Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Амурской области от 26.02.2014 N 93 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 3 июля 2013 г. N 302"



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2014 г. № 93

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 3 ИЮЛЯ 2013 Г. № 302

В целях корректировки программных мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы" Правительство Амурской области постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 3 июля 2013 г. № 302 (в редакции постановления Правительства области от 29 января 2014 г. № 46), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО





Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 26 февраля 2014 г. № 93

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

1. В паспорте программы:
строку "Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:

"Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Всего - 138948596,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 836962,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 504941,2 тыс. рублей;
2015 год - 166010,4 тыс. рублей;
2016 год - 166010,4 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 51381452,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 6888661,2 тыс. рублей;
2015 год - 7156406,5 тыс. рублей;
2016 год - 7156906,5 тыс. рублей;
2017 год - 7323509,4 тыс. рублей;
2018 год - 7475146,5 тыс. рублей;
2019 год - 7620611,2 тыс. рублей;
2020 год - 7760210,7 тыс. рублей;
средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 3396,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 487,1 тыс. рублей;
2015 год - 485,3 тыс. рублей;
2016 год - 485,0 тыс. рублей;
2017 год - 484,9 тыс. рублей;
2018 год - 484,9 тыс. рублей;
2019 год - 484,8 тыс. рублей;
2020 год - 484,8 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 80157869,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9178989,8 тыс. рублей;
2015 год - 10510486,2 тыс. рублей;
2016 год - 11151663,6 тыс. рублей;
2017 год - 11627118,9 тыс. рублей;
2018 год - 12042907,4 тыс. рублей;
2019 год - 12563804,0 тыс. рублей;
2020 год - 13082899,8 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 6568915,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 764743,5 тыс. рублей;
2015 год - 819810,6 тыс. рублей;
2016 год - 875026,1 тыс. рублей;
2017 год - 933931,4 тыс. рублей;
2018 год - 997914,4 тыс. рублей;
2019 год - 1059293,1 тыс. рублей;
2020 год - 1118196,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего - 31261740,7 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 583345,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 340905,4 тыс. рублей;
2015 год - 121219,8 тыс. рублей;
2016 год - 121219,8 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2473337,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 398959,4 тыс. рублей;
2015 год - 309782,4 тыс. рублей;
2016 год - 309782,4 тыс. рублей;
2017 год - 330636,5 тыс. рублей;
2018 год - 353288,1 тыс. рублей;
2019 год - 375017,8 тыс. рублей;
2020 год - 395871,2 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 26389731,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3133868,1 тыс. рублей;
2015 год - 3584032,0 тыс. рублей;
2016 год - 3824161,8 тыс. рублей;
2017 год - 3732510,6 тыс. рублей;
2018 год - 3868374,0 тыс. рублей;
2019 год - 4038582,7 тыс. рублей;
2020 год - 4208202,7 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 1815326,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 211337,6 тыс. рублей;
2015 год - 226555,4 тыс. рублей;
2016 год - 241814,3 тыс. рублей;
2017 год - 258092,8 тыс. рублей;
2018 год - 275774,6 тыс. рублей;
2019 год - 292736,6 тыс. рублей;
2020 год - 309014,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего - 62275401,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 236858,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 152884,1 тыс. рублей;
2015 год - 41987,4 тыс. рублей;
2016 год - 41987,4 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 10674525,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1737451,0 тыс. рублей;
2015 год - 1333105,2 тыс. рублей;
2016 год - 1333505,2 тыс. рублей;
2017 год - 1425274,0 тыс. рублей;
2018 год - 1522781,9 тыс. рублей;
2019 год - 1616320,4 тыс. рублей;
2020 год - 1706087,6 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 47092267,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 5242144,7 тыс. рублей;
2015 год - 6038517,7 тыс. рублей;
2016 год - 6389392,7 тыс. рублей;
2017 год - 6929644,9 тыс. рублей;
2018 год - 7181883,7 тыс. рублей;
2019 год - 7497886,6 тыс. рублей;
2020 год - 7812797,2 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 4271750,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 497310,8 тыс. рублей;
2015 год - 533120,9 тыс. рублей;
2016 год - 569027,4 тыс. рублей;
2017 год - 607333,3 тыс. рублей;
2018 год - 648941,4 тыс. рублей;
2019 год - 688855,7 тыс. рублей;
2020 год - 727160,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего - 1959724,1 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 8363,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 8363,8 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 818544,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 110861,3 тыс. рублей;
2015 год - 105598,5 тыс. рублей;
2016 год - 105698,5 тыс. рублей;
2017 год - 112813,9 тыс. рублей;
2018 год - 120542,7 тыс. рублей;
2019 год - 127956,9 тыс. рублей;
2020 год - 135072,2 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 1118654,4 тыс. рублей, из них:
2014 год - 123453,2 тыс. рублей;
2015 год - 144327,4 тыс. рублей;
2016 год - 152378,4 тыс. рублей;
2017 год - 164512,6 тыс. рублей;
2018 год - 170500,9 тыс. рублей;
2019 год - 178002,9 тыс. рублей;
2020 год - 185479,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 14161,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1648,7 тыс. рублей;
2015 год - 1767,4 тыс. рублей;
2016 год - 1886,5 тыс. рублей;
2017 год - 2013,5 тыс. рублей;
2018 год - 2151,4 тыс. рублей;
2019 год - 2283,7 тыс. рублей;
2020 год - 2410,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
Всего - 5440571,5 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 959224,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 151158,2 тыс. рублей;
2015 год - 120674,6 тыс. рублей;
2016 год - 120674,6 тыс. рублей;
2017 год - 128798,2 тыс. рублей;
2018 год - 137622,0 тыс. рублей;
2019 год - 146086,9 тыс. рублей;
2020 год - 154210,1 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 4135028,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 476235,1 тыс. рублей;
2015 год - 546469,5 тыс. рублей;
2016 год - 581378,9 тыс. рублей;
2017 год - 596099,0 тыс. рублей;
2018 год - 617797,0 тыс. рублей;
2019 год - 644980,0 тыс. рублей;
2020 год - 672069,1 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 346318,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 40317,9 тыс. рублей;
2015 год - 43221,0 тыс. рублей;
2016 год - 46132,0 тыс. рублей;
2017 год - 49237,6 тыс. рублей;
2018 год - 52610,8 тыс. рублей;
2019 год - 55846,8 тыс. рублей;
2020 год - 58952,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего - 151044,5 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 130544,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20500,0 тыс. рублей;
2015 год - 1500,0 тыс. рублей;
2016 год - 1500,0 тыс. рублей;
2017 год - 26601,0 тыс. рублей;
2018 год - 26710,7 тыс. рублей;
2019 год - 26815,9 тыс. рублей;
2020 год - 26916,9 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 20500,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20500,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего - 59092,8 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 59092,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 8870,9 тыс. рублей;
2015 год - 7500,0 тыс. рублей;
2016 год - 7500,0 тыс. рублей;
2017 год - 8004,9 тыс. рублей;
2018 год - 8553,3 тыс. рублей;
2019 год - 9079,4 тыс. рублей;
2020 год - 9584,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Всего - 37657932,6 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 8394,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2787,9 тыс. рублей;
2015 год - 2803,2 тыс. рублей;
2016 год - 2803,2 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 36142450,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4441043,2 тыс. рублей;
2015 год - 5262415,4 тыс. рублей;
2016 год - 5262415,4 тыс. рублей;
2017 год - 5274686,7 тыс. рублей;
2018 год - 5288015,5 тыс. рублей;
2019 год - 5300801,6 тыс. рублей;
2020 год - 5313072,4 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 1401687,3 тыс. рублей, из них:
2014 год - 182788,7 тыс. рублей;
2015 год - 197139,6 тыс. рублей;
2016 год - 204351,8 тыс. рублей;
2017 год - 204351,8 тыс. рублей;
2018 год - 204351,8 тыс. рублей;
2019 год - 204351,8 тыс. рублей;
2020 год - 204351,8 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 105400,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 12270,6 тыс. рублей;
2015 год - 13154,2 тыс. рублей;
2016 год - 14040,1 тыс. рублей;
2017 год - 14985,3 тыс. рублей;
2018 год - 16011,9 тыс. рублей;
2019 год - 16996,8 тыс. рублей;
2020 год - 17941,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"
Всего - 110325,6 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 94366,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 15817,2 тыс. рублей;
2015 год - 11730,4 тыс. рублей;
2016 год - 11730,4 тыс. рублей;
2017 год - 12520,1 тыс. рублей;
2018 год - 13377,8 тыс. рублей;
2019 год - 14200,7 тыс. рублей;
2020 год - 14990,3 тыс. рублей;
средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) - 15958,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1857,9 тыс. рублей;
2015 год - 1991,7 тыс. рублей;
2016 год - 2125,8 тыс. рублей;
2017 год - 2268,9 тыс. рублей;
2018 год - 2424,3 тыс. рублей;
2019 год - 2573,5 тыс. рублей;
2020 год - 2716,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"
Всего - 32762,7 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 29365,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4000,0 тыс. рублей;
2015 год - 4100,0 тыс. рублей;
2016 год - 4100,0 тыс. рублей;
2017 год - 4174,1 тыс. рублей;
2018 год - 4254,5 тыс. рублей;
2019 год - 4331,6 тыс. рублей;
2020 год - 4405,7 тыс. рублей;
средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 3396,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 487,1 тыс. рублей;
2015 год - 485,3 тыс. рублей;
2016 год - 485,0 тыс. рублей;
2017 год - 484,9 тыс. рублей;
2018 год - 484,9 тыс. рублей;
2019 год - 484,8 тыс. рублей;
2020 год - 484,8 тыс. рублей".

2. В подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) слова "Всего - 31255791,6 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 31261740,7 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 2467388,7 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 2473337,8 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 393010,3 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 398959,4 тыс. рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "31255791,6 тыс. рублей" заменить суммой "31261740,7 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "2467388,7 тыс. рублей" заменить суммой "2473337,8 тыс. рублей".
3. В подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) слова "Всего - 62286465,6 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 62275401,9 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 10685589,0 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 10674525,3 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 1748514,7 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 1737451,0 тыс. рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "62286465,6 тыс. рублей" заменить суммой "62275401,9 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "10685589,0 тыс. рублей" заменить суммой "10674525,3 тыс. рублей".
4. В подпрограмме 3 "Охрана здоровья матери и ребенка":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) слова "Всего - 1957524,1 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 1959724,1 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 816344,0 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 818544,0 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 108661,3 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 110861,3 тыс. рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "1957524,1 тыс. рублей" заменить суммой "1959724,1 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "816344,0 тыс. рублей" заменить суммой "818544,0 тыс. рублей";
3) в разделе "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" абзацы до таблицы "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" заменить абзацами следующего содержания:
"По результатам реализации 1 этапа подпрограммы в 2015 году:
доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности вырастет с 69% в 2011 году до 72,3% в 2015 году;
доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных увеличится с 96% в 2011 году до 98,3% в 2015 году;
доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных увеличится с 96% в 2011 году до 99,3% в 2015 году;
показатель ранней неонатальной смертности снизится с 4,7 случая на 1000 родившихся живыми в 2012 году до 4,4 случая на 1000 родившихся живыми в 2015 году;
смертность детей 0 - 17 лет снизится с 14,0 случая на 10000 населения соответствующего возраста в 2012 году до 9,2 случая на 10000 населения соответствующего возраста в 2015 году;
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, возрастет с 34,8% в 2012 году до 36,2% в 2015 году;
выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, возрастет с 867 промилле выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре, в 2012 году до 871 промилле выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре, в 2015 году;
больничная летальность детей уменьшится с 0,27% от числа поступивших в 2012 году до 0,24% от числа поступивших в 2015 году;
первичная инвалидность у детей снизится с 29 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2012 году до 28,6 ребенка, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2015 году;
результативность мероприятий по профилактике абортов возрастет с 3% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2011 году до 6,1% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2015 году;
охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами предполагается сохранить на уровне достигнутого результата 100%.
На первом этапе решаются задачи, связанные с созданием системы мониторинга деятельности перинатальных центров в плане организации трехуровневой системы в регионе, качества клинической работы и результативности снижения показателей материнской, перинатальной и младенческой смертности.
По результатам реализации 2 этапа подпрограммы в 2020 году:
доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности вырастет с 74,5% в 2016 году до 80% в 2020 году;
доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных составит 98,8% в 2020 году;
доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных составит 99,5% в 2020 году;
показатель ранней неонатальной смертности снизится с 4,2 случая на 1000 родившихся живыми в 2016 году до 3,4 случая на 1000 родившихся живыми в 2020 году;
смертность детей 0 - 17 лет снизится с 9,0 случая на 10000 населения соответствующего возраста в 2016 году до 7,7 случая на 10000 населения соответствующего возраста в 2020 году;
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, возрастет с 37,1% в 2016 году до 42% в 2020 году;
выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, возрастет с 872 промилле выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре, в 2016 году до 877 промилле выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре, в 2020 году;
больничная летальность детей уменьшится с 0,23% от числа поступивших в 2016 году до 0,18% от числа поступивших в 2020 году;
первичная инвалидность у детей снизится с 28,4 ребенка, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2016 году до 27,7 ребенка, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2020 году;
результативность мероприятий по профилактике абортов возрастет с 6,8% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2016 году до 10% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2020 году;
охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами сохранится на уровне 100% в 2020 году.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе:
а) степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении № 6 к государственной программе, по формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение:

Сд = Ип / Иф, где:

Сд - степень достижения целевого показателя (индикатора);
Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора);
Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора);
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост:

Сд = Иф / Ип.

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) определяется исходя из данных официального статистического учета;
б) сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях N№ 3 и 4 к государственной программе отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф = Зф / Зп, где:

Уф - степень достижения уровня финансирования подпрограммы;
Зф - фактически произведенные затраты на реализацию подпрограммы;
Зп - плановые значения затрат на реализацию подпрограммы.".
5. В подпрограмме 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) слова "Всего - 5440571,6 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 5440571,5 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 959224,7 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 959224,6 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 151158,3 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 151158,2 тыс. рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "5440571,6 тыс. рублей" заменить суммой "5440571,5 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "959224,7 тыс. рублей" заменить суммой "959224,6 тыс. рублей";
3) в разделе "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" абзацы до таблицы "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" заменить абзацами следующего содержания:
"По результатам реализации 1 этапа подпрограммы планируется:
увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов с 2,30% в 2011 году до 10,0% в 2015 году;
увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов с 1,0% в 2011 году до 5,0% в 2015 году;
увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся с 91,0% в 2011 году до 93,5% в 2015 году.
По результатам реализации 2 этапа подпрограммы планируется:
увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов с 12,5% в 2016 году до 22,0% в 2020 году;
увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов с 6,5% в 2016 году до 12,0% в 2020 году;
увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся с 94,0% в 2016 году до 96,0% в 2020 году.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе:
а) степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении № 6 к государственной программе, по формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение:

Сд = Ип / Иф, где:

Сд - степень достижения целевого показателя (индикатора);
Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора);
Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора);
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост:

Сд = Иф / Ип.

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) определяется исходя из данных официального статистического учета;
б) сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях N№ 3 и 4 к государственной программе отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф = Зф / Зп, где:

Уф - степень достижения уровня финансирования подпрограммы;
Зф - фактически произведенные затраты на реализацию подпрограммы;
Зп - плановые значения затрат на реализацию подпрограммы.".
6. В подпрограмме 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
1) в паспорте подпрограммы:
строку "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:

"Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Всего - 151044,5 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 130544,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20500,0 тыс. рублей;
2015 год - 1500,0 тыс. рублей;
2016 год - 1500,0 тыс. рублей;
2017 год - 26601,0 тыс. рублей;
2018 год - 26710,7 тыс. рублей;
2019 год - 26815,9 тыс. рублей;
2020 год - 26916,9 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 20500,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20500,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей";

2) наименование подраздела "Мероприятие 5.2. Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам" раздела "Описание системы основных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 5.2. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам";
3) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы по предварительной оценке на 2014 - 2020 годы составляют 151044,5 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 130544,5 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 20500,0 тыс. рублей (приложение № 4 к государственной программе).
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении № 3 к государственной программе.";
4) в разделе "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" абзацы до таблицы "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" заменить абзацами следующего содержания:
"По результатам реализации 1 этапа подпрограммы в 2015 году ожидается следующее:
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 20 человек к 2015 году;
количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 7 человек к 2015 году;
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования составит 507 человек к 2015 году;
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования составит 545 человек к 2015 году;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Амурской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации здравоохранения области, составит 90% в 2015 году;
снижение дефицита медицинских кадров и увеличение укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Амурской области - ежегодно до 5%.
По результатам реализации 2 этапа подпрограммы до 2020 года ожидается следующее:
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 20 человек к 2020 году;
количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 7 человек к 2020 году;
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования составит 507 человек к 2020 году;
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования составит 545 человек к 2020 году;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Амурской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации здравоохранения области, составит 100% в 2020 году;
снижение дефицита медицинских кадров и увеличение укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Амурской области - ежегодно до 5%.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе:
а) степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении № 6 к государственной программе, по формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение:

Сд = Ип / Иф, где:

Сд - степень достижения целевого показателя (индикатора);
Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора);
Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора);
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост:

Сд = Иф / Ип.

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) определяется исходя из данных официального статистического учета;
б) сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях N№ 3 и 4 к государственной программе отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф = Зф / Зп, где:

Уф - степень достижения уровня финансирования подпрограммы;
Зф - фактически произведенные затраты на реализацию подпрограммы;
Зп - плановые значения затрат на реализацию подпрограммы.".
7. В подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) слова "Всего - 57721,9 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 59092,8 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 57721,9 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 59092,8 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 7500,0 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 8870,9 тыс. рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "57721,9 тыс. рублей" заменить суммой "59092,8 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "57721,9 тыс. рублей" заменить суммой "59092,8 тыс. рублей";
3) в разделе "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" абзацы до таблицы "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" заменить абзацами следующего содержания:
"По результатам реализации подпрограммы планируется:
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым в 2020 году составит до 4,67 койки на 100 тыс. взрослого населения;
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям составит до 1,22 койки на 100 тыс. детского населения.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе:
а) степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении № 6 к государственной программе, по формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение:

Сд = Ип / Иф, где:

Сд - степень достижения целевого показателя (индикатора);
Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора);
Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора);
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост:

Сд = Иф / Ип.

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) определяется исходя из данных официального статистического учета;
б) сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях N№ 3 и 4 к государственной программе отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф = Зф / Зп, где:

Уф - степень достижения уровня финансирования подпрограммы;
Зф - фактически произведенные затраты на реализацию подпрограммы;
Зп - плановые значения затрат на реализацию подпрограммы.".
8. В подпрограмме 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) слова "Всего - 37676097,4 тыс. рублей, из них" заменить словами "Всего - 37657932,6 тыс. рублей, из них";
б) слова "средства областного бюджета - 36160615,0 тыс. рублей, из них" заменить словами "средства областного бюджета - 36142450,2 тыс. рублей, из них";
в) слова "2014 год - 4459208,0 тыс. рублей" заменить словами "2014 год - 4441043,2 тыс. рублей";
2) раздел "Описание системы основных мероприятий" дополнить подразделом "Мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности" следующего содержания:

"Мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты
государственной собственности

В сентябре 2012 года государственному бюджетному учреждению здравоохранения Амурской области "Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы" передано здание учебного корпуса государственного образовательного автономного учреждения начального профессионального образования Амурской области "Профессиональный технический лицей № 1", расположенное по адресу: г. Благовещенск, ул. Нагорная, 4.
Материально-техническое состояние государственного бюджетного учреждения здравоохранения Амурской области "Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы" не соответствует требованиям организации и производства судебно-медицинских экспертиз. Имеющиеся производственные помещения не соответствуют санитарным нормам для размещения сотрудников, имеют дефицит необходимого медицинского оборудования.
В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение работ по реконструкции учебного корпуса в лабораторный корпус.
Реконструкция здания позволит открыть новые современные структурные подразделения учреждения: молекулярно-генетическое отделение, биохимическое отделение, спектральную лабораторию.
В настоящее время в Амурской области отсутствует молекулярно-генетическое отделение. Все генетические экспертизы проводятся в г. Хабаровск, и это приводит к увеличению сроков расследования преступлений. Открытие отделения позволит проводить экспертные исследования не только для правоохранительных органов, но и для жителей области по поводу установления отцовства.
Открытие спектрального отделения позволит проводить спектральные экспертизы (исследования) с использованием различных методов спектрального анализа объектов судебно-медицинского исследования, что в настоящее время в Амурской области не проводится.
По результатам реализации данного мероприятия планируется ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения в 2015 году.

Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства
Плановый объем расходов областного бюджета, тыс. рублей
очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:
20000,0
-
-
Реконструкции учебного корпуса в лабораторный корпус по адресу: г. Благовещенск, ул. Нагорная, 4
20000,0";



3) в разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "37676097,4 тыс. рублей" заменить суммой "37657932,6 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "36160615,0 тыс. рублей" заменить суммой "36142450,2 тыс. рублей";
4) раздел "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные
результаты подпрограммы

В рамках подпрограммы будет обеспечено достижение следующих целевых показателей:
выполнение функций государственных органов - 100%;
обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты - 100%;
количество жителей Амурской области, направленных на лечение в медицинские организации, находящиеся на территории Российской Федерации, - ежегодно до 3 человек.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе:
а) степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении № 6 к государственной программе, по формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение:

Сд = Ип / Иф, где:

Сд - степень достижения целевого показателя (индикатора);
Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора);
Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора);
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост:

Сд = Иф / Ип.

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) определяется исходя из данных официального статистического учета;
б) сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях N№ 3 и 4 к государственной программе отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф = Зф / Зп, где:

Уф - степень достижения уровня финансирования подпрограммы;
Зф - фактически произведенные затраты на реализацию подпрограммы;
Зп - плановые значения затрат на реализацию подпрограммы.

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы

N
Наименование мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
7.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
0,16
0,16
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
7.2.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
0,14
0,14
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
7.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,14
0,14
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
7.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
0,14
0,14
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
7.5.
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения
0,14
0,14
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
7.6.
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере здравоохранения
0,14
0,14
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
7.7.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,14
0,14
-
-
-
-
-

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы представлена в приложении № 1 к государственной программе.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении № 6 к государственной программе.".
9. В подпрограмме 8 "Развитие информатизации в здравоохранении":
в разделе "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" абзацы до таблицы "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" заменить абзацами следующего содержания:
"Количество медицинских учреждений, обеспеченных компьютерной техникой, сетевым оборудованием и средствами информационной безопасности за период реализации подпрограммы, составит 58.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе:
а) степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении № 6 к государственной программе, по формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение:

Сд = Ип / Иф, где:

Сд - степень достижения целевого показателя (индикатора);
Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора);
Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора);
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост:

Сд = Иф / Ип.

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) определяется исходя из данных официального статистического учета;
б) сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях N№ 3 и 4 к государственной программе отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф = Зф / Зп, где:

Уф - степень достижения уровня финансирования подпрограммы;
Зф - фактически произведенные затраты на реализацию подпрограммы;
Зп - плановые значения затрат на реализацию подпрограммы.".
10. В подпрограмме 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту":
в разделе "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" абзацы до таблицы "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" заменить абзацами следующего содержания:
"В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется обеспечить:
рост группы профилактического наблюдения потребителей наркотических веществ на 1,5%;
ежегодное уничтожение не менее 80% выявленных площадей дикорастущей конопли.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе:
а) степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении № 6 к государственной программе, по формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение:

Сд = Ип / Иф, где:

Сд - степень достижения целевого показателя (индикатора);
Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора);
Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора);
для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост:

Сд = Иф / Ип.

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) определяется исходя из данных официального статистического учета;
б) сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях N№ 3 и 4 к государственной программе отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф = Зф / Зп, где:

Уф - степень достижения уровня финансирования подпрограммы;
Зф - фактически произведенные затраты на реализацию подпрограммы;
Зп - плановые значения затрат на реализацию подпрограммы.".
11. Приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
12. Приложение № 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.
13. Приложение № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.
14. Приложение № 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящим изменениям.





Приложение № 1
к изменениям

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Наименование показателя, единица измерения
2012 год
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение к 2012 году, %
начало
завершение
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы" (обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг)
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Смертность от всех причин (на 1000 населения)
14,70
14,50
14,00
13,50
13,00
12,00
12,00
12,00
81,60
Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми)
42,60
16,90
16,80
16,70
16,50
16,40
16,30
16,20
38,00
Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)
13,70
11,00
10,00
9,80
9,50
9,00
8,80
8,70
63,50
Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)
764,00
757,00
752,50
740,00
745,20
740,50
740,50
740,50
96,90
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)
16,70
13,60
12,80
12,00
11,20
10,20
10,20
10,20
61,10
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)
182,60
177,50
172,50
167,60
160,50
156,70
156,70
156,70
85,80
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)
34,30
34,00
33,50
33,00
32,50
32,00
31,50
31,00
90,40
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год)
14,70
14,50
14,40
14,30
14,20
14,10
14,00
13,90
94,60
Распространенность потребления табака среди взрослого населения (процентов)
42,20
40,70
39,80
39,00
38,20
37,40
36,60
35,80
84,80
Распространенность потребления табака среди детей и подростков (процентов)
20,70
19,20
18,40
17,60
16,80
16,00
15,60
15,00
72,50
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)
110,00
100,60
90,50
80,40
70,30
60,00
60,00
60,00
54,50
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)
48,30
49,00
47,00
45,00
43,00
41,00
41,00
41,00
84,90
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
1:2,25
1:2,3
1:2,4
1:2,5
1:2,6
1:2,7
1:2,8
1:3
6072,30
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)
119,10
144,20
184,00
199,40
200,00
200,00
200,00
200,00
167,90
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)
68,00
76,10
76,60
92,20
100,00
100,00
100,00
100,00
147,10
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)
35,50
49,60
54,90
74,90
100,00
100,00
100,00
100,00
281,70
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
65,50
66,20
66,80
67,30
67,90
69,00
69,00
69,00
105,30
1.
Подпрограмма 1
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов)
96,20
96,50
96,80
97,00
97,30
97,60
97,80
98,00
101,90
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (процентов)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Охват диспансеризацией подростков (процентов)
97,30
97,7
97,80
97,90
98,00
98,20
98,40
98,60
101,30
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) (процентов)
24,00
23,80
23,50
23,10
22,80
22,40
22,00
19,60
81,70
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения (процентов)
10,30
10,31
10,31
10,32
10,32
10,33
10,33
10,33
100,30
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения (процентов)
30,00
28,00
27,00
26,00
25,50
25,00
24,50
24,00
80,00
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения (процентов)
60,00
59,40
59,00
58,60
58,20
57,80
57,40
57,40
95,70
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения (процентов)
65,00
64,20
63,40
63,00
62,20
61,40
60,60
59,80
92,00
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях (процентов)
47,90
48,60
50,90
52,40
53,40
55,20
56,70
57,70
120,50
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)
91,70
92,50
92,90
93,30
93,70
94,10
94,50
95,00
103,60
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года (процентов)
31,00
25,40
25,05
25,00
24,95
24,90
24,85
24,80
80,00
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года (процентов)
31,50
29,73
29,23
29,21
29,20
29,18
29,17
29,15
92,50
Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения)
47,50
47,40
47,35
47,30
47,25
47,20
47,15
47,10
99,20
Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Заболеваемость корью (на 1 млн. населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения)
0,48
0,20
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
20,80
Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B (на 100 тыс. населения)
0,48
0,81
0,63
0,57
0,57
0,55
0,56
0,55
114,60
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки (процентов)
100,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки (процентов)
100,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки (процентов)
100,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки (процентов)
100,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки (процентов)
100,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов)
67,00
68,00
69,00
69,00
69,30
69,50
69,70
70,00
104,50
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) (процентов)
98,60
98,80
98,90
99,00
99,20
99,40
99,60
99,80
101,20
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей) (процентов)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.1.
Основное мероприятие 1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (ед.)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (ед.)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД (врачебные посещения)
910
910
910
910
910
910
910
910
100,00
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования (ед.)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
1.2.
Основное мероприятие 1.2.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Консультации специалистов в режиме онлайн на портале (чел.)

381359
379733
378046
376237
374350
372380
370372

Увеличение охвата населения информационно-наглядным материалом, в том числе тиражирование печатной продукции для населения по факторам риска для родителей и подростков (экземпляров)
20000
16000
16000
16000





1.3.
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение учреждений здравоохранения области вакцинами по эпидемическим показаниям (доз)
214741
123154
125000
125000




2,6
1.4.
Основное мероприятие 1.4.
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Охват населения области профилактическими мероприятиями (процентов)

53
76
80





1.5.
Основное мероприятие 1.5.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Приобретение высококачественных тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции
925
300
250
250





1.6.
Основное мероприятие 1.6.
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение нуждающихся в лечении больных ВИЧ-инфекцией и сочетанной патологией ВИЧ/гепатиты B и C антиретровирусными препаратами (чел.)
57
55
56
56





1.7.
Основное мероприятие 1.7.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания (чел.)
30166
31279
31300
31402
31420
31450
31500
31550
104,60
опечатка: одни и те же слова повторяются дважды.
------------------------------------------------------------------
1.8.
Основное мероприятие 1.8.
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами (чел.)
249
332
351
370
389
409
429
450
180,70
1.9.
Основное мероприятие 1.9.
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов


Министерство здравоохранения области
Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих права на государственную социальную помощь (процентов)
100
100
100
100





1.10.
Основное мероприятие 1.10.
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания (процентов)
100
100
100
100





1.11.
Основное мероприятие 1.11.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014 г.
2014 г.
Министерство строительства и архитектуры области
Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)

1,00







2.
Подпрограмма 2
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (процентов)
27,50
33,70
36,80
39,90
43,00
46,10
49,20
52,30
190,20
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете (процентов)
27,80
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
97,10
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
8,20
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,70
118,30
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента)
9,00
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20
10,30
10,40
115,60
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
12,00
12,30
12,40
12,50
12,60
12,70
12,80
12,90
107,50
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
9,20
9,60
9,80
10,00
10,10
10,20
10,30
10,40
113,00
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (процентов)
13,20
15,40
15,40
15,30
15,20
15,10
15,10
15,00
113,60
Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения)
384,90
374,70
369,90
367,60
365,30
363,00
360,70
358,40
93,10
Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения)
174,60
172,40
171,40
170,30
169,20
168,10
167,00
165,90
95,00
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (процентов)
54,10
54,60
54,40
54,60
54,10
54,20
54,80
54,50
100,70
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (процентов)
31,80
30,30
29,10
28,60
27,40
27,10
26,50
26,00
81,80
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (процентов)
91,40
95,50
96,50
97,50
98,50
100,00
100,00
100,00
109,40
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови (процентов)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (процентов)
3,50
3,47
3,45
3,44
3,42
3,40
3,38
3,35
95,70
2.1.
Основное мероприятие 2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций (пациентодней)
55620,00
55620,00
55620,00
55620,00
55620,00
55620,00
55620,00
55620,00
100,00
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койкодней)
732775,00
728875,00
728875,00
728875,00
728875,00
728875,00
728875,00
728875,00
99,50
Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной) (ед.)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
Услуги по проведению лабораторных исследований (количество исследований)
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
100,00
Работы по заготовке донорской консервированной крови и ее компонентов
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
100,00
2.2.
Основное мероприятие 2.2.
Мероприятия по развитию службы крови
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Оснащение медицинских организаций (подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, в соответствии с утвержденными требованиями (процентов)

100







2.3.
Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение мер социальной поддержки донорам
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение социальной поддержки доноров (процентов)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2.4.
Основное мероприятие 2.4.
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Увеличение эффективности лечения больных туберкулезом по закрытию полостей распада (процентов)
72
67
69
72





Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом из числа впервые выявленных (процентов)
53
57
59
61





2.5.
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными лекарственными препаратами (единиц/упаковок лекарственных форм)
88861
57736
53593
54811





Обеспечение больных туберкулезом лекарственными препаратами (процентов)
78
60
58
59





Оснащение противотуберкулезной службы медицинским оборудованием (ед.)
7
1







2.6.
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение больных сахарным диабетом современными лекарственными препаратами (единиц/упаковок лекарственных форм)
109660
32570
35000
35000





Обеспечение больных сахарным диабетом высококачественными инсулинами (процентов)
100
40
42
45





Обеспечение больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами (процентов)
100
20
23
26





Обеспечение детей средствами самоконтроля уровня глюкозы крови (процентов)
100
100
100
100





2.7.
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Снижение уровня тяжести травматизма пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

2.8.
Основное мероприятие 2.8.
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
670,00
843,00
843,00
843,00





3.
Подпрограмма 3
"Охрана здоровья матери и ребенка"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
66,10
70,50
72,30
74,50
76,40
78,50
79,20
80,00
121,00
Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных) (процентов)
98,00
98,20
98,30
98,40
98,50
98,60
98,70
98,80
100,80
Охват аудиологическим скринингом (доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных) (процентов)
99,00
99,20
99,30
99,30
99,40
99,40
99,50
99,50
100,50
Показатель ранней неонатальной смертности (случаев на 1000 родившихся живыми)
4,70
4,50
4,40
4,20
4,00
3,80
3,60
3,40
72,30
Смертность детей 0 - 17 лет (случаев на 10000 населения соответствующего возраста)
14,00
9,50
9,20
9,00
8,70
8,50
8,30
7,70
55,00
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (доля (промилле) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре)
34,80
35,00
36,20
37,10
38,20
39,20
40,00
42,00
120,70
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре (доля (промилле) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре)
86,70
87,00
87,10
87,20
87,3
87,40
87,50
87,70
101,20
Больничная летальность детей (доля (процентов) умерших детей от числа поступивших)
0,27
0,25
0,24
0,23
0,22
0,20
0,19
0,18
66,70
Первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста))
29,00
28,70
28,60
28,40
28,30
28,10
27,90
27,70
95,50
Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) (процентов)
2,00
2,40
2,60
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
160,00
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами (процентов)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.1.
Основное мероприятие 3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка (койкодней)
38000,00
38000,00
38000,00
38000,00
38000,00
38000,00
38000,00
38000,00
100,00
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства (койкодней)

1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00

3.2.
Основное мероприятие 3.2.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Приобретение расходных материалов, наборов реактивов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка (ед.)
1500
313
315
315





3.3.
Основное мероприятие 3.3.
Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Приобретение наборов реактивов для обследования беременных женщин на внутриутробные инфекции, наборов расходных материалов для выявления по каждому виду наследственных заболеваний
4456
341
345
345





3.4.
Основное мероприятие 3.4.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
2014
2020
Министерство здравоохранения области
Приобретение оборудования для неонатального и аудиологического скрининга (ед.)

1







Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга (кол-во наборов)

42







4.
Подпрограмма 4
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся (процентов)
92,00
93,00
93,50
94,00
94,50
95,00
95,5
96,00
104,30
Охват санаторно-курортным лечением пациентов (процентов)
2,40
7,00
10,00
12,50
15,00
17,50
20,00
22,00
916,70
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов (процентов)
1,20
4,00
5,00
6,50
7,50
9,00
10,50
12,00
1000,00
4.1.
Основное мероприятие 4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения (койкодней)
22050,00
22050,00
22050,00
22050,00
22050,00
22050,00
22050,00
22050,00
100,00
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (среднегодовое количество обслуживаемых лиц)
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
100,00
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям (койкодней)
29400,00
29400,00
29400,00
29400,00
29400,00
29400,00
29400,00
29400,00
100,00
4.2.
Основное мероприятие 4.2.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
2014 г.
2020 г.

Министерство здравоохранения области
Количество граждан, направленных на долечивание непосредственно после стационарного лечения
903
688







5.
Подпрограмма 5
"Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (чел.)
20
23,00
20,00
20
20,00
20
23
20,00
100,00
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (чел.)
7
10
7
7
7
10
10
7
100,00





Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования (чел.)
535
527
507
523
535
541
519
507
94,80
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования (чел.)
555
559
545
547
556
543
558
545
98,20
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации (процентов)
78,80
85,00
90,00
92,00
95,00
100,00
100,00
100,00
126,90





Снижение дефицита медицинских кадров и увеличение укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Амурской области (процентов)

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

5.1.
Основное мероприятие 5.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество лиц, прошедших повышение квалификации
780,00
780,00
780,00
780,00
780,00
780,00
780,00
780,00
100,00
5.2.
Основное мероприятие 5.2.
Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество лиц, получивших единовременную компенсационную выплату за работу в сельской местности
68,00



25,00
25,00
25,00
25,00
36,80
6.
Подпрограмма 6
"Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (коек/100 тыс. взрослого населения)
2,40
4,60
4,62
4,63
4,64
4,65
4,66
4,67
194,60
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (коек/100 тыс. детского населения)
-
-
1,12
1,14
1,16
1,18
1,20
1,22

6.1.
Основное мероприятие 6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койкодней)
6630,00
6630,00
6630,00
6630,00
6630,00
6630,00
6630,00
6630,00
100,00
7.
Подпрограмма 7
"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Выполнение функций государственных органов (процентов)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Количество жителей Амурской области, направленных на лечение в медицинские организации, находящиеся на территории Российской Федерации, для оказания медицинской услуги по трансплантации почки
4,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
75,00
7.1.
Основное мероприятие 7.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Выполнение государственных работ (процентов)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7.2.
Основное мероприятие 7.2.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Обеспечение средствами в соответствии с нормативами (процентов)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7.3.
Основное мероприятие 7.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100,00
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и исследования трупов (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100,00
Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых (ед.)
1
1
1
1
1
1
1
1
100,00
7.4.
Основное мероприятие 7.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субвенция
29
29
29
29
29
29
29
29
100,00
7.5.
Основное мероприятие 7.5.
Отдельные полномочия в области здравоохранения
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
45,50
45,50
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
101,10
7.6.
Основное мероприятие 7.6.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Осуществление переданных полномочий (процентов)

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

7.7.
Основное мероприятие 7.7.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014 г.
2015 г.
Министерство здравоохранения области
Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)


1,00






8.
Подпрограмма 8
"Развитие информатизации в здравоохранении"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Количество медицинских учреждений в текущем году, обеспеченных компьютерной техникой, сетевым оборудованием и средствами информационной безопасности (число учреждений)

6,00
4,00
3,00
17,00
12,00
8,00
8,00

8.1.
Основное мероприятие 8.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Внедрение электронных карт (кол-во пациентов)
200000
254239
295348
336041
418041
499133
579258
658439
329,20
Внедрение электронных карт (процентов от населения)
20
30
35
40
50
60
70
80
400,00
9.
Подпрограмма 9
"Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области, министерство сельского хозяйства области
Рост группы профилактического наблюдения потребителей наркотических веществ
1,20
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

9.1.
Основное мероприятие 9.1.
Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
2014 г.
2020 г.
Министерство здравоохранения области
Приобретение иммунохроматографических тестов для определения наркотических веществ в биологических средах
30105
24000
24000
24000





9.2.
Основное мероприятие 9.2.
Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
2014 г.
2020 г.
Министерство сельского хозяйства области
Уничтожение выявленных площадей дикорастущей конопли (процентов)
96,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
83,30





Приложение № 2
к изменениям

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ГРБС
РЗПр
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего, в том числе
X
X
X
X
51381452,0
6888661,2
7156406,5
7156906,5
7323509,4
7475146,5
7620611,2
7760210,7
Минздрав АО
X
X
X
X
51352137,3
6877346,5
7153406,5
7153906,5
7320509,4
7472146,5
7617611,2
7757210,7
Минстрой АО
X
X
X
X
8314,7
8314,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минсельхоз АО
X
X
X
X
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
1.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе
X
X
X
X
2473337,8
398959,4
309782,4
309782,4
330636,5
353288,1
375017,8
395871,2
Минздрав АО
X
X
X
X
2465023,1
390644,7
309782,4
309782,4
330636,5
353288,1
375017,8
395871,2
Минстрой АО
X
X
X
X
8314,7
8314,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
1901325,5
274430,8
242956,3
242956,3
259311,8
277077,0
294119,1
310474,2
Минздрав АО
918
0901
0611059
600
72739,5
14671,7
8671,7
8671,7
9255,5
9889,5
10497,8
11081,6
918
0902
0611059
600
1652047,1
233098,3
211902,2
211902,2
226167,1
241661,7
256525,5
270790,1
918
0909
0611059
600
176538,9
26660,8
22382,4
22382,4
23889,2
25525,8
27095,8
28602,5
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего, в том числе
X
X
X
X
7896,2
1200,0
1000,0
1000,0
1067,3
1140,4
1210,6
1277,9
Минздрав АО
918
0909
0611133
200
7896,2
1200,0
1000,0
1000,0
1067,3
1140,4
1210,6
1277,9
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего, в том числе
X
X
X
X
268368,5
34000,0
35000,0
35000,0
37356,1
39915,4
42370,5
44726,5
Минздрав АО
918
0909
0611134
200
268368,5
34000,0
35000,0
35000,0
37356,1
39915,4
42370,5
44726,5
1.4.
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
Всего, в том числе
X
X
X
X
4737,8
720,0
600,0
600,0
640,4
684,3
726,4
766,7
Минздрав АО
918
0909
0611135
200
4737,8
720,0
600,0
600,0
640,4
684,3
726,4
766,7
текстом документа.
------------------------------------------------------------------
1.6.
Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе
X
X
X
X
263640,7
77818,1
27750,3
27750,3
29618,4
31647,5
33594,0
35462,1
Минздрав АО
918
1003
0617058
300
263640,7
77818,1
27750,3
27750,3
29618,4
31647,5
33594,0
35462,1
1.7.
Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего, в том числе
X
X
X
X
19054,4
2475,8
2475,8
2475,8
2642,5
2823,5
2997,2
3163,8
Минздрав АО
918
0909
0611137
200
19054,4
2475,8
2475,8
2475,8
2642,5
2823,5
2997,2
3163,8
1.8.
Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе
X
X
X
X
8314,7
8314,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минстрой АО
910
0901
0611101
400
8314,7
8314,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего, в том числе
X
X
X
X
10674525,3
1737451,0
1333105,2
1333505,2
1425274,0
1522781,9
1616320,4
1706087,6
Минздрав АО
X
X
X
X
10674525,3
1737451,0
1333105,2
1333505,2
1425274,0
1522781,9
1616320,4
1706087,6
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
10145467,6
1583529,0
1278618,4
1278618,4
1364692,2
1458186,7
1547875,2
1633947,7
Минздрав АО
918
0901
0621059
600
8188591,9
1323169,5
1025264,9
1025264,9
1094283,5
1169252,5
1241169,5
1310187,1
918
0902
0621059
600
826265,4
107359,6
107359,6
107359,6
114586,8
122437,1
129967,8
137194,9
918
0903
0621059
600
121018,0
17432,4
15469,2
15469,2
16510,6
17641,7
18726,8
19768,1
918
0904
0621059
600
518714,1
70045,8
67003,0
67003,0
71513,5
76412,8
81112,8
85623,2
918
0906
0621059
600
490878,2
65521,7
63521,7
63521,7
67797,8
72442,6
76898,3
81174,4
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови
Всего, в том числе
X
X
X
X
5544,8
5544,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0906
0621087
200
5544,8
5544,8






2.3.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего, в том числе
X
X
X
X
116881,5
15186,8
15186,8
15186,8
16209,2
17319,7
18385,0
19407,2
Минздрав АО
918
0901
0627059
300
3610,4
469,1
469,1
469,1
500,7
535,0
567,9
599,5
918
0906
0627059
300
107206,3
13929,7
13929,7
13929,7
14867,4
15886,0
16863,1
17800,7
918
0909
0627059
300
6064,8
788,0
788,0
788,0
841,1
898,7
954,0
1007,0
2.4.
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего, в том числе
X
X
X
X
70066,3
10000,0
8800,0
9000,0
9605,9
10264,0
10895,3
11501,1
Минздрав АО
918
0909
0621138
200
70066,3
10000,0
8800,0
9000,0
9605,9
10264,0
10895,3
11501,1
2.5.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего, в том числе
X
X
X
X
247518,8
42144,1
30500,0
30700,0
32766,7
35011,5
37164,9
39231,6
Минздрав АО
918
0909
0621139
200
247518,8
42144,1
30500,0
30700,0
32766,7
35011,5
37164,9
39231,6
2.6.
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего, в том числе
X
X
X
X
33770,0
25770,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Минздрав АО
918
0909
0621140
600
33770,0
25770,0

0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2.7.
Основное мероприятие 2.8. Высокотехнологичные виды медицинской помощи
Всего, в том числе
X
X
X
X
55276,3
55276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0901
0621141
600
55276,3
55276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3
"Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе
X
X
X
X
818544,0
110861,3
105598,5
105698,5
112813,9
120542,7
127956,9
135072,2
Минздрав АО
X
X
X
X
818544,0
110861,3
105598,5
105698,5
112813,9
120542,7
127956,9
135072,2
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
784989,4
104661,3
101598,5
101598,5
108437,9
115866,9
122993,5
129832,8
Минздрав АО
918
0901
0631059
600
29086,5
3779,3
3779,3
3779,3
4033,7
4310,1
4575,2
4829,6
918
0909
0631059
600
755902,9
100882,0
97819,2
97819,2
104404,2
111556,8
118418,3
125003,2
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего, в том числе
X
X
X
X
15392,5
2000,0
2000,0
2000,0
2134,6
2280,9
2421,2
2555,8
Минздрав АО
918
0909
0631142
200
15392,5
2000,0
2000,0
2000,0
2134,6
2280,9
2421,2
2555,8
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего, в том числе
X
X
X
X
15962,1
2000,0
2000,0
2100,0
2241,4
2394,9
2542,2
2683,6
Минздрав АО
918
0909
0631143
200
15962,1
2000,0
2000,0
2100,0
2241,4
2394,9
2542,2
2683,6
3.4.
Основное мероприятие 3.4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего, в том числе
X
X
X
X
2200,0
2200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0909
0631089
200
2200,0
2200,0






4.
Подпрограмма 4
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Всего, в том числе
X
X
X
X
959224,6
151158,2
120674,6
120674,6
128798,2
137622,0
146086,9
154210,1
Минздрав АО
X
X
X
X
959224,6
151158,2
120674,6
120674,6
128798,2
137622,0
146086,9
154210,1
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
809739,2
114333,7
103850,1
103850,1
110841,1
118434,7
125719,4
132710,1
Минздрав АО
918
0905
0641059
600
675149,1
95837,7
86512,9
86512,9
92336,8
98662,7
104731,2
110554,9
918
0909
0641059
600
134590,1
18496,0
17337,2
17337,2
18504,3
19772,0
20988,2
22155,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Всего, в том числе
X
X
X
X
149485,4
36824,5
16824,5
16824,5
17957,1
19187,3
20367,5
21500,0
Минздрав АО
918
0909
0641144
200
149485,4
36824,5
16824,5
16824,5
17957,1
19187,3
20367,5
21500,0
5.
Подпрограмма 5
"Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Всего, в том числе
X
X
X
X
130544,5
20500,0
1500,0
1500,0
26601,0
26710,7
26815,9
26916,9
Минздрав АО
X
X
X
X
130544,5
20500,0
1500,0
1500,0
26601,0
26710,7
26815,9
26916,9
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
10044,5
0,0
1500,0
1500,0
1601,0
1710,7
1815,9
1916,9
Минздрав АО
918
0901
0651059
600
10044,5
0,0
1500,0
1500,0
1601,0
1710,7
1815,9
1916,9
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
Всего, в том числе
X
X
X
X
120500,0
20500,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
Минздрав АО
918
0909
0657060
300
120500,0
20500,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
6.
Подпрограмма 6
"Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе
X
X
X
X
59092,8
8870,9
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
Минздрав АО
X
X
X
X
59092,8
8870,9
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
59092,8
8870,9
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
Минздрав АО
918
0901
0661059
600
59092,8
8870,9
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
7.
Подпрограмма 7
"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Всего, в том числе
X
X
X
X
36142450,2
4441043,2
5262415,4
5262415,4
5274686,7
5288015,5
5300801,6
5313072,4
Минздрав АО
X
X
X
X
36142450,2
4441043,2
5262415,4
5262415,4
5274686,7
5288015,5
5300801,6
5313072,4
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе
X
X
X
X
305764,3
39903,9
39702,9
39702,9
42375,7
45278,8
48063,7
50736,4
Минздрав АО
918
0909
0671019
100
268166,2
34843,8
34843,8
34843,8
37189,4
39737,2
42181,3
44526,9
918
0909
0671019
200
37342,3
5026,9
4825,9
4825,9
5150,8
5503,7
5842,1
6167,0
918
0909
0671019
800
255,8
33,2
33,2
33,2
35,5
37,9
40,3
42,5
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе
X
X
X
X
34679328,8
4198543,4
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
Минздрав АО
918
0904
0678735
500
489616,9
489616,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
918
0909
0678735
500
34189711,9
3708926,5
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
7.3.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
785288,7
104976,2
101596,1
101596,1
108435,5
115864,3
122990,7
129829,8
Минздрав АО
918
0909
0671059
100
142802,5
18554,8
18554,8
18554,8
19803,9
21160,7
22462,2
23711,3
918
0909
0671059
200
162827,6
21922,5
21042,4
21042,4
22459,0
23997,6
25473,6
26890,1
918
0909
0671059
600
471540,0
63444,0
60944,0
60944,0
65046,7
69503,0
73777,9
77880,4
918
0909
0671059
800
8118,6
1054,9
1054,9
1054,9
1125,9
1203,0
1277,0
1348,0
7.4.
Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего, в том числе
X
X
X
X
133212,6
17308,8
17308,8
17308,8
18474,0
19739,6
20953,7
22118,9
Минздрав АО
918
0909
0678736
500
133212,6
17308,8
17308,8
17308,8
18474,0
19739,6
20953,7
22118,9
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего, в том числе
X
X
X
X
218855,8
60310,9
23676,7
23676,7
25270,6
27001,9
28662,6
30256,4
Минздрав АО
918
0901
0671145
200
193803,4
52705,4
21071,2
21071,2
22489,7
24030,5
25508,5
26926,9
918
0909
0671145
200
25052,4
7605,5
2605,5
2605,5
2780,9
2971,4
3154,1
3329,5
7.6.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе
X
X
X
X
20000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав АО
918
0909
0671101
400
20000,0
20000,0






8.
Подпрограмма 8
"Развитие информатизации в здравоохранении"
Всего, в том числе
X
X
X
X
94366,9
15817,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
149903
Минздрав АО
X
X
X
X
94366,9
15817,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
149903
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе
X
X
X
X
94366,9
15817,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
149903
Минздрав АО
918
0909
0681059
600
94366,9
15817,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
9.
Подпрограмма 9
"Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"
Всего, в том числе
X
X
X
X
29365,9
4000,0
4100,0
4100,0
4174,1
4254,5
4331,6
4405,7
Минздрав АО
X
X
X
X
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
Минсельхоз АО
X
X
X
X
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего, в том числе
X
X
X
X
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
Минздрав АО
918
0909
0691018
200
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего, в том числе
X
X
X
X
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Минсельхоз АО
913
0405
0698724
500
21000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0





Приложение № 3
к изменениям

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы
Всего
138948596,4
17337822,8
18653199,0
19350091,6
19885044,6
20516453,2
21244193,1
21961792,1
федеральный бюджет
836962,0
504941,2
166010,4
166010,4
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
51381452,0
6888661,2
7156406,5
7156906,5
7323509,4
7475146,5
7620611,2
7760210,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
3396,8
487,1
485,3
485,0
484,9
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
80157869,7
9178989,8
10510486,2
11151663,6
11627118,9
12042907,4
12563804,0
13082899,8
юридические лица <*>
6568915,9
764743,5
819810,6
875026,1
933931,4
997914,4
1059293,1
1118196,8
1.
Подпрограмма 1.
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Всего
31261740,7
4085070,5
4241589,6
4496978,3
4321239,9
4497436,7
4706337,1
4913088,6


федеральный бюджет
583345,0
340905,4
121219,8
121219,8
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2473337,8
398959,4
309782,4
309782,4
330636,5
353288,1
375017,8
395871,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26389731,9
3133868,1
3584032,0
3824161,8
3732510,6
3868374,0
4038582,7
4208202,7
юридические лица
1815326,0
211337,6
226555,4
241814,3
258092,8
275774,6
292736,6
309014,7
1.1.
Основное мероприятие 1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
30106383,4
3619636,5
4053543,7
4308932,4
4249915,2
4421225,6
4625438,4
4827691,6


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
1901325,5
274430,8
242956,3
242956,3
259311,8
277077,0
294119,1
310474,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0







территориальные внебюджетные фонды
26389731,9
3133868,1
3584032,0
3824161,8
3732510,6
3868374,0
4038582,7
4208202,7
юридические лица
1815326,0
211337,6
226555,4
241814,3
258092,8
275774,6
292736,6
309014,7
1.2.
Основное мероприятие 1.2.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего
7896,2
1200,0
1000,0
1000,0
1067,3
1140,4
1210,6
1277,9


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
7896,2
1200,0
1000,0
1000,0
1067,3
1140,4
1210,6
1277,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего
268368,5
34000,0
35000,0
35000,0
37356,1
39915,4
42370,5
44726,5


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
268368,5
34000,0
35000,0
35000,0
37356,1
39915,4
42370,5
44726,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Основное мероприятие 1.4.
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
Всего
2806,8
935,6
935,6
935,6
0,0
0,0
0,0
0,0


федеральный бюджет
2806,8
935,6
935,6
935,6




областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Основное мероприятие 1.5.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
Всего
7252,9
3235,1
600,0
600,0
640,4
684,3
726,4
766,7


федеральный бюджет
2515,1
2515,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4737,8
720,0
600,0
600,0
640,4
684,3
726,4
766,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Основное мероприятие 1.6.
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Всего
16635,9
5545,3
5545,3
5545,3
0,0
0,0
0,0
0,0


федеральный бюджет
16635,9
5545,3
5545,3
5545,3




областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Основное мероприятие 1.7.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего
263640,7
77818,1
27750,3
27750,3
29618,4
31647,5
33594,0
35462,1


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
263640,7
77818,1
27750,3
27750,3
29618,4
31647,5
33594,0
35462,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Основное мероприятие 1.8.
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Всего
40406,9
9593,3
9593,3
9593,3
2642,5
2823,5
2997,2
3163,8


федеральный бюджет
21352,5
7117,5
7117,5
7117,5




областной бюджет
19054,4
2475,8
2475,8
2475,8
2642,5
2823,5
2997,2
3163,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Основное мероприятие 1.9.
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Всего
217170,5
217170,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


федеральный бюджет
217170,5
217170,5






областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Основное мероприятие 1.10.
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Всего
322864,2
107621,4
107621,4
107621,4
0,0
0,0
0,0
0,0


федеральный бюджет
322864,2
107621,4
107621,4
107621,4




областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Основное мероприятие 1.11.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
8314,7
8314,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8314,7
8314,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2.
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего
62275401,9
7629790,6
7946731,2
8333912,7
8962252,2
9353607,0
9803062,7
10246045,5


федеральный бюджет
236858,9
152884,1
41987,4
41987,4
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10674525,3
1737451,0
1333105,2
1333505,2
1425274,0
1522781,9
1616320,4
1706087,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47092267,5
5242144,7
6038517,7
6389392,7
6929644,9
7181883,7
7497886,6
7812797,2
юридические лица
4271750,2
497310,8
533120,9
569027,4
607333,3
648941,4
688855,7
727160,7
2.1.
Основное мероприятие 2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
61509485,3
7322984,5
7850257,0
8237038,5
8901670,4
9289011,8
9734617,5
10173905,6


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
10145467,6
1583529,0
1278618,4
1278618,4
1364692,2
1458186,7
1547875,2
1633947,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0







территориальные внебюджетные фонды
47092267,5
5242144,7
6038517,7
6389392,7
6929644,9
7181883,7
7497886,6
7812797,2
юридические лица
4271750,2
497310,8
533120,9
569027,4
607333,3
648941,4
688855,7
727160,7
2.2.
Основное мероприятие 2.2.
Мероприятия по развитию службы крови
Всего
116441,5
116441,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


федеральный бюджет
110896,7
110896,7






областной бюджет
5544,8
5544,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего
116881,5
15186,8
15186,8
15186,8
16209,2
17319,7
18385,0
19407,2


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
116881,5
15186,8
15186,8
15186,8
16209,2
17319,7
18385,0
19407,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие 2.4.
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Всего
125962,2
41987,4
41987,4
41987,4
0,0
0,0
0,0
0,0


федеральный бюджет
125962,2
41987,4
41987,4
41987,4




областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего
70066,3
10000,0
8800,0
9000,0
9605,9
10264,0
10895,3
11501,1


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
70066,3
10000,0
8800,0
9000,0
9605,9
10264,0
10895,3
11501,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего
247518,8
42144,1
30500,0
30700,0
32766,7
35011,5
37164,9
39231,6


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
247518,8
42144,1
30500,0
30700,0
32766,7
35011,5
37164,9
39231,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Всего
33770,0
25770,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
33770,0
25770,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Основное мероприятие 2.8.
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
Всего
55276,3
55276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
55276,3
55276,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3.
Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
1959724,1
244327,0
251693,3
259963,4
279340,0
293195,0
308243,5
322961,9


федеральный бюджет
8363,8
8363,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
818544,0
110861,3
105598,5
105698,5
112813,9
120542,7
127956,9
135072,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1118654,4
123453,2
144327,4
152378,4
164512,6
170500,9
178002,9
185479,0
юридические лица
14161,9
1648,7
1767,4
1886,5
2013,5
2151,4
2283,7
2410,7
3.1.
Основное мероприятие 3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
1917805,7
229763,2
247693,3
255863,4
274964,0
288519,2
303280,1
317722,5


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
784989,4
104661,3
101598,5
101598,5
108437,9
115866,9
122993,5
129832,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0







территориальные внебюджетные фонды
1118654,4
123453,2
144327,4
152378,4
164512,6
170500,9
178002,9
185479,0
юридические лица
14161,9
1648,7
1767,4
1886,5
2013,5
2151,4
2283,7
2410,7
3.2.
Основное мероприятие 3.2.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего
19922,4
6529,9
2000,0
2000,0
2134,6
2280,9
2421,2
2555,8


федеральный бюджет
4529,9
4529,9






областной бюджет
15392,5
2000,0
2000,0
2000,0
2134,6
2280,9
2421,2
2555,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Основное мероприятие 3.3.
Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего
15962,1
2000,0
2000,0
2100,0
2241,4
2394,9
2542,2
2683,6


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
15962,1
2000,0
2000,0
2100,0
2241,4
2394,9
2542,2
2683,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Основное мероприятие 3.4.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего
6033,9
6033,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


федеральный бюджет
3833,9
3833,9






областной бюджет
2200,0
2200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Всего
5440571,5
667711,2
710365,1
748185,5
774134,8
808029,8
846913,7
885231,4


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
959224,6
151158,2
120674,6
120674,6
128798,2
137622,0
146086,9
154210,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4135028,6
476235,1
546469,5
581378,9
596099,0
617797,0
644980,0
672069,1
юридические лица
346318,3
40317,9
43221,0
46132,0
49237,6
52610,8
55846,8
58952,2
4.1.
Основное мероприятие 4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5291086,1
630886,7
693540,6
731361,0
756177,7
788842,5
826546,2
863731,4


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
809739,2
114333,7
103850,1
103850,1
110841,1
118434,7
125719,4
132710,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0







территориальные внебюджетные фонды
4135028,6
476235,1
546469,5
581378,9
596099,0
617797,0
644980,0
672069,1
юридические лица
346318,3
40317,9
43221,0
46132,0
49237,6
52610,8
55846,8
58952,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Всего
149485,4
36824,5
16824,5
16824,5
17957,1
19187,3
20367,5
21500,0


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
149485,4
36824,5
16824,5
16824,5
17957,1
19187,3
20367,5
21500,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5.
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Всего
151044,5
41000,0
1500,0
1500,0
26601,0
26710,7
26815,9
26916,9


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
130544,5
20500,0
1500,0
1500,0
26601,0
26710,7
26815,9
26916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды <**>
20500,0
20500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.
Основное мероприятие 5.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
10044,5
0,0
1500,0
1500,0
1601,0
1710,7
1815,9
1916,9


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
10044,5
0,0
1500,0
1500,0
1601,0
1710,7
1815,9
1916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Основное мероприятие 5.2.
Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
Всего
141000,0
41000,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
120500,0
20500,0
0,0
0,0
25000,0
25000,0
25000,0
25000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды <**>
20500,0
20500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
59092,8
8870,9
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
59092,8
8870,9
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
Основное мероприятие 6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
59092,8
8870,9
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
59092,8
8870,9
7500,0
7500,0
8004,9
8553,3
9079,4
9584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма 7.
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
Всего
37657932,6
4638890,4
5475512,4
5483610,5
5494023,8
5508379,2
5522150,2
5535366,1


федеральный бюджет
8394,3
2787,9
2803,2
2803,2
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
36142450,2
4441043,2
5262415,4
5262415,4
5274686,7
5288015,5
5300801,6
5313072,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1401687,3
182788,7
197139,6
204351,8
204351,8
204351,8
204351,8
204351,8
юридические лица
105400,8
12270,6
13154,2
14040,1
14985,3
16011,9
16996,8
17941,9
7.1.
Основное мероприятие 7.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
1707451,6
222692,6
236842,5
244054,7
246727,5
249630,6
252415,5
255088,2


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
305764,3
39903,9
39702,9
39702,9
42375,7
45278,8
48063,7
50736,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1401687,3
182788,7
197139,6
204351,8
204351,8
204351,8
204351,8
204351,8
юридические лица
0,0







7.2.
Основное мероприятие 7.2.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего
34679328,8
4198543,4
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
34679328,8
4198543,4
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
5080130,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
890689,5
117246,8
114750,3
115636,2
123420,8
131876,2
139987,5
147771,7


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
785288,7
104976,2
101596,1
101596,1
108435,5
115864,3
122990,7
129829,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
105400,8
12270,6
13154,2
14040,1
14985,3
16011,9
16996,8
17941,9
7.4.
Основное мероприятие 7.4.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
133212,6
17308,8
17308,8
17308,8
18474,0
19739,6
20953,7
22118,9


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
133212,6
17308,8
17308,8
17308,8
18474,0
19739,6
20953,7
22118,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.5.
Основное мероприятие 7.5.
Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего
218855,8
60310,9
23676,7
23676,7
25270,6
27001,9
28662,6
30256,4


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
218855,8
60310,9
23676,7
23676,7
25270,6
27001,9
28662,6
30256,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.6.
Основное мероприятие 7.6.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Всего
8394,3
2787,9
2803,2
2803,2
0,0
0,0
0,0
0,0


федеральный бюджет
8394,3
2787,9
2803,2
2803,2




областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.7.
Основное мероприятие 7.7.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
20000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0




областной бюджет
20000,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Подпрограмма 8.
Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
110325,6
17675,1
13722,1
13856,2
14789,0
15802,1
16774,2
17706,9


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
94366,9
15817,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15958,7
1857,9
1991,7
2125,8
2268,9
2424,3
2573,5
2716,6
8.1.
Основное мероприятие 8.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
110325,6
17675,1
13722,1
13856,2
14789,0
15802,1
16774,2
17706,9


федеральный бюджет
0,0







областной бюджет
94366,9
15817,2
11730,4
11730,4
12520,1
13377,8
14200,7
14990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15958,7
1857,9
1991,7
2125,8
2268,9
2424,3
2573,5
2716,6
9.
Подпрограмма 9.
Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
Всего
32762,7
4487,1
4585,3
4585,0
4659,0
4739,4
4816,4
4890,5


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
29365,9
4000,0
4100,0
4100,0
4174,1
4254,5
4331,6
4405,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
3396,8
487,1
485,3
485,0
484,9
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1.
Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8365,9
1000,0
1100,0
1100,0
1174,1
1254,5
1331,6
1405,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Основное мероприятие 9.2.
Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего
24396,8
3487,1
3485,3
3485,0
3484,9
3484,9
3484,8
3484,8


федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
3396,8
487,1
485,3
485,0
484,9
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.
<**> Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.





Приложение № 4
к изменениям

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей (по годам)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Смертность от всех причин
На 1000 населения
14,80
14,70
14,70
14,50
14,00
13,50
13,00
12,00
12,00
12,00

Материнская смертность
Случаев на 100 тыс. родившихся живыми
17,80
42,60
17
16,9
16,8
16,7
16,5
16,4
16,30
16,20

Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
10,70
13,70
12,00
11,00
10,00
9,80
9,50
9,00
8,80
8,70

Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
746,70
764,00
760
757
752,5
740
745,2
740,5
740,50
740,50

Смертность от дорожно-транспортных происшествий
На 100 тыс. населения
15,90
16,70
14,4
13,6
12,8
12
11,2
10,2
10,20
10,20

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
188,50
182,60
182,6
177,5
172,5
167,6
160,5
156,7
156,70
156,70

Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
39,60
34,30
34,3
34,0
33,5
33,0
32,5
32,0
31,5
31,0

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
14,50
14,70
14,60
14,50
14,40
14,30
14,20
14,10
14,00
13,90

Распространенность потребления табака среди взрослого населения
Процент
43,00
42,20
41,50
40,70
39,80
39,00
38,20
37,40
36,60
35,80

Распространенность потребления табака среди детей и подростков
Процент
21,50
20,70
20,00
19,20
18,40
17,60
16,80
16,00
15,60
15,00

Заболеваемость туберкулезом
На 100 тыс. населения
123,60
110,00
110,7
100,6
90,5
80,4
70,3
60,0
60,0
60,0

Обеспеченность врачами
На 10 тыс. населения
52,40
48,30
51,00
49,00
47,00
45,00
43,00
41,00
41,00
41,00

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

1:2,29
1:2,25
1:2,2
1:2,3
1:2,4
1:2,5
1:2,6
1:2,7
1:2,8
1:3

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе
Процент
115,70
119,10
125,40
144,20
184,00
199,40
200,00
200,00
200,00
200,00

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе
Процент
64,90
68,00
74,80
76,10
76,60
92,20
100,00
100,00
100,00
100,00

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе
Процент
37,80
35,50
44,90
49,60
54,90
74,90
100,00
100,00
100,00
100,00

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
64,80
65,50
65,50
66,20
66,80
67,30
67,90
69,00
69,00
69,00
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
(процент)
70,70
96,20
96,30
96,50
96,80
97,00
97,30
97,60
97,80
98,00
1.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.3.
Охват диспансеризацией подростков
Процент
93,50
97,30
97,50
97,7
97,80
97,90
98,00
98,20
98,40
98,60
1.4.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
Процент
24,00
24,00
24,00
23,80
23,50
23,10
22,80
22,40
22,00
19,60
1.5.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
Процент
8,40
10,30
10,30
10,31
10,31
10,32
10,32
10,33
10,33
10,33
1.6.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
Процент
30,00
30,00
29,00
28,00
27,00
26,00
25,50
25,00
24,50
24,00
1.7.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
Процент
60,00
60,00
60,00
59,40
59,00
58,60
58,20
57,80
57,40
57,40
1.8.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
Процент
65,00
65,00
65,00
64,20
63,40
63,00
62,20
61,40
60,60
59,80
1.9.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях
Процент
45,60
47,90
48,10
48,60
50,90
52,40
53,40
55,20
56,70
57,70
1.10.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
92,80
91,70
92,10
92,50
92,90
93,30
93,70
94,10
94,50
95,00
1.11.
Заболеваемость дифтерией
(на 100 тыс. населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12.
Заболеваемость корью
На 1 млн. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.13.
Заболеваемость краснухой
На 100 тыс. населения
0,10
0,48
0,38
0,20
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
1.14.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
На 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.15.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
На 100 тыс. населения
1,31
0,48
0,68
0,81
0,63
0,57
0,57
0,55
0,56
0,55
1.16.
Охват иммунизации населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
Процент
100,00
100,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
1.17.
Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
Процент
100,00
100,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
1.18.
Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки
Процент
100,00
100,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
1.19.
Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки
Процент
100,00
100,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
1.20.
Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
Процент
100,00
100,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
1.21.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
66,70
67,00
68,00
68,00
69,00
69,00
69,30
69,50
69,70
70,00
1.22.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
Процент
31,60
31,00
25,76
25,40
25,05
25,00
24,95
24,90
24,85
24,80
1.23.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
Процент
31,90
31,50
30,24
29,73
29,23
29,21
29,20
29,18
29,17
29,15
1.24.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
94,1
98,6
98,7
98,8
98,9
99,0
99,2
99,4
99,6
99,8
1.25.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.26.
Смертность от самоубийств
На 100 тыс. населения
51,60
47,50
47,45
47,40
47,35
47,30
47,25
47,20
47,15
47,10
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.1.
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
Процент
23,4
27,5
30,6
33,7
36,8
39,9
43,0
46,1
49,2
52,3
2.2.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
Процент
26,90
27,80
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
2.3.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,70
2.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
8,90
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20
10,30
10,40
2.5.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
11,20
12,00
12,20
12,30
12,40
12,50
12,60
12,70
12,80
12,90
2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
8,70
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,10
10,20
10,30
10,40
2.7.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
Процент
12,7
13,2
15,5
15,4
15,4
15,3
15,2
15,1
15,1
15,0
2.8.
Смертность от ишемической болезни сердца
На 100 тыс. населения
353,60
384,90
379,80
374,70
369,90
367,60
365,30
363,00
360,70
358,40
2.9.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
На 100 тыс. населения
180,10
174,60
173,50
172,40
171,40
170,30
169,20
168,10
167,00
165,90
2.10.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
Процент
54,80
54,10
54,50
54,60
54,40
54,60
54,10
54,20
54,80
54,50
2.11.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
Процент
29,80
31,80
30,80
30,30
29,10
28,60
27,40
27,10
26,50
26,00
2.12.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
Процент
93,80
91,40
94,50
95,50
96,50
97,50
98,50
100,00
100,00
100,00
2.13.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Процент
5,50
3,50
3,48
3,47
3,45
3,44
3,42
3,40
3,38
3,35
2.15.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
3.1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
Процент
69,00
66,10
68,10
70,50
72,30
74,50
76,40
78,50
79,20
80,00
3.2.
Охват неонатальным скринингом
Доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
96,00
98,00
98,10
98,20
98,30
98,40
98,50
98,60
98,70
98,80
3.3.
Охват аудиологическим скринингом
Доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
96,00
99,00
99,10
99,20
99,30
99,30
99,40
99,40
99,50
99,50
3.4.
Показатель ранней неонатальной смертности
Случаев на 1000 родившихся живыми
3,80
4,70
4,60
4,50
4,40
4,20
4,00
3,80
3,60
3,40
3.5.
Смертность детей 0 - 17 лет
Случаев на 10000 населения соответствующего возраста
12,60
14,00
10,00
9,50
9,20
9,00
8,70
8,50
8,30
7,70
3.6.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
Доля (процент) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах
-
34,80
34,90
35,00
36,20
37,10
38,20
39,20
40,00
42,00
3.7.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре
Доля (промилле) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре
83,00
86,70
86,80
87,00
87,10
87,20
87,3
87,40
87,50
87,70
3.8.
Больничная летальность детей
Доля (процент) умерших детей от числа поступивших
0,24
0,27
0,26
0,25
0,24
0,23
0,22
0,20
0,19
0,18
3.9.
Первичная инвалидность у детей
Число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
28,80
29,00
28,80
28,70
28,60
28,40
28,30
28,10
27,90
27,70
3.10.
Результативность мероприятий по профилактике абортов
Доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3.11.
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
4.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
Процент
2,30
2,40
3,00
7,00
10,00
12,50
15,00
17,50
20,00
22,00
4.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
Процент
1,00
1,20
3,50
4,00
5,00
6,50
7,50
9,00
10,50
12,00
4.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Процент
91,00
92,00
92,50
93,00
93,50
94,00
94,50
95,00
95,5
96,00
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
5.1.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
Чел.
19
20
20
23
20
20
20
20
23
20
5.2.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
Чел.
0
7
10
10
7
7
7
10
10
7
5.3.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
Чел.
519
535
541
527
507
523
535
541
519
507
5.4.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
Чел.
541
555
547
559
545
547
556
543
558
545
5.5.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации
Процент
78,40
78,80
80,00
85,00
90,00
92,00
95,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
6.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
Коек/100 тыс. взрослого населения
1,20
2,40
2,40
4,60
4,62
4,63
4,64
4,65
4,66
4,67
6.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
Коек/100 тыс. детского населения
-
-
-
-
1,12
1,14
1,16
1,18
1,20
1,22
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
7.1.
Выполнение функций государственных органов
Процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7.2.
Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты
Процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7.3.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
Лет
45,00
45,50
45,50
45,50
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"
8.1.
Количество медицинских учреждений, в текущем году обеспеченных компьютерной техникой, сетевым оборудованием и средствами информационной безопасности
Число учреждений
-
-
-
6,00
4,00
3,00
17,00
12,00
8,00
8,00
Подпрограмма 9 "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"
9.1.
Рост группы профилактического наблюдения потребителей наркотических веществ
Процентов


1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

9.2.
Уничтожение выявленных площадей дикорастущей конопли
Процентов
-
96,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00


------------------------------------------------------------------