Постановление Администрации города Белогорска от 10.10.2014 N 1819 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2014 г. № 1819
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Белогорска
от 24.02.2015 № 324, от 13.04.2015 № 652)
В целях реализации Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", в соответствии с постановлением администрации г. Белогорск от 29 мая 2014 г. № 900 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 20120 годы" согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Отменить постановление администрации г. Белогорск от 10 сентября 2010 г. № 1364 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2011 - 2015 годы".
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Белогорский вестник".
5. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" базы нормативных правовых актов администрации города Белогорск.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальной политике Г.А.Бурмистрову.
Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ
Утверждена
постановлением
администрации
города Белогорска
от 10 октября 2014 г. № 1819
I. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Белогорска
от 24.02.2015 № 324, от 13.04.2015 № 652)
Паспорт
муниципальной программы "Развитие образования города
Белогорск на 2015 - 2020 годы"
1.
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
2.
Координатор муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
3.
Координатор подпрограмм
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
4.
Участники муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск", МКУ "Управление культуры администрации города Белогорск", МКУ "Управление по физической культуре и спорту администрации города Белогорск", муниципальные автономные образовательные учреждения, юридические лица, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от формы собственности, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства администрации города Белогорск"
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
5.
Цель муниципальной программы
Обеспечение доступности качественного образования инновационной направленности, соответствующего современным требованиям общества, каждого гражданина
6.
Задачи муниципальной программы
1. Формирование системы непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих кадров.
2. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, современное качество учебных результатов и социализации, создание системы взаимодействия между учреждениями для получения интегративного результата в вопросах образования.
3. Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку.
4. Формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию молодежи, развитие ее потенциала.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
7.
Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования".
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей".
Подпрограмма 3 "Развитие системы защиты прав детей".
Подпрограмма 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику".
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования"
8.
Сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм
2015 - 2020 годы
9.
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 3536564,822 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 - 950,000 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 3189312,304 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 156952,265 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 6469,294 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 182880,959 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования:
2015 - 631553,197 тыс. рублей;
2016 - 618522,725 тыс. рублей;
2017 - 571622,225 тыс. рублей;
2018 - 571622,225 тыс. рублей;
2019 - 571622,225 тыс. рублей;
2020 - 571622,225 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 - 0,000 тыс. рублей;
2016 - 0,000 тыс. рублей;
2017 - 0,000 тыс. рублей;
2018 - 0,000 тыс. рублей;
2019 - 0,000 тыс. рублей;
2020 - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 1992054,978 тыс. рублей, в том числе:
2015 - 376798,478 тыс. рублей;
2016 - 360571,700 тыс. рублей;
2017 - 313671,200 тыс. рублей;
2018 - 313671,200 тыс. рублей;
2019 - 313671,200 тыс. рублей;
2020 - 313671,200 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 1544509,844 тыс. рублей, в том числе:
2015 - 254754,719 тыс. рублей;
2016 - 257951,025 тыс. рублей;
2017 - 257951,025 тыс. рублей;
2018 - 257951,025 тыс. рублей;
2019 - 257951,025 тыс. рублей;
2020 - 257951,025 тыс. рублей
(п. 9 в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
10.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) составит 100%.
2. Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных программами предшкольной подготовки, к общей численности детей в возрасте 5 - 7 лет составит 100%.
3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена достигнет 1,5%.
4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составит 100%.
5. Доля обучающихся по новым образовательным стандартам основного общего и дошкольного общего образования составит 100%.
6. Доля работающих в дошкольных и общеобразовательных организациях, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку по ФГОС, в общей численности работающих граждан составит 100%.
7. Доля обучающихся, занятых в системе внутришкольного дополнительного образования, составит 100% к 2020 году.
8. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, составит 75%.
9. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет увеличится с 9,5% в 2014 году до 3,5% к 2020 году
I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная образовательная сеть представляет собой разноаспектное переплетение социальных, экономических и кадровых ресурсов, управление которыми возможно посредством программно-целевого подхода.
Система образования города Белогорск состоит из 24 учреждений: 11 учреждений дошкольного образования, 10 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования детей. В образовательных учреждениях работают 2019 человек, из которых 855 педагогических и руководящих работников. Средний возраст учителей в школах составляет 45 лет, в дошкольных учреждениях - 43, в учреждениях дополнительного образования - 44 года. Наблюдаются омоложение педагогического состава детских садов, незначительное старение коллективов школ. На начало 2014 года общая потребность образовательных организаций в кадрах составляет не более 30 человек, из которых основная часть - это обслуживающий персонал.
Наиболее значимым результатом, достигнутым в общем образовании города, стало доведение размера средней заработной платы педагогических работников до уровня средней заработной платы по экономике региона. Уровень средней заработной платы педагогических работников во всех учреждениях по городу соответствует указам Президента Российской Федерации от 2012 года. Рост заработной платы и система мер материальной поддержки педагогов способствовали привлечению молодых специалистов в образовательные организации города. За последние три года коллективы пополнились 35 молодыми специалистами.
Рост рождаемости в последние годы привел к повышению потребности в услугах дошкольного образования. За 2008 - 2014 годы открыты дополнительно 32 группы на 715 мест, как за счет внутренних ресурсов образовательных учреждений, так и в ходе реконструкции трех зданий под детские сады. Функционирует частный детский сад. Открыты группы кратковременного пребывания детей (в 9 из 11 садов) и группы по предшкольной подготовке детей на базе учреждения дополнительного образования детей (МОАУ ДОД ЦРО).
Принятые меры позволили увеличить охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет до 65,8%, что выше среднеобластного показателя. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет достиг 100%.
Реализация на территории города приоритетного национального проекта "Образование", национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", комплекса мер по модернизации системы общего образования, федеральных целевых программ - проектов, обеспеченных финансовыми вложениями, обеспечила реальные изменения в системе общего образования.
Значительная работа проведена по формированию информационной среды. Все общеобразовательные учреждения города получили доступ к образовательным ресурсам сети Интернет. Существенно обновлена инфраструктура общего образования. Школы города получили специализированные кабинеты, автоматизированные рабочие места учителя, мобильный компьютерный класс, комплекты для основной школы. С целью информационной обеспеченности государственной (итоговой) аттестации в ППЭ (пункте проведения экзамена) поступили комплекты для проведения ЕГЭ (единого государственного экзамена). Показатель обеспеченности компьютерным оборудованием составил 10 учащихся на 1 компьютер.
В общеобразовательных учреждениях созданы необходимые условия для перехода на федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) общего образования. С 2010 года в школах города началось обучение в соответствии с требованиями ФГОС. Охват детей образованием в соответствии со стандартами второго поколения составляет 78,8% от общего количества детей (2522 из 3201) на ступени начального общего образования, 12,9% (449 из 3472) - на ступени основного общего образования. Для организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС повышение квалификации прошли свыше 430 учителей и руководителей общеобразовательных учреждений.
Обеспечение доступности качественного общего образования достигается путем развития дистанционного образования. На территории города 8 из 10 школ обучают детей по основным и дополнительным образовательным программам в дистанционной форме. В рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в 2013 году в образовательном учреждении МОАУ СОШ № 17, реализующей образовательные программы общего образования, создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить социализацию детей-инвалидов.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное образование, в общей численности общеобразовательных учреждений составила в 2014 году 80%.
Все школы подключены к сети Интернет и имеют собственные сайты.
Модернизация системы образования в целом коснулась также системы воспитания и дополнительного образования детей. В целях формирования оптимальных условий для вариативности общего образования и внеурочной деятельности в условиях введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта в 2014 году в городе Белогорск проведена реорганизация 2 учреждений дополнительного образования путем присоединения к общеобразовательным учреждениям (МОАУ СОШ № 10 и МОАУ ДОД СЮН, МОАУ СОШ № 4 и МОАУ ДОД ЦДЮТТ).
Наряду с этим летнее оздоровление осуществляют два загородных лагеря. Отмечается стабильный рост числа детей, охваченных мероприятиями отдыха, оздоровления и занятости в период летней оздоровительной кампании. В каждом общеобразовательном учреждении в две смены функционируют пришкольные лагеря.
Одним из приоритетных направлений деятельности является социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На территории города Белогорск по состоянию на 1 января 2013 года проживало 485 чел. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 3,4% от общего количества детского населения города. В течение 2013 года выявлены и учтены 67 детей, оставшихся без попечения родителей (2012 год - 56).
Несмотря на определенные достижения, дальнейшее развитие сферы образования города сдерживается рядом проблем.
Имеющаяся сеть дошкольных образовательных учреждений не способна удовлетворить спрос населения на дошкольные образовательные услуги.
Достаточно медленно происходит обновление педагогического корпуса. Снижается престиж профессии педагога.
Негативное влияние на развитие системы образования города оказывает возрастной и гендерный дисбаланс.
Уровень мобильности и гибкости системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников образовательных учреждений не соответствует требованиям стандартов компетенций педагогов, персональному запросу семьи и общества на образовательные услуги.
Система аттестации и оплаты труда педагогов слабо ориентирована на повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие.
Не во всех образовательных учреждениях детям с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается необходимый уровень психолого-медико-социального сопровождения.
Материально-техническое состояние общеобразовательных учреждений по-прежнему не отвечает современным требованиям.
Основными проблемами в организации оздоровления детей остаются существенный износ материально-технической базы загородных детских оздоровительных учреждений и недостаточный уровень развития их кадрового потенциала.
Скоординированный программный комплекс мероприятий обеспечит решение важной проблемы - обеспечение общедоступного качественного образования инновационной направленности, соответствующего современным требованиям общества, каждого гражданина.
SWOT-анализ факторов развития в сфере образования
города Белогорск
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Реализация мероприятий по реструктуризации сети образовательных учреждений в целях обеспечения оптимальной загрузки их площадей.
2. Модернизация дошкольного образования (активное проведение реконструкции зданий под дошкольные образовательные учреждения, возврат зданий ДОУ в систему образования, оснащение дополнительно созданных мест оборудованием), а также развитие альтернативных форм предоставления дошкольного образования.
3. Обновление содержания общего образования (введение федерального государственного образовательного стандарта начального, основного общего образования).
4. Модернизация общего образования (повышение среднего уровня заработной платы педагогическим работникам, оснащение учреждений современным оборудованием в соответствии с нормативами; развитие школьной инфраструктуры, проведение мероприятий по энергосбережению; повышение квалификации руководящих и педагогических работников; пополнение фондов школьных библиотек).
5. Развитие системы дистанционного образования детей. 6. Создание безбарьерной среды для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
10. Совершенствование форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие института приемной семьи.
7. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, являющихся базовыми, опорными школами, осуществление мониторинга, контроля и управления качеством образовательного процесса путем участия города в реализации приоритетного национального проекта "Образование", реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования, мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2013 - 2020 годы, государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы", а также реализации мероприятий следующих муниципальных программ:
"Развитие образования города Белогорска на 2015 - 2020 годы";
"Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорска на 2015 - 2020 годы";
"Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск на 2015 - 2020 годы";
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения города Белогорск на 2015 - 2020 годы".
8. Сохранение возможности частично оплачивать из городского бюджета стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря для детей работающих граждан
1. Низкий уровень кадрового потенциала (возрастной и гендерный дисбаланс, отток педагогических кадров в другие сферы экономики, а также за пределы области).
2. Отсутствие 100-процентной доступности дошкольного образования (сохранение очереди на устройство в детский сад, неразвитость системы сопровождения детей раннего возраста от 0 до 3 лет).
3. Снижение качества образования.
4. Опережение темпов износа над темпами реконструкции и строительства.
5. Низкий уровень пропускной способности Интернет-трафика и обновления программного обеспечения.
6. Наличие проблемы социального сиротства, проблем по обеспечению детей-сирот жильем.
7. Отсутствие налаженных связей между уровнями образования.
8. Несовершенство муниципальной системы оценки качества образования.
9. Недостаточная прозрачность системы образования для общества
Угрозы
Возможности
Недофинансирование сферы образования влечет за собой снижение уровня:
- квалификации педагогических и руководящих кадров;
- качества образования;
- безопасности образовательного процесса;
- физического и умственного развития обучающихся
1. Оптимизация сети образовательных учреждений.
2. Расширение сети дошкольных образовательных учреждений.
3. Повышение качества образования в городе.
4. Получение большей финансовой самостоятельности
II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы,
цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
2.1. Приоритеты в сфере реализации программы
Приоритеты социальной политики в системе образования города Белогорск на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах:
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р "О реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа");
государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 "Об обеспечении межнационального согласия";
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Указ Президента РФ от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р);
комплекс мер по модернизации системы общего образования Амурской области в 2013 году и на период до 2020 года (постановление Правительства Амурской области от 21 февраля 2013 г. № 64);
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности образования и науки в Амурской области" (распоряжение губернатора Амурской области от 18 апреля 2013 г. № 77-р);
План мероприятий ("дорожная карта") по устранению дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях (распоряжение губернатора Амурской области от 1 марта 2013 г. № 36-р);
Региональная стратегия действий в интересах детей в Амурской области на 2012 - 2017 годы (постановление Правительства области от 8 октября 2012 г. № 564);
Стратегия социально-экономического развития г. Белогорск на период до 2030 года (решение городского Совета народных депутатов от 18 марта 2010 г. № 22/34);
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности образования города Белогорск" (постановление администрации города Белогорск от 29 мая 2013 г. № 995).
Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей на период реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" являются обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.
В связи с этим первым приоритетом является обеспечение доступности дошкольного образования. Решение этой задачи будет обеспечено за счет строительства современных зданий дошкольных учреждений и развития вариативных форм дошкольного образования.
Вторым системным приоритетом является повышение качества результатов образования на разных уровнях. При этом речь идет не просто о повышении качества образования относительно тех критериев, которые использовались в прошлом, но и об обеспечении соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения.
Федеральные образовательные государственные стандарты (ФГОС) дают школе значительные права по формированию содержания предметных программ и программ, создаваемых сверх базисных учебных планов. Тем самым педагогическим работникам предоставлена уникальная возможность превратить трансляционную школу в деятельностную.
Современная программа развития образования должна обеспечивать реализацию государственной политики человеческого развития не только через традиционные институты, но и через всю среду образования и социализации человека. В этой связи третьим системным приоритетом программы становится развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека.
Современное качество и гибкость могут достигаться только при активном участии всех заинтересованных лиц, включая самих обучающихся, их семьи, работодателей. Поэтому четвертым системным приоритетом является модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение их как в развитие системы образования и управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность.
Пятым приоритетом является укрепление единства образовательного пространства города, что предполагает выравнивание образовательных возможностей граждан независимо от места проживания и социального статуса, распространение лучших практик управления образовательным учреждением.
Вместе с тем на различных уровнях образования выделяют свои приоритеты, отвечающие своим проблемам и долгосрочным вызовам. Они подробно описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы. Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные направления государственной политики в сфере образования по реализации указанных приоритетов.
Стратегическими целями муниципальной молодежной политики являются создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного социально ориентированного развития города и области.
Реализация социальной политики в данной сфере деятельности будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой активности молодежи;
формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
2.2. Цель, задачи муниципальной программы
Целью программы является обеспечение доступности качественного образования инновационной направленности, соответствующего современным требованиям общества, каждого гражданина.
Задачи программы:
1. Формирование системы непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих кадров.
2. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, современное качество учебных результатов и социализации, создание системы взаимодействия между учреждениями для получения интегративного результата в вопросах образования.
3. Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку.
4. Формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию молодежи, развитие ее потенциала.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы".
2.3. Ожидаемые конечные результаты программы
1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) составит 100%.
2. Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных программами предшкольной подготовки, к общей численности детей в возрасте 5 - 7 лет составит 100%.
3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена достигнет 1,5%.
4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составит 100%.
5. Доля обучающихся по новым образовательным стандартам основного общего и дошкольного общего образования составит 100%.
6. Доля работающих в дошкольных и общеобразовательных организациях, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку по ФГОС, в общей численности работающих граждан составит 100%.
7. Доля обучающихся, занятых в системе внутришкольного дополнительного образования, составит 100% к 2020 году.
8. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, составит 75%.
9. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет увеличится с 9,5% в 2014 году до 13,5% к 2020 году.
Проблемы, задачи и результаты реализации
муниципальной программы
Таблица 1
№ п/п
Формулировка решаемой проблемы
Наименование задачи муниципальной программы
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Конечный результат подпрограмм
1
2
3
5
6
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования"
Возрастная и гендерная структура в образовании остается далекой от оптимальной, недостаточно развиты механизмы обновления и повышения квалификации, формирования резерва руководящих кадров, мотивации педагогов к повышению профессионального уровня
Формирование системы непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих кадров
2015 - 2020 годы
1. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в текущем году курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников составит 66%.
2. Количество руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, составит 23 руководителя.
3. Доля педагогических работников образовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников образовательных организаций в 2020 году составит 17%.
4. Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников составит 83%
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
1. Сеть дошкольных образовательных учреждений в городе не удовлетворяет спрос населения на дошкольные образовательные услуги.
2. Материально-техническое состояние общеобразовательных учреждений не отвечает современным требованиям.
3. Недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения.
4. Низкие темпы обновления состава педагогических кадров (возрастной и гендерный дисбаланс, низкая доля учителей в возрасте до 30 лет).
5. Консервация уровня заработной платы работников организаций дошкольного образования и дополнительного образования детей.
6. Недостаточный уровень эффективности работы образовательных учреждений в части выявления и поддержки одаренных детей
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, современное качество учебных результатов и социализации, создание системы взаимодействия между учреждениями для получения интегративного результата в вопросах образования
2015 - 2020 годы
1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста составит 22%.
2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составит 100%.
3. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций не будет превышать 10%.
4. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения, составит 100%.
5. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) составит 75%.
6. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составит 19%.
7. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей составит 100%.
8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Амурской области, общего образования - к средней заработной плате в Амурской области, % - 100%.
9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате работников, занятых в сфере экономики области, составит 100%.
10. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составит не менее 50%
Подпрограмма 3 "Развитие системы защиты прав детей"
1. Отсутствие возможности большей части детей отдохнуть с максимальным оздоровительным эффектом в загородных детских оздоровительных лагерях.
2. Существенный износ материально-технической базы загородных детских оздоровительных учреждений, недостаточный уровень развития их кадрового потенциала.
4. Недостаточный уровень исполнения законодательства в сфере защиты конституционных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку
2015 - 2020 годы
1. Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху, оздоровлению и занятости, увеличится от общего количества детей школьного возраста до 75%.
2. Число участников трудовых отрядов к 2020 году достигнет 330 человек.
3. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, составит 51,7%
Подпрограмма 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
1. Около одной трети молодых людей не в состоянии успешно адаптироваться к современной экономической ситуации и реализовать свои профессиональные устремления.
2. Происходит деформация духовно-нравственных ценностей молодежи, размываются моральные ограничители на пути к достижению личного успеха.
3. Слабо развивается культура ответственного гражданского поведения; у значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки самоуправления
Формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию молодежи, развитие ее потенциала
2015 - 2020 годы
1. Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи достигнет 0,6% к 2020 году.
2. Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, увеличится до 2,5% к 2020 году.
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан увеличится до 50% в 2020 году.
4. Удельный вес участников научно-практических конференций в общем количестве обучающихся в общеобразовательных учреждениях города составит 2,5% в 2020 году
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования"
1. Не обеспечена полная информационная открытость результатов деятельности системы образования (неразмещение электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, информации о проведенных мероприятиях и т.д.), что является барьером для повышения уровня информированности населения, развития конкуренции, повышения эффективности и доступности образовательных услуг.
2. Требует совершенствования муниципальная система оценки качества образования на всех его уровнях.
3. Для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы потребуется совершенствовать существующую нормативную правовую базу
2015 - 2020 годы
1. Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, достигнет 60,0%.
2. Количество мероприятий городского уровня по распространению результатов муниципальной программы к 2020 году достигнет 15.
3. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках программы достигнет 20%.
4. Число учреждений, в которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования (МСОКО), составит 23 учреждения.
5. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций составит 100,0%.
6. Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций составит 100,0%
3. Описание системы подпрограмм
Система подпрограмм сформирована исходя из 5 задач муниципальной программы:
1. Формирование системы непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих кадров.
2. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, современное качество учебных результатов и социализации, создание системы взаимодействия между учреждениями для получения интегративного результата в вопросах образования.
3. Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку.
4. Формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию молодежи, развитие ее потенциала.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы".
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования";
подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей";
подпрограмма 3 "Развитие системы защиты прав детей";
подпрограмма 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику";
подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования".
Все они направлены на достижение цели муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования инновационной направленности, соответствующего современным требованиям общества, каждого гражданина.
Включение первых трех подпрограмм в муниципальную программу связано с особенностями структуры сферы образования города Белогорск и ключевыми задачами ее развития по реализации прав граждан.
Отдельно выделена подпрограмма 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику", в рамках которой предусмотрено формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию молодежи, развитие ее потенциала.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" предусматривает обеспечение управления реализацией программы и контроль полноты и своевременности ее выполнения. Кроме того, в рамках основных мероприятий данной подпрограммы решается вопрос формирования муниципальной системы оценки качества образования как важной составляющей обеспечения устойчивого высокого качества образовательных услуг и его повышения наряду с созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических и учебно-методических условий.
Целью каждой подпрограммы определено решение одной из задач муниципальной программы.
Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования города Белогорск, в том числе:
меры по формированию и финансовому обеспечению государственного задания на реализацию образовательных программ;
основные направления развития дошкольного, общего, дополнительного, профессионального образования и планируемые к реализации механизмы стимулирования их развития;
проведение традиционных и формирование новых городских мероприятий, направленных на развитие творческой, научной, спортивной составляющей деятельности обучающихся.
Кроме того, при формировании основных мероприятий учитывались изменения, отраженные в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации", и мероприятия, которые необходимо осуществить с целью его реализации, а также мероприятия по обеспечению реализации муниципальной программы.
Система программных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.
4. Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
В связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, государственной программы "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы" в течение 2015 - 2017 годов в рамках муниципальной программы будут приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие их реализацию.
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 24.02.2015 № 324)
Планируемые общие объемы средств бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляют:
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2015 - 631553,197 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2016 - 618522,725 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2017 - 571622,225 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2018 - 571622,225 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2019 - 571622,225 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2020 - 571622,225 тыс. рублей.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется из средств местного бюджета с привлечением средств иных источников финансирования (федеральных, областных, внебюджетных средств).
Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на 2015 - 2020 годы, представленных в аналитическом распределении расходов городского бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся и педагогических работников в результате реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников системы образования, а также индексации иных расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями инфляции. Оценка объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на 2015 - 2020 годы, не представленных в распределении расходов городского бюджета, получена на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета с 2015 года до конца срока реализации муниципальной программы определяется исходя из установленного городским Советом народных депутатов предельного объема расходов на реализацию муниципальной программы и подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также при уточнении бюджета в течение финансового года.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлена в приложении № 3 к муниципальной программе, а ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности
муниципальной программы
Уровень реализации муниципальной программы в целом предлагается оценивать с помощью следующих целевых показателей и методик их расчета:
показатель 1 "Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)" (ДДО) рассчитывается по формуле:
До - численность детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;
Дв - численность детей города в возрасте 3 - 7 лет, согласно данным Росстата;
Дш - численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе;
показатель 2 "Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных программами предшкольной подготовки, к общей численности детей в возрасте 5 - 7 лет" (Прп) рассчитывается по формуле:
M - численность детей 5 - 7 лет, охваченных программами предшкольной подготовки;
Мо - численность детей города в возрасте 5 - 7 лет, по данным Росстата;
показатель 3 "Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена" (Сегэ) рассчитывается по формуле:
- сумма средних баллов по результатам ЕГЭ 10% лучших школ;
- сумма средних баллов по результатам ЕГЭ 10% худших школ;
показатель 4 "Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся" (ВСТ) рассчитывается по формуле:
Чст - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы современные условия реализации образовательных программ;
Чо - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций;
показатель 5 "Доля обучающихся по новым образовательным стандартам основного общего и дошкольного общего образования" (УФ) рассчитывается по формуле:
Фн - численность обучающихся по новым образовательным стандартам основного общего и дошкольного общего образования;
Мн - общая численность обучающихся в дошкольных и общеобразовательных организациях;
показатель 6 "Доля работающих в дошкольных и общеобразовательных организациях, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку по ФГОС, в общей численности работающих граждан" (ДПП) рассчитывается по формуле:
РПП - численность работающих в дошкольных и общеобразовательных организациях, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку по ФГОС;
Рв - общая численность работающих в дошкольных и общеобразовательных организациях;
показатель 7 "Доля обучающихся, занятых в системе внутришкольного дополнительного образования" (ДО) рассчитывается по формуле:
СЛ - численность детей школьного возраста, охваченных программами внутришкольного дополнительного образования;
ТЛ - численность детей города школьного возраста, по данным Росстата;
показатель 8 "Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье" () рассчитывается по формуле:
- численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под опеку, попечительство (форма № 103-РИК, раздел 2, строка 24, графа 3);
- численность детей, добровольно переданных родителям по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя) (форма № 103-РИК, раздел 2, строка 24, графа 5);
- численность детей, добровольно переданных без попечения родителей, устроенных на усыновление (кроме отчима и мачехи) (форма № 103-РИК, раздел 2, строка 24, графа 11);
- численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление иностранными гражданами (кроме отчима и мачехи) (форма № 103-РИК, раздел 2, строка 24, графа 12);
Д - общая численность детей, оставшихся без попечения родителей (в том числе усыновленных), учтенных на конец отчетного года, в городе Белогорск (в том числе устроенных под надзор в соответствующие организации, устроенных на воспитание в семьи граждан под опеку (попечительство)), за исключением добровольно переданных родителям по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя), и усыновление обучающихся в учреждениях профессионального образования на полном государственном обеспечении и оставшихся неустроенными на конец отчетного года, данные показываются обо всех детях, которые состоят на учете в органах опеки и попечительства (форма № 103-РИК, раздел 1, строка 36, графа 3);
показатель 9 "Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет" (ВМО) рассчитывается по формуле:
MOO - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений;
Мв - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет, согласно данным Росстата.
Ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится для мониторинга, во-первых, степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм, во-вторых, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств городского бюджета и, в-третьих, степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
7. Риски реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы, в том числе со стороны Амурской области, администрации муниципального образования города Белогорск (минимизация рисков возможна через заключение соглашений о реализации мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы, посредством механизмов софинансирования);
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы в связи с необходимостью внесения в нее соответствующих изменений, что повлияет на сроки выполнения мероприятий и достижение целей (минимизация рисков связана с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений);
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, в том числе недостаточный уровень квалификации муниципальных служащих для работ с новыми инструментами (устранение рисков возможно за счет организации единого координационного органа по реализации муниципальной программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга, в том числе социологического, реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга; важным средством снижения риска являются проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования);
социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности целям и реализации муниципальной программы (минимизация риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы, демонстрации достижений ее реализации).
II. ПОДПРОГРАММЫ
1. Подпрограмма "Развитие профессионального образования"
1.1. Паспорт подпрограммы
1.
Наименование подпрограммы
Развитие профессионального образования
2.
Координатор подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
3.
Участники подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск", муниципальные автономные образовательные учреждения, юридические лица, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от формы собственности
4.
Цель подпрограммы
Формирование системы непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих кадров
5.
Задачи подпрограммы
1. Разработка и реализация эффективных механизмов формирования кадрового потенциала путем интеграции и использования инновационных ресурсов системы образования.
2. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
6.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 950,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 100,000 тыс. рублей;
2016 год - 170,000 тыс. рублей;
2017 год - 170,000 тыс. рублей;
2018 год - 170,000 тыс. рублей;
2019 год - 170,000 тыс. рублей;
2020 год - 170,000 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 950,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 100,000 тыс. рублей;
2016 год - 170,000 тыс. рублей;
2017 год - 170,000 тыс. рублей;
2018 год - 170,000 тыс. рублей;
2019 год - 170,000 тыс. рублей;
2020 год - 170,000 тыс. рублей
(п. 7 в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Удельный вес численности педагогических реализации работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в текущем году курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников составит 66%.
2. Количество руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, составит 21 человек.
3. Доля педагогических работников образовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников образовательных организаций в 2020 году составит 17%.
4. Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников составит 83%
1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Система образования города Белогорск состоит из 24 учреждений, в которых работают около 2019 человек. Из них 855 педагогических и руководящих работников. Наблюдается старение педагогического состава. Средний возраст составляет 44 года. На начало 2013 - 2014 учебного года общая потребность образовательных организаций в кадрах составляет не более 30 человек, из которых основная часть - это младший персонал детских садов. Уровень средней заработной платы педагогических работников по городу соответствует указам Президента РФ от 2012 года.
Проблемной областью для самих учреждений образования является состояние кадрового потенциала. Возрастная и гендерная структура в образовании остается далекой от оптимальной, недостаточно развиты механизмы обновления и повышения квалификации, формирования резерва руководящих кадров.
Актуальной остается задача повышения качества подготовки квалифицированных кадров, эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых на систему профессиональной подготовки и переподготовки.
В городе работают опорные (базовые) площадки по апробации ФГОС (№ 4, № 5, № 17, № 200, гимназия № 1) в рамках ФЦПРО (СОШ № 4, ЦРО).
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
Ежегодно проводятся конкурсы среди учреждений с целью поддержки инновационных программ и проектов.
1.3. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цель,
задачи и ожидаемые конечные результаты
Принципиальные направления кадровой работы в муниципальной системе образования:
улучшение кадрового состава образовательных организаций;
формирование современной системы непрерывного образования, включая дополнительное профессиональное образование, формы открытого образования;
совершенствование моделей управления организациями профессионального образования, формирование резерва управленческих кадров и реализация программ развития участников резерва.
Модернизация образования не произойдет без качественного обновления преподавательского корпуса, что потребует наряду с мерами по повышению квалификации преподавателей, привлечению талантливых молодых специалистов в сферу общего и дополнительного образования перехода на эффективный контракт.
Целью подпрограммы 1 является формирование системы непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих кадров.
Перечень приоритетных задач:
Разработка и реализация эффективных механизмов формирования кадрового потенциала путем интеграции и использования инновационных ресурсов системы образования.
Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации настоящей подпрограммы станут следующие:
1. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в текущем году курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников составит 66%.
2. Количество руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, составит 23 человека.
3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций к 2020 году составит 26%.
4. Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников составит 83%.
1.4. Описание системы основных мероприятий подпрограммы
В рамках основного мероприятия 1.1 "Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования (курсовая подготовка и т.д.)". Основное мероприятие направлено на повышение социального престижа, привлекательности педагогической профессии и решение следующих задач:
обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
В рамках мероприятия будут осуществляться подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов сферы образования.
Мероприятие направлено на достижение следующего показателя подпрограммы:
удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей.
Результатом реализации основного мероприятия 1.1 станет:
количество педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в текущем году курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников к 2020 году достигнет 385 человек.
В рамках основного мероприятия 1.2 "Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений" будет обеспечена финансовая поддержка педагогов и образовательных организаций на конкурсной основе. Основное мероприятие направлено на повышение социального престижа, привлекательности педагогической профессии и решение следующей задачи:
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324)
создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы.
В рамках данного мероприятия будет продолжена работа по организации городских конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке лучших работников образования, продвижению передовых идей и проектов, поддержке инновационных программ и проектов.
Мероприятие направлено на достижение следующего показателя подпрограммы:
удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей.
Результатами реализации основного мероприятия станут:
доля педагогических работников образовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников образовательных организаций в 2020 году составит 17%;
проведение ежегодно не менее 4 мероприятий городского уровня (августовские мероприятия, "Учитель года", "Воспитатель года", конкурс внеурочных программ, "Мой лучший урок", "Кабинет моей мечты").
В рамках основного мероприятия 1.3 "Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям" направлено на поддержку опорных (пилотных, базовых) учреждений. К числу этих организаций могут быть отнесены:
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324)
опорные, пилотные школы, школы-лаборатории, экспериментальные и опытно-экспериментальные школы, отрабатывающие новые модели (проекты, системы) образовательной деятельности либо ведущие опытную деятельность в одном или нескольких направлениях.
Мероприятие направлено на решение задачи:
поддержка инновационных процессов на уровне муниципального образования.
В рамках мероприятия будут реализованы меры по финансовому обеспечению и поддержке образовательных учреждений за счет средств местного бюджета. Результатом реализации мероприятия станет ежегодная поддержка не менее 1 образовательной организации.
В результате реализации данного основного мероприятия будет достигнут следующий результат:
количество муниципальных образовательных организаций, получивших грантовую поддержку, - не менее 1 учреждения.
1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 24.02.2015 № 324)
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 950,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2015 год - 100,000 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2016 год - 170,000 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2017 год - 170,000 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2018 год - 170,000 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2019 год - 170,000 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2020 год - 170,000 тыс. рублей.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
Финансирование реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено средствами местного бюджета, а также за счет привлечения на конкурсной основе грантовых средств областного и местного бюджетов.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в течение текущего финансового периода.
Информация об объемах финансирования подпрограммы 1 "Развитие профессионального образования" представлена в составе приложений N№ 3, 4 к муниципальной программе.
1.6. Планируемые показатели эффективности реализации и
непосредственные результаты подпрограммы
В рамках настоящей подпрограммы муниципальные образовательные организации города будут обеспечивать и представлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о достижении значений следующих показателей (индикаторов) эффективности реализации подпрограммы:
показатель 1 "Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в текущем году курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников" (Ук) рассчитывается по формуле:
У - численность педагогических работников образовательных организаций, прошедших в текущем году курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку;
Уо - общая численность педагогических и руководящих работников;
показатель 2 "Количество руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку";
показатель 3 "Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций" () рассчитывается по формуле:
- численность учителей в возрасте до 30 лет;
- численность учителей общеобразовательных организаций;
показатель 4 "Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, в общей численности педагогических работников" (ПВ) рассчитывается по формуле:
КВ - численность педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория;
НК - общая численность педагогических работников в образовательных организациях.
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в настоящей подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 13.04.2015 № 652)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
"Развитие профессионального образования"
1
1
1
1
1
1
1.1.
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1.3.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2. Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
2.1. Паспорт подпрограммы
1.
Наименование подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
2.
Координатор подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
3.
Участники муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск", муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дошкольного и дополнительного образования
4.
Цели подпрограммы
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, современное качество учебных результатов и социализации, создание системы взаимодействия между учреждениями для получения интегративного результата в вопросах образования
5.
Задачи подпрограммы
1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ жителей города Белогорск к качественным услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
2. Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников образовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.
3. Создание современной инфраструктуры общего и дополнительного образования детей
6.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 3189312,304 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 573627,739 тыс. рублей;
2016 год - 560657,313 тыс. рублей;
2017 год - 513756,813 тыс. рублей;
2018 год - 513756,813 тыс. рублей;
2019 год - 513756,813 тыс. рублей;
2020 год - 513756,813 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 1832093,106 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 350138,106 тыс. рублей;
2016 год - 333911,400 тыс. рублей;
2017 год - 287010,900 тыс. рублей;
2018 год - 287010,900 тыс. рублей;
2019 год - 287010,900 тыс. рублей;
2020 год - 287010,900 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 1357219,198 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 223489,633 тыс. рублей;
2016 год - 226745,913 тыс. рублей;
2017 год - 226745,913 тыс. рублей;
2018 год - 226745,913 тыс. рублей;
2019 год - 226745,913 тыс. рублей;
2020 год - 226745,913 тыс. рублей
(п. 7 в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста составит 22%.
2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составит 100%.
3. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций не будет превышать 10%.
4. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения, составит 100%.
5. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) составит 75%.
6. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составит 19%.
7. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей составит 100%.
8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Амурской области, общего образования - к средней заработной плате в Амурской области, % - 100%.
9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате работников, занятых в сфере экономики области, составит 100%.
10. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составит не менее 50%
2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2
В сфере дошкольного образования города Белогорск работают 11 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 1 ведомственное дошкольное образовательное учреждение (министерство обороны). Функционирует 1 общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее присмотр и уход по типу частного учреждения. Развиваются вариативные формы дошкольного образования - группы кратковременного пребывания детей и группы по предшкольной подготовке на базе учреждения дополнительного образования детей (МОАУ ДОД ЦРО).
За последние годы численность детей, охваченных дошкольным образованием, возросла до 76%. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием повысился с 50% в 2009 году до 76% в 2014 году (среднероссийский показатель - 63,7%), в возрасте от 3 до 7 лет достиг 100%.
В рамках Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО) в городе работают пилотные площадки по дошкольному образованию детей-инвалидов (МОАУ Гимназия № 1), предшкольной подготовке детей, не имеющих возможности посещать детский сад (МОАУ ДОД ЦРО).
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
Из 10 общеобразовательных учреждений 1 гимназия, 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 1 основная школа, 6 школ без приоритетных направлений деятельности. В течение пяти последних лет отмечается увеличение численности обучающихся общеобразовательных учреждений (2014 год - 7480 учащихся, 2013 год - 7488 учащихся, 2012 год - 7240 учащихся).
Совершенствуются структура и содержание общего образования. Проведены мероприятия по обеспечению готовности системы образования области к внедрению новых ФГОС, начато их введение. В общеобразовательных учреждениях созданы необходимые условия для перехода на федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) общего образования. С 2010 года в школах города началось обучение в соответствии с требованиями ФГОС. Работают опорные площадки по эксперименту на базе МОАУ СОШ № 4, МОАУ Гимназия № 1. Охват детей образованием в соответствии со стандартами второго поколения составляет 78,8% от общего количества детей (2522 из 3201) на ступени начального общего образования, 12,9% (449 из 3472) на ступени основного общего образования. Для организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС повышение квалификации прошли свыше 430 учителей и руководителей общеобразовательных учреждений.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья в городе реализуется проект по обучению на дому с использованием дистанционных технологий. В настоящее время дистанционно обучаются 14 детей. За счет средств местного бюджета возможности сети Интернет используют еще 2 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечивается транспортная доступность качественных образовательных услуг учащимся за счет обновления парка школьных автобусов. В три школы (МОАУ СОШ № 4, СОШ № 10, СОШ № 17) осуществляется подвоз обучающихся из отдаленных районов города и с. Низинное.
Апробируются новые варианты организации предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся, в том числе в рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений на базе ресурсных центров (МОАУ СОШ № 4, СОШ № 200).
Ежегодно проводятся конкурсы среди учреждений с целью поддержки инновационных программ и проектов. Для педагогов предусмотрено ежегодное материальное поощрение в рамках муниципального этапа конкурса лучших учителей (ПНПО). При решении проблемы обеспечения образовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами молодым специалистам осуществляются стимулирующие доплаты из фондов оплаты труда соответствующих учреждений.
Сеть образовательных учреждений оптимизируется. Малочисленные школы реорганизованы путем присоединения либо ликвидации (в 2006 году - 1, 2008 году - 1, в 2009 году - 2, в 2010 году - 2, в 2013 году - 1, в 2014 году - 6). Малочисленные детские сады, учреждения дополнительного образования реорганизуются путем присоединения к общеобразовательным учреждениям. При этом сохраняется необходимость строительства новых зданий дошкольных учреждений и школ.
Система дополнительного образования детей города Белогорск включает 2 детско-юношеские спортивные школы, а также сеть детских объединений дополнительного образования детей на базе общеобразовательных учреждений. Услуги дополнительного образования в настоящее время предоставляются для 71,4% белогорских детей в возрасте от 5 до 18 лет (среднероссийский показатель - 49,1%).
Оптимизация системы осуществляется путем реорганизации сети, что ведет к экономии бюджетных средств. Бюджетное финансирование учреждений дополнительного образования детей сохраняется.
В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование присутствует как обязательный компонент обучения. Растет внимание к возможностям этой сферы в социализации подрастающего поколения. Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается организациями, подведомственными органам управления в сфере образования, культуры, спорта и др.
В системе общего образования имеется ряд проблем, решение которых возможно при системном подходе на протяжении нескольких лет.
Существующая сеть дошкольных образовательных учреждений не способна удовлетворить спрос населения на дошкольные образовательные услуги в связи с дефицитом мест, переуплотнением групп, старением и износом материально-технической базы. Система сопровождения детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) пока не развита. Ведется мониторинг возможных кандидатов на открытие семейных групп.
Проблемной областью системы образования является состояние кадрового потенциала. Возрастная и гендерная структура в образовании остается далекой от оптимальной, недостаточно развиты механизмы повышения уровня образования и квалификации работников дошкольных учреждений. Доля учителей пенсионного возраста составляет 19,7% (среднероссийский показатель - 18%), доля педагогов-мужчин - не более 3% (среднероссийский показатель - 12%).
Актуальной остается задача повышения качества подготовки квалифицированных кадров, эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых на систему профессиональной подготовки и переподготовки.
Качество знаний выпускников остается на низком уровне. Намечается тенденция формирования сегмента школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях образования. Неумение выпускников применять полученные знания на практике во многом является следствием недостаточного распространения деятельностных образовательных технологий и слабого развития профильного образования, особенно в области естественных наук и технологии.
Не во всех образовательных учреждениях детям с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается необходимый уровень психолого-медико-социального сопровождения, так как наблюдается нехватка педагогов-психологов, социальных педагогов.
В развитии дополнительного образования детей существует ряд проблем: достаточно медленно происходит обновление педагогического корпуса, снижается престиж профессии педагога дополнительного образования и, как следствие, наблюдается старение коллективов.
Сдерживающими факторами повышения эффективности работы учреждений дополнительного образования выступают следующие:
недостаточная доступность качественных образовательных услуг;
дефицит профессиональных кадров по различным направлениям деятельности;
недостаточная заинтересованность учреждений дополнительного образования детей в участии в федеральных и региональных конкурсах;
отсутствие конкуренции и свободы выбора детьми направлений дополнительного обучения.
2.3. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели,
задачи и ожидаемые конечные результаты
Основными направлениями муниципальной политики в сфере дошкольного, общего образования на период реализации программы являются обеспечение равенства доступа детей к качественному образованию и обновление его содержания, технологий образования в соответствии с изменившимися потребностями населения.
Целями подпрограммы являются развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, современное качество учебных результатов и социализации, создание системы взаимодействия между учреждениями для получения интегративного результата в вопросах образования.
Задачи подпрограммы:
1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ жителей города Белогорск к качественным услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
2. Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников образовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.
3. Создание современной инфраструктуры общего и дополнительного образования детей.
Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:
- увеличение охвата в предоставлении услуг дошкольного образования детей, в том числе путем развития вариативных форм образования;
- формирование услуг по сопровождению раннего развития детей (0 - 3);
- формирование эффективной системы выявления и поддержки детей в области дополнительного образования;
- интеграция общего и дополнительного образования;
- повышение эффективности использования ресурсов дополнительного и информального (медиасфера, сеть Интернет) образования детей в рамках ФГОС;
- формирование механизмов поддержки профессионального роста педагогических и руководящих работников;
- оптимизация сети образовательных организаций.
Еще одним приоритетом является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах города современных условий обучения. Данная задача должна быть решена за счет формирования эффективных сетей образования и социализации, предусматривающих кооперацию и интеграцию организаций различной ведомственной принадлежности, развитие системы дистанционного обучения.
Наряду с созданием базовых условий обучения должна последовательно разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот).
Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение учебной успешности каждого ребенка независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки школ и педагогов, обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов), сформирован прозрачный механизм приема в школы с повышенным уровнем обучения.
Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо предоставить возможность выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечить психолого-медико-социальное сопровождение и поддержку в профессиональной ориентации.
Для снижения дифференциации в качестве образования между группами школ должны быть реализованы адресные программы перевода в эффективный режим работы школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты.
Необходимо обеспечить комплексное сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Параллельно с введением федеральных государственных образовательных стандартов необходимо продолжить работу по поиску, разработке и распространению новых эффективных средств и форм организации образовательного процесса на базе школ - ресурсных центров, школ-партнеров и их сетей, укреплению участия общественности в управлении образовательными организациями, по поддержке инициатив, инноваций и экспериментов. Продолжится развитие государственно-общественного сектора управления образованием. Все образовательные организации осуществили переход на автономный тип организационно-правовой формы.
Необходимо преодолеть существующее отставание в масштабе сектора сопровождения раннего развития детей и поддержки семейного воспитания (центры диагностики и консультирования, информационно-просветительские сервисы для родителей детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, и др.).
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации настоящей подпрограммы станут следующие:
1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста составит 22%.
2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составит 100%.
3. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций не будет превышать 10%.
4. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения, составит 100%.
5. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) составит 75%.
6. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составит 26%.
7. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей составит 100%.
8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Амурской области, общего образования к средней заработной плате в Амурской области, % - 100%.
9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате работников, занятых в сфере экономики области, составит 100%.
10. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составит не менее 50%.
2.4. Описание системы основных мероприятий подпрограммы 2
2.4.1. Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях".
Основное мероприятие направлено на обеспечение мер по реализации приоритетов муниципальной политики в сфере дошкольного образования, а также решение следующих задач:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;
модернизация содержания образования и образовательной среды в рамках требований ФГОС ДО.
Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках данного основного мероприятия предполагаются обеспечение внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, реализация мер по формированию современной качественной предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях и центрах раннего развития детей, реконструкции зданий под дошкольное образование.
Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых показателей настоящей подпрограммы:
удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Амурской области, общего образования - к средней заработной плате в Амурской области).
В ходе реализации данного основного мероприятия удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составит 99%.
2.4.2. Основное мероприятие 2.2 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений". Основное мероприятие направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий муниципальным автономным учреждениям на реализацию основных образовательных программ общего образования детей с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг, а также обеспечение мероприятий по летнему отдыху и оздоровлению детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
Основное мероприятие направлено на решение следующей задачи:
- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным образовательным услугам.
Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых показателей настоящей подпрограммы:
- удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, прошедших в течение последних трех лет;
- повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей образовательных организаций;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Амурской области.
Результаты реализации данного основного мероприятия:
- численность детей, воспитывающихся в муниципальных дошкольных, общеобразовательных организациях в современных условиях, достигнет 4200 тыс. человек;
- доля обучающихся, занимающихся в общеобразовательных организациях, соответствующих современным требованиям обучения, к общей численности обучающихся составит 100%.
(п. 2.4.2 в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324)
2.4.3. Основное мероприятие 2.3 "Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования".
Основное мероприятие направлено на обеспечение мер по реализации приоритетов муниципальной политики в сфере дошкольного образования, а также решение следующей задачи:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей.
Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках данного мероприятия предполагается выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях.
Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевого показателя настоящей подпрограммы:
удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста.
В ходе реализации данного основного мероприятия будет достигнут следующий результат: охват детей от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования составит 75%.
2.4.4. Основное мероприятие 2.4 "Модернизация региональных систем дошкольного образования".
Основное мероприятие направлено на обеспечение мер по реализации приоритетов муниципальной политики в сфере дошкольного образования, а также решение следующей задачи:
создание современной инфраструктуры общего и дополнительного образования детей.
Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках данного основного мероприятия предполагаются:
строительство объектов дошкольных образовательных организаций и реконструкция зданий образовательных организаций под дошкольные образовательные организации;
возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению, и их реконструкция;
приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования и их реконструкция;
приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях.
Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевого показателя настоящей подпрограммы:
удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста.
В ходе реализации данного основного мероприятия общее число мест в дошкольных образовательных организациях к 2020 году составит 4049 ед.
2.4.5. Основное мероприятие 2.5 "Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест".
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324)
Основное мероприятие направлено на создание условий, соответствующих требованиям ФГОС, санитарным нормам и правилам, а также решение следующей задачи:
создание современной инфраструктуры общего и дошкольного образования детей.
В рамках основного мероприятия предусматривается реконструкция объекта ГОАУ(К) АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест.
Основное мероприятие направлено на достижение целевых показателей настоящей подпрограммы:
доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций;
удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста.
В ходе реализации данного основного мероприятия число вновь созданных в 2015 году мест в дошкольной образовательной организации составит 220 ед.
2.4.6. Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях".
Основное мероприятие направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на реализацию основных образовательных программ общего образования с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг, а также решение следующей задачи:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях.
Основное мероприятие предусматривает:
внедрение ФГОС начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;
создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию независимо от места жительства и социально-экономического статуса, состояния здоровья (подвоз учащихся, дистанционное обучение детей-инвалидов).
Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых показателей настоящей подпрограммы:
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;
удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Амурской области, общего образования - к средней заработной плате в Амурской области);
удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.
В результате реализации данного основного мероприятия численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях составит 7680 человек.
2.4.7. Исключен. - Постановление администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324.
2.4.8. Основное мероприятие 2.7 "Модернизация региональных систем общего образования".
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324)
Основное мероприятие направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования, а также решение следующих задач:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;
модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
создание современной инфраструктуры общего и дополнительного образования детей.
Основное мероприятие предусматривает следующие основные направления:
приобретение оборудования;
приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;
пополнение фондов школьных библиотек;
развитие школьной инфраструктуры;
повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных организаций и учителей;
модернизация общеобразовательных организаций путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе увеличение пропускной способности и оплата Интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов;
осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования;
проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций.
Возможны другие направления модернизации в случае предоставления средств федерального и областного бюджетов на их реализацию.
Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых показателей настоящей подпрограммы:
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;
удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Амурской области, общего образования - к средней заработной плате в Амурской области);
доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;
доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования.
Реализация данного основного мероприятия позволит достичь следующих результатов:
во всех муниципальных общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС;
всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет;
заработная плата педагогических работников общего образования сохранится на уровне средней заработной платы в сфере экономики Амурской области.
2.4.9. Основное мероприятие 2.8 "Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям".
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324)
Основное мероприятие направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования, а также решение следующей задачи:
модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.
Основное мероприятие предусматривает поддержку на конкурсной основе инновационных общеобразовательных организаций в установленном Правительством области порядке.
Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых показателей настоящей подпрограммы:
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;
удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей;
удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.
В результате реализации данного основного мероприятия доля общеобразовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе общеобразовательных организаций составит 25%.
2.4.10. Основное мероприятие 2.9 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования".
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324)
Основное мероприятие направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг дополнительного образования детей, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий муниципальным автономным учреждениям на реализацию основных образовательных программ дополнительного образования детей с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг.
Основное мероприятие направлено на решение следующей задачи:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дополнительного образования детей.
Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых показателей настоящей подпрограммы:
удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дополнительного образования детей;
охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет);
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате работников, занятых в сфере экономики области.
Результаты реализации данного основного мероприятия:
численность детей и молодежи 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет составит 9,5 тысячи человек;
охват детей в спортивных соревнованиях различного уровня до 85% от общего количества обучающихся и воспитанников.
2.4.11. Основное мероприятие 2.10 "Выявление и поддержка одаренных детей".
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324)
Основное мероприятие направлено на создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению как важного условия повышения качества человеческого капитала города, области и страны, а также решение следующей задачи:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей.
В рамках основного мероприятия будет продолжено методическое и информационное сопровождение традиционных региональных мероприятий, связанных с поддержкой талантливых детей, в том числе:
организация и проведение муниципального, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и участие школьников в заключительном этапе всероссийской олимпиады;
организация и проведение городских, областных тематических марафонов;
организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
проведение конкурсов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
участие в мероприятиях всероссийского и международного уровней;
участие в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях различной направленности.
Наряду с поддержкой интеллектуально одаренных детей будет развиваться система выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в творческой (художественной, музыкальной), спортивно-технической областях.
Реализация основного мероприятия направлена на достижение следующих целевых показателей настоящей подпрограммы:
удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;
охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
В результате реализации данного основного мероприятия не менее 87% обучающихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня в общей численности учащихся по программам общего образования.
2.4.12. Основное мероприятие 2.11 "Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья".
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324)
Основное мероприятие направлено на обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также решение следующих задач:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;
модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.
В рамках основного мероприятия будет продолжено развитие системы обучения детей-инвалидов на дому с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, будет обеспечено внедрение федеральных требований к реализации программ дошкольного образования, ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования для детей-инвалидов.
Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевого показателя данной подпрограммы "Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения".
В результате реализации основного мероприятия не менее 10 детям-инвалидам ежегодно будет предоставлена возможность освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного или инклюзивного образования.
2.4.13. Основное мероприятие 2.12 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности".
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324)
Основное мероприятие направлено на создание в муниципальных образовательных организациях общего и дополнительного образования детей условий, соответствующих требованиям ФГОС, санитарным нормам и правилам, а также решение следующей задачи:
создание современной инфраструктуры общего и дополнительного образования детей.
В рамках основного мероприятия предусматриваются строительство и реконструкция объектов муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования детей, комплексных объектов названных образовательных организаций.
Основное мероприятие направлено на достижение целевых показателей настоящей подпрограммы:
доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций;
охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
В результате реализации основного мероприятия во вторую смену продолжат заниматься менее 50% обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций от общей численности обучающихся в данных организациях;
в не менее 3 муниципальных организациях общего и дополнительного образования детей будут осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции зданий.
2.4.13. Основное мероприятие 2.13 "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений".
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324)
Основное мероприятие направлено на повышение уровня безопасности во всех образовательных учреждениях города.
В рамках основного мероприятия предусматривается совершенствование уровня: автоматической пожарной сигнализации;
систем вентиляции;
противопожарного оборудования;
систем радиомониторинга;
систем видеонаблюдения;
замеры сопротивления кабеля;
пропитка и экспертиза горючих материалов.
В результате реализации основного мероприятия 21 образовательное учреждение будут отвечать современным требованиям безопасности и комфортабельности пребывания детей.
2.4.15. Основное мероприятие 2.14 "Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и благоустройство прилегающих территорий".
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324)
Основное мероприятие направлено на развитие сети образовательных учреждений города, социальной сферы муниципального образования.
В рамках основного мероприятия предусматриваются ремонт пищеблоков, прачечных и спортивных залов, замена и ремонт кровель, отмосток, электроосвещения и электропроводки, водоотведения, пожарных гидрантов, кирпичной кладки стен, покрытия пола, тепловых узлов. Установка противодымных дверей и замена эвакуационных лестниц. Ремонт ограждения территорий, устройство твердого покрытия дорожек, укладка тротуарной плитки. Установка теневых навесов, малых архитектурных форм.
В результате реализации основного мероприятия будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, санитарным нормам и правилам путем проведения текущих, косметических ремонтов и ликвидации аварийных ситуаций в 21 образовательной организации.
2.4.15. Основное мероприятие 2.15 "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы". В рамках основного мероприятия будет осуществляться поддержка частного детского сада города Белогорск в части возмещения доли затрат на коммунальные услуги.
(п. 2.4.15 введен постановлением администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 24.02.2015 № 324)
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы составляют 3189312,304 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2015 год - 573627,739 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2016 год - 560657,313 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2017 год - 513756,813 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2018 год - 513756,813 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2019 год - 513756,813 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2020 год - 513756,813 тыс. рублей.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
Финансирование затрат на реализацию основных мероприятий будут обеспечивать средства муниципального и областного бюджетов.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в течение текущего финансового периода.
Информация об объемах финансирования подпрограммы 2 отражена в составе приложений № 3, № 4 и № 5 к муниципальной программе.
2.6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты основных
мероприятий подпрограммы
В рамках настоящей подпрограммы муниципальные образовательные организации города будут обеспечивать и представлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о достижении значений следующих показателей (индикаторов) эффективности реализации подпрограммы:
показатель 2.1 "Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста" () рассчитывается по формуле:
- численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития;
- численность детей в возрасте от 0 до 3 лет;
показатель 2.2 "Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций" () рассчитывается по формуле:
- число муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения;
- число муниципальных общеобразовательных организаций;
показатель 2.3 "Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности названных муниципальных образовательных организаций" () рассчитывается по формуле:
- число муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;
- число муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей;
показатель 2.4 "Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения" () рассчитывается по формуле:
- численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий;
- численность детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения;
показатель 2.5 "Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)" () рассчитывается по формуле:
- численность детей, получающих услуги дополнительного образования;
- численность детей в возрасте 5 - 18 лет;
показатель 2.6 "Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций" () рассчитывается по формуле:
- численность учителей в возрасте до 30 лет;
- численность учителей общеобразовательных организаций;
показатель 2.7 "Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей" () рассчитывается по формуле:
- численность руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку;
- численность руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей;
показатель 2.8 "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Амурской области (ЗПД), общего образования - к средней заработной плате в Амурской области" (ЗПО) рассчитывается по формулам:
- среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования;
- средняя заработная плата в общем образовании Амурской области;
- среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования;
- средняя заработная плата в Амурской области;
показатель 2.9 "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате работников, занятых в сфере экономики области" (ЗПУ) рассчитывается по формуле:
- среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей;
- средняя заработная плата работников, занятых в сфере экономики Амурской области;
показатель 2.10 "Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования" () рассчитывается по формуле:
- численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
- численность обучающихся по программам общего образования.
Система плановых показателей реализации настоящей подпрограммы отражена в составе приложения № 1 к государственной программе.
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в настоящей подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 3.
Таблица 3
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 13.04.2015 № 652)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
2.
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
1
1
1
1
1
1
2.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
0,19217
0,16763
0,18293
0,18293
0,18293
0,18293
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
0,20200
0,21689
0,23668
0,23668
0,23668
0,23668
2.3.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
0,03549
0,03636
0,03972
0,03972
0,03972
0,03972
2.4.
Модернизация региональных систем дошкольного образования
0,00000
0,00084
0,00092
0,00092
0,00092
0,00092
2.5.
Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест
0,05248
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.6.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
0,38272
0,39158
0,33600
0,33600
0,33600
0,33600
2.7.
Модернизация региональных систем общего образования
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.8.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
0,12874
0,14984
0,16352
0,16352
0,16352
0,16352
2.10.
Выявление и поддержка одаренных детей
0,00049
0,0005
0,00055
0,00055
0,00055
0,00055
2.11.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
0,00005
0,00005
0,00006
0,00006
0,00006
0,00006
2.12.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
0,00071
0,00178
0,00195
0,00195
0,00195
0,00195
2.13.
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
0,00070
0,00071
0,00078
0,00078
0,00078
0,00078
2.14.
Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и благоустройство прилегающих территорий
0,00218
0,03381
0,03690
0,03690
0,03690
0,03690
2.15.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
0,00227
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 3 "Развитие системы защиты прав детей"
3.1. Паспорт подпрограммы
1.
Наименование подпрограммы
Развитие системы защиты прав детей
2.
Координатор подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
3.
Участники подпрограммы
МКУ КО ДМ г. Белогорск, ГБУЗ "Белогорская больница", отдел культуры администрации г. Белогорск, ГБУ АО "Комплексный центр социального обслуживания населения"
4.
Цель подпрограммы
Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку
5.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время.
2. Повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, в том числе за счет улучшения инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей.
3. Реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации
6.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы - 156952,265 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 25658,765 тыс. рублей;
2016 год - 26258,700 тыс. рублей;
2017 год - 26258,700 тыс. рублей;
2018 год - 26258,700 тыс. рублей;
2019 год - 26258,700 тыс. рублей;
2020 год - 26258,700 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 144352,265 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 24058,765 тыс. рублей;
2016 год - 24058,700 тыс. рублей;
2017 год - 24058,700 тыс. рублей;
2018 год - 24058,700 тыс. рублей;
2019 год - 24058,700 тыс. рублей;
2020 год - 24058,700 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 12600,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1600,000 тыс. рублей;
2016 год - 2200,000 тыс. рублей;
2017 год - 2200,000 тыс. рублей;
2018 год - 2200,000 тыс. рублей;
2019 год - 2200,000 тыс. рублей;
2020 год - 2200,000 тыс. рублей
(п. 7 в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху, оздоровлению и занятости, увеличится от общего количества детей школьного возраста до 75%.
2. Число участников трудовых отрядов к 2020 году достигнет 330 человек.
3. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, составит 51,7%
3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Важнейшими из основных правомочий несовершеннолетних детей, закрепленных Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Конвенцией "О правах ребенка", кроме права на образование, мероприятия, по реализации которого представлены в предыдущей подпрограмме, являются право на отдых и досуг, право на жизнь и воспитание в семье.
Исходя из этого в рамках настоящей подпрограммы приоритетными направлениями деятельности в сфере защиты прав детей определены следующие:
оздоровление детей и молодежи, организация их занятости;
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Важной составляющей муниципальной политики в сфере образования является защита прав детей на отдых и оздоровление.
В 2014 году в городе Белогорск на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей из всех источников направлено 2852,50 тыс. рублей, что на 0,0015% больше аналогичного показателя 2013 года. За период летней оздоровительной кампании мероприятиями отдыха и оздоровления охвачено в 2014 году 70% детей и подростков.
Следует отметить, что в основном значение показателей достигается за счет работы лагерей с дневным пребыванием детей и малозатратных форм отдыха. Летний отдых и оздоровление детей неразрывно связаны с их занятостью. В 2014 году 68% учащихся в возрасте от 14 до 16 лет были охвачены различными формами занятости. Значительное их количество работало в трудовых отрядах, ремонтных бригадах, которые остаются единственной и безальтернативной воспитательной формой привития трудовых профессиональных навыков, патриотического и морально-этического воспитания, организации коллективного труда и отдыха учащихся.
Вторым приоритетным направлением деятельности в рамках подпрограммы является социальная поддержка самой незащищенной категории населения области: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На территории города Белогорск по состоянию на 1 января 2013 года проживало 485 чел. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 3,4% от общего количества детского населения города.
В течение 2013 года выявлены и учтены 67 детей, оставшихся без попечения родителей (2012 год - 56).
Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей, состоит в их устройстве на воспитание в приемную семью, семью опекунов или попечителей либо в передаче на усыновление.
В структуре семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на протяжении последних лет в области отмечаются следующие позитивные тенденции:
увеличивается количество детей, устроенных на воспитание в замещающие семьи (2012 год - 47 детей, 2013 год - 53 ребенка), в то же время снижается численность детей, передаваемых под надзор в государственные организации интернатного типа;
активно развивается институт приемной семьи: в 2013 году 10 детей определены в приемные семьи (в 2012 году - 5 детей);
в течение нескольких лет отмечается устойчивая положительная динамика развития приоритетной формы семейного устройства детей - усыновление: 2012 год - 1 ребенок, 2013 - 4 ребенка.
Несмотря на определенные достижения в сфере защиты прав детей, остаются проблемы, требующие решения в рамках настоящей подпрограммы, а именно:
отсутствие возможности большей части детей отдохнуть с максимальным оздоровительным эффектом в загородных детских оздоровительных лагерях;
существенный износ материально-технической базы загородных детских оздоровительных;
недостаточный уровень развития кадрового потенциала детских оздоровительных лагерей.
3.3. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цель
и задачи и ожидаемые результаты
Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Белогорске является одним из основных направлений социальной политики, непременным ее атрибутом в отношении детей.
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" поставил в один ряд и увязал друг с другом вопросы детского отдыха и укрепления здоровья детей и подростков, образования, воспитания и развития детей, которые являются системообразующими в реализации государственной политики в отношении подрастающего поколения. Одним из приоритетов настоящей подпрограммы является защита прав детей на отдых и оздоровление.
Учитывая значительный износ материально-технической базы детских загородных оздоровительных лагерей, следующим приоритетом подпрограммы является ее укрепление, а именно строительство 2 новых спальных корпусов, соответствующих требованиям СанПиН в ДОЛ ООЛ "Белогорка" и в ДОЛ ООЛ "Мелиоратор".
В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты прав детей приоритетным направлением подпрограммы является и обеспечение всемерной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Целью подпрограммы 3 является совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку.
Задачи подпрограммы 3:
1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время.
2. Повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, в том числе за счет улучшения инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей.
3. Реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению.
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации настоящей подпрограммы станут следующие:
1. Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху, оздоровлению и занятости, увеличится от общего количества детей школьного возраста до 75%.
2. Число участников трудовых отрядов к 2020 году достигнет 330 человек.
3. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, составит 51,7%.
3.4. Описание системы основных мероприятий
В рамках настоящей подпрограммы реализуются 8 основных мероприятий.
3.4.1. Основное мероприятие 3.1 "Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время".
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324)
Основное мероприятие направлено на частичную оплату стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря для детей работающих граждан за счет средств софинансирования из муниципального бюджета субсидии из областного бюджета в процентном отношении от средней стоимости путевки, установленной областной межведомственной комиссией по оздоровлению и занятости детей и молодежи, а также решение следующей задачи:
обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время.
Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя настоящей подпрограммы: "Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста".
В результате реализации основного мероприятия частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время к 2020 году будет предоставлена 21,3% несовершеннолетних от общего количества детей школьного возраста.
3.4.2. Основное мероприятие 3.2 "Организация и проведение городских профильных смен".
В рамках основного мероприятия будут осуществлены полномочия по защите прав детей на отдых и оздоровление, в том числе на участие одаренных детей, детей-сирот в городских профильных оздоровительных сменах.
Основное мероприятие направлено на решение следующей задачи:
обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время.
Основное мероприятие призвано достичь следующего показателя данной подпрограммы: "Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста".
В результате реализации основного мероприятия количество детей, вовлеченных в профильные смены, к 2020 году составит 900 чел.
3.4.3. Основное мероприятие 3.3 "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей".
В рамках основного мероприятия будут осуществлены мероприятия по поддержке детских и молодежных объединений, реализующих программы трудовой занятости детей, подростков и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Основное мероприятие направлено на решение следующей задачи:
обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время.
Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя настоящей подпрограммы:
доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста.
Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя настоящей подпрограммы:
Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху, оздоровлению и трудовой занятости детей, от общего количества детей 14 - 16 лет составит 16,2%.
3.4.4. Основное мероприятие 3.4 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности".
Основное мероприятие направлено на создание соответствующих современным требованиям условий для отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, а также решение следующей задачи:
повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, в том числе за счет улучшения инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей.
В рамках данного основного мероприятия будут осуществлены мероприятия по строительству 2 новых спальных корпусов, соответствующих требованиям в ДОЛ ООЛ "Белогорка" и в ДОЛ ООЛ "Мелиоратор". Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя настоящей подпрограммы:
доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста.
В результате реализации основного мероприятия укрепится материально-техническая база 2 детских оздоровительных лагерей.
3.4.5. Основное мероприятие 3.5 "Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)".
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
Основное мероприятие направлено на обеспечение мер социальной поддержки детей из малоимущих семей, улучшение структуры и качества их питания за счет предоставления молока, обогащенного витаминами и микронутриентами, а также решение следующих задач:
обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время;
реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации.
Основное мероприятие преследует достижение следующего показателя настоящей подпрограммы: "Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста". Кроме того, оно закрепляет оздоровительный эффект у обучающихся из малоимущих семей дополнительно к достигнутому оздоровительному эффекту в каникулярный период.
В результате реализации основного мероприятия с 2015 года обучающиеся 1 - 9 классов из малоимущих семей будут ежегодно получать школьное молоко, что составит 77,6% от общего числа школьников из малоимущих семей, к 2019 году этот показатель достигнет 100%.
3.4.6. Основное мероприятие 3.6 "Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью".
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
В рамках основного мероприятия будут осуществлены меры социальной поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Основное мероприятие направлено на решение следующей задачи:
реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации.
Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя настоящей подпрограммы:
доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов.
В результате реализации основного мероприятия количество опекаемых детей составит к 2020 году 270 чел., приемных родителей, получающих вознаграждение, - 35 чел.
3.4.7. Основное мероприятие 3.7 "Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
В рамках основного мероприятия будут осуществлены меры поддержки граждан, принявших детей на воспитание.
Основное мероприятие направлено на решение следующей задачи:
реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации.
Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя настоящей подпрограммы:
доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов.
В результате реализации основного мероприятия единовременным пособием ежегодно будет обеспечено не менее 20 детей, оставшихся без попечения родителей и передаваемых на воспитание в семьи усыновителей, опекунов (попечителей) и приемных родителей.
3.4.8. Основное мероприятие 3.8 "Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
В рамках основного мероприятия будут осуществлены меры социальной поддержки обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Основное мероприятие направлено на решение следующей задачи:
реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации.
Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя настоящей подпрограммы:
доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.
В результате реализации основного мероприятия дополнительные гарантии по социальной поддержке ежегодно будут иметь 5 выпускников-сирот, из них 2 детей-сирот, обучающихся на подготовительных курсах, 3 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение.
3.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 24.02.2015 № 324)
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы - 156952,265 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2015 год - 25658,765 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2016 год - 26258,700 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2017 год - 26258,700 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2018 год - 26258,700 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2019 год - 26258,700 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2020 год - 26258,700 тыс. рублей.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
Финансирование реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено средствами местного и областного бюджетов.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в течение текущего финансового периода.
Информация об объемах финансирования настоящей подпрограммы представлена в составе приложений № 3 и № 4 к муниципальной программе.
3.6. Планируемые показатели эффективности реализации и
непосредственные результаты подпрограммы 3
В рамках настоящей подпрограммы исполнители ее мероприятий будут обеспечивать достижение и представлять ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
показатель 3.1 "Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста" () рассчитывается по формуле:
- численность детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению;
- численность детей школьного возраста;
показатель 3.2 "Число участников трудовых отрядов";
показатель 3.3 "Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов" () рассчитывается по формуле:
Д - общая численность детей, оставшихся без попечения родителей;
- численность населения в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) по состоянию на 1 января отчетного года (данные Росстата);
- численность населения в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) по состоянию на 1 января предыдущего отчетного года (данные Росстата).
Система плановых показателей реализации настоящей подпрограммы отражена в составе приложения № 1 к муниципальной программе.
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 4.
Таблица 4
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 13.04.2015 № 652)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
3.
"Развитие системы защиты прав детей"
1
1
1
1
1
1
3.1.
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
0,02728
0,02666
0,02666
0,02666
0,02666
0,02666
3.2.
Организация и проведение городских профильных смен
0,01559
0,01523
0,01523
0,01523
0,01523
0,01523
3.3.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
0,01949
0,04189
0,04189
0,04189
0,04189
0,04189
3.4.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
0,78570
0,76775
0,76775
0,76775
0,76775
0,76775
3.6.
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
0,13049
0,12751
0,12751
0,12751
0,12751
0,12751
3.7.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0,02145
0,02096
0,02096
0,02096
0,02096
0,02096
Подпрограмма 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
4.1. Паспорт подпрограммы
1.
Наименование подпрограммы
Вовлечение молодежи в социальную практику
2.
Координатор подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
3.
Участники подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск", муниципальные автономные образовательные учреждения, юридические лица, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от формы собственности
4.
Цели подпрограммы
Формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию молодежи, развитие ее потенциала
5.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение эффективной самореализации молодежи.
2. Вовлечение молодежи в общественную деятельность.
3. Реализация мер, направленных на популяризацию научной деятельности в молодежной среде
6.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 6469,294 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 969,294 тыс. рублей;
2016 год - 1100,000 тыс. рублей;
2017 год - 1100,000 тыс. рублей;
2018 год - 1100,000 тыс. рублей;
2019 год - 1100,000 тыс. рублей;
2020 год - 1100,000 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 6469,294 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 969,294 тыс. рублей;
2016 год - 1100,000 тыс. рублей;
2017 год - 1100,000 тыс. рублей;
2018 год - 1100,000 тыс. рублей;
2019 год - 1100,000 тыс. рублей;
2020 год - 1100,000 тыс. рублей
(п. 7 в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи достигнет 0,6% к 2020 году.
2. Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, увеличится до 2,5% к 2020 году.
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан увеличится до 50% в 2020 году.
4. Удельный вес участников научно-практических конференций в общем количестве обучающихся в общеобразовательных учреждениях города составит 2,5% в 2020 году
4.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Важнейшим фактором устойчивого развития города и совершенствования общественных отношений является эффективная молодежная политика, которая рассматривается как самостоятельное направление деятельности, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития.
Молодежь г. Белогорска сегодня - это около 20858 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 30,6% ее трудоспособного населения. Белогорская молодежь, как и ее сверстники по всей России, обладает тем уровнем интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения. Молодые жители города быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни, обладают широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным вызовам.
Вместе с тем в настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала общества:
ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого поколения;
происходит деформация духовно-нравственных ценностей, размываются моральные ограничители на пути к достижению личного успеха;
слабо развивается культура ответственного гражданского поведения, у значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки самоуправления;
снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре населения в связи с негативными демографическими процессами.
На фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста его социальной апатии, снижения экономической активности, криминализации молодежной среды, детской беспризорности и безнадзорности возникает проблема неполной включенности детей и молодежи в жизнь общества.
В этой связи возникает реальная необходимость в применении новых подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала молодежи, ее успешной социализации и эффективной самореализации.
4.3. Приоритеты реализации подпрограммы, цели,
задачи и ожидаемые конечные результаты
Основными приоритетами в реализации подпрограммы являются:
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки талантливой, научной, творческой и предпринимательской активности подрастающего поколения;
повышение эффективности реализации мер по поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
формирование инструментов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Целями подпрограммы 4 являются формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию молодежи, развитие ее потенциала.
Задачи подпрограммы 4:
обеспечение эффективной самореализации молодежи;
вовлечение молодежи в общественную деятельность;
реализация мер, направленных на популяризацию научной деятельности в молодежной среде.
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации настоящей подпрограммы станут следующие:
1. Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи достигнет 0,6% к 2020 году.
2. Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности, увеличится до 2,5% к 2020 году.
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан увеличится до 50% в 2020 году.
4. Удельный вес участников научно-практических конференций в общем количестве обучающихся в общеобразовательных учреждениях города составит 2,5% в 2020 году.
4.4. Описание системы основных мероприятий
4.4.1. Основное мероприятие 4.1 "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы".
В рамках мероприятия 4.1 "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы":
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324)
поддержка обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
повышение качества патриотического воспитания в учреждениях сферы образования и молодежной политики;
совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы патриотического воспитания;
профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
Мероприятие 4.1 направлено на решение следующей задачи:
обеспечение эффективной самореализации молодежи.
В рамках основного мероприятия 4.1 будут проводиться выплаты именной стипендии главы г. Белогорск обучающимся в ОУ города;
торжественное чествование с вручением премии выпускников, окончивших школу с медалями, и выпускников, достигших определенных успехов в какой-либо сфере: спорте, научно-практической и художественной деятельности;
конкурсы, фестивали, слеты, форумы, конференции по поощрению и продвижению талантливой молодежи;
участие молодежи г. Белогорск в городских, областных, межрегиональных и федеральных мероприятиях.
Мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы 4:
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:
будет организовано участие молодых людей в 3 межрегиональных и федеральных мероприятиях, проведено не менее 40 мероприятий городского и областного уровня в год, организовано 6 торжественных церемоний чествования (выпускников: медалисты, спортсмены, творчество, научно-практическая конференция, студенческая молодежь, молодежный парламент), вручено 20 стипендий главы г. Белогорск ежегодно.
Конечным результатом реализации мероприятия должны стать формирование гражданско-патриотического сознания у детей и молодежи города, возрастание их социальной и трудовой активности, преодоление экстремистских проявлений, укрепление национальной безопасности.
4.4.2. Основное мероприятие 4.2 "Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций".
В рамках мероприятия 4.2 "Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций" будет обеспечена реализация следующих направлений молодежной политики:
вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
конкурс проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни;
конкурс проектов, направленных на создание социальной рекламы;
конкурс проектов по поддержке и сопровождению талантливой и инициативной молодежи, в том числе профильных смен, фестивалей, слетов, форумов, конвентов, конференций;
конкурс программ, направленных на организацию специализированных смен в летних лагерях для молодежи гражданско-патриотической направленности.
Мероприятие направлено на достижение показателя подпрограммы 4:
число участников проектов, программ по добровольческой деятельности к 2020 году достигнет 500 человек.
4.4.3. Основное мероприятие 4.3 "Популяризация научной деятельности в молодежной среде".
Мероприятие 4.3 "Популяризация научной деятельности в молодежной среде" направлено на реализацию:
комплекса мер по поддержке интеллектуально одаренной молодежи;
инновационных молодежных проектов.
Мероприятие 4.3 преследует решение следующей задачи:
реализация мер, направленных на популяризацию научной деятельности в молодежной среде.
В рамках мероприятия 4.3 будут проводиться такие мероприятия, как:
участие в областном фестивале "Наука в Приамурье";
участие в городских научных практических конференциях "Шаг в будущее", "Отечество", НПК по экологии и др.
Мероприятие 4.3 направлено на достижение показателей подпрограммы 4:
удельный вес участников научно-практических конференций в общем количестве молодежи от 14 до 30 лет;
удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:
ежегодно будут проводиться научно-практические конференции, фестивали с участием 350 человек в год;
удельный вес участников научно-практических конференций в общем количестве молодежи от 14 до 30 лет оставит 2,9%.
4.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 24.02.2015 № 324)
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы составляют 6469,294 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2015 год - 969,294 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2016 год - 1100,000 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2017 год - 1100,000 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2018 год - 1100,000 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2019 год - 1100,000 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2020 год - 1100,000 тыс. рублей.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
Финансирование реализации подпрограммы планируется осуществлять из средств муниципального бюджета.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в течение текущего финансового периода.
Информация об объемах финансирования настоящей подпрограммы 4 представлена в составе приложений № 3 и № 4 к муниципальной программе.
4.6. Планируемые показатели эффективности реализации и
непосредственные результаты подпрограммы
В рамках подпрограммы 4 исполнители мероприятий будут обеспечивать достижение и представлять ответственному исполнителю программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
показатель 4.1 "Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет" () рассчитывается по формуле:
- численность молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи;
- численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;
показатель 4.2 "Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет" () рассчитывается по формуле:
Чдд - численность молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности;
Чо - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;
показатель 4.3 "Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан" (), рассчитывается по формуле:
- численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию;
- численность молодых граждан;
показатель 4.4 "Удельный вес участников научно-практических конференций в общем количестве обучающихся в ОУ" () рассчитывается по формуле:
- численность участников научно-практических конференций;
- общее количество обучающихся в ОУ.
Система плановых показателей реализации подпрограммы 4 отражена в составе приложения № 1 к муниципальной программе.
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 5.
Таблица 5
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 13.04.2015 № 652)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
4.
"Вовлечение молодежи в социальную практику"
1
1
1
1
1
1
4.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
0,79439
0,88182
0,88182
0,88182
0,88182
0,88182
4.2.
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
0,12307
0,04545
0,04545
0,04545
0,04545
0,04545
4.3.
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
0,08253
0,07273
0,07273
0,07273
0,07273
0,07273
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие образования города Белогорск
на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия
в области образования"
5.1. Паспорт подпрограммы
1.
Наименование подпрограммы
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования
2.
Координатор подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
3.
Участники подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск", муниципальные автономные образовательные учреждения, юридические лица, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от формы собственности
4.
Цель подпрограммы
Обеспечение организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы образования города Белогорск
5.
Задачи подпрограммы
1. Разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач программы.
2. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы.
3. Продвижение основных идей развития образования для получения поддержки широкой общественности.
4. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.
5. Развитие информационно-технологической инфраструктуры
6.
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
7.
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 182880,959 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 31197,399 тыс. рублей;
2016 год - 30336,712 тыс. рублей;
2017 год - 30336,712 тыс. рублей;
2018 год - 30336,712 тыс. рублей;
2019 год - 30336,712 тыс. рублей;
2020 год - 30336,712 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 15609,607 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 2601,607 тыс. рублей;
2016 год - 2601,600 тыс. рублей;
2017 год - 2601,600 тыс. рублей;
2018 год - 2601,600 тыс. рублей;
2019 год - 2601,600 тыс. рублей;
2020 год - 2601,600 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 167271,352 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 28595,792 тыс. рублей;
2016 год - 27735,112 тыс. рублей;
2017 год - 27735,112 тыс. рублей;
2018 год - 27735,112 тыс. рублей;
2019 год - 27735,112 тыс. рублей;
2020 год - 27735,112 тыс. рублей
(п. 7 в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, достигнет 60,0%.
2. Количество мероприятий городского уровня по распространению результатов муниципальной программы к 2020 году достигнет 15.
3. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках программы достигнет 20%.
4. Число учреждений, в которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования (МСОКО), составит 23 учреждения.
5. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций составит 100,0%.
6. Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций составит 100,0%
5.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Полномочия участников подпрограммы в системе образования города распространяются на систему, насчитывающую 25 организаций, в которых учатся и работают более 13200 человек. Такая большая сфера деятельности не может существовать сама по себе без взаимодействия с другими сферами деятельности, региональными и муниципальными органами власти.
Проблемы образования затрагивают практически все население, поэтому в сфере образования пересекаются интересы многих, если не всех субъектов общественных отношений, что, естественно, требует согласования этих интересов и их реализации. Следовательно, основной целью функционирования органов управления и организаций образования в сфере реализации программы является приведение системы образования города в такое состояние, при котором качественное образование доступно всем, кто желает его получить.
Основными инструментами реализации политики в сфере образования на территории города выступили Федеральная целевая программа "Развития образования на 2013 - 2020 годы", приоритетный национальный проект "Образование", национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", проекты модернизации общего образования, государственная программа "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы", а также муниципальные программы.
Ведущими механизмами стимулирования системных изменений последних лет на всех его уровнях стали выявление и конкурсная поддержка лидеров нового качества образования, внедрение новых моделей управления и финансирования, ориентированных на результат, в том числе:
нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений;
система оплаты труда, ориентированная на результат;
общественное участие в управлении образованием и оценке его качества;
публичная отчетность образовательных учреждений.
Особое внимание уделялось формированию муниципальной системы оценки качества образования, которая включает в себя процедуры независимой оценки качества образования (МСОКО). Существенной проблемой остается недостаточная сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества образования и индивидуальных образовательных достижений, в том числе использование результатов единого государственного экзамена.
Созданы и функционируют во всех общеобразовательных организациях органы коллегиального управления.
Однако названные меры не привели к реальной самостоятельности образовательных учреждений, к повышению качества образования в соответствии с новыми требованиями. Система не в полной мере преодолела информационную закрытость, непрозрачность для потребителя. Не обеспечена полная информационная открытость результатов деятельности системы образования, что является барьером для повышения уровня информированности населения, развития конкуренции, повышения эффективности и доступности образовательных услуг.
Определенным сдерживающим фактором в развитии системы образования города является несовершенство системы повышения квалификации муниципальных служащих, подготовки кадрового резерва.
Для эффективной реализации мероприятий программы потребуется совершенствовать существующую нормативную правовую базу.
Кроме названных, к числу проблем на управленческом уровне можно отнести и следующие:
снижение качества образования;
отсутствие налаженных связей между уровнями образования;
низкая экономическая эффективность системы образования;
недостатки в кадровом обеспечении системы управления образованием;
недостаточная прозрачность системы образования для общества.
5.3. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цель,
задачи и ожидаемые конечные результаты
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования" муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" направлена на повышение качества управления процессами развития образования, в том числе через совершенствование муниципальной системы оценки качества образования, вовлечение экспертов и широкой общественности в реализацию программы.
Для контроля за качеством образования созданы отдельные механизмы мониторинга происходящих процессов (например, мониторинг, созданный в рамках реализации комплексных проектов модернизации образования на сайте http://kpmo.ru). Вместе с тем единой системы мониторинга процессов модернизации образования пока не создано.
Включение в данную подпрограмму мер по нормативному правовому обеспечению программы связано с тем, что ряд нормативных актов распространяется на разные уровни образования, порой они также направлены на решение комплексных задач. Это не позволяет определить указанные меры в одну из заявленных выше подпрограмм.
Мероприятия по совершенствованию муниципальной системы оценки качества образования не выделены в отдельную подпрограмму. Отдельные виды работ в части формирования муниципальной системы оценки качества образования переданы бюджетному учреждению "Ресурсно-информационный центр".
Ведется работа по развитию информационно-технологической инфраструктуры в сфере образования (сайты, порталы), на которых размещается специализированная информация по образованию. В последние годы произошло существенное расширение и качественное обновление информационно-технологической инфраструктуры в сфере образования. Она нуждается в поддержке, технологическом и методическом обновлении.
Изложенное выше позволяет определить приоритеты реализации подпрограммы, которыми являются:
создание системы управления реализацией подпрограммы, обеспечивающей эффективное использование общественных ресурсов;
обеспечение вовлечения профессиональных групп и широкой общественности в поддержку идей и реализацию мероприятий программы;
достижение принципиальных изменений в муниципальной системе оценки качества образования.
Целью подпрограммы является обеспечение организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы образования города Белогорск.
Задачи подпрограммы:
разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач программы;
мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы;
продвижение основных идей развития образования для получения поддержки широкой общественности;
совершенствование региональной системы оценки качества образования (МСОКО);
развитие информационно-технологической инфраструктуры (сайты, порталы и т.д.).
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации настоящей подпрограммы станут следующие:
1. Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, достигнет 60,0%.
2. Количество мероприятий городского уровня по распространению результатов муниципальной программы к 2020 году достигнет 15.
3. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках программы достигнет 20%.
4. Число учреждений, в которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования (МСОКО) составит 23 учреждения.
5. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций составит 100,0%.
6. Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций составит 100,0%.
5.4. Описание системы основных мероприятий подпрограммы
В подпрограмму включены 5 мероприятий, направленных на решение указанных в ней проблем и приоритетных задач.
5.4.1. Основное мероприятие 5.1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления".
В рамках основного мероприятия будет осуществляться выполнение аппаратом муниципального казенного учреждения "Комитет по образованию и делам молодежи города Белогорск" возложенных на него полномочий.
Основное мероприятие направлено на решение следующих задач:
разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы;
мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы;
продвижение основных идей развития образования для получения поддержки широкой общественности;
совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.
Основное мероприятие направлено на достижение целевых показателей настоящей подпрограммы:
число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования;
удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций;
удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций.
В результате реализации основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:
на 4 уровнях образования будут реализованы механизмы внешней оценки качества образования;
удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций составит 100%;
всеми образовательными организациями будет обеспечиваться доступность информации о своей деятельности на официальных сайтах;
сократится число нарушений в сфере образования области;
будет обеспечено лицензирование и аккредитация образовательных организаций, своевременный и оперативный контроль за выполнением лицензионных и аккредитационных требований, при этом обеспечена прозрачность результатов через опубликование материалов лицензирования и аккредитации.
5.4.2. Основное мероприятие 5.2 "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания" предусматривает выполняемые отделом материально-технического снабжения работы по комплексному материально-техническому обеспечению учреждений, РИЦ, комитета по образованию для надежного функционирования информационно-технологической и материально-технической инфраструктуры, обеспечение доступа к электронным учебно-методическим ресурсам.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324)
Мероприятие 5.2 направлено на решение следующих задач:
развитие информационно-технологической инфраструктуры;
разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач программы;
мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы;
продвижение основных идей развития образования для получения поддержки широкой общественности;
совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.
Реализация данного мероприятия направлена на достижение показателя подпрограммы:
удельный вес числа электронных инструктивно-методических и методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы;
количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов программы;
уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках программы (по данным опроса).
Результаты реализации данного основного мероприятия:
доля согласованных в установленные сроки смет на проведение ремонтно-строительных работ к общему числу смет, требующих согласования, составит 100%;
количество мероприятий муниципального уровня по распространению результатов муниципальной программы к 2020 году достигнет 15 мероприятий;
гарантируется наличие постоянного доступа общественности к информации о сфере образования и заинтересованных лиц (обучающихся, студентов, иных граждан) - к образовательным ресурсам сети Интернет.
5.4.3. Основное мероприятие 5.3 "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц".
В рамках основного мероприятия будут обеспечены своевременное выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройство, защита прав и законных интересов подопечных, исполнение опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий.
Основное мероприятие направлено на решение следующей задачи:
реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей настоящей подпрограммы:
доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов.
В результате реализации основного мероприятия:
будут созданы необходимые условия для деятельности не менее 4 специалистов муниципальных органов опеки и попечительства.
5.4.4. Основное мероприятие 5.4 "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами".
В рамках основного мероприятия будут обеспечены выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;
обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане.
Основное мероприятие направлено на решение следующих задач:
защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством;
надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя настоящей подпрограммы:
доля признанных по суду недееспособных граждан переданных под опеку от общего количества недееспособных.
В результате реализации основного мероприятия:
будут созданы необходимые условия для деятельности 1 специалиста муниципального органа опеки и попечительства.
5.4.5. Исключен. - Постановление администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652.
5.4.5. Основное мероприятие 5.5 "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий". В рамках основного мероприятия осуществляются ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных муниципальному казенному учреждению "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск".
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
5.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 24.02.2015 № 324)
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 182880,959 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2015 год - 31197,399 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2016 год - 30336,712 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2017 год - 30336,712 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2018 год - 30336,712 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2019 год - 30336,712 тыс. рублей;
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2020 год - 30336,712 тыс. рублей.
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
Обеспечение выполнения основных мероприятий подпрограммы планируется достичь посредством финансовых возможностей местного и областного бюджетов.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в течение текущего финансового периода.
Информация об объемах финансирования настоящей подпрограммы 5 представлена в составе приложений № 3 и № 4 к муниципальной программе.
5.6. Планируемые показатели эффективности реализации и
непосредственные результаты подпрограммы
В рамках подпрограммы исполнители мероприятий будут обеспечивать достижение и представлять ответственному исполнителю программы информацию о значениях следующих целевых показателей:
показатель 5.1 "Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы" () рассчитывается по формуле:
:
- число электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет;
- число электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы;
показатель 5.2 "Количество мероприятий городского уровня по распространению результатов программы" (значение показателя является накопительным и предполагает доведение числа проводимых по этому направлению мероприятий до не менее 3 мероприятий в год);
показатель 5.3 "Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках программы" () рассчитывается по формуле:
- количество информированных людей о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках программы;
- количество опрошенных людей;
показатель 5.4 "Число учреждений, в которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования (МСОКО)";
показатель 5.5 "Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций" () рассчитывается по формуле:
- число образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели);
- число образовательных организаций;
показатель 5.6 "Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций" () рассчитывается по формуле:
- число образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах;
- число образовательных организаций.
Система плановых показателей реализации подпрограммы 5 отражена в составе приложения № 1 к муниципальной программе.
В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице 6.
Таблица 6
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 13.04.2015 № 652)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
5.
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования"
1
1
1
1
1
1
5.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
0,29826
0,29787
0,29787
0,29787
0,29787
0,29787
5.2.
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
0,15697
0,16167
0,16167
0,16167
0,16167
0,16167
5.3.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
0,06691
0,06880
0,06880
0,06880
0,06880
0,06880
5.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
0,01649
0,01695
0,01695
0,01695
0,01695
0,01695
5.5.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
0,46138
0,45470
0,45470
0,45470
0,45470
0,45470
Приложение № 1
к муниципальной программе
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Белогорска
от 24.02.2015 № 324, от 13.04.2015 № 652)
N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год, 2014
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение последнего года к базисному году, %
Начало
Завершение
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)
100
100
100
100
100
100
100
100
2. Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных программами предшкольной подготовки, к общей численности детей в возрасте 5 - 7 лет
95
96
97
98
99
100
100
105,2
3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена
2,03
2,02
2,01
2
1,9
1,7
1,5
73,8
4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %
70,7
80,4
90
94,9
98,2
99
100
144,4
5. Доля обучающихся по новым образовательным стандартам основного общего и дошкольного общего образования, %
63,8
73,7
82,9
92,2
100
100
100
156,7
6. Доля работающих в дошкольных и общеобразовательных организациях, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку по ФГОС, в общей численности работающих граждан
51,4
65,9
72,9
86
96,9
100
100
194,5
7. Доля обучающихся, занятых в системе внутришкольного дополнительного образования, %
79,7
87,5
92,6
96,3
99,1
100
100
125,4
8. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье
74
74,2
74,4
74,6
74,8
75
75
101,3
9. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет
9,5
10,2
11
11,7
12,4
13
13,5
142
1.
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования"
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
1.1. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в текущем году курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников, %
57
59
61
63
64
65
66
115
1.2. Количество руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку
24
21
21
21
21
21
21
87,5
1.2. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших в текущем году повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования
85
86
88
91
93
96
100
117,6
1.3. Доля педагогических работников образовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников образовательных организаций, %
9
11
12
13
14
15
17
188,8
1.4. Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, %
77
78
79
80
81
82
83
107
1.1.
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск", муниципальные образовательные учреждения, юридические лица, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от формы собственности
Количество педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в текущем году курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников, чел.
368
372
372
380
380
382
385
104,6
1.2.
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск", муниципальное автономное учреждение "Ресурсно-информационный центр", муниципальные образовательные учреждения, юридические лица, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от формы собственности
Количество мероприятий городского уровня, направленных на поощрение лучших педагогов, учреждений
3
3
4
4
4
4
4
133
1.3.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск", муниципальные образовательные учреждения
Количество муниципальных образовательных организаций, получивших грантовую поддержку (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
100
2.
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
2.1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, %
17,1
17,5
18
19
20
21
22
128,6
2.2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %
80
84
88
90
92
96
100
125
2.3. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности названных муниципальных образовательных организаций, %
6,5
6,5
3,2
3,2
3,2
0
0
0
2.4. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения, %
100
100
100
100
100
100
100
100
2.5. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), %
59
65
68
70
71
73
75
123,7
2.6. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %
9
11
12
15
16,5
18
19
211,1
2.7. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей, %
85
86
88
91
93
96
100
117,6
2.8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Амурской области, общего образования - к средней заработной плате в Амурской области, %
100
100
100
100
100
100
100
100
2.9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате работников, занятых в сфере экономики области, %
100
100
100
100
100
100
100
100
2.10. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %
10
16
22
30
36
42
50
200
2.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, %
98,2
98,3
98,4
98,5
98,7
98,9
99
100,8
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Численность детей дошкольных образовательных организаций составит, чел.
3860
3910
3930
4000
4100
4150
4200
108,8
Доля обучающихся, занимающихся в общеобразовательных организациях, соответствующих современным требованиям обучения, к общей численности обучающихся, %
70,7
80,4
90
94,9
98,2
99
100
144,4
Число работников, которым созданы условия для осуществления деятельности по оздоровлению и отдыху детей
14
14
14
14
14
14
14
100
(введено постановлением администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
2.3.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Охват детей от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования, %
72,3
72,7
73
73,5
74
74,5
75
103,7
2.4.
Модернизация региональных систем дошкольного образования
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Общее число мест в дошкольных образовательных организациях, ед.
3738
3838
3865
4033
4038
4043
4049
108,3
2.5.
Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число вновь созданных мест в дошкольной образовательной организации, ед.
220
0
0
0
0
0
0
2.6.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях, тыс. чел.
7488
7520
7552
7584
7616
7657
7680
102,5
2.7.
Модернизация региональных систем общего образования
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Удельный вес учащихся муниципальных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС, %
40
53
63
73
90
95
100
250
2.8.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе общеобразовательных организаций, %
21
21,5
22
23,5
24
24,5
25
119
2.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Численность детей и молодежи 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет составит, чел.
8258
8320
8500
8800
9000
9200
9500
115
2.10.
Выявление и поддержка одаренных детей
2015
2020
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит не менее 10%
74
78
81
83
85
86
87
117,5
2.11.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число детей-инвалидов, которым ежегодно обеспечивается возможность дистанционного или инклюзивного обучения, чел.
14
10
10
10
10
10
10
100
2.12.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число муниципальных организаций общего и дополнительного образования детей, в которых осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции зданий, ед.
0
0
0
1
1
0
1
100
2.13.
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число муниципальных организаций общего и дополнительного образования детей, в которых осуществлены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, ед.
33
21
21
21
21
21
21
63,6
2.14.
Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и благоустройство прилегающих территорий
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число муниципальных организаций общего и дополнительного образования детей, в которых осуществлены мероприятия по ремонту зданий, сооружений и благоустройство территорий, ед.
33
21
21
21
21
21
21
63,6
2.15.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Обеспечение функционирования частной дошкольной образовательной организации, %
0
100
100
100
100
100
100
(п. 2.15 введен постановлением администрации города Белогорска от 13.04.2015
№ 652)
(п. 2 в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324)
3.
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
3.1. Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста, %
68
69
70
71
72
73
75
108,8
3.2. Число участников трудовых отрядов, чел.
265
265
290
300
310
320
330
124,5
3.3. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, %
53,3
52,9
52,3
52,1
52
51,8
51,7
96,9
3.1.
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Удельный вес несовершеннолетних, которым будет предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, от общего количества детей школьного возраста, %
19,8
19,9
20
21,1
21,2
21,2
21,3
21,4
3.2.
Организация и проведение городских профильных смен
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число участников профильных смен, чел.
602
700
750
800
850
900
900
149,5
3.3.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху, оздоровлению и трудовой занятости детей, от общего количества детей 14 - 16 лет, %
13
13,6
14,2
14,8
15,4
16,2
16,2
124,6
3.4.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых укрепится материально-техническая база, ед.
0
0
0
0
1
1
0
0
3.5.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Удельный вес учащихся из малоимущих семей, получающих школьное молоко, %
39,3
40,1
42,4
43,9
45,4
46,9
49,2
125,1
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
3.6.
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Количество
опекаемых детей
220
232
240
250
260
265
270
106,5
приемных родителей, получающих вознаграждение, чел.
22
22
27
30
265
265
35
64,9
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
3.7.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи, обеспеченных единовременным пособием, чел.
20
20
21
21
22
22
23
23
Отдел культуры администрации г. Белогорск, ГБУ АО "Комплексный центр социального обслуживания населения"
(в ред. постановления администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652)
3.8.
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число выпускников-сирот, детей-сирот, обучающихся на подготовительных курсах, сирот, достигших 18 лет, но продолжающих обучение, получающих дополнительные гарантии по социальной поддержке, чел.
5
5
5
5
5
5
5
100
Отдел культуры администрации г. Белогорск, ГБУ АО "Комплексный центр социального обслуживания населения"
4.
Подпрограмма 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск", муниципальные образовательные учреждения, юридические лица
4.1. Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
20
4.2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %
1,4
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
178,5
4.3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, %
41
42
43
44
46
48
50
125
4.4. Удельный вес участников научно-практических конференций, проходящих в ОУ, и городских в общем количестве обучающихся в ОУ
2
2,1
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
125
4.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число молодых людей - участников межрегиональных и федеральных мероприятий (конкурсов, фестивалей, слетов, форумов, конкурсов проектов, торжественных церемоний вручения стипендий), чел.
63
64
65
66
68
69
70
116
Число участников мероприятий по патриотическому воспитанию, тыс. чел.
6,2
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
113,2
4.2.
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск", муниципальные образовательные учреждения, юридические лица
Число участников проектов, программ по добровольческой деятельности, чел.
320
340
350
400
450
490
500
156,2
пропуск текста, восстановить по смыслу который не представляется
возможным.
------------------------------------------------------------------
4.3.
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск", "центр", муниципальные образовательные учреждения, юридические лица
Удельный вес участников научно-практических конференций в общем количестве молодежи от 14 до 30 лет, %
2,1
2,2
2,4
2,5
2,7
2,8
2,9
138
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования"
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
5.1. Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках программы
44
48
52
54
57
60
60
136,3
5.2. Количество мероприятий муниципального уровня по распространению результатов муниципальной программы, ед.
7
9
11
12
13
14
15
214,2
5.3. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках программы, %
8
12
13,7
14,6
16
17,2
20
250
5.4. Число учреждений, в которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования (МСОКО), ед.
21
21
21
21
21
21
21
100
5.5. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций, %
100
100
100
100
100
100
100
100
5.6. Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций, %
100
100
100
100
100
100
100
100
5.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Количество уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования
4
4
4
4
4
4
4
100
Доля образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций, %
100
100
100
100
100
100
100
100
5.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Доля согласованных в установленные сроки смет на проведение ремонтно-строительных работ к общему числу смет, требующих согласования, %
80
95
100
100
100
100
100
117,6
Количество мероприятий муниципального уровня по распространению результатов муниципальной программы, ед.
7
9
11
12
13
14
15
214,2
5.3.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число специалистов, которым созданы необходимые условия для осуществления полномочий, чел.
4
4
4
4
4
4
4
100
5.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Число специалистов, которым созданы необходимые условия для осуществления полномочий, чел.
1
1
1
1
1
1
1
100
5.5.
Исключен. - Постановление администрации города Белогорска от 13.04.2015 № 652
5.5.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
2015
2020
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Обеспечение своевременного экономического и бухгалтерского сопровождения образовательных организаций и учреждений в полном объеме, %
100
100
100
100
100
100
100
100
(п. 5 в ред. постановления администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324)
Приложение № 2
к муниципальной программе
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ К ПРИНЯТИЮ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения (наименование) нормативного правового акта
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма "Развитие профессионального образования"
1.1.
Постановление администрации города Белогорск Амурской области
Об утверждении модели муниципальной системы качества образования
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
I квартал 2015 г.
1.2.
Постановление администрации города Белогорск Амурской области
Об утверждении Положения о муниципальном совете по развитию образования и его составе
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
I квартал 2015 г.
1.3.
Приказ МКУ КОДМ г. Белогорск
Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения экспертизы деятельности педагогических работников г. Белогорска
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
III квартал 2014 г.
1.4.
Приказ МКУ КОДМ г. Белогорск
О внедрении профстандарта педагогов г. Белогорска
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
I квартал 2015
2.
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
2.1.
Приказ МКУ КОДМ г. Белогорск
О городской психолого-медико-педагогической комиссии
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
II квартал 2014 г.
2.2.
Постановление администрации города Белогорск Амурской области
О реорганизации образовательных организаций путем присоединения
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
2015 - 2020 годы
2.3.
Приказ МКУ КОДМ г. Белогорск
Об организации обучения на дому детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
В течение года
2.4.
Постановление администрации города Белогорск Амурской области
О взимании родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных автономных организациях
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
I квартал 2015 г.
2.5.
Административный регламент
О порядке перевода обучающихся (воспитанников) в муниципальные образовательные организации
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
II квартал 2014 г.
2.6.
Постановление администрации города Белогорск Амурской области
О закреплении территорий за образовательными организациями
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Ежегодно, до 1 марта
2.7.
Договор с Амурским областным институтом развития образования, Благовещенским государственным педагогическим университетом им. Калинина
О курсовой подготовке, переподготовке, обучении руководящих и педагогических кадров
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
2015 - 2020 годы
2.8.
Постановление администрации города Белогорск Амурской области
О внесении изменений в Порядок комплектования МДОАУ
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
2015 год
2.9.
Договор с Благовещенским государственным педагогическим университетом им. Калинина
О целевом обучении работников муниципальных образовательных организаций и выпускников школ города на целевое обучение в БГПУ
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Ежегодно, до 1 августа
2.10.
Приказы МКУ КОДМ г. Белогорск
О проведении школьного и муниципального этапов, участии в региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Ежегодно
2.11.
Приказы МКУ КОДМ г. Белогорск
О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
Ежегодно
3.
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
3.1.
Постановление администрации города Белогорск Амурской области
"Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в г. Белогорск"
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
II квартал 2015 г.
3.2.
Постановление администрации города Белогорск Амурской области
"О городской оздоровительной комиссии"
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
II квартал 2015 г.
3.3.
Постановление администрации города Белогорск Амурской области
"О предоставлении частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
II квартал 2015 г.
4.
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
4.1.
Постановление администрации города Белогорск Амурской области
О проведении 5-дневных учебных сборов
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
II квартал 2015 г.
4.2.
Постановление администрации города Белогорск Амурской области
О проведении Дня призывника
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
II квартал 2015 г.
5.
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования"
5.1.
Постановление администрации города Белогорск Амурской области
О приведении в соответствие Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" наименований и уставов образовательных организаций
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
IV квартал 2015 г.
Приложение № 3
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 13.04.2015 № 652)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего, в том числе:
1544509,844
254754,719
257951,025
257951,025
257951,025
257951,025
257951,025
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
1390909,040
230977,485
231986,311
231986,311
231986,311
231986,311
231986,311
012
0709
0810802
240
75,730
75,730
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
012
0709
0810802
620
874,270
24,270
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
012
0701
0821111
620
295504,866
47940,311
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911
012
0702
0821111
620
417869,882
66195,897
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797
013
0707
0821111
620
10490,350
1736,475
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775
012
0709
0820814
460
2363,000
0,000
472,600
472,600
472,600
472,600
472,600
012
0709
0820803
460
28503,713
28503,713
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
013
0710
0820803
620
1601,087
1601,087
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
012
0709
0820805
360
1680,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
012
0709
0820806
620
180,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
012
0709
0822222
460
5000,000
0,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
012
0709
0821235
620
2400,000
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
012
0709
0820807
620
96032,800
1249,800
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
012
0702
0820813
620
340692,696
50475,116
58043,516
58043,516
58043,516
58043,516
58043,516
012
0709
0821234
620
1300,000
1300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
012
0709
0830808
320
4200,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
012
0709
0830809
620
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
012
0709
0830810
620
6000,000
500,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
012
0709
0841234
240
4941,739
91,739
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
012
0709
0841234
620
678,261
678,261
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
012
0709
0840811
240
300,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
012
0707
0840811
240
69,294
69,294
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
012
0709
0840812
240
480,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
012
0709
0853333
120
51489,613
8762,713
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380
012
0709
0853333
240
2997,179
542,179
491,000
491,000
491,000
491,000
491,000
012
0709
0854141
110
29292,594
4883,299
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859
012
0709
0854141
240
127,710
13,710
22,800
22,800
22,800
22,800
22,800
012
0709
0854444
110
76229,676
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
012
0709
0854444
240
6319,762
874,127
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127
012
0709
0554444
620
814,818
814,818
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
МКУ "Управление по физкультуре и спорту администрации города Белогорск"
010
0702
0820813
620
24292,804
3594,234
4139,714
4139,714
4139,714
4139,714
4139,714
МКУ "Управление культуры администрации города Белогорск"
013
0702
0820813
620
128903,000
19778,000
21825,000
21825,000
21825,000
21825,000
21825,000
Управление капитального строительства
002
0709
0822222
240
405,000
405,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.
Развитие профессионального образования
Всего, в том числе
950,000
100,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0810802
240
75,730
75,730
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
012
0709
0810802
620
874,270
24,270
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
1.1.
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений
Всего, в том числе
950,000
100,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0810802
240
75,730
75,730
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
012
0709
0810802
620
874,270
24,270
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
1.3.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего, в том числе:
1357219,198
223489,633
226745,913
226745,913
226745,913
226745,913
226745,913
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
1203618,394
199712,399
200781,199
200781,199
200781,199
200781,199
200781,199
012
0701
0821111
620
295504,866
47940,311
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911
012
0702
0821111
620
417869,882
66195,897
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797
013
0707
0821111
620
10490,350
1736,475
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775
012
0709
0820814
460
2363,000
0,000
472,600
472,600
472,600
472,600
472,600
012
0709
0820803
460
28503,713
28503,713
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
013
0710
0820803
620
1601,087
1601,087
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
012
0709
0820805
360
1680,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
012
0709
0820806
620
180,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
012
0709
0822222
460
5000,000
0,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
012
0709
0821235
620
2400,000
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
012
0709
0820807
620
96032,800
1249,800
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
012
0702
0820813
620
340692,696
50475,116
58043,516
58043,516
58043,516
58043,516
58043,516
012
0709
0821234
620
1300,000
1300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
МКУ "Управление по физкультуре и спорту администрации города Белогорск"
010
0702
0820813
620
24292,804
3594,234
4139,714
4139,714
4139,714
4139,714
4139,714
МКУ "Управление культуры администрации города Белогорск"
013
0702
0820813
620
128903,000
19778,000
21825,000
21825,000
21825,000
21825,000
21825,000
Управление капитального строительства
002
0709
0822222
240
405,000
405,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего, в том числе
723865,098
115872,683
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0701
0821111
620
295504,866
47940,311
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911
49512,911
012
0702
0821111
620
417869,882
66195,897
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797
70334,797
012
0707
0821111
620
10490,350
1736,475
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775
1750,775
2.3.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.4.
Модернизация региональных систем дошкольного образования
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0820814
460
2363,000
0,000
472,600
472,600
472,600
472,600
472,600
2.5.
Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест
Всего, в том числе
30104,800
30104,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0820803
460
28503,713
28503,713
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
012
0709
0820803
620
1601,087
1601,087
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.6.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.7.
Модернизация региональных систем общего образования
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
Всего, в том числе:
493888,500
73847,350
84008,230
84008,230
84008,230
84008,230
84008,230
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0702
0820813
620
340692,696
50475,116
58043,516
58043,516
58043,516
58043,516
58043,516
МКУ "Управление по физкультуре и спорту администрации города Белогорск"
010
0702
0820813
620
24292,804
3594,234
4139,714
4139,714
4139,714
4139,714
4139,714
МКУ "Управление культуры администрации города Белогорск"
013
0702
0820813
620
128903,000
19778,000
21825,000
21825,000
21825,000
21825,000
21825,000
2.10.
Выявление и поддержка одаренных детей
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0820805
360
1680,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
2.11.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0820806
620
180,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
2.12.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего, в том числе:
5405,000
405,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0822222
460
5000,000
0,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
МКУ "Управление капитального строительства администрации города Белогорск"
002
0709
0822222
240
405,000
405,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.13.
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0821235
620
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
2.14.
Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и благоустройство прилегающих территорий
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0820807
620
96032,800
1249,800
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
2.15.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0821234
620
1300,000
1300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Развитие системы защиты прав детей
Всего, в том числе
12600,000
1600,000
2200,000
2200,000
2200,000
2200,000
2200,000
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0830808
320
4200,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
012
0709
0830809
620
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
012
0709
0830810
620
6000,000
500,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
3.1.
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0830808
320
4200,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
3.2.
Организация и проведение городских профильных смен
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0830809
620
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
3.3.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0830810
620
6000,000
500,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
3.4.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
из смысла постановления, имеется в виду: "... администрации города Белогорск".
------------------------------------------------------------------
3.6.
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.7.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Вовлечение молодежи в социальную практику
Всего, в том числе
6469,294
969,294
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0841234
240
4941,739
91,739
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
012
0709
0841234
620
678,261
678,261
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
012
0709
0840811
240
300,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
012
0707
0840811
240
69,294
69,294
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
012
0709
0840812
240
480,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
4.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего, в том числе
5620,000
770,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0841234
240
4941,739
91,739
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
012
0709
0841234
620
678,261
678,261
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2.
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
Всего, в том числе
369,294
119,294
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0840811
240
300,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
012
0707
0840811
240
69,294
69,294
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.3.
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0840812
240
480,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
5.
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования
Всего, в том числе
167271,352
28595,792
27735,112
27735,112
27735,112
27735,112
27735,112
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0853333
120
51489,613
8762,713
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380
012
0709
0853333
240
2997,179
542,179
491,000
491,000
491,000
491,000
491,000
012
0709
0854141
110
29292,594
4883,299
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859
012
0709
0854141
240
127,710
13,710
22,800
22,800
22,800
22,800
22,800
012
0709
0854444
110
76229,676
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
012
0709
0854444
240
6319,762
874,127
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127
012
0709
0554444
620
814,818
814,818
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего, в том числе
54486,792
9304,892
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0853333
120
51489,613
8762,713
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380
8545,380
012
0709
0853333
240
2997,179
542,179
491,000
491,000
491,000
491,000
491,000
5.2.
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
Всего, в том числе
29420,304
4897,009
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0854141
110
29292,594
4883,299
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859
4881,859
012
0709
0854141
240
127,710
13,710
22,800
22,800
22,800
22,800
22,800
5.3.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.5.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Всего, в том числе
83364,256
14393,891
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск"
012
0709
0854444
110
76229,676
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
12704,946
012
0709
0854444
240
6319,762
874,127
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127
1089,127
012
0709
0854444
620
814,818
814,818
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Приложение № 4
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 13.04.2015 № 652)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы
Всего
3536564,822
631553,197
618522,725
571622,225
571622,225
571622,225
571622,225
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
1992054,978
376798,478
360571,700
313671,200
313671,200
313671,200
313671,200
местный бюджет
1544509,844
254754,719
257951,025
257951,025
257951,025
257951,025
257951,025
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Развитие профессионального образования
Всего
950,000
100,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
950,000
100,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
1.1.
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений
Всего
950,000
100,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
950,000
100,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
внебюджетные средства
1.3.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Всего
3189312,304
573627,739
560657,313
513756,813
513756,813
513756,813
513756,813
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
1832093,106
350138,106
333911,400
287010,900
287010,900
287010,900
287010,900
местный бюджет
1357219,198
223489,633
226745,913
226745,913
226745,913
226745,913
226745,913
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Всего
580155,059
110236,559
93983,700
93983,700
93983,700
93983,700
93983,700
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
580155,059
110236,559
93983,700
93983,700
93983,700
93983,700
93983,700
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего
723865,098
115872,683
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
723865,098
115872,683
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
121598,483
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
Всего
122373,279
20360,379
20386,500
20406,600
20406,600
20406,600
20406,600
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
122373,279
20360,379
20386,500
20406,600
20406,600
20406,600
20406,600
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.4.
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Всего
2363,000
0,000
472,600
472,600
472,600
472,600
472,600
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
2363,000
0,000
472,600
472,600
472,600
472,600
472,600
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.5.
Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест
Всего
30104,800
30104,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
30104,800
30104,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.6.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Всего
1129564,768
219541,168
219541,200
172620,600
172620,600
172620,600
172620,600
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
1129564,768
219541,168
219541,200
172620,600
172620,600
172620,600
172620,600
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.7.
Модернизация региональных систем общего образования
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.8.
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования
Всего
493888,500
73847,350
84008,230
84008,230
84008,230
84008,230
84008,230
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
493888,500
73847,350
84008,230
84008,230
84008,230
84008,230
84008,230
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.10.
Выявление и поддержка одаренных детей
Всего
1680,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
1680,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
280,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.11.
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Всего
180,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
180,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.12.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
5405,000
405,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
5405,000
405,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.13.
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Всего
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.14.
Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и благоустройство прилегающих территорий
Всего
96032,800
1249,800
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
96032,800
1249,800
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
18956,600
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.15.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего
1300,000
1300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
1300,000
1300,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Развитие системы защиты прав детей
Всего
156952,265
25658,765
26258,700
26258,700
26258,700
26258,700
26258,700
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
144352,265
24058,765
24058,700
24058,700
24058,700
24058,700
24058,700
местный бюджет
12600,000
1600,000
2200,000
2200,000
2200,000
2200,000
2200,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.1.
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Всего
4200,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
4200,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.2.
Организация и проведение городских профильных смен
Всего
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
2400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.3.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Всего
6000,000
500,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
6000,000
500,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.4.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.5.
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)
Всего
120960,054
20160,054
20160,000
20160,000
20160,000
20160,000
20160,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
120960,054
20160,054
20160,000
20160,000
20160,000
20160,000
20160,000
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.6.
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
Всего
20089,216
3348,216
3348,200
3348,200
3348,200
3348,200
3348,200
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
20089,216
3348,216
3348,200
3348,200
3348,200
3348,200
3348,200
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
3.7.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего
3302,995
550,495
550,500
550,500
550,500
550,500
550,500
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
3302,995
550,495
550,500
550,500
550,500
550,500
550,500
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Вовлечение молодежи в социальную практику
Всего
6469,294
969,294
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
6469,294
969,294
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
1100,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
4.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего
5620,000
770,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
5620,000
770,000
970,000
970,000
970,000
970,000
970,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций
Всего
369,294
119,294
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
369,294
119,294
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
4.3.
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Всего
480,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
480,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования
Всего
182880,959
31197,399
30336,712
30336,712
30336,712
30336,712
30336,712
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
15609,607
2601,607
2601,600
2601,600
2601,600
2601,600
2601,600
местный бюджет
167271,352
28595,792
27735,112
27735,112
27735,112
27735,112
27735,112
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего
54486,792
9304,892
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
54486,792
9304,892
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
9036,380
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.2.
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
Всего
29420,304
4897,009
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
29420,304
4897,009
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
4904,659
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.3.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
Всего
12523,786
2087,286
2087,300
2087,300
2087,300
2087,300
2087,300
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
12523,786
2087,286
2087,300
2087,300
2087,300
2087,300
2087,300
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
3085,821
514,321
514,300
514,300
514,300
514,300
514,300
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
3085,821
514,321
514,300
514,300
514,300
514,300
514,300
местный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
5.5.
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Всего
83364,256
14393,891
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
83364,256
14393,891
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
13794,073
внебюджетные средства
-
-
-
-
-
-
-
Приложение № 5
к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации города Белогорска
от 13.04.2015 № 652)
Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта
Наличие утверждений проектно-сметной документации (имеется/отсутствует)
Сметная стоимость объекта <1> или предполагаемая (предельная) стоимость объекта <2> (тыс. рублей)
Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы (МП), тыс. рублей
Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию
Год
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Всего
В т.ч. расходы на ПИР и ПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Модернизация региональных систем дошкольного образования
-
-
-
-
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
2363,000
0,000
0,000
2363,000
0,000
-
в том числе на трехлетний бюджетный период:
текущий финансовый год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1-й год планового периода
472,600
0,000
0,000
472,600
0,000
2-й год планового периода
472,600
0,000
0,000
472,600
0,000
Детский сад на 170 мест
Строительство
170
Имеется
160000,000
2013
Всего по объекту за весь период реализации МП <3>
2363,000
0,000
0,000
2363,000
0,000
2017
в том числе на трехлетний бюджетный период:
текущий финансовый год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1-й год планового периода
472,600
0,000
0,000
472,600
0,000
2-й год планового периода
472,600
0,000
0,000
472,600
0,000
Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский сад на 220 мест
-
-
-
-
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
30104,800
0,000
0,000
30104,800
0,000
-
в том числе на трехлетний бюджетный период:
текущий финансовый год
30104,800
0,000
0,000
30104,800
0,000
1-й год планового периода
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2-й год планового периода
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Детский сад на 220 мест в г. Белогорск
Реконструкция
220
Имеется
113471,050
2014
Всего по объекту за весь период реализации МП <3>
30104,800
0,000
0,000
30104,800
0,000
2015
в том числе на трехлетний бюджетный период:
текущий финансовый год
30104,800
0,000
0,000
30104,800
0,000
1-й год планового периода
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2-й год планового периода
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
-
-
-
-
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
5000,000
0,000
0,000
5000,000
0,000
-
в том числе на трехлетний бюджетный период:
текущий финансовый год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1-й год планового периода
1000,000
0,000
0,000
1000,000
0,000
2-й год планового периода
1000,000
0,000
0,000
1000,000
0,000
Школа на 528 учащихся с плавательным бассейном в г. Белогорск
Строительство
528
Имеется
622028,000
2014
Всего по объекту за весь период реализации МП <3>
5000,000
0,000
0,000
5000,000
0,000
2017
в том числе на трехлетний бюджетный период:
текущий финансовый год
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1-й год планового периода
1000,000
0,000
0,000
1000,000
0,000
2-й год планового периода
1000,000
0,000
0,000
1000,000
0,000
--------------------------------
<1> Указывается при наличии утвержденной проектно-сметной документации в ценах года утверждения проектной документации.
<2> Указывается в случае отсутствия утвержденной проектно-сметной документации или в случае приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта в ценах года разработки инвестиционного проекта.
<3> Указывается сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта, рассчитанная в ценах соответствующих лет.
Приложение № 6
к муниципальной программе
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Исключены. - Постановление администрации города Белогорска от 24.02.2015 № 324.
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: