
-
-





Приложение № 1
к муниципальной программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 23.09.2015 № 1713)

N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение последнего года к базисному году, %
начало
завершение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям, км
78,4
79
76
73
70
67
62,7
80





Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, ед.
1484
1460
1435
1410
1385
1360
1336
90





Доля выполнения муниципального задания МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск" по обеспечению транспортного обслуживания населения
100
100
100
100
100
100
100
100
1.
Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, км
93
96
99
102
105
108
111
119,4
1.1.
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %
54,3
54,9
56,6
58,3
60
61,7
63,4
116,8
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Доля выполнения мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, %
-
100
-
-
-
-
-
100
2.
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Количество погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях, чел.
135
133
130
128
125
123
120
90
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Доля исполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, %
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Доля обеспечения транспортного обслуживания населения, %
100
100
100
100
100
100
100
100




МБУ "ЕДС г. Белогорск"









3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) бюджетных учреждений"
2015
2020
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск", МБУ "ЕДС г. Белогорск"
Обеспечение организации и контроля регулярных муниципальных маршрутов, %
100
100
100
100
100
100
100
100





Доля выполненных заявок по перевозке отдельных категорий граждан от числа обратившихся, %
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.
Основное мероприятие 3.2 "Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров"
2015
2015
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
Количество установленных информационных табло, ед.
-
1
-
-
-
-
-
100





Приложение № 2
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 23.09.2015 № 1713)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего, в том числе:




105793,517
28440,617
23438,1
20278,1
10941,7
11207,8
11487,2


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1100000

71610,803
21197,803
18356,5
15196,5
5620
5620
5620


Администрация г. Белогорск
002
0409
1100000

60
60
0
0
0
0
0


МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск"
007
0408
1100000

34122,714
7182,814
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
Подпрограмма 1
Развитие улично-дорожной сети
Всего, в том числе:
007
0409
1110000

66787,486
17134,486
18156,500
14996,500
5500,000
5500,000
5500,000


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1110000

17074,486
17074,486
18156,500
14996,500
5500,000
5500,000
5500,000


Администрация г. Белогорск
002
0409
1110000

60
60
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования
Всего, в том числе:
007
0409
1111130

66787,486
17134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1111130
810
66727,486
17074,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500


Администрация г. Белогорск
002
0409
1111130
240
60
60
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения

007
0409
1120000

4785,087
4025,087
200
200
120
120
120


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1120000

4785,087
4025,087
200
200
120
120
120
Основное мероприятие 2.1
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы

007
0409
1121234

4785,087
4025,087
200
200
120
120
120
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0409
1121234
240
3287,385
2527,385
200
200
120
120
120
007
0409
1121234
810
1497,702
1497,702
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Организация транспортного обслуживания населения

007
0408
1130000

34220,944
7281,044
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск", МБУ "ЕДС г. Белогорск"
007
0408
1130000

34220,944
7281,044
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
Основное мероприятие 3.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

007
0408
1131111

34122,714
7182,814
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2


МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск"
007
0408
1131111
610
34122,714
7182,814
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
Основное мероприятие 3.2
Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров





98,23
98,23
-
-
-
-
-


МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
007
0408
1131112
244
98,23
98,23
-
-
-
-
-





Приложение № 3
к муниципальной программе

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ К ПРИНЯТИЮ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения (наименование) нормативного правового акта
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1.
Постановление администрации г. Белогорск Амурской области
О внесении изменений в постановление администрации г. Белогорск "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
МКУ "Управление ЖКХ администрации г. Белогорск"
По мере необходимости





Приложение № 4
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 23.09.2015 № 1713)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего
221434,517
144081,617
23438,1
20278,1
10941,7
11207,8
11487,2
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
115641,000
115641,000
-
-
-
-
-
местный бюджет
105793,517
28440,617
23438,1
20278,1
10941,7
11207,8
11487,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Развитие улично-дорожной сети
Всего
182428,486
132775,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
115641,000
115641,000
-
-
-
-
-
местный бюджет
66787,486
17134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 1.1
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования
Всего
66787,486
17134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
66787,486
17134,486
18156,5
14996,5
5500
5500
5500
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 1.2
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Всего
115641
115641
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
115641
115641
-
-
-
-
-
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего
5186,4
4025,087
200
200
120
120
120
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
4785,087
4025,087
200
200
120
120
120
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 2.1
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего
4785,087
4025,087
200
200
120
120
120
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
4785,087
4025,087
200
200
120
120
120
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Организация транспортного обслуживания населения
Всего
34220,944
7281,044
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
34220,944
7281,044
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 3.1
Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего
34122,714
7182,814
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
34122,714
7182,814
5081,6
5081,6
5321,7
5587,8
5867,2
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Наименование основного мероприятия 3.2
Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров
Всего
98,23
98,23
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-


областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
98,23
98,23
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------