Постановление Правительства Амурской области от 26.02.2014 N 94 "О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 450"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2014 г. № 94
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. № 450
В целях корректировки государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" Правительство Амурской области постановляет:
Внести в государственную программу Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. № 450 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 30 января 2014 г. № 49), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 26 февраля 2014 г. № 94
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2020 ГОДЫ"
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"9.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 25357321,52 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2800359,81 тыс. рублей;
2015 год - 2646278,35 тыс. рублей;
2016 год - 2868825,87 тыс. рублей;
2017 год - 4220162,37 тыс. рублей;
2018 год - 4320877,39 тыс. рублей;
2019 год - 4169084,24 тыс. рублей;
2020 год - 4331733,49 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 9118040,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 19561,28 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 158800,0 тыс. рублей".
2. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 25357321,52 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2800359,81 тыс. рублей;
2015 год - 2646278,35 тыс. рублей;
2016 год - 2868825,87 тыс. рублей;
2017 год - 4220162,37 тыс. рублей;
2018 год - 4320877,39 тыс. рублей;
2019 год - 4169084,24 тыс. рублей;
2020 год - 4331733,49 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 9118040,00 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 19561,28 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 158800,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях N№ 3, 4 к государственной программе.".
3. Таблицу "Коэффициенты значимости основных мероприятий" раздела 6 подпрограммы "Развитие транспортного комплекса" изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
1.3.
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области
-
-
-
0,1
-
-
-
1.4.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения, движения транспортных средств и пешеходов
0,2
0,2
0,2
0,15
0,2
0,2
0,2
1.5.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
0,3
0,3
0,3
0,15
0,2
0,2
0,2
1.6.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
1.7.
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
1.8.
Обеспечение безопасности дорожного движения
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
1.9.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков
-
-
-
0,1
-
-
-".
4. В подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области":
1) в пункте 7 паспорта подпрограммы сумму "595098,17 тыс. рублей" заменить суммой "2266500,00 тыс. рублей";
2) раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4. Описание системы основных мероприятий
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
1) обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
2) капитальные вложения в объекты государственной собственности;
3) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них;
4) осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.
Данные мероприятия включают в себя:
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием;
капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городских округах;
приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района;
строительство (реконструкция) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;
развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов и городских округах;
развитие улично-дорожной сети в городских округах, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них представлен в приложении № 6 к государственной программе;
5) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных государственных учреждений.
Государственное казенное учреждение "Амурупрадор" создано для обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения области и дорожных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, создания условий для безопасного и бесперебойного движения транспортных средств на автомобильных дорогах, повышения их пропускной способности и благоустройства.
Данное мероприятие включает в себя:
фонд оплаты труда и страховые взносы; иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;
прочую закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд;
уплату налога на имущество организаций и земельного налога, а также уплату прочих налогов, сборов и иных платежей.
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов представлен в таблице 1.
Таблица 1
Таблица 1. № п/п
Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства
Предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта капитального строительства, тыс. рублей
Плановый объем и источники финансирования, тыс. рублей
Объемы финансирования, всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Другие источники финансирования
1
2
3
4
5
6
7
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
4977531,150
2266500,000
2711031,150
0,000
2014 год
1323018,280
600000,000
723018,280
0,000
2015 год
2056039,870
866500,000
1189539,870
0,000
2016 год
1598473,000
800000,000
798473,000
0,000
1.
Подъезд к с. Урил от автомобильной дороги "Амур"
346442,000
91466,726
48600,000
42866,726
0,000
2014 год
2866,726
0,000
2866,726
0,000
2015 год
88600,000
48600,000
40000,000
0,000
2.
Автомобильная дорога "Подъезд к с. Серебрянка"
50497,260
25500,000
0,000
25500,000
0,000
2014 год
25500,000
0,000
25500,000
0,000
3.
Автомобильная дорога "Подъезд к с. Черемушки"
70797,000
46921,169
29000,000
17921,169
0,000
2014 год
2921,169
0,000
2921,169
0,000
2015 год
44000,000
29000,000
15000,000
0,000
4.
Автомобильная дорога "Великокнязевка - Новоандреевка"
31172,680
5093,067
0,000
5093,067
0,000
2014 год
5093,067
0,000
5093,067
0,000
5.
Автомобильная дорога "Подъезд к с. Нижние Бузули" от автомобильной дороги "Амур"
87500,000
40952,878
38900,000
2052,878
0,000
2014 год
2052,878
0,000
2052,878
0,000
2015 год
38900,000
38900,000
0,000
0,000
6.
Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Гомелевка", км 167 - км 168
112372,400
106575,081
0,000
106575,081
0,000
2014 год
106575,081
0,000
106575,081
0,000
7.
Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Бибиково" на участке км 33 + 000 - км 42 + 000
756000,000
70926,370
0,000
70926,370
0,000
2014 год
5863,760
0,000
5863,760
0,000
2015 год
55062,610
0,000
55062,610
0,000
2016 год
10000,000
0,000
10000,000
0,000
8.
Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 90 +169 - км 96 + 000
463400,000
79820,673
45000,000
34820,673
0,000
2014 год
6354,133
0,000
6354,133
0,000
2015 год
23466,540
0,000
23466,540
0,000
2016 год
50000,000
45000,000
5000,000
0,000
9.
Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км
2241957,470
531941,025
247359,900
284581,125
0,000
2014 год
246775,125
76327,000
170448,125
0,000
2015 год
150667,000
50000,000
100667,000
0,000
2016 год
134498,900
121032,900
13466,000
0,000
10.
Реконструкция автомобильной дороги "Ивановка - Поздеевка", км 29 - км 39
428246,000
23229,454
0,000
23229,454
0,000
2014 год
3229,454
0,000
3229,454
0,000
2015 год
10000,000
0,000
10000,000
0,000
2016 год
10000,000
0,000
10000,000
0,000
11.
Реконструкция автомобильной дороги "Ивановка - Успеновка", км 0 - км 4
120967,330
21178,168
0,000
21178,168
0,000
2014 год
1178,168
0,000
1178,168
0,000
2015 год
10000,000
0,000
10000,000
0,000
2016 год
10000,000
0,000
10000,000
0,000
12.
Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 122 + 000 - км 129 + 600
638400,000
53662,349
0,000
53662,349
0,000
2014 год
8662,349
0,000
8662,349
0,000
2015 год
25000,000
0,000
25000,000
0,000
2016 год
20000,000
0,000
20000,000
0,000
13.
Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 56 - км 72
134400,000
10000,000
0,000
10000,000
0,000
2015 год
5000,000
0,000
5000,000
0,000
2016 год
5000,000
0,000
5000,000
0,000
14.
Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 21 + 880 - км 46 + 200
2289190,000
46145,422
0,000
46145,422
0,000
2014 год
21145,422
0,000
21145,422
0,000
2015 год
10000,000
0,000
10000,000
0,000
2016 год
15000,000
0,000
15000,000
0,000
15.
Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 46 + 200 - км 68 + 141
1883495,000
19761,060
0,000
19761,060
0,000
2015 год
14761,060
0,000
14761,060
0,000
14761,060
2016 год
5000,000
0,000
5000,000
0,000
5000,000
16.
Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 129 + 600 - км 135 + 000
453600,000
10700,000
0,000
10700,000
0,000
2015 год
5700,000
0,000
5700,000
0,000
2016 год
5000,000
0,000
5000,000
0,000
17.
Мостовой переход через р. Макча на 12 км автомобильной дороги "Зея - Тыгда"
87814,000
12740,000
0,000
12740,000
0,000
2015 год
7740,000
0,000
7740,000
0,000
7740,000
2016 год
5000,000
0,000
5000,000
0,000
5000,000
18.
Реконструкция мостового перехода через р. Магдагачи на 3 км автомобильной дороги "Магдагачи - Тыгда"
63324,820
56021,130
0,000
56021,130
0,000
2014 год
31021,130
0,000
31021,130
0,000
2015 год
20000,000
0,000
20000,000
0,000
2016 год
5000,000
0,000
5000,000
0,000
19.
Реконструкция мостового перехода на 63 км автомобильной дороги "Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал"
46696,750
39773,457
0,000
39773,457
0,000
2014 год
39773,457
0,000
39773,457
0,000
20.
Реконструкция мостового перехода через р. Каменушка на 73 км автомобильной дороги "Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал"
47903,000
13200,980
0,000
13200,980
0,000
2014 год
3200,980
0,000
3200,980
0,000
2015 год
5000,000
0,000
5000,000
0,000
2016 год
5000,000
0,000
5000,000
0,000
21.
Реконструкция мостового перехода через р. Завитая на 48 км автомобильной дороги "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино"
76671,000
18993,140
0,000
18993,140
0,000
2014 год
3993,140
0,000
3993,140
0,000
2015 год
10000,000
0,000
10000,000
0,000
2016 год
5000,000
0,000
5000,000
0,000
22.
Реконструкция мостового перехода на 7 км автомобильной дороги "Шимановск - Нововоскресеновка - Симоново"
56710,000
12578,814
0,000
12578,814
0,000
2014 год
2578,814
0,000
2578,814
0,000
2015 год
10000,000
0,000
10000,000
0,000
23.
Мостовой переход через р. Селемджа на 303 км автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан"
4088208,980
1944927,870
1382640,100
562287,770
0,000
2014 год
329829,000
253673,000
76156,000
0,000
2015 год
918163,170
630000,000
288163,170
0,000
2016 год
696935,700
498967,100
197968,600
0,000
24.
Реконструкция мостового перехода на 98 км автомобильной дороги "Зея - Поляковский"
25000,000
2954,497
0,000
2954,497
0,000
2014 год
954,497
0,000
954,497
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
25.
Реконструкция мостового перехода на 116 км автомобильной дороги "Зея - Поляковский"
21214,430
1980,800
0,000
1980,800
0,000
2014 год
480,800
0,000
480,800
0,000
2015 год
1500,000
0,000
1500,000
0,000
26.
Реконструкция мостового перехода на 121 км автомобильной дороги "Зея - Поляковский"
25000,000
2468,027
0,000
2468,027
0,000
2014 год
968,027
0,000
968,027
0,000
2015 год
1500,000
0,000
1500,000
0,000
27.
Реконструкция мостового перехода на 118 км автомобильной дороги "Зея - Поляковский"
25000,000
1880,000
0,000
1880,000
0,000
2014 год
450,000
0,000
450,000
0,000
2015 год
1430,000
0,000
1430,000
0,000
28.
Строительство мостового перехода через р. Топкоча на 12 км автомобильной дороги "Дим - Новопетровка"
23000,000
3400,000
0,000
3400,000
0,000
2014 год
450,000
0,000
450,000
0,000
2015 год
2950,000
0,000
2950,000
0,000
29.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги "Тыгда - Черняево"
58320,000
13622,578
0,000
13622,578
0,000
2014 год
3792,578
0,000
3792,578
0,000
2015 год
9830,000
0,000
9830,000
0,000
30.
Реконструкция мостового перехода на 5 км автомобильной дороги "Тыгда - Черняево"
48000,000
4579,057
0,000
4579,057
0,000
2014 год
1309,567
0,000
1309,567
0,000
2015 год
3269,490
0,000
3269,490
0,000
31.
Реконструкция мостового перехода на 18 км автомобильной дороги "Зея - Снежногорский"
25000,000
2950,000
0,000
2950,000
0,000
2014 год
450,000
0,000
450,000
0,000
2015 год
2500,000
0,000
2500,000
0,000
32.
Реконструкция мостового перехода на 10 км автомобильной дороги "Зея - Снежногорский"
25000,000
2950,000
0,000
2950,000
0,000
2014 год
450,000
0,000
450,000
0,000
2015 год
2500,000
0,000
2500,000
0,000
33.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги "Подъезд к с. Виноградовка"
51149,000
20000,000
0,000
20000,000
0,000
2015 год
5000,000
0,000
5000,000
0,000
2016 год
15000,000
0,000
15000,000
0,000
34.
Реконструкция мостового перехода через р. Ивановка на км 1 + 200 автомобильной дороги "Песчаноозерка - Преображеновка"
45000,000
22026,266
0,000
22026,266
0,000
2014 год
2026,266
0,000
2026,266
0,000
2015 год
5000,000
0,000
5000,000
0,000
2016 год
15000,000
0,000
15000,000
0,000
35.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги "Подъезд к с. Петруши"
50000,000
17976,639
0,000
17976,639
0,000
2014 год
2976,639
0,000
2976,639
0,000
2015 год
5000,000
0,000
5000,000
0,000
2016 год
10000,000
0,000
10000,000
0,000
36.
Реконструкция моста на 3 км автомобильной дороги "Чергали - Райгородка"
45000,000
8000,000
0,000
8000,000
0,000
2014 год
1000,000
0,000
1000,000
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
2016 год
5000,000
0,000
5000,000
0,000
37.
Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенск
13872698,830
1435071,270
475000,000
960071,270
0,000
2014 год
344532,870
270000,000
74532,870
0,000
2015 год
518500,000
70000,000
448500,000
0,000
2016 год
572038,400
135000,000
437038,400
0,000
38.
Реконструкция мостового перехода на км 52 + 945 автомобильной дороги "Подъезд к с. Сохатино"
50000,000
2276,000
0,000
2276,000
0,000
2014 год
276,000
0,000
276,000
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
39.
Реконструкция мостового перехода на км 157 + 534 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан"
25000,000
2414,000
0,000
2414,000
0,000
2014 год
414,000
0,000
414,000
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
40.
Реконструкция мостового перехода на км 169 + 673 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан"
25000,000
2412,000
0,000
2412,000
0,000
2014 год
412,000
0,000
412,000
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
41.
Реконструкция мостового перехода на км 183 + 700 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан"
48000,000
2276,000
0,000
2276,000
0,000
2014 год
776,000
0,000
776,000
0,000
2015 год
1500,000
0,000
1500,000
0,000
42.
Реконструкция мостового перехода через р. Б.Басманка, км 195 + 874 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан"
55000,000
1977,000
0,000
1977,000
0,000
2014 год
477,000
0,000
477,000
0,000
2015 год
1500,000
0,000
1500,000
0,000
43.
Реконструкция мостового перехода через р. М.Басманка, км 199 + 671 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан"
55000,000
1977,000
0,000
1977,000
0,000
2014 год
477,000
0,000
477,000
0,000
2015 год
1500,000
0,000
1500,000
0,000
44.
Реконструкция мостового перехода на км 267 + 548 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан"
22000,000
1976,000
0,000
1976,000
0,000
2014 год
476,000
0,000
476,000
0,000
2015 год
1500,000
0,000
1500,000
0,000
45.
Реконструкция мостового перехода через р. Талаго-2 на км 263 + 176 автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан"
22000,000
1976,000
0,000
1976,000
0,000
2014 год
476,000
0,000
476,000
0,000
2015 год
1500,000
0,000
1500,000
0,000
46.
Реконструкция мостового перехода на км 66 + 950 автомобильной дороги "Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал"
30000,000
1976,000
0,000
1976,000
0,000
2014 год
476,000
0,000
476,000
0,000
2015 год
1500,000
0,000
1500,000
0,000
47.
Мостовой переход на км 15 автомобильной дороги "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино"
50000,000
3180,167
0,000
3180,167
0,000
2014 год
1180,167
0,000
1180,167
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
48.
Мостовой переход на км 21 автомобильной дороги "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино"
50000,000
3186,952
0,000
3186,952
0,000
2014 год
1186,952
0,000
1186,952
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
49.
Мостовой переход на км 103 автомобильной дороги "Зея - Поляковский"
55000,000
3224,218
0,000
3224,218
0,000
2014 год
1224,218
0,000
1224,218
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
50.
Мостовой переход на км 123 автомобильной дороги "Зея - Поляковский"
25000,000
2906,496
0,000
2906,496
0,000
2014 год
906,496
0,000
906,496
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
51.
Мостовой переход на км 51 автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора"
25000,000
2913,796
0,000
2913,796
0,000
2014 год
913,796
0,000
913,796
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
52.
Мостовой переход на км 57 автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора"
50000,000
2916,107
0,000
2916,107
0,000
2014 год
916,107
0,000
916,107
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
53.
Мостовой переход на км 7 + 300 автомобильной дороги "Заречное - Сиан"
25000,000
2849,912
0,000
2849,912
0,000
2014 год
849,912
0,000
849,912
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
54.
Мостовой переход на км 3 автомобильной дороги "Подъезд к с. Гулик"
25000,000
3072,789
0,000
3072,789
0,000
2014 год
1072,789
0,000
1072,789
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
55.
Мостовой переход на км 7 + 050 автомобильной дороги "Заречное - Сиан"
25000,000
2946,910
0,000
2946,910
0,000
2014 год
946,910
0,000
946,910
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
56.
Мостовой переход на км 18 автомобильной дороги "Заречное - Сиан"
25000,000
3015,379
0,000
3015,379
0,000
2014 год
1015,379
0,000
1015,379
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
57.
Мостовой переход на км 28 автомобильной дороги "Верхний Уртуй - Зеньковка"
25000,000
2881,029
0,000
2881,029
0,000
2014 год
881,029
0,000
881,029
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
58.
Мостовой переход на км 5 автомобильной дороги "Лозовое - Садовое - Лермонтовка"
25000,000
2884,270
0,000
2884,270
0,000
2014 год
884,270
0,000
884,270
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
59.
Мостовой переход на км 2 + 098 автомобильной дороги "Зея - Снежногорский"
25000,000
2986,099
0,000
2986,099
0,000
2014 год
986,099
0,000
986,099
0,000
2015 год
2000,000
0,000
2000,000
0,000
60.
Строительство обхода г. Свободного на участке км 5 - км 11
487919,831
295,450
0,000
295,450
0,000
2014 г.
295,450
0,000
295,450
0,000
61.
Реконструкция автомобильной дороги "Константиновка - Новопетровка" на участке км 22 + 300 - км 22 + 700
18603,550
1482,585
0,000
1482,585
0,000
2014 г.
1482,585
0,000
1482,585
0,000
62.
Реконструкция мостового перехода через р. Малая Грязнушка на 40 км автомобильной дороги "Зея - Тыгда"
56093,680
1082,677
0,000
1082,677
0,000
2014 г.
1082,677
0,000
1082,677
0,000
63.
Перенос участка автомобильной дороги "Благовещенск - Гомелевка" (км 161 - км 165) с карьерного поля разреза "Северо-Восточный" ООО "Амурский уголь"
185887,771
74938,783
0,000
74938,783
0,000
2014 г.
74938,783
0,000
74938,783
0,000
64.
Строительство мостового перехода через р. Серебрянка на 32 км автомобильной дороги "Свободный - Буссе" в Амурской области
15907,210
9539,564
0,000
9539,564
0,000
2014 г.
9539,564
0,000
9539,564
0,000
65.
Строительство мостового перехода через р. Бысса на 279 км автодороги "Введеновка - Февральск - Экимчан" в Амурской области
347144,500
10000,000
0,000
10000,000
0,000
2014 г.
10000,000
0,000
10000,000
0,000";
3) в абзаце девятом раздела 5 подпрограммы сумму "595098,17 тыс. рублей" заменить суммой "2266500,00 тыс. рублей";
4) таблицу 2 раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области"
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
1.3.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них
0,2
-
-
-
-
-
-
1.4.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
1.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных государственных учреждений
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15".
5. Таблицу "Коэффициенты значимости основных мероприятий" раздела 6 подпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области" изложить в следующей редакции:
"Таблица
Коэффициенты значимости основных мероприятий
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области"
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
1
1
1
1
1
1
1".
6. В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 418002,21 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 51833,68 тыс. руб.;
2015 год - 51608,28 тыс. руб.;
2016 год - 51608,29 тыс. руб.;
2017 год - 61451,09 тыс. руб.;
2018 год - 64339,29 тыс. руб.;
2019 год - 67170,22 тыс. руб.;
2020 год - 69991,36 тыс. руб.";
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 418002,21 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 51833,68 тыс. рублей;
2015 год - 51608,28 тыс. рублей;
2016 год - 51608,29 тыс. рублей;
2017 год (прогноз) - 61451,09 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 64339,29 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 67170,22 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 69991,36 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях N№ 3 - 4 к государственной программе.";
3) таблицу "Коэффициенты значимости основных мероприятий" раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица
Коэффициенты значимости основных мероприятий
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
1
1
1
1
1
1
1".
7. Приложения N№ 1, 3, 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям N№ 1, 2, 3 к настоящим изменениям.
8. В приложении № 5 к государственной программе:
1) абзац четвертый пункта 4 признать утратившим силу;
2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"- осуществление в муниципальном образовании перевозок пассажиров по маршрутам регулярного сообщения в соответствии с заключенным договором, с соблюдением утвержденного в расписании движения количества рейсов, по тарифам, установленным уполномоченным органом.".
9. В приложении № 6 к государственной программе:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Целью предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований является увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.
Субсидия используется на:
- проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием;
- капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городских округах;
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района;
- строительство (реконструкцию) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;
- развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов и городских округах;
- развитие улично-дорожной сети в городских округах, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.";
2) абзацы двенадцатый и тринадцатый пункта 3 признать утратившими силу;
3) Методику расчета субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящим изменениям.
Приложение № 1
к изменениям
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N
Наименование подпрограмм, основного мероприятия
Срок реализации
Координатор подпрограммы, участники государственной подпрограммы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение последнего года к базисному году
начало
завершение
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы"
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Транспортная подвижность населения, тыс. пасс./км на 1 жителя области
1,876
2,32
2,98
3,68
4,18
4,48
4,84
4,95
263,80%
Доля населения области, обеспеченного услугами транспорта общего пользования, %
96,9
97,1
97,5
97,7
98
98,2
98,4
98,6
101,75%
Количество ДТП, ед.
1367
1320
1311
1299
1280
1273
1257
1245
8,90%
Количество смертельных случаев в результате ДТП, в том числе детской смертности, на 100000 населения, ед.
18,59
18,49
18,39
18,29
17,5
14,7
14,5
14,3
В 1,3 раза
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, тыс. км
15,3
15,3
15,35
15,4
15,5
15,55
15,6
15,7
102,60%
Доля автотранспортных средств различного назначения Амурской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием, %
60
60
60
60
70
73
75
80
133
1.
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области, управление лесного хозяйства области
Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов, тыс. руб.
4000
162600
574000
1662000
2517700
1851800
2652800
270300
6757,5%
Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, тыс. пасс.
3160,20
3250,56
3338,74
3434,68
3541,33
3652,28
3776,10
3939,6
24,7%
Снижение количества погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях, чел.
192
190
188
183
175
147
144
141
26,4
Снижение количества ДТП с участием пешеходов, ед.
154
152
151
146
141
140
139
138
9,9
1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области, управление лесного хозяйства области
Количество ремоторизированной авиационной техники, ед.
0
0
0
0
4
3
3
1
100%
Количество приобретенной авиационной техники, ед.
0
0
0
0
4
3
1
1
100%
Количество приобретенной спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации оборудования, ед.
0
0
0
0
8
9
0
0
100%
1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2017
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество пассажиров, обслуженных на внутренних и международных авиалиниях, тыс. чел.
314,7
0
0
0
532,55
605
685,5
816
259,30%
1.3.
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области
2014
2018
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество приобретенных судов для перевозки пассажиров по внутрирегиональным водным маршрутам, ед.
0
0
0
0
1
1
0
0
100%
1.4.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения, движения транспортных средств и пешеходов
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество сохраненных маршрутов на автомобильном и внутреннем водном видах транспорта в муниципальном сообщении, ед.
111
111
111
111
111
111
111
111
100%
Количество установленных и модернизированных автоматических систем управления движением и светофорных объектов, ед.
0
2
2
2
20
20
20
20
86
Количество установленных дорожных знаков, ед., протяженность ограждений, пог. м
264 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 2100 пог. м ограждений
264 дорожных знака, 2100 пог. м ограждений
264 дорожных знака, 2100 пог. м ограждений
264 дорожных знака, 2100 пог. м ограждений
264 дорожных знака, 2100 пог. м ограждений
1248 дорожных знаков, 9300 пог. м ограждений
1.5.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным, железнодорожным и автомобильным видами транспорта, тыс. чел.
66830
67430
67730
68030
69193
69430
69830
70130
105%
Количество перевезенных школьников и студентов в пригородном железнодорожном сообщении, тыс. чел.
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
100%
1.6.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество перевезенных пассажиров в семи муниципальных образованиях, наделенных государственными полномочиями в сфере транспорта, тыс. чел.
2843,9
2886,56
2932,74
2979,68
3030,33
3075,78
3125,1
3175,1
112%
1.7.
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области
2020
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, тыс. чел.
0
0
0
0
0
0
0
30
100%
Количество перевезенных грузов внутренним водным транспортом, тыс. т
0
0
0
0
0
0
0
128
100%
1.8.
Обеспечение безопасности дорожного движения
2014
2016
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество комплексов фото-, видеофиксации, ед.
0
6
16
16
0
0
0
0
38
1.9.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков
2014
2020
Министерство здравоохранения области
Количество медицинских освидетельствований в год, тыс. ед.
0
0
0
0
10
10
10
10
100%
2.
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области"
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, % от общей протяженности дорог регионального значения
26,2
24,5
22,8
21,1
23,1
24,5
25,9
27,3
104%
Доля введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, % от общей протяженности дорог регионального значения
0,9
0,4
4,1
4,4
4,6
4,8
5,0
5,1
420%
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, км
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
100%
2.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся на содержании, тыс. км
6,2
6,2
6,5
6,8
7,1
7,5
7,8
8,2
2,0
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние после текущего ремонта, км
55,21
30,17
40,50
50,00
50,50
51,00
51,50
52,00
2.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
56,7858/4357,44
23,096/414,55
268,332/3469,23
298,332/3489,23
328,332/3509,23
358,332/3529,23
388,332/3549,23
418,332/3569,23
700,0
2.3.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них
2014
2014
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние, км; после капитального ремонта, км
-
27,770
-
-
-
-
-
-
100%
2.4.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество муниципальных образований, получающих финансовую поддержку из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, ед.
52
25
52
52
52
52
52
52
100%
2.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных подведомственных учреждений
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Доля средств дорожного фонда, направленных на содержание подведомственных учреждений, %
2,7
3,4
4,1
4,8
5,5
6,2
6,9
7,6
281%
3.
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области"
2014
2020
Управление информатизации области
Доля наполнения информацией региональной геоинформационной системы управления и обеспечения исполнительными органами государственной власти области, %
0
0
0
0
32
45
59
70
70
Доля исполнительных органов государственной власти, размещающих информацию в региональной геоинформационной системе управления и обеспечения безопасности, %
0
0
0
0
10
29
45
45
45
Время реакции на вызов служб ГИБДД, скорой и пожарной помощи, мин.
20
20
18
18
16
14
14
14
142,8%
3.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
2014
2020
Управление информатизации области
Наличие подсистем мониторинга диспетчерского управления транспортных средств дорожной отрасли, речных судов, ведомственным транспортом УМВД России, лесопожарной техники и сельскохозяйственного транспорта, ед.
0
0
0
0
2
4
5
6
6
Наличие системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА ГЛОНАСС", ед.
0
0
0
0
0
1
0
0
1
Количество подсистем, подключенных к оператору региональной информационно-навигационной системы, ед.
0
5
0
0
0
0
0
0
5
4.
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Уровень среднего балла по результатам мониторинга и финансового менеджмента
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин
Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей государственной программы, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение № 2
к изменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего
25357321,52
2800359,81
2646278,35
2868825,87
4220162,37
4320877,39
4169084,24
4331733,49
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
22245043,85
2767643,49
2613787,43
2836334,95
3478588,18
3663164,06
3363826,76
3521698,98
Управление лесного хозяйства области
2608400,00
0,00
0,00
0,00
529500,00
575500,00
748250,00
755150,00
Управление информатизации области
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
Министерство здравоохранения области
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Амурской области (далее - Инспекция Гостехнадзора области)
220368,67
27716,32
27490,92
27490,92
32173,19
33685,33
35167,48
36644,51
1.
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"
Всего
6013469,04
107134,69
107134,69
107134,69
1275727,39
1502927,21
1374991,13
1538419,24
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
3403069,04
107134,69
107134,69
107134,69
744227,39
927427,21
626741,13
783269,24
Управление лесного хозяйства области
2608400,00
0,00
0,00
0,00
529500,00
575500,00
748250,00
755150,00
Министерство здравоохранения области
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0408
1311113
400
76300,00
3000,00
3000,00
3000,00
22000,00
22000,00
23300,00
0,00
Управление лесного хозяйства области
928
0408
1311113
600
2608400,00
0,00
0,00
0,00
529500,00
575500,00
748250,00
755150,00
1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0408
1311101
400
1375600,00
0,00
0,00
0,00
371100,00
551500,00
247000,00
206000,00
1.3.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения, движения транспортных средств и пешеходов
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0408
1318746
500
447138,70
8000,00
8000,00
8000,00
48232,75
50351,22
52196,14
272358,59
1.4.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0408
1316963
800
1202480,88
82505,75
82505,75
82505,75
238338,29
238609,49
238875,44
239140,41
1.5.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0408
1318744
500
25425,59
3628,94
3628,94
3628,94
3634,69
3634,69
3634,69
3634,70
1.6.
Обеспечение безопасности дорожного движения
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0408
1311093
200
276123,87
10000,00
10000,00
10000,00
60921,66
61331,81
61734,86
62135,54
1.7.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков
Министерство здравоохранения области
918
0901
1311148
200
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных
дорог общего пользования Амурской области"
Министерство транспорта и дорожного
хозяйства области
18644341,27
2636391,44
2482535,38
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0409
1321226
200
8557383,71
979191,27
751686,64
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
2.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0409
1321101
400
5904922,45
723018,28
1189539,87
798472,86
798472,86
798472,86
798472,86
798472,86
2.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0409
1321227
200
383414,76
383414,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0409
1328748
500
3359784,58
481681,24
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
2.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0409
1321059
100, 800
438835,77
69085,89
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
3.
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием технологий системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области"
Всего, в том числе
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
Управление информатизации области
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
3.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего, в том числе
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
Управление информатизации области
935
0410
1331222
200
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
4.
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области, Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники в Амурской области (далее - Инспекция Гостехнадзора области)
418002,21
51833,68
51608,28
51608,29
61451,09
64339,29
67170,22
69991,36
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
197633,54
24117,36
24117,36
24117,37
29277,90
30653,96
32002,74
33346,85
937
0408
1341019
100
176534,51
22619,12
22619,12
22619,12
26644,81
27857,16
29045,48
30229,69
937
0408
1341019
200
17121,40
1487,79
1487,79
1487,79
1710,86
1831,22
1949,19
2066,76
937
0408
1341019
800
3977,63
10,45
10,45
10,45
922,23
965,58
1008,07
1050,40
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
220368,67
27716,32
27490,92
27490,92
32173,19
33685,33
35167,48
36644,51
019
0400
1341019
100
29038,81
30316,52
0412
190375,47
23898,36
23898,36
23898,36
27735,25
31589,81
019
0400,
0412
1341019
200
29579,66
3767,44
3542,04
3542,04
4376,71
4582,42
4784,04
4984,97
019
0400, 0412
1341019
800
413,54
50,52
50,52
50,52
61,23
64,10
66,92
69,73
Приложение № 3
к изменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего
34653722,80
3577103,81
4081582,35
5323129,87
5827687,27
7148581,15
4300953,93
4394684,42
Федеральный бюджет
9118040,00
776440,00
1433000,00
2454000,00
1558700,00
2737800,00
108100,00
50000,00
Областной бюджет
25357321,52
2800359,81
2646278,35
2868825,87
4220162,37
4320877,39
4169084,24
4331733,49
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
19561,28
304,00
304,00
304,00
1824,90
1903,76
1969,69
12950,93
Территориальные внебюджетные фонды
158800,00
0,00
2000,00
0,00
47000,00
88000,00
21800,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"
Всего
12997730,32
262038,69
673938,69
1761438,69
2883252,29
4330630,97
1485060,82
1601370,17
Федеральный бюджет
6829700,00
154600,00
566500,00
1654000,00
1558700,00
2737800,00
108100,00
50000,00
Областной бюджет
6013469,04
107134,69
107134,69
107134,69
1275727,39
1502927,21
1374991,13
1538419,24
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
19561,28
304,00
304,00
304,00
1824,90
1903,76
1969,69
12950,93
Территориальные внебюджетные фонды
135000,00
0,00
0,00
0,00
47000,00
88000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
Всего
2684700,00
3000,00
3000,00
3000,00
551500,00
597500,00
771550,00
755150,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2684700,00
3000,00
3000,00
3000,00
551500,00
597500,00
771550,00
755150,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
7847200,00
154600,00
566500,00
1654000,00
1829800,00
3189300,00
247000,00
206000,00
Федеральный бюджет
6471600,00
154600,00
566500,00
1654000,00
1458700,00
2637800,00
0,00
0,00
Областной бюджет
1375600,00
0,00
0,00
0,00
371100,00
551500,00
247000,00
206000,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области
Всего
50000,00
0,00
0,00
0,00
32000,00
18000,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
35000,00
0,00
0,00
0,00
17000,00
18000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения, движения транспортных средств и пешеходов
Всего
466699,98
8304,00
8304,00
8304,00
50057,65
52254,98
54165,83
285309,52
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
447138,70
8000,00
8000,00
8000,00
48232,75
50351,22
52196,14
272358,59
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
19561,28
304,00
304,00
304,00
1824,90
1903,76
1969,69
12950,93
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Всего
1202480,88
82505,75
82505,75
82505,75
238338,29
238609,49
238875,44
239140,41
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
1202480,88
82505,75
82505,75
82505,75
238338,29
238609,49
238875,44
239140,41
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
Всего
25425,59
3628,94
3628,94
3628,94
3634,69
3634,69
3634,69
3634,70
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
25425,59
3628,94
3628,94
3628,94
3634,69
3634,69
3634,69
3634,70
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7.
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области
Всего
443100,00
Федеральный бюджет
343100,00
0,00
0,00
0,00
85000,00
100000,00
108100,00
50000,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
100000,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
70000,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8.
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего
276123,87
10000,00
10000,00
10000,00
60921,66
61331,81
61734,86
62135,54
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
276123,87
10000,00
10000,00
10000,00
60921,66
61331,81
61734,86
62135,54
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных немедицинского потребления наркотиков
Всего
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области"
Всего
20909341,27
3234891,44
3349035,38
3505082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
Федеральный бюджет
2266500,00
600000,00
866500,00
800000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
18644341,27
2636391,44
2482535,38
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
8557383,71
979191,27
751686,64
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
8557383,71
979191,27
751686,64
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
8171422,45
1323018,28
2056039,87
1598472,86
798472,86
798472,86
798472,86
798472,86
Федеральный бюджет
2266500,00
600000,00
866500,00
800000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
5904922,45
723018,28
1189539,87
798472,86
798472,86
798472,86
798472,86
798472,86
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты
городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них
Всего
383414,76
383414,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
383414,76
383414,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Всего
3359784,58
481681,24
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
3359784,58
481681,24
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
2.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
438835,77
69085,89
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
438835,77
69085,89
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области"
Всего
327149,00
48640,00
7000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
Федеральный бюджет
21840,00
21840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
23800,00
21800,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
327149,00
48640,00
7000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
Федеральный бюджет
21840,00
21840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
23800,00
21800,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Всего
418002,25
51833,68
51608,28
51608,29
61451,09
64339,29
67170,22
69991,36
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
418002,25
51833,68
51608,28
51608,29
61451,09
64339,29
67170,22
69991,36
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
418002,25
51833,68
51608,28
51608,29
61451,09
64339,29
67170,22
69991,36
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
418002,25
51833,68
51608,28
51608,29
61451,09
64339,29
67170,22
69991,36
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 4
к изменениям
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
Общий объем субсидии муниципальному образованию складывается из приоритетных мероприятий, распределение объема субсидии производится по следующей формуле:
Сi = Сi1 + Сi2 + Сi3 + Сi4 + Сi5 + Сi6,
где:
1. Сi1 - объем средств на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
где:
Фi1 - объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий протяженность местных автомобильных дорог i-го муниципального района в общей протяженности местных автомобильных дорог муниципальных районов, участвующих в распределении субсидии;
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год;
L - коэффициент, учитывающий численность населения i-го муниципального района в общей численности населения муниципальных районов, участвующих в распределении субсидии.
2. Сi2 - объем средств на развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов и городских округах.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
где:
Фi2 - объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий численность населения i-го административного центра муниципального района или городского округа в общей численности населения административных центров муниципальных районов и городских округов, участвующих в распределении субсидии;
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
3. Сi3 - объем средств на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
где:
Фi3 - объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий численность населения i-го муниципального района в общей численности населения муниципальных районов, участвующих в распределении субсидии по данному мероприятию;
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
4. Сi4 - объем средств на развитие улично-дорожной сети в городских округах, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
где:
Фi4 - объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий численность населения i-го городского округа, территория которого относится к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, в общей численности населения городских округов, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, участвующих в распределении субсидии;
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
5. Сi5 - объем средств на строительство (реконструкцию) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
где:
Фi5 - объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий численность населения i-го муниципального образования, участвующего в распределении субсидии;
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
6. Сi6 - объем средств на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городских округах.
Объем субсидии i-му городскому округу по данному мероприятию определяется по формуле:
где:
Фi6 - объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий численность населения i-го городского округа, участвующего в распределении субсидии;
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: