Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2014 N 585 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 3 июля 2013 г. N 302"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2014 г. № 585
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 3 ИЮЛЯ 2013 Г. № 302
В целях корректировки программных мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы" Правительство Амурской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 3 июля 2013 г. № 302 (в редакции постановления Правительства области от 22 сентября 2014 г. № 570), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения настоящего постановления, касающиеся показателей 2015 года и последующих годов, применяются к правоотношениям, связанным с составлением и исполнением областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 25 сентября 2014 г. № 585
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1. Строку "Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" в паспорте программы изложить в следующей редакции:
"Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Всего - 136958583,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 1205766,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1205766,5 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 48705589,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 6831704,8 тыс. рублей;
2015 год - 6802514,2 тыс. рублей;
2016 год - 6496755,5 тыс. рублей;
2017 год - 5718646,7 тыс. рублей;
2018 год - 7475146,5 тыс. рублей;
2019 год - 7620611,2 тыс. рублей;
2020 год - 7760210,7 тыс. рублей;
средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 1941,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 487,1 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 484,9 тыс. рублей;
2019 год - 484,8 тыс. рублей;
2020 год - 484,8 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 80476370,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9392366,0 тыс. рублей;
2015 год - 10331684,4 тыс. рублей;
2016 год - 10906564,8 тыс. рублей;
2017 год - 12156143,9 тыс. рублей;
2018 год - 12042907,4 тыс. рублей;
2019 год - 12563804,0 тыс. рублей;
2020 год - 13082899,8 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 6568915,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 764743,5 тыс. рублей;
2015 год - 819810,6 тыс. рублей;
2016 год - 875026,1 тыс. рублей;
2017 год - 933931,4 тыс. рублей;
2018 год - 997914,4 тыс. рублей;
2019 год - 1059293,1 тыс. рублей;
2020 год - 1118196,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
Всего - 30663918,2 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 340905,4 тыс. рублей, из них:
2014 год - 340905,4 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;.
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2264186,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 408222,7 тыс. рублей;
2015 год - 319146,8 тыс. рублей;
2016 год - 267243,3 тыс. рублей;
2017 год - 145396,9 тыс. рублей;
2018 год - 353288,1 тыс. рублей;
2019 год - 375017,8 тыс. рублей;
2020 год - 395871,2 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 26243500,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3133868,1 тыс. рублей;
2015 год - 3389134,6 тыс. рублей;
2016 год - 3582717,6 тыс. рублей;
2017 год - 4022620,3 тыс. рублей;
2018 год - 3868374,0 тыс. рублей;
2019 год - 4038582,7 тыс. рублей;
2020 год - 4208202,7 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 1815326,0 тыс. рублей, из них -
2014 год - 211337,6 тыс. рублей;
2015 год - 226555,4 тыс. рублей;
2016 год - 241814,3 тыс. рублей;
2017 год - 258092,8 тыс. рублей;
2018 год - 275774,6 тыс. рублей;
2019 год - 292736,6 тыс. рублей;
2020 год - 309014,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
Всего - 61709870,1 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 853709,4 тыс. рублей, из них:
2014 год - 853709,4 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 9132826,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1765770,0 тыс. рублей;
2015 год - 1124498,7 тыс. рублей;
2016 год - 946844,8 тыс. рублей;
2017 год - 452522,8 тыс. рублей;
2018 год - 1520781,9 тыс. рублей;
2019 год - 1616320,4 тыс. рублей;
2020 год - 1706087,6 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 47451584,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 5455520,9 тыс. рублей;
2015 год - 6037259,5 тыс. рублей;
2016 год - 6377913,7 тыс. рублей;
2017 год - 7088322,7 тыс. рублей;
2018 год - 7181883,7 тыс. рублей;
2019 год - 7497886,6 тыс. рублей;
2020 год - 7812797,2 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 4271750,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 497310,8 тыс. рублей;
2015 год - 533120,9 тыс. рублей;
2016 год - 569027,4 тыс. рублей;
2017 год - 607333,3 тыс. рублей;
2018 год - 648941,4 тыс. рублей;
2019 год - 688855,7 тыс. рублей;
2020 год - 727160,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка".
Всего - 1851053,2 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 8363,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 8363,8 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 737912,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 108539,7 тыс. рублей;
2015 год - 109987,7 тыс. рублей;
2016 год - 92389,7 тыс. рублей;
2017 год - 43423,1 тыс. рублей;
2018 год - 120542,7 тыс. рублей;
2019 год - 127956,9 тыс. рублей;
2020 год - 135072,2 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 1090615,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 123453,2 тыс. рублей;
2015 год - 133350,7 тыс. рублей;
2016 год - 141914,4 тыс. рублей;
2017 год - 157914,4 тыс. рублей;
2018 год - 170500,9 тыс. рублей;
2019 год - 178002,9 тыс. рублей;
2020 год - 185479,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 14161,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1648,7 тыс. рублей;
2015 год - 1767,4 тыс. рублей;
2016 год - 1886,5 тыс. рублей;
2017 год - 2013,5 тыс. рублей;
2018 год - 2151,4 тыс. рублей;
2019 год - 2283,7 тыс. рублей;
2020 год - 2410,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей".
Всего - 5555504,6 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 942007,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 151709,6 тыс. рублей;
2015 год - 139366,0 тыс. рублей;
2016 год - 117067,5 тыс. рублей;
2017 год - 95945,1 тыс. рублей;
2018 год - 137622,0 тыс. рублей;
2019 год - 146086,9 тыс. рублей;
2020 год - 154210,1 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 4267179,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 476235,1 тыс. рублей;
2015 год - 577475,8 тыс. рублей;
2016 год - 603863,4 тыс. рублей;
2017 год - 674758,7 тыс. рублей;
2018 год - 617797,0 тыс. рублей;
2019 год - 644980,0 тыс. рублей;
2020 год - 672069,1 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 346318,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 40317,9 тыс. рублей;
2015 год - 43221,0 тыс. рублей;
2016 год - 46132,0 тыс. рублей;
2017 год - 49237,6 тыс. рублей;
2018 год - 52610,8 тыс. рублей;
2019 год - 55846,8 тыс. рублей;
2020 год - 58952,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения".
Всего - 122443,5 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 101943,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 21500,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 26710,7 тыс. рублей;
2019 год - 26815,9 тыс. рублей;
2020 год - 26916,9 тыс. рублей.
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 20500,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20500,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям".
Всего - 60343,7 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 60343,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 13115,4 тыс. рублей;
2015 год - 8954,4 тыс. рублей;
2016 год - 7521,7 тыс. рублей;
2017 год - 3535,2 тыс. рублей;
2018 год - 8553,3 тыс. рублей;
2019 год - 9079,4 тыс. рублей;
2020 год - 9584,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы".
Всего - 36870945,7 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 2787,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2787,9 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 35359765,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4341695,2 тыс. рублей;
2015 год - 5087185,0 тыс. рублей;
2016 год - 5054453,0 тыс. рублей;
2017 год - 4972542,9 тыс. рублей;
2018 год - 5290015,5 тыс. рублей;
2019 год - 5300801,6 тыс. рублей;
2020 год - 5313072,4 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 1402991,4 тыс. рублей, из них:
2014 год - 182788,7 тыс. рублей;
2015 год - 194463,8 тыс. рублей;
2016 год - 200155,7 тыс. рублей;
2017 год - 212527,8 тыс. рублей;
2018 год - 204351,8 тыс. рублей;
2019 год - 204351,8 тыс. рублей;
2020 год - 204351,8 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 105400,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 12270,6 тыс. рублей;
2015 год - 13154,2 тыс. рублей;
2016 год - 14040,1 тыс. рублей;
2017 год - 14985,3 тыс. рублей;
2018 год - 16011,9 тыс. рублей;
2019 год - 16996,8 тыс. рублей;
2020 год - 17941,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении".
Всего - 103844,0 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 87885,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 17152,2 тыс. рублей;
2015 год - 12602,6 тыс. рублей;
2016 год - 10586,2 тыс. рублей;
2017 год - 4975,5 тыс. рублей;
2018 год - 13377,8 тыс. рублей;
2019 год - 14200,7 тыс. рублей;
2020 год - 14990,3 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 15958,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1857,9 тыс. рублей;
2015 год - 1991,7 тыс. рублей;
2016 год - 2125,8 тыс. рублей;
2017 год - 2268,9 тыс. рублей;
2018 год - 2424,3 тыс. рублей;
2019 год - 2573,5 тыс. рублей;
2020 год - 2716,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту".
Всего - 20660,9 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 18719,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4000,0 тыс. рублей;
2015 год - 733,0 тыс. рублей;
2016 год - 649,3 тыс. рублей;
2017 год - 305,2 тыс. рублей;
2018 год - 4254,5 тыс. рублей;
2019 год - 4331,6 тыс. рублей;
2020 год - 4405,7 тыс. рублей;
средства консолидированных бюджетов
муниципальных образований - 1941,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 487,1 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 484,9 тыс. рублей;
2019 год - 484,8 тыс. рублей;
2020 год - 484,8 тыс. рублей".
2. В подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
а) слова "Всего - 31271004,0 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 30663918,2 тыс. рублей, из них:";
б) слова "средства федерального бюджета - 583345,0 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства федерального бюджета - 340905,4 тыс. рублей, из них:";
в) слова "2015 год - 121219,8 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 0,0 тыс. рублей;";
г) слова "2016 год - 121219,8 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 0,0 тыс. рублей;";
д) слова "средства областного бюджета - 2482601,1 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 2264186,8 тыс. рублей, из них:";
е) слова "2015 год - 309782,4 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 319146,8 тыс. рублей;";
ж) слова "2016 год - 309782,4 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 267243,3 тыс. рублей;";
з) слова "2017 год - 330636,5 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 145396,9 тыс. рублей;";
и) слова "средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 26389731,9 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 26243500,0 тыс. рублей, из них:";
к) слова "2015 год - 3584032,0 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 3389134,6 тыс. рублей;";
л) слова "2016 год - 3824161,8 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 3582717,6 тыс. рублей;";
м) слова "2017 год - 3732510,6 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 4022620,3 тыс. рублей;";
2) в подразделе "Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" раздела "Описание системы основных мероприятий":
а) схему "Трехуровневая система оказания медицинской помощи" изложить в следующей редакции:
"Трехуровневая система оказания медицинской помощи
III уровень
ГАУЗ АО "Амурская ГАУЗ АО "Амурская областная
областная детская клиническая
клиническая больница"
больница"
II уровень
ГАУЗ АО "Амурская ГБУЗ АО "Амурский ГБУЗ АО "Амурский ГБУЗ АО "Амурский
областная инфекционная областной онкологический областной областной
больница" диспансер" противотуберкулезный кожно-венерологический
диспансер" диспансер"
ГБУЗ АО "Амурская ГАУЗ АО "Амурский ГБУЗ АО "Амурская
областная областной областная
стоматологическая наркологический психиатрическая
поликлиника" диспансер" больница"
Межмуниципальные центры
ГАУЗ АО "Благовещенская ГБУЗ АО "Тындинская ГБУЗ АО "Зейская ГБУЗ АО "Свободненская
городская клиническая больница" больница больница"
больница" им. Б.Е.Смирнова"
ГАУЗ АО "Белогорская больница ГБУЗ АО "Райчихинская ГБ"
I уровень
ГБУЗ АО ГБУЗ АО ГБУЗ АО ГБУЗ АО ГБУЗ АО "Больница
"Магдагачинская "Сковородинская "Селемджинская "Шимановская рп (пгт) Прогресс"
больница" ЦРБ" больница" больница"
ГБУЗ АО "Мазановская ГАУЗ АО ГБУЗ АО ГБУЗ АО ГБУЗ АО
больница" "Михайловская "Завитинская "Октябрьская "Тамбовская
больница" больница" больница" больница"
ГБУЗ АО "Бурейская ГАУЗ АО "Ивановская ГБУЗ АО ГБУЗ АО ГБУЗ АО
больница" больница" "Серышевская "Архаринская "Константиновская
больница" больница" больница"
ГБУЗ АО "Ромненская ГАУЗ АО "Городская ГБУЗ АО "Городская ГБУЗ АО ГАУЗ АО "Городская
больница" поликлиника № 1" поликлиника № 2" "Городская поликлиника № 4"
поликлиника № 3"
ГБУЗ АО "Зейская ГБУЗ АО "Тындинская ГАУЗ АО ГБУЗ АО ГБУЗ АО
стоматологическая стоматологическая "Стоматологическая "Свободненская "Свободненская
поликлиника" поликлиника" поликлиника стоматологическая городская
г. Благовещенска" поликлиника" поликлиника"
ГАУЗ АО "Детская
городская
клиническая
больница";
б) дополнить абзацами следующего содержания:
"5) оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям в объеме не менее 113114 обращений;
6) оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям в объеме не менее 364696 посещений.";
3) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "31271004,0 тыс. рублей" заменить суммой "30663918,2 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "583345,0 тыс. рублей" заменить суммой "340905,4 тыс. рублей";
в) в абзаце третьем сумму "2482601,1 тыс. рублей" заменить суммой "2264186,8 тыс. рублей";
г) в абзаце четвертом сумму "26389731,9 тыс. рублей" заменить суммой "26243500,0 тыс. рублей";
4) в разделе "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы":
а) абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"показатель заболеваемости корью в 2015 году составит 3,7 на 1 млн. населения;
показатель заболеваемости краснухой в 2015 году составит 0,9 на 100 тыс. населения";
б) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы
N
Наименование мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,1
0,2
0,16
0,2
0,2
0,2
0,2
1.2.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
0,09
0,1
-
-
0,16
0,16
0,16
1.3.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
0,09
0,1
0,12
0,2
0,16
0,16
0,16
1.4.
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
0,09
0,1
0,12
-
-
-
-
1.5.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
0,09
0,1
0,12
0,2
0,16
0,16
0,16
1.6.
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
0,09
0,1
0,12
-
-
-
-
1.7.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
0,09
0,1
0,12
0,2
0,16
0,16
0,16
1.8.
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
0,09
0,1
0,12
0,2
0,16
0,16
0,16
1.9.
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
0,09
-
-
-
-
-
-
1.10.
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
0,09
0,1
0,12
-
-
-
-
1.11.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,09
-
-
-
-
-
-".
3. В подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
а) слова "Всего - 63217922,4 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 61709870,1 тыс. рублей, из них:";
б) слова "средства федерального бюджета - 937684,2 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства федерального бюджета - 853709,4 тыс. рублей, из них:"
в) слова "2015 год - 41987,4 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 0,0 тыс. рублей;";
г) слова "2016 год - 41987,4 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 0,0 тыс. рублей;";
д) слова "средства областного бюджета - 10702844,3 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 9132826,2 тыс. рублей, из них:";
е) слова "2015 год - 1333105,2 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 1124498,7 тыс. рублей;";
ж) слова "2016 год - 1333505,2 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 946844,8 тыс. рублей;";
з) слова "2017 год - 1425274,0 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 452522,8 тыс. рублей;";
и) слова "2018 год - 1522781,9 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год - 1520781,9 тыс. рублей;";
к) слова "средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 47305643,7 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 47451584,3 тыс. рублей, из них:";
л) слова "2015 год - 6038517,7 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 6037259,5 тыс. рублей;";
м) слова "2016 год - 6389392,7 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 6377913,7 тыс. рублей;";
н) слова "2017 год - 6929644,9 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 7088322,7 тыс. рублей;";
2) в графе второй строки "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы:
а) слова "сохранение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 100%;" заменить словами "увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 100%;";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 46 лет.";
3) в разделе "Описание системы основных мероприятий":
а) в подразделе "Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений":
в абзаце сто девяносто пятом слова "728875 койкодней" заменить словами "683246 койкодней в 2014 году";
в абзаце сто девяносто шестом слова "55620 пациентодней" заменить словами "57500 пациентодней в 2014 году";
дополнить абзацами следующего содержания:
"оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям в объеме до 52146 обращений;
оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям в объеме до 55868 посещений;
оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям в объеме до 1475 пациентов;
оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям в объеме до 12453 пациентов;
оказание скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию), в объеме до 1300 вызовов;
оказание услуг патологической анатомии.";
б) абзац двадцать первый подраздела "Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи" изложить в следующей редакции:
"В результате мероприятия планируется оказать высокотехнологичную помощь в 2014 году 465 жителям области.";
4) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "63217922,4 тыс. рублей" заменить суммой "61709870,1 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "937684,2 тыс. рублей" заменить суммой "853709,4 тыс. рублей";
в) в абзаце третьем сумму "10702844,3 тыс. рублей" заменить суммой "9132826,2 тыс. рублей";
г) в абзаце четвертом сумму "47305643,7 тыс. рублей" заменить суммой "47451584,3 тыс. рублей";
5) в разделе "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы":
а) после абзаца тридцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 27%;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 46 лет;
снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 15%;
снижение смертности от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения) до 358,4 случая в 2020 году;
снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения) до 165,9 случая в 2020 году.";
б) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы
N
Наименование мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,12
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
2.2.
Мероприятия по развитию службы крови
0,11
-
-
-
-
-
-
2.3.
Обеспечение мер социальной поддержки донорам
0,11
0,16
0,16
0,2
0,16
0,16
0,16
2.4.
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
0,11
0,16
0,16
-
-
-
-
2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
0,11
0,16
0,16
0,2
0,16
0,16
0,16
2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
0,11
0,16
0,16
0,2
0,16
0,16
0,16
2.7.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
0,11
-
-
-
0,16
0,16
0,16
2.8.
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
0,11
0,16
0,16
0,2
0,16
0,16
0,16
2.9.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,11
-
-
-
-
-
-".
4. В подпрограмме 3 "Охрана здоровья матери и ребенка":
1) в паспорте подпрограммы:
а) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
слова "Всего - 1957402,5 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 1851053,2 тыс. рублей, из них:";
слова "средства областного бюджета - 816222,4 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 737912,0 тыс. рублей, из них:";
слова "2015 год - 105598,5 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 109987,7 тыс. рублей;";
слова "2016 год - 105698,5 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 92389,7 тыс. рублей;";
слова "2017 год - 112813,9 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 43423,1 тыс. рублей;";
слова "средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 1118654,4 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 1090615,5 тыс. рублей, из них:";
слова "2015 год - 144327,4 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 133350,7 тыс. рублей;";
слова "2016 год - 152378,4 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 141914,4 тыс. рублей;";
слова "2017 год - 164512,6 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 157914,4 тыс. рублей;";
б) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы":
слова "увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 87,7 промилле;" заменить словами "увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 87,7 процента;";
слова "увеличение доли охвата пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 100%" словами "сохранение доли охвата пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 100%";
2) в разделе "Описание системы основных мероприятий":
а) в подразделе "Мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" последний абзац изложить в следующей редакции:
"В рамках реализации данного мероприятия планируется предоставление субсидии ГБУЗ АО "Дом ребенка специализированный" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию услуги стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка в объеме 37970 койкодней в 2014 году; услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства в объеме 1000 койкодней в 2014 году, организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в объеме 38000 койкодней в 2020 году, оказанию специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям в объеме до 175 пациентов в 2020 году.";
б) в подразделе "Мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка":
в абзаце десятом слова "до 87,7 промилле" заменить словами "до 87,7 процента";
в абзаце четырнадцатом слова "увеличение доли" заменить словами "сохранение доли";
3) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "1957402,5 тыс. рублей" заменить суммой "1851053,2 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "816222,4 тыс. рублей" заменить суммой "737912,0 тыс. рублей";
в) в абзаце четвертом сумму "1118654,4 тыс. рублей" заменить суммой "1090615,5 тыс. рублей";
4) в разделе "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы":
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре возрастет с 86,7% выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре в 2012 году до 87,1% выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре в 2015 году;";
б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"результативность мероприятий по профилактике абортов возрастет с 2% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности в 2012 году, до 2,6% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности в 2015 году;";
в) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре возрастет с 87,2% выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре в 2016 году до 87,7% выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре в 2020 году;";
г) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"результативность мероприятий по профилактике абортов возрастет с 2,8% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности в 2016 году, до 3,2% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности в 2020 году;";
д) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы
N
Наименование мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,2
0,25
0,25
0,25
0,4
0,4
0,4
3.2.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
0,2
0,25
0,25
0,25
0,3
0,3
0,3
3.3.
Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
0,2
0,25
0,25
0,25
0,3
0,3
0,3
3.4.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
0,2
0,25
0,25
0,25
-
-
-
3.5.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,2
-
-
-
-
-
-".
5. В подпрограмме 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
а) слова "Всего - 5441122,9 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 5555504,6 тыс. рублей, из них:";
б) слова "средства областного бюджета - 959776,0 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 942007,2 тыс. рублей, из них:";
в) слова "2015 год - 120674,6 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 139366,0 тыс. рублей;";
г) слова "2016 год - 120674,6 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 117067,5 тыс. рублей;";
д) слова "2017 год - 128798,2 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 95945,1 тыс. рублей;";
е) слова "средства территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 4135028,6 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 4267179,1 тыс. рублей, из них:";
ж) слова "2015 год - 546469,5 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 577475,8 тыс. рублей;";
з) слова "2016 год - 581378,9 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 603863,4 тыс. рублей;";
и) слова "2017 год - 596099,0 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 674758,7 тыс. рублей;";
2) подраздел "Мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" раздела "Описание системы основных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений
Санаторно-курортный этап реабилитации детского населения Амурской области осуществляется на базе ГАУЗ АО "Санаторий "Василек" по 7 профилям. Основной спектр реабилитационных и профилактических мероприятий, преимущественно немедикаментозного характера, представлен лечебно-охранительным режимом, соответствующей диетой, природной и преформированной физиотерапией, закаливанием, лечебной физкультурой и массажем. Программы реабилитации максимально индивидуальны с учетом компенсаторных возможностей маленьких пациентов.
В основе природной физиотерапии лежит климатолечение - аэро- и гелиотерапия, в которых заложено тренирующее действие климатических факторов на органы дыхания, иммунитет и детский организм в целом. Аппаратная физиотерапия представлена свето-, тепло-, лазеро-, магнито-, кислородо-, электролечением, галакомплексом, гипокситерапией. Физическая реабилитация включает респираторную гимнастику в сочетании с гимнастическими формами ЛФК, звуковыми упражнениями, дыханием с регулируемым сопротивлением на выдохе, дозированную ходьбу, бег, занятия на тренажерах, ближний туризм. Эффективность санаторно-курортного лечения с выраженным оздоровительным эффектом в 2012 году составила 87%.
Санаторно-курортное лечение взрослого населения Амурской области, основанное на принципах профилактической и реабилитационной направленности, этапности и преемственности между амбулаторно-поликлиническими, стационарными учреждениями, осуществляется в филиале ГАУЗ АО "Санаторий "Василек" в с. Гонжа "Кислый ключ". Ежегодно данный вид государственной услуги в этой организации получает свыше 1400 человек с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, почек и мочевыводящих путей, опорно-двигательного аппарата, с нарушением обмена веществ.
Используемая в лечении минеральная вода Гонжинского месторождения относится к питьевым лечебно-столовым водам, а также к водам, имеющим бальнеологическое (наружное) применение. Вода имеет уникальный минерально-газовый состав, целебные свойства и лечебные эффекты (противовоспалительный, болеутоляющий, седативный, репаративный, иммуномодулирующий, антиспастический, ваготонический, кардиотонический, вазоделятационный, нефропротекторный).
Кроме основного бальнеолечения, санаторий оказывает целый спектр реабилитационно-профилактических услуг: физиопроцедуры (электро-, магнито-, свето- и водолечение (с пресной водой)); арома-, гало-, кислородо-, гирудотерапевтические процедуры, массаж и ЛФК.
В ходе реализации мероприятия планируется достичь следующих показателей:
оказание услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения в объеме 21750 койкодней в 2014 году;
оказание услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям в объеме 29400 койкодней в 2014 году;
оказание услуги по предоставлению медико-социальной, медицинской и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (среднегодовое количество обслуживаемых лиц - 29990) в 2014 году;
санаторно-курортное лечение взрослых - до 1050 пациентов;
санаторно-курортное лечение детей - до 1400 пациентов;
оказание услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья до 30000 посещений.";
3) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "5441122,9 тыс. рублей" заменить суммой "5555504,6 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "959776,0 тыс. рублей" заменить суммой "942007,2 тыс. рублей";
в) в абзаце третьем сумму "4135028,6 тыс. рублей" заменить суммой "4267179,1 тыс. рублей".
6. В подпрограмме 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
а) слова "Всего - 152044,5 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 122443,5 тыс. рублей, из них:";
б) слова "средства областного бюджета - 131544,5 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 101943,5 тыс. рублей, из них:";
в) слова "2015 год - 1500,0 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 0,0 тыс. рублей;";
г) слова "2016 год - 1500,0 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 0,0 тыс. рублей;";
д) слова "2017 год - 26601,0 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 0,0 тыс. рублей;";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "152044,5 тыс. рублей" заменить суммой "122443,5 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "131544,5 тыс. рублей" заменить суммой "101943,5 тыс. рублей";
3) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" раздела "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы
N
Наименование мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
5.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
-
-
-
-
0,5
0,5
0,5
5.2.
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
0,5
-
-
-
0,5
0,5
0,5
5.3.
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
0,5
-
-
-
-
-
-".
7. В подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":
1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
а) слова "Всего - 63337,3 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 60343,7 тыс. рублей, из них:";
б) слова "средства областного бюджета - 63337,3 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 60343,7 тыс. рублей, из них:";
в) слова "2015 год - 7500,0 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 8954,4 тыс. рублей;";
г) слова "2016 год - 7500,0 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 7521,7 тыс. рублей;";
д) слова "2017 год - 8004,9 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 3535,2 тыс. рублей;";
2) в абзаце третьем подраздела "Мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" раздела "Описание системы основных мероприятий":
а) слова "ГБУЗ АО "Городская клиническая больница" г. Благовещенск" заменить словами "ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница";
б) слова "ГБУЗ АО "Белогорская больница" заменить словами "ГАУЗ АО "Белогорская больница";
3) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "63337,3 тыс. рублей" заменить суммой "60343,7 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "63337,3 тыс. рублей" заменить суммой "60343,7 тыс. рублей".
8. В подпрограмме 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
а) слова "Всего - 37558584,6 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 36870945,7 тыс. рублей, из них:";
б) слова "средства федерального бюджета - 8394,3 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства федерального бюджета - 2787,9 тыс. рублей, из них:"
в) слова "2015 год - 2803,2 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 0,0 тыс. рублей;";
г) слова "2016 год - 2803,2 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 0,0 тыс. рублей;";
д) слова "средства областного бюджета - 36043102,2 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 35359765,6 тыс. рублей, из них:";
е) слова "2015 год - 5262415,4 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 5087185,0 тыс. рублей;";
ж) слова "2016 год - 5262415,4 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 5054453,0 тыс. рублей;";
з) слова "2017 год - 5274686,7 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 4972542,9 тыс. рублей;";
и) слова "2018 год - 5288015,5 тыс. рублей;" заменить словами "2018 год - 5290015,5 тыс. рублей;";
к) слова "средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 1401687,3 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 1402991,4 тыс. рублей, из них:";
л) слова "2015 год - 197139,6 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 194463,8 тыс. рублей;";
м) слова "2016 год - 204351,8 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 200155,7 тыс. рублей;";
н) слова "2017 год - 204351,8 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 212527,8 тыс. рублей;";
2) в разделе "Описание системы основных мероприятий":
а) подраздел "Мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" дополнить абзацем следующего содержания:
"выполнение судебно-медицинских экспертиз.";
б) в подразделе "Мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в абзаце седьмом, слова "в 2015 году" заменить словами "в 2018 году";
3) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "37558584,6 тыс. рублей" заменить суммой "36870945,7 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "8394,3 тыс. рублей" заменить суммой "2787,9 тыс. рублей";
в) в абзаце третьем сумму "36043102,2 тыс. рублей" заменить суммой "35359765,6 тыс. рублей";
г) в абзаце четвертом сумму "1401687,3 тыс. рублей" заменить суммой "1402991,4 тыс. рублей";
3) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" раздела "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы
N
Наименование мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
0,16
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
7.2.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
0,14
0,16
0,16
0,2
0,16
0,2
0,2
7.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,14
0,16
0,16
0,2
0,16
0,2
0,2
7.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
0,14
0,16
0,16
0,2
0,16
0,2
0,2
7.5.
Отдельные полномочия в области здравоохранения
0,14
0,16
0,16
0,2
0,16
0,2
0,2
7.6.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
0,14
0,16
0,16
-
-
-
-
7.7.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,14
-
-
-
0,16
-
-".
9. В подпрограмме 8 "Развитие информатизации в здравоохранении":
1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
а) слова "Всего - 111660,6 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 103844,0 тыс. рублей, из них:";
б) слова "средства областного бюджета - 95701,9 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 87885,3 тыс. рублей, из них:";
в) слова "2015 год - 11730,4 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 12602,6 тыс. рублей;";
г) слова "2016 год - 11730,4 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 10586,2 тыс. рублей;";
д) слова "2017 год - 12520,1 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 4975,5 тыс. рублей;";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "111660,6 тыс. рублей" заменить суммой "103844,0 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "95701,9 тыс. рублей" заменить суммой "87885,3 тыс. рублей".
10. В подпрограмме 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту":
1) в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
а) слова "Всего - 32762,7 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 20660,9 тыс. рублей, из них:";
б) слова "средства областного бюджета - 29365,9 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства областного бюджета - 18719,3 тыс. рублей, из них:";
в) слова "2015 год - 4100,0 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 773,0 тыс. рублей;";
г) слова "2016 год - 4100,0 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 649,3 тыс. рублей;";
д) слова "2017 год - 4174,1 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 305,2 тыс. рублей;";
е) слова "средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 3396,8 тыс. рублей, из них:" заменить словами "средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 1941,6 тыс. рублей, из них:";
ж) слова "2015 год - 485,3 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 0,0 тыс. рублей;";
з) слова "2016 год - 485,0 тыс. рублей;" заменить словами "2016 год - 0,0 тыс. рублей;";
и) слова "2017 год - 484,9 тыс. рублей;" заменить словами "2017 год - 0,0 тыс. рублей;";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "32762,7 тыс. рублей" заменить суммой "20660,9 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "29365,9 тыс. рублей" заменить суммой "18719,3 тыс. рублей";
в) в абзаце третьем сумму "3396,8 тыс. рублей" заменить суммой "1941,6 тыс. рублей";
3) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" раздела "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы
N
Наименование мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.1.
Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
0,5
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
9.2.
Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
0,5
0,5
0,5
0,5".
11. Приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
12. Приложение № 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.
13. Приложение № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.
14. Приложение № 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящим изменениям.
15. В приложении № 6 к государственной программе:
а) в разделе "Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
в графе 8 пункта 1.12 цифры "0,00" заменить цифрами "3,70";
в графе 8 пункта 1.13 цифры "0,10" заменить цифрами "0,90";
б) раздел "Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" дополнить пунктом 2.16 следующего содержания:
"2.16.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
45,00
45,50
45,50
45,50
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00";
в) в разделе "Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" пункт 7.3 признать утратившим силу.
16. В разделе "Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" приложения № 7 к государственной программе:
а) в графе 13 строки "Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:" слова "2015 год" заменить словами "2018 год";
б) в графе 13 строки "Реконструкция учебного корпуса в лабораторный корпус по ул. Нагорной, 4" слова "2015 год" заменить словами "2018 год".
Приложение № 1
к изменениям
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Наименование показателя, единица измерения
2012 год
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение к 2012 году, в процентах
начало
завершение
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы" (обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг)
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Смертность от всех причин (на 1000 населения)
14,7
13,8
13,8
13,5
13
12
12
12
81,6
Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми)
42,6
16,9
16,8
16,7
16,5
16,4
16,3
16,2
38
Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)
13,7
11
10
9,8
9,5
9
8,8
8,7
63,5
Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)
764
757
752,5
740
745,2
740,5
740,5
740,5
96,9
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)
16,7
13,6
12,8
12
11,2
10,2
10,2
10,2
61,1
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)
182,6
177,5
172,5
167,6
160,5
156,7
156,7
156,7
85,8
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)
34,3
34
33,5
33
32,5
32
31,5
31
90,4
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год)
14,7
14,5
14,4
14,3
14,2
14,1
14
13,9
94,6
Распространенность потребления табака среди взрослого населения (процентов)
42,2
40,7
39,8
39
38,2
37,4
36,6
35,8
84,8
Распространенность потребления табака среди детей и подростков (процентов)
20,7
19,2
18,4
17,6
16,8
16
15,6
15
72,5
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)
110
100,6
90,5
80,4
70,3
60
60
60
54,5
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)
48,3
41,5
41,4
41,3
41,1
41
41
41
84,9
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
01:02,2
01:02,3
01:02,4
01:02,5
01:02,6
01:02,7
01:02,8
1:03
6072,3
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)
119,1
130,7
137
159,6
200
200
200
200
167,9
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)
63
76,2
79,3
86,3
100
100
100
100
147,1
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)
35,5
51
52,4
70,5
100
100
100
100
281,7
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
65,5
66
66,5
67
67,5
69
69
69
105,3
1.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов)
96,2
95,5
96,8
97
97,3
97,6
97,8
98
101,9
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Охват диспансеризацией подростков (процентов)
97,3
97,7
97,8
97,9
98
98,2
98,4
98,6
101,3
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела - более 30 кг/кв. м) (процентов)
24
23,8
23,5
23,1
22,8
22,4
22
19,6
81,7
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения (процентов)
10,3
10,31
10,31
10,32
10,32
10,33
10,33
10,33
100,3
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения (процентов)
30
28
27
26
25,5
25
24,5
24
80
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения (процентов)
60
59,4
59
58,6
58,2
57,8
57,4
57,4
95,7
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения (процентов)
65
64,2
63,4
63
62,2
61,4
60,6
59,8
92
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях (процентов)
47,9
48,6
50,9
52,4
53,4
55,2
56,7
57,7
120,5
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)
91,7
92,5
92,9
93,3
93,7
94,1
94,5
95
103,6
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года (процентов)
31
25,4
25,05
25
24,95
24,9
24,85
24,8
80
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года (процентов)
31,5
29,73
29,23
29,21
29,2
29,18
29,17
29,15
92,5
Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения)
47,5
47,4
47,35
47,3
47,25
47,2
47,15
47,1
99,2
Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Заболеваемость корью (на 1 млн. населения)
0
0
3,7
0
0
0
0
0
0
Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения)
0,48
0,2
0,9
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
20,8
Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B (на 100 тыс. населения)
0,48
0,81
0,63
0,57
0,57
0,55
0,56
0,55
114,6
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки (процентов)
100
95
95
95
95
95
95
95
95
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки (процентов)
100
95
95
95
95
95
95
95
95
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки (процентов)
100
95
95
95
95
95
95
95
95
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки (процентов)
100
95
95
95
95
95
95
95
95
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки (процентов)
100
95
95
95
95
95
95
95
95
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов)
67
68
69
69
69,3
69,5
69,7
70
104,5
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) (процентов)
98,6
98,8
98,9
99
99,2
99,4
99,6
99,8
101,2
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей) (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД (врачебные посещения)
910
900
900
910
910
910
910
910
100
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)
-
-
113114
113114
113114
113114
113114
113114
-
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)
-
-
364696
364696
364696
364696
364696
364696
-
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество публикаций в местных газетах (ед.)
-
29
20
20
20
20
-
Охват населения информационно-наглядным материалом, в том числе тиражирование печатной продукции для населения по факторам риска для родителей и подростков (количество экземпляров)
-
54000
35000
35000
35000
35000
-
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение учреждений здравоохранения области вакцинами по эпидемическим показаниям (доз)
214741
123154
109303
91815
43153
128320
136212
143786
67
1.4.
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Охват населения области профилактическими мероприятиями (процентов)
53
76
80
-
-
1.5.
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Приобретение высококачественных тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции
925
300
111
93
43
134
142
150
16
1.6.
Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение нуждающихся в лечении больных ВИЧ-инфекцией и сочетанной патологией ВИЧ/гепатиты B и C антиретровирусными препаратами (чел.)
57
55
56
56
-
-
-
-
-
1.7.
Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания (чел.)
30166
31279
31300
31402
31420
31450
31500
31550
104,6
1.8.
Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами (чел.)
249
332
351
370
389
409
429
450
180,7
1.9.
Основное мероприятие 1.9. Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь (процентов)
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
100
1.10.
Основное мероприятие 1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.11.
Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014 г.
2014 г.
Министерство здравоохранения области
Изготовление проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция здания учебного корпуса (литера А11А12А13) с перепрофилированием под детскую поликлинику, расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, 1"
1
Министерство строительства и архитектуры области
Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)
1
2.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (процентов)
27,5
33,7
36,8
39,9
43
46,1
49,2
52,3
190,2
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете (процентов)
27,8
27
27
27
27
27
27
27
97,1
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
8,2
8,6
8,8
9
9,2
9,4
9,6
9,7
118,3
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
9
9,4
9,6
9,8
10
10,2
10,3
10,4
115,6
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
12
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
107,5
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
92
9,6
9,8
10
10,1
10,2
10,3
10,4
113
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (процентов)
13,2
15,4
15,4
15,3
15,2
15,1
15,1
15
113,6
Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения)
384,9
374,7
369,9
367,6
365,3
363
360,7
358,4
93,1
Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения)
174,6
172,4
171,4
170,3
169,2
168,1
167
165,9
95
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (процентов)
54,1
54,6
54,4
54,6
54,1
54,2
54,8
54,5
100,7
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (процентов)
31,8
30,3
29,1
28,6
27,4
27,1
26,5
26
81,8
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (процентов)
91,4
95,5
96,5
97,5
98,5
100
100
100
109,4
Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (процентов)
3,5
3,47
3,45
3,44
3,42
3,4
3,38
3,35
95,7
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)
-
-
52146
52146
52146
52146
52146
52146
-
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)
-
-
55868
55868
55868
55868
55868
55868
-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям (количество пациентов)
-
-
1475
1475
1475
1475
1475
1475
-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)
-
-
12453
12453
12453
12453
12453
12453
-
Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию) (вызовов)
-
-
1300
1300
1300
1300
1300
1300
-
Работы по заготовке донорской консервированной крови и ее компонентов (ед).
-
-
1
1
1
1
1
1
-
Патологическая анатомия (ед.)
-
-
1
1
1
1
1
1
-
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций (пациентодней)
55620
57500
-
-
-
-
-
-
-
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койкодней)
732775
683246
-
-
-
-
-
-
-
Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной) (ед.)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Услуги по проведению лабораторных исследований (количество исследований)
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
100
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Оснащение медицинских организаций (подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, в соответствии с утвержденными требованиями (процентов)
-
100
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (процентов)
-
На 30
-
-
-
-
-
-
-
Число доноров крови и ее компонентов на 1000 человек населения (чел.)
-
18
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение социальной поддержки доноров (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.4.
Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Увеличение эффективности лечения больных туберкулезом по закрытию полостей распада (процентов)
72
67
69
72
-
-
-
-
-
Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом из числа впервые выявленных (процентов)
53
57
59
61
-
-
-
-
-
2.5.
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными лекарственными препаратами (единиц/упаковок лекарственных форм)
88861
57736
87915
54811
25761
57900
61000
64400
72
Обеспечение больных туберкулезом лекарственными препаратами (процентов)
78
60
63
59
-
-
-
-
Оснащение противотуберкулезной службы медицинским оборудованием (ед.)
7
1
-
-
-
-
-
-
2.6.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение больных сахарным диабетом современными лекарственными препаратами (единиц/упаковок лекарственных форм)
109660
54136
32500
27300
12800
26900
28500
30100
27
Обеспечение больных сахарным диабетом высококачественными инсулинами (процентов)
100
70
40
35
-
-
-
-
-
Обеспечение больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами (процентов)
100
20
20
20
-
-
-
-
-
Обеспечение детей средствами самоконтроля уровня глюкозы крови (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.7.
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Снижение уровня тяжести травматизма пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях
0,7
0,7
-
-
-
0,7
0,7
0,7
100
2.8.
Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
670
465
-
-
-
-
-
-
-
2.9.
Основное мероприятие 2.9. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014 г.
2014 г.
Министерство строительства и архитектуры области
Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)
-
1
-
-
-
-
-
-
-
3.
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
66,1
70,5
72,3
74,5
76,4
78,5
79,2
80
121
Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных) (процентов)
93
98,2
98,3
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
100,8
Охват аудиологическим скринингом (доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных) (процентов)
99
99,2
99,3
99,3
99,4
99,4
99,5
99,5
100,5
Показатель ранней неонатальной смертности (случаев на 1000 родившихся живыми)
4,7
4,5
4,4
4,2
4
3,8
3,6
3,4
72,3
Смертность детей 0 - 17 лет (случаев на 10000 населения соответствующего возраста)
14
9,5
9,2
9
8,7
8,5
8,3
7,7
55
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) (процентов)
34,8
35
36,2
37,1
38,2
39,2
40
42
120,7
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (процент выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)
86,7
87
87,1
87,2
87,3
87,4
87,5
87,7
101,2
Больничная летальность детей (доля (процентов) умерших детей от числа поступивших)
0,27
0,25
0,24
0,23
0,22
0,2
0,19
0,18
66,7
Первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста))
29
28,7
28,6
28,4
28,3
28,1
27,9
27,7
95,5
Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) (процентов)
2
2,4
2,6
2,8
2,9
3
3,1
3,2
160
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей (койкодней)
-
-
38000
38000
38000
38000
38000
38000
-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)
-
-
175
175
175
175
175
175
-
Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка (койкодней)
38000
37970
-
-
-
-
-
-
-
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства (койкодней)
-
1000
-
-
-
-
-
-
-
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Приобретение расходных материалов, наборов реактивов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка (ед.)
1500
313
203
171
80
109
115
120
10
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Приобретение наборов реактивов для обследования беременных женщин на внутриутробные инфекции, наборов расходных материалов для выявления по каждому виду наследственных заболеваний
456
341
341
285
134
406
430
450
98,7
3.4.
Основное мероприятие 3.4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Приобретение оборудования для неонатального и аудиологического скрининга (ед.)
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга (кол-во наборов)
-
42
42
35
16
-
-
-
-
3.5.
Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014 г.
2014 г.
Министерство здравоохранения области
Ввод в эксплуатацию очистных сооружений
-
1
-
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся (процентов)
92
93
93.5
94
94,5
95
95,5
96
104,3
Охват санаторно-курортным лечением пациентов (процентов)
2,4
7
10
12,5
15
17,5
20
22
916,7
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов (процентов)
1,2
4
5
6,5
7,5
9
10,5
12
1000
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Санаторно-курортное лечение взрослых (количество пациентов)
-
-
1050
1050
1050
1050
1050
1050
-
Санаторно-курортное лечение детей (количество пациентов)
-
-
1400
1400
1400
1400
1400
1400
-
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (количество посещений)
-
-
30000
30000
30000
30000
30000
30000
-
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения (койкодней)
22050
21750
-
-
-
-
-
-
-
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (среднегодовое количество обслуживаемых лиц)
30000
29990
-
-
-
-
-
-
-
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям (койкодней)
29400
29400
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество граждан, направленных на долечивание непосредственно после стационарного лечения
903
688
531
446
209
357
378
399
40
5.
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (чел.)
20
23
20
20
20
20
23
20
100
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (чел.)
7
10
7
7
7
10
10
7
100
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования (чел.)
535
527
507
523
535
541
519
507
94,8
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования (чел.)
555
559
545
547
556
543
558
545
98,2
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Амурской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Амурской области (процентов)
78,8
85
90
92
95
100
100
100
126,9
Снижение дефицита медицинских кадров и увеличение укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Амурской области (процентов)
-
5
5
5
5
5
5
5
-
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество лиц, прошедших повышение квалификации
780
-
-
-
-
780
780
780
100
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество лиц, получивших единовременную компенсационную выплату за работу в сельской местности
68
41
-
-
-
25
25
25
37
5.3.
Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
2014 г.
2014 г.
Министерство здравоохранения области
Количество лиц, получивших компенсационную выплату
-
1
-
-
-
-
-
-
-
исходя из смысла постановления, имеется в виду: "... (коек/100 тыс. взрослого
населения)".
------------------------------------------------------------------
6.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (коек/100 тыс. взрослого)
2,4
4,6
4,62
4,63
4,64
4,65
4,66
4,67
194,6
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (коек/100 тыс. детского населения)
-
-
1,12
1,14
1,16
1,18
1,2
1,22
-
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Паллиативная медицинская помощь (количество пациентов)
-
-
405
405
405
405
405
405
-
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койкодней)
6630
6600
-
-
-
-
-
-
-
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Выполнение функций государственных органов (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество жителей Амурской области, направленных на лечение в медицинские организации, находящиеся на территории Российской Федерации, для оказания медицинской услуги по трансплантации почки
4
3
3
3
3
3
3
3
75
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Выполнение государственных работ (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение средствами в соответствии с нормативами (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.3.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Судебно-медицинская экспертиза (ед.)
-
-
1
1
1
1
1
1
-
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов (ед.)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и исследования трупов (ед.)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых (ед.)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
7.4.
Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субвенция
29
29
29
29
29
29
29
29
100
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты (процентов)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.6.
Основное мероприятие 7.6. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Осуществление переданных полномочий (процентов)
-
100
100
100
-
-
-
-
-
7.7.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014 г.
2018 г.
Министерство здравоохранения области
Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)
-
-
-
-
-
1
-
-
-
8.
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество медицинских учреждений в текущем году, обеспеченных компьютерной техникой, сетевым оборудованием и средствами информационной безопасности (число учреждений)
-
6
4
3
17
12
8
8
-
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Внедрение электронных карт (кол-во пациентов)
200000
254239
295348
336041
418041
499133
579258
658439
329,2
Внедрение электронных карт (процентов от населения)
20
30
35
40
50
60
70
80
400
9.
Подпрограмма 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области, министерство сельского хозяйства области
Рост группы профилактического наблюдения потребителей наркотических веществ (процентов)
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
125
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Приобретение иммунохроматографических тестов для определения наркотических веществ в биологических средах
30105
24000
24000
20160
9500
39000
41400
43700
145
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
2014 г.
2020 г.
Министерство сельского хозяйства области
Уничтожение выявленных площадей дикорастущей конопли (процентов)
96
80
80
80
80
80
80
80
83,3
Приложение № 2
к изменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ГРБС
РЗ Пр
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
48705589,6
6831704,8
6802514,2
6496755,5
5718646,7
7475146,5
7620611,2
7760210,7
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
48688110,5
6823225,7
6802514,2
6496755,5
5718646,7
7472146,5
7617611,2
7757210,7
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
5479,1
5479,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство сельского хозяйства области
X
X
X
X
12000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
3000,0
3000,0
1.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
2264186,8
408222,7
319146,8
267243,3
145396,9
353288,1
375017,8
395871,2
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
2259681,7
403717,6
319146,8
267243,3
145396,9
353288,1
375017,8
395871,2
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
4505,1
4505,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
1696408,1
284601,9
237218,5
199263,5
93653,9
277077,0
294119,1
310474,2
Министерство здравоохранения области
918
0901
0611059
600
61265,5
11620,3
8133,30
6832,00
3211,00
9889,5
10497,8
11081,6
918
0902
0611059
600
1484132,3
251568,4
207439,90
174249,40
81897,30
241661,7
256525,5
270790,1
918
0909
0611059
600
151010,3
21413,2
21645,30
18182,10
8545,60
25525,8
27095,8
28602,5
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего, в том числе
X
X
X
X
5828,0
1200,0
1000,0
0,0
0,0
1140,4
1210,6
1277,9
Министерство здравоохранения области
918
0909
0611133
200
5828,9
1200,0
1000,0
0,0
0,0
1140,4
1210,6
1277,9
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего, в том числе
X
X
X
X
236995,6
34000,0
34000,0
28560,0
13423,2
39915,4
42370,5
44726,5
Министерство здравоохранения области
918
0909
0611134
200
236995,6
34000,0
34000,0
28560,0
13423,2
39915,4
42370,5
44726,5
1.4.
Основное мероприятие 1.5.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
Всего, в том числе
X
X
X
X
4921,2
1500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
Министерство здравоохранения области
918
0909
0611135
200
4921,2
1500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
1.5.
Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе
X
X
X
X
297668,4
77818,1
44457,7
37344,5
37344,5
31647,5
33594,0
35462,1
Министерство здравоохранения области
918
1003
0617058
300
297668,4
77818,1
44457,7
37344,5
37344,5
31647,5
33594,0
35462,1
1.6.
Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего, в том числе
X
X
X
X
15738,0
2476,1
1914,0
1607,8
755,6
2823,5
2997,2
3163,8
Министерство здравоохранения области
918
0909
0611137
200
15738,0
2476,1
1914,0
1607,8
755,6
2823,5
2997,2
3163,8
1.7.
Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
6626,6
6626,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0901
0611101
400
4505,1
4505,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области
918
0902
0611101
400
2121,5
2121,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
9132826,2
1765770,0
1124498,7
946844,8
452522,8
1520781,9
1616320,4
1706087,6
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
9132076,2
1765020,0
1124498,7
946844,8
452522,8
1520781,9
1616320,4
1706087,6
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
8574919,6
1571024,7
1058656,4
889271,4
417957,5
1456186,7
1547875,2
1633947,7
Министерство здравоохранения области
918
0901
0621059
600
6860042,5
1253098,5
844968,2
709773,3
333593,4
1167252,5
1241169,5
1310187,1
918
0902
0621059
600
724281,5
103760,5
103329,7
86796,9
40794,6
122437,1
129967,8
137194,9
918
0903
0621059
600
106883,4
19308,3
14067,7
11816,9
5553,9
17641,7
18726,8
19768,1
918
0904
0621059
600
474002,4
135106,3
42843,8
35988.8
16914,7
76412,8
81112,8
85623,2
918
0906
0621059
600
409709,8
59751,1
53447,0
44895,5
21100,9
72442,6
76898,3
81174,4
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови
Всего, в том числе
X
X
X
X
36411,1
36411,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области
918
0906
0621087
200
36411,1
36411,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего, в том числе
X
X
X
X
112001,9
14404,6
14161,8
14161,8
14161,8
17319,7
18385,0
19407,2
Министерство здравоохранения области
918
0901
0627059
300
4205,5
469,1
678,0
678,0
678,0
535,0
567,9
599,5
918
0906
0627059
300
104912,9
13929,7
13477,8
13477,8
13477,8
15886,0
16863,1
17800,7
918
0909
0627059
300
2883,5
5,8
6,0
6,0
6,0
898,7
954,0
1007,0
2.4.
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего, в том числе
X
X
X
X
63847,4
10000,0
9480,5
7963,6
3742,9
10264,0
10895,3
11501,1
Министерство здравоохранения области
918
0909
0621138
200
63847,4
10000,0
9480,5
7963,6
3742,9
10264,0
10895,3
11501,1
2.5.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего, в том числе
X
X
X
X
257860,7
52144,1
42200,0
35448,0
16660,6
35011,5
37164,9
39231,6
Министерство здравоохранения области
918
0909
0621139
200
257860,7
52144,1
42200,0
35448,0
16660,6
35011,5
37164,9
39231,6
2.6.
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе
X
X
X
X
31759,2
25759,2
0,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
Министерство здравоохранения области
918
0909
0621140
600
31759,2
25759,2
0,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2.7.
Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Всего, в том числе
X
X
X
X
55276,3
55276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области
918
0901
0621141
600
55276,3
55276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Основное мероприятие 2.9. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе
X
X
X
X
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0902
0621101
400
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
737912,0
108539,7
109987,7
92389,7
43423,1
120542,7
127956,9
135072,2
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
737688,0
108315,7
109987,7
92389,7
43423,1
120542,7
127956,9
135072,2
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
692330,9
102115,7
99123,9
83264,1
39134,0
115866,9
122993,5
129832,8
Министерство здравоохранения области
918
0901
0631059
600
23057,7
3179,3
2758,0
2316,7
1088,8
4310,1
4575,2
4829,6
918
0909
0631059
600
669273,2
98936,4
96365,9
80947,4
38045,2
111556,8
118418,3
125003,2
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего, в том числе
X
X
X
X
18710,9
2000,0
4229,9
3553,1
1670,0
2280,9
2421,2
2555,8
Министерство здравоохранения области
918
0909
0631142
200
18710,9
2000,0
4229,9
3553,1
1670,0
2280,9
2421,2
2555,8
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего, в том числе
X
X
X
X
14090,3
2000,0
2000,0
1680,0
789,6
2394,9
2542,2
2683,6
Министерство здравоохранения области
918
0909
0631143
200
14090,3
2000,0
2000,0
1680,0
789,6
2394,9
2542,2
2683,6
3.4.
Основное мероприятие 3.4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего, в том числе
X
X
X
X
12555,9
2200,0
4633,9
3892,5
1829,5
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области
918
0909
0631089
200
12555,9
2200,0
4633,9
3892,5
1829,5
0,0
0,0
0,0
3.5.
Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе
X
X
X
X
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0905
0631101
400
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Всего, в том числе
X
X
X
X
942007,2
151709,6
139366,0
117067,5
95945,1
137622,0
146086,9
154210,1
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
942007,2
151709,6
139366,0
117067,5
95945,1
137622,0
146086,9
154210,1
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание, услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
780659,6
114885,1
110966,0
93211,5
84732,8
118434,7
125719,4
132710,1
Министерство здравоохранения области
918
0905
0641059
600
665856,0
98242,0
95195,0
79963,8
78506,4
98662,7
104731,2
110554,9
918
0909
0641059
600
114803,6
16643,1
15771,0
13247,7
6226,4
19772,0
20988,2
22155,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
Всего, в том числе
X
X
X
X
161347,6
36824,5
28400,0
23856,0
112123
19187,3
20367,5
21500,0
Министерство здравоохранения области
918
0909
0641144
200
161347,6
36824,5
28400,0
23856,0
11212,3
19187,3
20367,5
21500,0
5.
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего, в том числе
X
X
X
X
101943,5
21500,0
0,0
0,0
0,0
26710,7
26815,9
26916,9
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
101943,5
21500,0
0,0
0,0
0,0
26710,7
26815,9
26916,9
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
5443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1710,7
1815,9
1916,9
Министерство здравоохранения области
918
0901
0651059
600
5443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1710,7
1815,9
1916,9
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего, в том числе
X
X
X
X
95500,0
20500,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
Министерство здравоохранения области
918
0909
0657060
300
95500,0
20500,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
5.3.
Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего, в том числе
X
X
X
X
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области
918
0909
0657084
300
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе
X
X
X
X
60343,7
13115,4
8954,4
7521,7
3535,2
8553,3
9079,4
9584,3
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
60343,7
13115,4
8954,4
7521,7
3535,2
8553,3
9079,4
9584,3
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
60343,7
13115,4
8954,4
7521,7
3535,2
8553,3
9079,4
9584,3
Министерство здравоохранения области
918
0901
0661059
600
60343,7
13115,4
8954,4
7521,7
3535,2
8553,3
9079,4
9584,3
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Всего, в том числе
X
X
X
X
35359765,6
4341695,2
587185,0
5054453,0
4972542,9
5290015,5
5300801,6
5313072,4
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
35359765,6
4341695,2
5087185,0
5054453,0
4972542,9
5290015,5
5300801,6
5313072,4
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе
X
X
X
X
315505,9
44492,1
42459,5
42237,7
42237,7
45278,8
48063,7
50736,4
Министерство здравоохранения области
918
0909
0671019
100
261401,9
35168,1
33262,8
33262,8
33262,8
39737,2
42181,3
44526,9
918
0909
0671019
200
53848,1
9290,8
9162,7
8940,9
8940,9
5503,7
5842,1
6167,0
918
0909
0671019
800
255,9
33,2
34,0
34,0
34,0
37,9
40,3
42,5
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе
X
X
X
X
33980272,1
4092043,4
4882612,0
4882612,0
4882612,0
5080130,9
5080130,9
5080130,9
Министерство здравоохранения области
918
0904
0678735
500
383116,9
383116,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
918
0909
0678735
500
33004598,5
3708926,5
4882612,0
4882612,0
4882612,0
4882612,0
4882612,0
4882612,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
692502,6
105276,2
102535,1
86129,5
29877,0
115864,3
122990,7
129829,8
Министерство здравоохранения области
918
0909
0671059
100
124751,4
18554,8
18554,8
15586,1
4721,5
21160,7
22462,2
23711,3
918
0909
0671059
200
144942,1
25044,9
23060,6
19370,9
1104,4
23997,6
25473,6
26890,1
918
0909
0671059
600
416150,2
60801,3
60044,6
50437,4
23705,6
69503,0
73777,9
77880,4
918
0909
0671059
800
6658,9
875,2
875,1
735,1
345,5
1203,0
1277,0
1348,0
7.4.
Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего, в том числе
X
X
X
X
132001,2
17308,8
17293,4
17293,4
17293,4
19739,6
20953,7
22118,9
Министерство здравоохранения области
918
0909
0678736
500
132001,2
17308,8
17293,4
17293,4
17293,4
19739,6
20953,7
22118,9
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего, в том числе
X
X
X
X
217483,8
62574,7
42285,0
26180,4
522,8
27001,9
28662,6
30256,4
Министерство здравоохранения области
918
0901
0671145
200
194040,2
54969,2
39000,0
23421,0
184,1
24030,5
25508,5
26926,9
918
0909
0671145
200
23443,6
7605,5
3285,0
2759,4
338,7
2971,4
3154,1
3329,5
7.6.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе
X
X
X
X
22000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения области
918
0909
0671101
400
22000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
8.
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"
Всего, в том числе
X
X
X
X
87885,3
17152,2
12602,6
10586,2
4975,5
13377,8
14200,7
14990,3
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
87885,3
17152,2
12602,6
10586,2
4975,5
13377,8
14200,7
14990,3
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
87885,3
17152,2
12602,6
10586,2
4975,5
13377,8
14200,7
14990,3
Министерство здравоохранения области
918
0909
0681059
600
87885,3
17152,2
12602,6
10586,2
4975,5
13377,8
14200,7
14990,3
9.
Подпрограмма 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
18719,3
4000,0
773,0
649,3
305,2
4254,5
4331,6
4405,7
Министерство здравоохранения области
X
X
X
X
6719,3
1000,0
773,0
649,3
305,2
1254,5
1331,6
1405,7
Министерство сельского хозяйства области
X
X
X
X
12000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
3000,0
3000,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего, в том числе
X
X
X
X
6719,3
1000,0
773,0
649,3
305,2
1254,5
1331,6
1405,7
Министерство здравоохранения области
918
0909
0691018
200
6719,3
1000,0
773,0
649,3
305,2
1254,5
1331,6
1405,7
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего, в том числе
X
X
X
X
12000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
3000,0
3000,0
Министерство сельского хозяйства области
913
0405
0698724
500
12000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
3000,0
3000,0
Приложение № 3
к изменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы
Всего
136958583,9
18195067,9
17954009,2
18278346,4
18808722,0
20516453,2
21244193,1
21961792,1
федеральный бюджет
1205766,5
1205766,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
48705589,6
6831704,8
6802514,2
6496755,5
5718646,7
7475146,5
7620611,2
7760210,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
80476370,3
9392366,0
10331684,4
10906564,8
12156143,9
12042907,4
12563804,0
13082899,8
юридические лица <*>
6568915,9
764743,5
819810,6
875026,1
933931,4
997914,4
1059293,1
1118196,8
1.
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего
30663918,2
4094333,8
3934836,8
4091775,2
4426110,0
4497436,7
4706337,1
4913088,6
федеральный бюджет
340905,4
340905,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2264186,8
408222,7
319146,8
267243,3
145396,9
353288,1
375017,8
395871,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26243500,0
3133868,1
3389134,6
3582717,6
4022620,3
3868374,0
4038582,7
4208202,7
юридические лица
1815326,0
211337,6
226555,4
241814,3
258092,8
275774,6
292736,6
309014,7
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
29755234,1
3629807,6
3852908,5
4023795,4
4374367,0
4421225,6
4625438,4
4827691,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1696408,1
284601,9
237218,5
199263,5
93653,9
277077,0
294119,1
310474,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26243500,0
3133868,1
3389134,6
3582717,6
4022620,3
3868374,0
4038582,7
4208202,7
юридические лица
1815326,0
211337,6
226555,4
241814,3
258092,8
275774,6
292736,6
309014,7
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего
5828,9
1200,0
1000,0
0,0
0,0
1140,4
1210,6
1277,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5828,9
1200,0
1000,0
0,0
0,0
1140,4
1210,6
1277,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего
236995,6
34000,0
34000,0
28560,0
13423,2
39915,4
42370,5
44726,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
236995,6
34000,0
34000,0
28560,0
13423,2
39915,4
42370,5
44726,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
Всего
935,6
935,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
935,6
935,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
Всего
7436,3
4015,1
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
федеральный бюджет
2515,1
2515,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4921,2
1500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Всего
5545,3
5545,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
5545,3
5545,3
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего
297668,4
77818,1
44457,7
37344,5
37344,5
31647,5
33594,0
35462,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
297668,4
77818,1
44457,7
37344,5
37344,5
31647,5
33594,0
35462,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего
22855,5
9593,6
1914,0
1607,8
755,6
2823,5
2997,2
3163,8
федеральный бюджет
7117,5
7117,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
15738,0
2476,1
1914,0
1607,8
755,6
2823,5
2997,2
3163,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Основное мероприятие 1.9. Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Всего
217170,5
217170,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
217170,5
217170,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Основное мероприятие 1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Всего
107621,4
107621,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
107621,4
107621,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
6626,6
6626,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6626,6
6626,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего
61709870,1
8572311,1
7694879,1
7893785,9
8148178,8
9351607,0
9803062,7
10246045,5
федеральный бюджет
853709,4
853709,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9132826,2
1765770,0
1124498,7
946844,8
452522,8
1520781,9
1616320,4
1706087,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47451584,3
5455520,9
6037259,5
6377913,7
7088322,7
7181883,7
7497886,6
7812797,2
юридические лица
4271750,2
497310,8
533120,9
569027,4
607333,3
648941,4
688855,7
727160,7
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
60298254,1
7523856,4
7629036,8
7836212,5
8113613,5
9287011,8
9734617,5
10173905,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8574919,6
1571024,7
1058656,4
889271,4
417957,5
1456186,7
1547875,2
1633947,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47451584,3
5455520,9
6037259,5
6377913,7
7088322,7
7181883,7
7497886,6
7812797,2
юридические лица
4271750,2
497310,8
533120,9
569027,4
607333,3
648941,4
688855,7
727160,7
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови
Всего
53307,8
53307,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16896,7
16896,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
36411,1
36411,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего
112001,9
14404,6
14161,8
14161,8
14161,8
17319,7
18385,0
19407,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
112001,9
14404,6
14161,8
14161,8
14161,8
17319,7
18385,0
19407,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Всего
41987,4
41987,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
41987,4
41987,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего
63847,4
10000,0
9480,5
7963,6
3742,9
10264,0
10895,3
11501,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
63847,4
10000,0
9480,5
7963,6
3742,9
10264,0
10895,3
11501,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего
257860,7
52144,1
42200,0
35448,0
16660,6
35011,5
37164,9
39231,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
257860,7
52144,1
42200,0
35448,0
16660,6
35011,5
37164,9
39231,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего
31759,2
25759,2
0,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
31759,2
25759,2
0,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Всего
65992,0
65992,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
10715,7
10715,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
55276,3
55276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Основное мероприятие 2.9. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
784859,6
784859,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет <***>
784109,6
784109,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
1851053,2
242005,4
245105,8
236190,6
203351,0
293195,0
308243,5
322961,9
федеральный бюджет
8363,8
8363,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
737912,0
108539,7
109987,7
92389,7
43423,1
120542,7
127956,9
135072,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1090615,5
123453,2
133350,7
141914,4
157914,4
170500,9
178002,9
185479,0
юридические лица
14161,9
1648,7
1767,4
1886,5
2013,5
2151,4
2283,7
2410,7
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
1797108,3
227217,6
234242,0
227065,0
199061,9
288519,2
303280,1
317722,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
692330,9
102115,7
99123,9
83264,1
39134,0
115866,9
122993,5
129832,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1090615,5
123453,2
133350,7
141914,4
157914,4
170500,9
178002,9
185479,0
юридические лица
14161,9
1648,7
1767,4
1886,5
2013,5
2151,4
2283,7
2410,7
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего
23240,8
6529,9
4229,9
3553,1
1670,0
2280,9
2421,2
2555,8
федеральный бюджет
4529,9
4529,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
18710,9
2000,0
4229,9
3553,1
1670,0
2280,9
2421,2
2555,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего
14090,3
2000,0
2000,0
1680,0
789,6
2394,9
2542,2
2683,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
14090,3
2000,0
2000,0
1680,0
789,6
2394,9
2542,2
2683,6
консолидированные бюджеты муниципальных, образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Основное мероприятие 3.4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего
16389,8
6033,9
4633,9
3892,5
1829,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3833,9
3833,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
12555,9
2200,0
4633,9
3892,5
1829,5
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Всего
5555504,6
668262,6
760062,8
767062,9
819941,4
808029,8
846913,7
885231,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
942007,2
151709,6
139366,0
117067,5
95945,1
137622,0
146086,9
154210,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4267179,1
476235,1
577475,8
603863,4
674758,7
617797,0
644980,0
672069,1
юридические лица
346318,3
40317,9
43221,0
46132,0
49237,6
52610,8
55846,8
58952,2
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5394157,0
631438,1
731662,8
743206,9
808729,1
788842,5
826546,2
863731,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
780659,6
114885,1
110966,0
93211,5
84732,8
118434,7
125719,4
132710,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4267179,1
476235,1
577475,8
603863,4
674758,7
617797,0
644980,0
672069,1
юридические лица
346318,3
40317,9
43221,0
46132,0
49237,6
52610,8
55846,8
58952,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
Всего
161347,6
36824,5
28400,0
23856,0
11212,3
19187,3
20367,5
21500,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
161347,6
36824,5
28400,0
23856,0
11212,3
19187,3
20367,5
21500,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Всего
122443,5
42000,0
0,0
0,0
0,0
26710,7
26815,9
26916,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
101943,5
21500,0
0,0
0,0
0,0
26710,7
26815,9
26916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды <**>
20500,0
20500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1710,7
1815,9
1916,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1710,7
1815,9
1916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего
116000,0
41000,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
95500,0
20500,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды <**>
20500,0
20500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3.
Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
60343,7
13115,4
8954,4
7521,7
3535,2
8553,3
9079,4
9584,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
60343,7
13115,4
8954,4
7521,7
3535,2
8553,3
9079,4
9584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
60343,7
13115,4
8954,4
7521,7
3535,2
8553,3
9079,4
9584,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
60343,7
13115,4
8954,4
7521,7
3535,2
8553,3
9079,4
9584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
Всего
36870945,7
4539542,4
5294803,0
5268648,8
5200056,0
5510379,2
5522150,2
5535366,1
федеральный бюджет
2787,9
2787,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
35359765,6
4341695,2
5087185,0
5054453,0
4972542,9
5290015,5
5300801,6
5313072,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1402991,4
182788,7
194463,8
200155,7
212527,8
204351,8
204351,8
204351,8
юридические лица
105400,8
12270,6
13154,2
14040,1
14985,3
16011,9
16996,8
17941,9
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
1718497,3
227280,8
236923,3
242393,4
254765,5
249630,6
252415,5
255088,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
315505,9
44492,1
42459,5
42237,7
42237,7
45278,8
48063,7
50736,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1402991,4
182788,7
194463,8
200155,7
212527,8
204351,8
204351,8
204351,8
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего
33980272,1
4092043,4
4882612,0
4882612,0
4882612,0
5080130,9
5080130,9
5080130,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
33980272,1
4092043,4
4882612,0
4882612,0
4882612,0
5080130,9
5080130,9
5080130,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
797903,4
117546,8
115689,3
100169,6
44862,3
131876,2
139987,5
147771,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
692502,6
105276,2
102535,1
86129,5
29877,0
115864,3
122990,7
129829,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
105400,8
12270,6
13154,2
14040,1
14985,3
16011,9
16996,8
17941,9
7.4.
Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
132001,2
17308,8
17293,4
17293,4
17293,4
19739,6
20953,7
22118,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
132001,2
17308,8
17293,4
17293,4
17293,4
19739,6
20953,7
22118,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего
217483,8
62574,7
42285,0
26180,4
522,8
27001,9
28662,6
30256,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
217483,8
62574,7
42285,0
26180,4
522,8
27001,9
28662,6
30256,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.6.
Основное. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Всего
2787,9
2787,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2787,9
2787,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.7.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
22000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
22000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Подпрограмма 8. Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
103844,0
19010,1
14594,3
12712,0
7244,4
15802,1
16774,2
17706,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
87885,3
17152,2
12602,6
10586,2
4975,5
13377,8
14200,7
14990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15958,7
1857,9
1991,7
2125,8
2268,9
2424,3
2573,5
2716,6
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
103844,0
19010,1
14594,3
12712,0
7244,4
15802,1
16774,2
17706,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
87885,3
17152,2
12602,6
10586,2
4975,5
13377,8
14200,7
14990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15958,7
1857,9
1991,7
2125,8
2268,9
2424,3
2573,5
2716,6
9.
Подпрограмма 9. Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
Всего
20660,9
4487,1
773,0
649,3
305,2
4739,4
4816,4
4890,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
18719,3
4000,0
773,0
649,3
305,2
4254,5
4331,6
4405,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего
6719,3
1000,0
773,0
649,3
305,2
1254,5
1331,6
1405,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6719,3
1000,0
773,0
649,3
305,2
1254,5
1331,6
1405,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего
13941,6
3487,1
0,0
0,0
0,0
3484,9
3484,8
3484,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
12000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
3000,0
3000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.
<**> Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.
<***> Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29 августа 2013 г. № 023 "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы".
Приложение № 4
к изменениям
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные посещения
678054
196150,4
Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний
ед.
1
1
1
9731,6
10393,7
8730,7
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
ед.
1
1
1
1317,5
1317,5
1106,7
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД
врачебные посещения
900
900
910
9382,1
9934,2
8344,7
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования
ед.
1
1
1
11620,3
8133,3
6832,0
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям
количество обращений
113114
113114
104115,7
87457,2
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям
количество посещений
364696
364696
102676,1
86247,9
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям
количество обращений
52146
52146
75669,1
63562,0
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям
количество посещений
55868
55868
27660,6
23234,9
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям
количество пациентов
1475
1475
14067,7
11816,9
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям
количество пациентов
12453
12453
761218,4
639423,5
Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию)
вызов
1300
1300
42843,8
35988,8
Работы по заготовке донорской консервированной крови и ее компонентов
ед.
1
1
1
59476,5
53447,0
44895,5
Услуги по проведению лабораторных исследований
количество исследований
70000
70000
70000
8350,9
5600,0
4704,0
Патологическая анатомия
ед.
1
1
76569,4
64318,3
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные посещения
227180
103760,5
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций
пациентодни
57500
19308,3
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койкодни
683246
974475,8
Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)
ед.
1
86645,8
Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению <*>
количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
465
65992,0
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей
койкодни
38000
38000
96365,9
80947,4
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям
количество пациентов (ед.)
175
175
2758,0
2316,7
Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка
койкодни
37970
96297,6
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства
койкодни
1000
3179,3
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Санаторно-курортное лечение взрослых
количество пациентов
1050
1050
47597,5
39981,9
Санаторно-курортное лечение детей
количество пациентов
1400
1400
47597,5
39981,9
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
количество посещений
30000
30000
15771,0
13247,7
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения
койкодни
21750
38003,7
35938,7
35938,7
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям
койкодни
29400
52433,4
46933,4
46933,4
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
среднегодовое количество обслуживаемых лиц
29990
16205,9
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Паллиативная медицинская помощь
количество пациентов
405
405
8954,4
7521,7
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койкодни
6600
13115,4
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Судебно-медицинская экспертиза
ед.
1
1
60028,9
50424,3
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов
ед.
1
27032,9
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и исследования трупов
ед.
1
27032,9
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых
ед.
1
5208,7
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области
ед.
1
1
1
15783,5
12602,6
10586,2
--------------------------------
<*> С учетом средств федерального бюджета.
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: