Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Амурской области от 26.02.2014 N 99 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 25 сентября 2013 г. N 443"



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2014 г. № 99

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. № 443

В целях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленных на развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, Правительство Амурской области постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 25 сентября 2013 г. № 443 (в редакции постановления Правительства области от 21 января 2014 г. № 14), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО





Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 26 февраля 2014 г. № 99

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ И
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

1. В паспорте государственной программы:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4.
Участники государственной программы
Министерство культуры и архивного дела Амурской области, министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, министерство строительства и архитектуры Амурской области";

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:


"9.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3580472,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 269289,3 тыс. рублей;
2015 год - 258936,2 тыс. рублей;
2016 год - 258936,2 тыс. рублей;
2017 год - 1078442,6 тыс. рублей;
2018 год - 1090990,0 тыс. рублей;
2019 год - 305816,8 тыс. рублей;
2020 год - 318061,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 5525,91 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1635,31 тыс. рублей;
2015 год - 600,0 тыс. рублей;
2016 год - 600,0 тыс. рублей;
2017 год - 628,8 тыс. рублей;
2018 год - 658,3 тыс. рублей;
2019 год - 687,3 тыс. рублей;
2020 год - 716,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3723753,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 869,2 тыс. рублей;
2015 год - 892,3 тыс. рублей;
2016 год - 892,3 тыс. рублей;
2017 год - 1860550,0 тыс. рублей;
2018 год - 1860550,0 тыс. рублей".

2. В разделе 4 государственной программы:
1) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
"В рамках подпрограммы осуществляются выполнение работ по постановке и показу спектаклей и концертных программ, а также модернизация материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов, реконструкция, техническое перевооружение (переоснащение) здания ГАУКАО "Амурская областная филармония").";
2) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма направлена на решение задачи стимулирования народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности для населения Амурской области услуг по организации досуга, повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы. В рамках подпрограммы осуществляется выполнение работ по организации деятельности клубных формирований, проведению культурно-массовых мероприятий, обеспечение кинообслуживания населения, а также мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы государственных культурно-досуговых учреждений (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов, реконструкция здания ГАУКАО "АОДНТ").".
3. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:

"6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 3580472,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 269289,3 тыс. рублей;
2015 год - 258936,2 тыс. рублей;
2016 год - 258936,2 тыс. рублей;
2017 год - 1078442,6 тыс. рублей;
2018 год - 1090990,0 тыс. рублей;
2019 год - 305816,8 тыс. рублей;
2020 год - 318061,8 тыс. рублей.
Расходы на реализацию государственной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
"Профессиональное искусство" - 1932917,9 тыс. рублей;
"Народное творчество и досуговая деятельность" - 523332,9 тыс. рублей;
"Архивное дело" - 131619,8 тыс. рублей;
"Историко-культурное наследие" - 250776,6 тыс. рублей;
"Этнокультурное наследие" - 49654,8 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 320049,7 тыс. рублей;
"Мероприятия в сфере культуры и искусства" - 157173,2 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" - 214948,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Амурской области составляет 5525,91 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3723753,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной области из различных источников финансирования приведены в приложениях № 3, № 4 к государственной программе.".
4. В подпрограмме 1 "Профессиональное искусство":
1) в паспорте подпрограммы:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3.
Участники государственной программы
Министерство культуры и архивного дела Амурской области, министерство строительства и архитектуры Амурской области";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1932917, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 91632,5 тыс. рублей;
2015 год - 91632,5 тыс. рублей;
2016 год - 91632,5 тыс. рублей;
2017 год - 719580,9 тыс. рублей;
2018 год - 724094,3 тыс. рублей;
2019 год - 104968,3 тыс. рублей;
2020 год - 109376,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 2909900 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 1454950 тыс. рублей;
2018 год - 1454950 тыс. рублей";

2) абзац двенадцатый раздела 1.2 изложить в следующей редакции:
"модернизация материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов, реконструкция, техническое перевооружение (переоснащение) здания ГАУКАО "Амурская областная филармония");
3) раздел 1.4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.
Основное мероприятие направлено на создание современных условий для качественного предоставления услуг зрителям, обеспечение работы артистов, преподавателей дополнительного образования детей, обучения детей, развитие государственных театрально-зрелищных учреждений, а также решение задачи создания современной инфраструктуры для обеспечения доступа населения к произведениям театрально-зрелищного искусства.
В рамках основного мероприятия предусмотрена реализация инвестиционного проекта "Реконструкция, техническое перевооружение (переоснащение) ГАУКАО "Амурская областная филармония". Финансирование мероприятия осуществляется из федерального и областного бюджетов.";
4) раздел 1.5 изложить в следующей редакции:

"1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 1932917, 9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 91632,5 тыс. рублей;
2015 год - 91632,5 тыс. рублей;
2016 год - 91632,5 тыс. рублей;
2017 год - 719580,9 тыс. рублей;
2018 год - 724094,3 тыс. рублей;
2019 год - 104968,3 тыс. рублей;
2020 год - 109376,9 тыс. рублей.
Главными распорядителями средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, являются министерство культуры и архивного дела Амурской области и министерство строительства и архитектуры Амурской области.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2909900 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы за счет средств областного бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях № 3, № 4 к государственной программе.";
5) раздел 1.6 изложить в следующей редакции:

"1.6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты основных
мероприятий подпрограммы

Показатели результатов основного мероприятия 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений":
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах;
доля театров, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Амурской области, в процентах.
По результатам реализации основного мероприятия 1 подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей:
прирост количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) увеличится с 3,1% в 2012 году до 4,2% в 2018 году, в последующие годы останется без изменений;
доля театров, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Амурской области увеличится с 66,7% в 2012 году до 100% в 2014 году, в дальнейшем значение показателя сохранится на уровне 100%.
Источниками расчетов данных показателей являются формы статистического наблюдения 9-НК "Сведения о деятельности театра", 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", внутренняя статистика учреждений и отчеты учреждений культуры.
Показателем результатов основного мероприятия 2 "Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений" является число единовременных выплат, единиц. За период реализации государственной программы в рамках выполнения данного основного мероприятия единовременную помощь получат 7 человек. Источником для определения результатов реализации мероприятия являются отчеты учреждений об исполнении переданных публичных обязательств.
Показателями основного мероприятия 3 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" являются:
доля театрально-зрелищных учреждений, прошедших модернизацию и техническое переоснащение, в общем количестве театрально-зрелищных учреждений Амурской области;
увеличение количества зрительских мест в театрально-зрелищных учреждениях.
По результатам реализации основного мероприятия 3 подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей:
доля театрально-зрелищных учреждений, прошедших модернизацию и техническое переоснащение, в общем количестве театрально-зрелищных учреждений Амурской области увеличится с 50% в 2014 году до 75% в 2018 году;
количество зрительских мест в театрально-зрелищных учреждениях увеличится с 1733 в 2012 году до 2183 в 2018 году, в последующие годы останется без изменений.
Источниками расчетов данных показателей являются формы статистического наблюдения 9-НК "Сведения о деятельности театра", 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", внутренняя статистика учреждений и отчеты учреждений культуры.
Показатели основных мероприятий подпрограммы рассчитываются следующим образом.
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах (Пп), рассчитывается по формуле:



Кп - число посещений театрально-зрелищных, концертных мероприятий, ед.;
i, i-1 - номер года, за который приводятся данные по числу посещений.
2. Доля театров, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Амурской области, в процентах (Дтс), рассчитывается по формуле:

Дтс = Ктс / Кт x 100,0, где:

Ктс - число театров, всего, ед.;
Кт - число театров, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети "Интернет", ед.
3. Доля театрально-зрелищных учреждений, прошедших модернизацию и техническое переоснащение, в общем количестве театрально-зрелищных учреждений Амурской области, в процентах (Дтзм), рассчитывается по формуле:

Дтзм = Ктзм / Ктз x 100,0, где:

Ктзм - число театрально-зрелищных учреждений, прошедших модернизацию и техническое переоснащение, ед.;
Ктз - количество театрально-зрелищных учреждений, всего, ед.
4. Увеличение количества зрительских мест в театрально-зрелищных учреждениях (по сравнению с 2012 годом), в процентах (Пп), рассчитывается по формуле:

Пп = Кзмi / Кзмi-1 x 100, где:

Кзм - число зрительских мест в театрально-зрелищных учреждениях, ед.;
i, i-1 - номер года, за который приводятся данные по числу зрительных мест.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 2.

Таблица 2

Коэффициенты значимости мероприятий

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,99
0,99
0,99
0,80
0,80
0,99
0,99
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Основное мероприятие 1.3. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,00
0,00
0,00
0,19
0,19
0,00
0,00".

5. В подпрограмме 2 "Народное творчество и досуговая деятельность":
1) в паспорте подпрограммы:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3.
Участники государственной программы
Министерство культуры и архивного дела Амурской области, министерство строительства и архитектуры Амурской области";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 523332,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 23453,0 тыс. рублей;
2015 год - 23453,0 тыс. рублей;
2016 год - 23453,0 тыс. рублей;
2017 год - 198478,7 тыс. рублей;
2018 год - 199634,4 тыс. рублей;
2019 год - 26866,2 тыс. рублей;
2020 год - 27994,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 811200 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 405600 тыс. рублей;
2018 год - 405600 тыс. рублей";

2) абзац девятый раздела 2.2 изложить в следующей редакции:
"Основными направлениями деятельности в Амурской области в обеспечении досуга населения должны стать расширение деятельности учреждений по привлечению участников в существующие клубные формирования и увеличение числа участников культурно-массовых мероприятий; повышение качества услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями, в том числе путем модернизации их материально-технической базы, реконструкции здания ГАУКАО "АОДНТ".";
3) раздел 2.4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.
Основное мероприятие направлено на создание современных условий для качественного предоставления услуг зрителям, обеспечение работы артистов, преподавателей дополнительного образования детей, обучения детей, развитие государственных культурно-досуговых учреждений, а также решение задачи создания современной инфраструктуры для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, условий для деятельности клубных формирований.
В рамках основного мероприятия предусмотрена реализация инвестиционного проекта "Сохранение объекта культурного наследия "Реконструкция Амурского областного дома народного творчества". Финансирование мероприятия планируется осуществлять из федерального и областного бюджетов.";
4) раздел 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 523332,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 23453,0 тыс. рублей;
2015 год - 23453,0 тыс. рублей;
2016 год - 23453,0 тыс. рублей;
2017 год - 198478,7 тыс. рублей;
2018 год - 199634,4 тыс. рублей;
2019 год - 26866,2 тыс. рублей;
2020 год - 27994,6 тыс. рублей.
Главными распорядителями средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, являются министерство культуры и архивного дела Амурской области и министерство строительства и архитектуры Амурской области.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 811200 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы за счет средств областного бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях № 3, № 4 к государственной программе.";
5) раздел 2.6 изложить в следующей редакции:

"2.6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты основных
мероприятий подпрограммы

Показатели конечных результатов основного мероприятия 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений":
число проведенных консультаций для муниципальных досуговых учреждений, единиц;
число подготовленных информационно-аналитических материалов, единиц;
число культурно-досуговых мероприятий, всего, единиц;
число киноустановок, единиц;
число зрителей киносеансов, человек.
Реализация основного мероприятия обеспечит достижение следующих значений показателей:
число проведенных консультаций для муниципальных досуговых учреждений увеличится с 392 в 2012 году до 700 в 2020 году;
число подготовленных информационно-аналитических материалов увеличится с 18 в 2012 году до 30 в 2020 году;
число культурно-досуговых мероприятий увеличится с 20 в 2012 году до 35 в 2020 году;
число киноустановок увеличится с 19 в 2012 году до 23 в 2020 году;
число зрителей киносеансов увеличится с 49,5 тыс. человек в 2012 году до 50,1 тыс. человек в 2020 году.
Источниками определения результатов реализации мероприятия являются статистические отчеты формы 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", внутренняя статистика учреждения и отчеты учреждения.
Показателем результатов основного мероприятия 2 "Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений" является число единовременных выплат, единиц. За период реализации государственной программы в рамках выполнения данного основного мероприятия единовременную помощь получат 7 человек. Источником для определения результатов реализации мероприятия являются отчеты учреждений об исполнении переданных публичных обязательств.
Показателями основного мероприятия 3 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" являются:
число клубных формирований, единиц;
число участников клубных формирований, человек;
число детей, получающих дополнительное образование, человек.
Реализация основного мероприятия обеспечит достижение следующих значений показателей:
число клубных формирований увеличится с 3 в 2012 году до 6 в 2020 году;
число участников клубных формирований увеличится с 55 в 2012 году до 300 в 2020 году;
число детей, получающих дополнительное образование, увеличится с 143 в 2012 году до 500 в 2020 году.
Источниками определения результатов реализации мероприятия являются статистические отчеты формы 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", внутренняя статистика учреждения и отчеты учреждения.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 3.

Таблица 3

Коэффициенты значимости показателей

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность"
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,99
0,99
0,99
0,79
0,79
0,99
0,99
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Основное мероприятие 2.3. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,00
0,00
0,00
0,20
0,20
0,00
0,00".

6. В подпрограмме 3 "Архивное дело":
1) пункт 3 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"3.
Участники государственной программы
Министерство культуры и архивного дела Амурской области";

2) в разделе 3.2:
а) в абзаце третьем слова "(находится в ведении министерства культуры и архивного дела Амурской области)" исключить;
б) в абзаце четвертом слова "(находится в ведении министерства образования и науки Амурской области)" исключить;
3) абзац девятый раздела 3.5 изложить в следующей редакции: "Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является министерство культуры и архивного дела Амурской области.".
7. В подпрограмме 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 214948,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 37689,2 тыс. рублей;
2015 год - 27336,1 тыс. рублей;
2016 год - 27336,1 тыс. рублей;
2017 год - 28648,2 тыс. рублей;
2018 год - 29994,7 тыс. рублей;
2019 год - 31314,5 тыс. рублей;
2020 год - 32629,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 5525,91 тыс. рублей";

2) раздел 8.5 изложить в следующей редакции:

"8.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 214948,5 рубля, в том числе:
2014 год - 37689,2 тыс. рублей;
2015 год - 27336,1 тыс. рублей;
2016 год - 27336,1 тыс. рублей;
2017 год - 28648,2 тыс. рублей;
2018 год - 29994,7 тыс. рублей;
2019 год - 31314,5 тыс. рублей;
2020 год - 32629,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 5525,91 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство культуры и архивного дела Амурской области.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы за счет средств областного бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях № 3, № 4 к государственной программе.".
8. В приложении № 1 к государственной программе:
1) дополнить пунктом 1.1.3 следующего содержания:

"1.1.3.
Основное мероприятие 1.3. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014
2020
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
Доля театрально-зрелищных учреждений, прошедших модернизацию и техническое переоснащение, в общем количестве театрально-зрелищных учреждений Амурской области, в процентах
33
33
33
33
33
66
66
66
200
Количество зрительских мест в театрально-зрелищных учреждениях, единиц
1733
1733
1733
1733
1733
2183
2183
2183
125,9";

2) дополнить пунктом 2.1.3 следующего содержания:

"2.1.3.
Основное мероприятие 2.3. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014
2020
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
Число клубных формирований, единиц
3
3
3
3
3
6
6
6
200
Число участников клубных формирований, человек
55
55
55
55
55
300
300
300
545
Число детей, получающих дополнительное образование, человек
143
143
143
143
143
500
500
500
349";

3) в графе пятой пунктов 3.1, 3.1.1 слова ", министерство образования и науки Амурской области" исключить;
4) пункт 8.1.2 изложить в следующей редакции:

"8.1.2.
Основное мероприятие 8.2. Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Количество учреждений культуры, оснащенных оборудованием, единиц
16
2
2
2
2
2
2
2
12,5
Количество отремонтированных учреждений культуры, единиц
2
1
-
-
-
-
-
-
-".

9. Приложения № 3, № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящим изменениям.
10. В приложении № 5 к государственной программе раздел "Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по комплектованию, учету и хранению архивных фондов
ед.
2
2
2
10429,4
10429,4
10429,4
2. Работы по исполнению запросов
ед.
1
1
1
5130,9
5130,9
5130,9".





Приложение № 1
к изменениям

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПР
ЦСР
ВР
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
ВСЕГО, в том числе




3580472,9
269289,3
258936,2
258936,2
1078442,6
1090990,0
305816,8
318061,8
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0300000

1935918,1
267789,3
257436,2
257436,2
269674,2
282232,4
294541,6
306808,2
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
930
0801
0300000

49654,8
1500,0
1500,0
1500,0
11318,4
11307,6
11275,2
11253,6
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0300000

1594900,0
-
-
-
797450,0
797450,0
-
-
1.
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0310000

685817,9
91632,52
91632,5
91632,5
96030,9
100544,3
104968,3
109376,9
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0310000

1247100,0
-
-
-
623550,0
623550,0
-
-
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0311059
600
685787,2
91628,4
91628,4
91628,4
96026,6
100539,8
104963,6
109372,0
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0317063
300
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0311101

1247100,0
-
-
-
623550,0
623550,0
-
-
2.
Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0320000

175532,9
23453,0
23453,0
23453,0
24578,7
25734,4
26866,2
27994,6
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0320000

347800,0
-
-
-
173900,0
173900,0
-
-
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0321059
600
175503,2
23448,9
23448,9
23448,9
24574,4
25729,9
26861,5
27989,7
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0327063
300
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0321101

347800,0
-
-
-
173900,0
173900,0
-
-
3.
Подпрограмма 3 "Архивное дело"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0330000

131619,8
17746,2
17746,2
17746,2
18479,1
19231,1
19968,2
20702,8
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0331059
600
131619,8
17746,2
17746,2
17746,2
18479,1
19231,1
19968,2
20702,8
4.
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0340000

250776,6
33506,4
33506,4
33506,4
35114,7
36765,1
38382,8
39994,8
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0341059
600
250745,9
33502,3
33502,3
33502,3
35110,4
36760,6
38378,1
39989,9
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0347063
300
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
5.
Подпрограмма 5 "Этнокультурное наследие"
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
930
0801
0350000

49654,8
1500,0
1500,0
1500,0
11318,4
11307,6
11275,2
11253,6
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
930
0801
0351222
200
4844,8
500,0
500,0
500,0
838,4
837,6
835,2
833,6
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
930
0801
0358711
500
44810,0
1000,0
1000,0
1000,0
10480,0
10470,0
10440,0
10420,0
6.
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0360000

320049,7
42762,0
42762,0
42762,0
44814,6
46920,9
48985,4
51042,8
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0361059
600
320019,0
42757,9
42757,9
42757,9
44810,3
46916,4
48980,7
51037,9
6.2.
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0367063
300
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
7.
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0370000

157173,2
21000,0
21000,0
21000,0
22008,0
23042,4
24056,2
25066,6
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0371222
200
2993,8
400,0
400,0
400,0
419,2
438,9
458,2
477,5
917
0801
0371222
600
154179,4
20600,0
20600,0
20600,0
21588,8
22603,5
23598,0
24589,1
8.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0804
0380000

214948,5
37689,2
27336,1
27336,1
28648,2
29994,7
31314,5
32629,7
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0804
0381019
100
146004,2
19567,7
19507,7
19507,7
20444,1
21404,9
22346,8
23285,3
917
0804
0381019
200
6061,0
749,8
809,8
809,8
848,7
888,6
927,7
966,6
917
0804
0381019
800
139,2
18,6
18,6
18,6
19,5
20,4
21,3
22,2
8.2.
Основное мероприятие 8.2. Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях области
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0388755
500
25322,0
12353,1
2000,0
2000,0
2096,0
2194,5
2291,1
2387,3
8.3.
Основное мероприятие 8.3. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0388711
500
37422,2
5000,0
5000,0
5000,0
5240,0
5486,3
5727,7
5968,2





Приложение № 2
к изменениям

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 гг."
Всего, в том числе
7309752,61
271793,81
260428,5
260428,5
2939621,4
2952198,3
306504,1
318778,0
Федеральный бюджет
3723753,8
869,2
892,3
892,3
1860550,0
1860550,0
-
-
Областной бюджет
3580472,9
269289,3
258936,2
258936,2
1078442,6
1090990,0
305816,8
318061,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
5525,91
1635,31
600,0
600,0
628,8
658,3
687,3
716,2
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
Всего
4842817,9
91632,52
91632,5
91632,5
2174530,9
2179044,3
104968,3
109376,9
Федеральный бюджет
2909900,0
-
-
-
1454950,0
1454950,0
-
-
Областной бюджет
1932917,9
91632,52
91632,5
91632,5
719580,9
724094,3
104968,3
109376,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
685787,2
91628,4
91628,4
91628,4
96026,6
100539,8
104963,6
109372,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
685787,2
91628,4
91628,4
91628,4
96026,6
100539,8
104963,6
109372,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Всего
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
4157000,0
-
-
-
2078500,0
2078500,0
-
-
Федеральный бюджет
2909900,0
-
-
-
1454950,0
1454950,0
-
-
Областной бюджет
1247100,0
-
-
-
623550,0
623550,0
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица

-
-
-
-
-
-
-
2.
Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность"
Всего
1334532,9
23453,0
23453,0
23453,0
604078,7
605234,4
26866,2
27994,6
Федеральный бюджет
811200,0
-
-
-
405600,0
405600,0
-
-
Областной бюджет
523332,9
23453,0
23453,0
23453,0
198478,7
199634,4
26866,2
27994,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-

-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
175503,2
23448,9
23448,9
23448,9
24574,4
25729,9
26861,5
27989,7
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
175503,2
23448,9
23448,9
23448,9
24574,4
25729,9
26861,5
27989,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-

-
-
-
-
-
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Всего
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
1159000,0
-
-
-
579500,0
579500,0
-
-
Федеральный бюджет
811200,0
-
-
-
405600,0
405600,0
-
-
Областной бюджет
347800,0
-
-
-
173900,0
173900,0
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Подпрограмма 3 "Архивное дело"
Всего
131619,8
17746,2
17746,2
17746,2
18479,1
19231,1
19968,2
20702,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
131619,8
17746,2
17746,2
17746,2
18479,1
19231,1
19968,2
20702,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
131619,8
17746,2
17746,2
17746,2
18479,1
19231,1
19968,2
20702,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
131619,8
17746,2
17746,2
17746,2
18479,1
19231,1
19968,2
20702,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
Всего
250776,6
33506,4
33506,4
33506,4
35114,7
36765,1
38382,8
39994,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
250776,6
33506,4
33506,4
33506,4
35114,7
36765,1
38382,8
39994,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
250745,9
33502,3
33502,3
33502,3
35110,4
36760,6
38378,1
39989,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
250745,9
33502,3
33502,3
33502,3
35110,4
36760,6
38378,1
39989,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Всего
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Подпрограмма 5 "Этнокультурное наследие"
Всего
49654,8
1500,0
1500,0
1500,0
11318,4
11307,6
11275,2
11253,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
49654,8
1500,0
1500,0
1500,0
11318,4
11307,6
11275,2
11253,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
4844,8
500,0
500,0
500,0
838,4
837,6
835,2
833,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
4844,8
500,0
500,0
500,0
838,4
837,6
835,2
833,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
44810,0
1000,0
1000,0
1000,0
10480,0
10470,0
10440,0
10420,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
44810,0
1000,0
1000,0
1000,0
10480,0
10470,0
10440,0
10420,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"
Всего
320049,7
42762,0
42762,0
42762,0
44814,6
46920,9
48985,4
51042,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
320049,7
42762,0
42762,0
42762,0
44814,6
46920,9
48985,4
51042,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
320019,0
42757,9
42757,9
42757,9
44810,3
46916,4
48980,7
51037,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
320019,0
42757,9
42757,9
42757,9
44810,3
46916,4
48980,7
51037,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
6.2.
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Всего
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-

-
-
Областной бюджет
30,7
4,1
4,1
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Всего
157173,2
21000,0
21000,0
21000,0
22008,0
23042,4
24056,2
25066,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
157173,2
21000,0
21000,0
21000,0
22008,0
23042,4
24056,2
25066,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
157173,2
21000,0
21000,0
21000,0
22008,0
23042,4
24056,2
25066,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
157173,2
21000,0
21000,0
21000,0
22008,0
23042,4
24056,2
25066,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Всего
220474,41
38424,51
27936,1
27936,1
29277,0
30653,0
32001,8
33345,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-

Областной бюджет
214948,5
37689,2
27336,1
27336,1
28648,2
29994,7
31314,5
32629,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
5525,91
1635,31
600,0
600,0
628,8
658,3
687,3
716,2
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Всего
152204,3
20336,1
20336,1
20336,1
21312,2
22313,9
23295,7
24274,1
Федеральный бюджет
-

-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
152204,30
20336,1
20336,1
20336,1
21312,23
22313,9
23295,7
24274,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.2.
Основное мероприятие 8.2. Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях области
Всего
27105,71
13488,41
2100,0
2100,0
2200,8
2304,2
2405,6
2506,7
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
25322
12353,1
2000,0
2000,0
2096,0
2194,5
2291,1
2387,3
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
1783,71
1135,31
100,0
100,0
104,8
109,7
114,5
119,4
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.3.
Основное мероприятие 8.3. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
41164,4
5500,0
5500,0
5500,0
5764,0
6034,9
6300,5
6565,1
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
37422,2
5000,0
5000,0
5000,0
5240,0
5486,3
5727,7
5968,2
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
3742,2
500,0
500,0
500,0
524,0
548,6
572,8
596,8
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.4.
Основное мероприятие 8.4. Исполнение полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации
Всего
2653,8
869,2
892,3
892,3
-
-
-
-
Федеральный бюджет
2653,8
869,2
892,3
892,3
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.5.
Основное мероприятие 8.5. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Всего
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------